Par valsts un pašvaldību budžetiem:
2000.gada janvāris - septembris
Valsts kases oficiālais mēneša pārskats
par valsts kopbudžeta izpildi
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Konsolidētais | Konsolidētais | Konsolidētais | Septembra | |||||||||||
valsts | pašvaldību | kopbudžets | izpilde | ||||||||||||
budžets* | budžets | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi (bruto) | 969 882 | 324 456 | 1294 338 | 139 855 | |||||||||||
mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
pamatbudžeta pašvaldību | |||||||||||||||
budžetos | x | x | 78 303 | 7 575 | |||||||||||
mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
speciālā budžeta pašvaldību | |||||||||||||||
budžetos | x | x | 13 259 | 1 751 | |||||||||||
1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) | x | x | 1202 776 | 130 529 | |||||||||||
2. Izdevumi (bruto) | 1032 431 | 325 534 | 1357 965 | 154 778 | |||||||||||
mīnus valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
dotācijas, mērķdotācijas | |||||||||||||||
pašvaldību budžetiem | x | x | 78 303 | 7 575 | |||||||||||
mīnus valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
dotācijas, mērķdotācijas | |||||||||||||||
pašvaldību budžetiem | x | x | 13 259 | 1 751 | |||||||||||
2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) | x | x | 1266 403 | 145 452 | |||||||||||
3. Finansiālais deficīts(-) | |||||||||||||||
vai pārpalikums(+) | -62 549 | -1 078 | -63 627 | -14 923 | |||||||||||
4. Budžeta aizdevumi un atmaksas | 7 476 | -1 902 | - 476 | 54 | |||||||||||
Budžeta aizdevumi (bruto) | 24 440 | 3 359 | 27 799 | 6 511 | |||||||||||
mīnus valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
aizdevumi pašvaldību budžetiem | x | x | 15 953 | 4 595 | |||||||||||
Budžeta aizdevumi (neto) | x | x | 11 846 | 1 916 | |||||||||||
Budžeta aizdevumu atmaksa (bruto) | 16 964 | 5 261 | 22 225 | 2 522 | |||||||||||
mīnus pašvaldību aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas valsts pamatbudžetam | x | x | 9 903 | 660 | |||||||||||
Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) | x | x | 12 322 | 1 862 | |||||||||||
5. Fiskālais deficīts(-) | |||||||||||||||
vai pārpalikums(+) | -70 025 | 824 | -63 151 | -14 977 | |||||||||||
6. Finansēšana | 70 025 | - 824 | 63 151 | 14 977 | |||||||||||
6.1.Iekšējā finansēšana | 89 047 | - 824 | 82 173 | 23 570 | |||||||||||
No citām valsts pārvaldes struktūrām | 0 | 6 284 | 234 | - 267 | |||||||||||
no citām tā paša līmeņa valsts | |||||||||||||||
pārvaldes struktūrām | 234 | 234 | - 267 | ||||||||||||
no citiem valsts pārvaldes | |||||||||||||||
līmeņiem (bruto) | 6 050 | 6 050 | 3 935 | ||||||||||||
mīnus pašvaldību finansēšana | |||||||||||||||
no valsts pamatbudžeta | x | x | -6 050 | -3 935 | |||||||||||
no citiem valsts pārvaldes | |||||||||||||||
līmeņiem (neto) | x | x | 0 | ||||||||||||
No Latvijas Bankas | 63 932 | 0 | 63 932 | 16 248 | |||||||||||
Depozītu apjoma izmaiņas | -22 598 | -22 598 | 417 | ||||||||||||
Norēķinu kontu atlikumu izmaiņas | 13 967 | 13 967 | 11 413 | ||||||||||||
Valsts iekšējā aizņēmuma | |||||||||||||||
vērtspapīri | 72 563 | 72 563 | 4 418 | ||||||||||||
No komercbankām | 3 487 | -15 470 | -11 983 | 8 853 | |||||||||||
Tīrais aizņēmumu apjoms | -2 256 | -2 256 | 19 | ||||||||||||
Depozītu apjoma izmaiņas | 2 149 | 2 149 | 8 499 | ||||||||||||
Norēķinu kontu atlikumu izmaiņas | 1 338 | -13 214 | -11 876 | 335 | |||||||||||
Pārējā iekšējā finansēšana | 21 628 | 8 362 | 29 990 | -1 264 | |||||||||||
6.2. Ārējā finansēšana | -19 022 | -19 022 | -8 593 | ||||||||||||
* ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus, dāvinājumus un pārējo ārvalstu finansu palīdzību | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
1.tabula | |||||||||||||||
Valsts konsolidētā budžeta izpilde | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
apstiprinātais | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
gada plāns | sākuma | plānu (3/2) | |||||||||||||
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+C.1.) | 1 373 743 | 953 252 | 69,4 | 104 643 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) | 737 531 | 497 445 | 67,4 | 54 756 | |||||||||||
Nodokļu ieņēmumi | 587 500 | 405 750 | 69,1 | 43 596 | |||||||||||
- Tiešie nodokļi | 95 100 | 55 526 | 58,4 | 2 536 | |||||||||||
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 95 100 | 55 526 | 58,4 | 2 536 | |||||||||||
- Netiešie nodokļi | 492 400 | 346 741 | 70,4 | 40 620 | |||||||||||
Pievienotās vērtības nodoklis | 346 096 | 249 839 | 72,2 | 29 682 | |||||||||||
Akcīzes nodoklis | 133 504 | 86 281 | 64,6 | 9 849 | |||||||||||
Muitas nodoklis | 12 800 | 10 621 | 83,0 | 1 089 | |||||||||||
- Citiem budžetiem | |||||||||||||||
sadalāmie nodokļi | 3 483 | 440 | |||||||||||||
Nenodokļu ieņēmumi | 59 128 | 47 297 | 80,0 | 4 837 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un | |||||||||||||||
citi pašu ieņēmumi | 59 260 | 41 236 | 69,6 | 5 688 | |||||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 31 643 | 3 162 | 10,0 | 635 | |||||||||||
mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
speciālā budžeta | 1 201 | 901 | 75,0 | 100 | |||||||||||
B.1. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (neto) | 736 330 | 496 544 | 67,4 | 54 656 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (bruto) | 699 762 | 504 439 | 72,1 | 54 769 | |||||||||||
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | 699 762 | 504 439 | 72,1 | 54 769 | |||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 473 581 | 344 391 | 72,7 | 37 510 | |||||||||||
Akcīzes nodoklis | 56 546 | 33 793 | 59,8 | 4 019 | |||||||||||
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 74 152 | 53 535 | 72,2 | 5 701 | |||||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 1 014 | 30,1 | 317 | |||||||||||
Pārējie | 92 112 | 71 706 | 77,8 | 7 222 | |||||||||||
mīnus transferts no valsts pamatbudžeta | 62 349 | 47 731 | 76,6 | 4 782 | |||||||||||
C.1. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (neto) | 637 413 | 456 708 | 71,7 | 49 987 | |||||||||||
A.2. Kopējie valsts budžeta izdevumi | |||||||||||||||
(A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) | 1 439 743 | 1 021 402 | 70,9 | 114 427 | |||||||||||
A.2.1. Kopējie valsts budžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi | |||||||||||||||
(B.2.1.+C.2.1.) | 1 338 260 | 962 783 | 71,9 | 104 799 | |||||||||||
A.2.2. Kopējie valsts budžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) | 34 787 | 20 503 | 58,9 | 3 635 | |||||||||||
A.2.3. Kopējie valsts budžeta | |||||||||||||||
izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.) | 66 696 | 38 116 | 57,1 | 5 993 | |||||||||||
A.3. Valsts budžeta finansiālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
(A.1.-A.2.) | -66 000 | -68 150 | 103,3 | -9 784 | |||||||||||
A.4. Kopējie valsts budžeta tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (B.4.+C.4.) | 14 499 | 7 476 | 51,6 | 4 844 | |||||||||||
Kopējie valsts budžeta izdevumi, | |||||||||||||||
ieskaitot tīros aizdevumus | |||||||||||||||
(A.2.+A.4.) | 1 454 242 | 1 028 878 | 70,8 | 119 271 | |||||||||||
A.5. Valsts budžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
(A.3.-A.4.) | -80 499 | -75 626 | 93,9 | -14 628 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto) | 759 847 | 534 612 | 70,4 | 63 157 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 62 349 | 47 731 | 76,6 | 4 756 | |||||||||||
B.2. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
izdevumi (neto) | 697 498 | 486 881 | 69,8 | 58 401 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 694 317 | 494 606 | 71,2 | 56 076 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 60 907 | 46 363 | 76,1 | 4 698 | |||||||||||
B.2.1. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 633 410 | 448 243 | 70,8 | 51 378 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta kapitālie | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 24 237 | 12 546 | 51,8 | 2 563 | |||||||||||
B.2.2. Valsts pamatbudžeta kapitālie | |||||||||||||||
izdevumi (neto) | 24 237 | 12 546 | 51,8 | 2 563 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto) | 41 293 | 27 460 | 66,5 | 4 518 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 1 442 | 1 368 | 94,9 | 58 | |||||||||||
B.2.3. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
investīcijas (neto) | 39 851 | 26 092 | 65,5 | 4 460 | |||||||||||
B.3. Valsts pamatbudžeta finansiālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+) | -22 316 | -37 167 | 166,5 | -8 401 | |||||||||||
B.4. Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi | 7 759 | 4 157 | 53,6 | 4 359 | |||||||||||
B.4.1. Valsts pamatbudžeta tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (bruto) | 55 988 | 44 436 | 79,4 | 5 759 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 48 229 | 40 279 | 83,5 | 1 400 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (neto) | 7 759 | 4 157 | 53,6 | 4 359 | |||||||||||
B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
(B.3.- B.4.1) | -78 304 | -81 603 | 104,2 | -14 160 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto) | 743 446 | 535 422 | 72,0 | 56 126 | |||||||||||
mīnus transferts valsts pamatbudžetam | 1 201 | 901 | 75,0 | 100 | |||||||||||
C.2. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
izdevumi (neto) | 742 245 | 534 521 | 72,0 | 56 026 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 706 051 | 515 441 | 73,0 | 53 521 | |||||||||||
mīnus transferts valsts pamatbudžetam | 1 201 | 901 | 75,0 | 100 | |||||||||||
C.2.1. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 704 850 | 514 540 | 73,0 | 53 421 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta kapitālie | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 10 550 | 7 957 | 75,4 | 1 072 | |||||||||||
C.2.2. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi (neto) | 10 550 | 7 957 | 75,4 | 1 072 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto) | 26 845 | 12 024 | 44,8 | 1 533 | |||||||||||
C.2.3. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
investīcijas (neto) | 26 845 | 12 024 | 44,8 | 1 533 | |||||||||||
C.3. Valsts speciālā budžeta finansiālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+) | -43 684 | -30 983 | 70,9 | -1 357 | |||||||||||
C.4. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
tīrie aizdevumi | 6 740 | 3 319 | 49,2 | 485 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta aizdevumi (bruto) | 6 740 | 3 319 | 49,2 | 485 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta aizdevumi (neto) | 6 740 | 3 319 | 49,2 | 485 | |||||||||||
C.5. Valsts speciālā budžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
(C.3.- C.4.) | -50 424 | -34 302 | 68,0 | -1 842 | |||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
2.tabula | |||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | ||||||||||
apstipri- | sagai- | no gada | % pret | izpilde | |||||||||||
nātais | dāmā | sākuma | gada | ||||||||||||
gada plāns | izpilde % | plānu 4/2) | |||||||||||||
1.Ieņēmumi - kopā (1.1.+1.2.+1.3.+1.4) | 737 531 | 92,3 | 497 445 | 67,4 | 54 756 | ||||||||||
1.1. Nodokļu ieņēmumi | 587 499 | 94,0 | 405 750 | 69,1 | 43 596 | ||||||||||
Tiešie nodokļi | 95 100 | 78,4 | 55 526 | 58,4 | 2 536 | ||||||||||
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 95 100 | 78,4 | 55 526 | 58,4 | 2 536 | ||||||||||
Netiešie nodokļi | 492 399 | 98,6 | 346 741 | 70,4 | 40 620 | ||||||||||
Pievienotās vērtības nodoklis | 346 095 | 100 | 249 839 | 72,2 | 29 682 | ||||||||||
Akcīzes nodoklis | 133 504 | 88,1 | 86 281 | 64,6 | 9 849 | ||||||||||
Muitas nodoklis | 12 800 | 107,8 | 10 621 | 83,0 | 1 089 | ||||||||||
Citiem budžetiem sadalāmie nodokļi * | 3 483 | 440 | |||||||||||||
1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 59 129 | 103,5 | 47 297 | 80,0 | 4 837 | ||||||||||
Maksājumi par valsts kapitāla | |||||||||||||||
izmantošanu | 2 000 | 100,0 | 1685 | 84,3 | 1 | ||||||||||
Procentu maksājumi par kredītiem | 13 291 | 89,1 | 8 833 | 66,5 | 830 | ||||||||||
Valsts nodevas par juridiskajiem un | |||||||||||||||
citiem pakalpojumiem | 16 082 | 100,2 | 12 171 | 75,7 | 1 534 | ||||||||||
Valsts nodeva par licenču izsniegšanu | |||||||||||||||
atsevišķu uzņēmējdarbības | |||||||||||||||
veidu veikšanai | 706 | 112 | 584 | 82,7 | 88 | ||||||||||
Speciāliem mērķiem paredzētās nodevas | 3 166 | 139,6 | 3 365 | 106,3 | 331 | ||||||||||
Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas | 600 | 66,7 | 255 | 42,5 | 15 | ||||||||||
Sodi un sankcijas | 8 064 | 104,2 | 6 891 | 85,5 | 715 | ||||||||||
Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** | 14 992 | 114,8 | 13 513 | 90,1 | 1 323 | ||||||||||
pārskaitījums valsts pamatbudžetā | |||||||||||||||
sociālās apdrošināšanas iemaksu | |||||||||||||||
administrēšanai un sporta nodarbību | |||||||||||||||
un brīvā laika pasākumiem | 1 201 | 100,0 | 901 | 75,0 | 100 | ||||||||||
pārējie nenodokļu ieņēmumi | 13 791 | 12 612 | 91,5 | 1 224 | |||||||||||
Citas iemaksas par nekustamo īpašumu | 228 | 0 | |||||||||||||
t.sk. Ieņēmumi no Skrundas lokatora | |||||||||||||||
nomas maksas 50% apmērā | 228 | 0 | |||||||||||||
1.3.Pašu ieņēmumi | 59 260 | 102,7 | 41 236 | 69,6 | 5 688 | ||||||||||
Budžeta iestāžu ieņēmumi no | |||||||||||||||
maksas pakalpojumiem | 59 260 | 102,7 | 41 236 | 69,6 | 5 688 | ||||||||||
1.4. Ārvalstu finansu palīdzība | 31 643 | 21,7 | 3 162 | 10,0 | 635 | ||||||||||
* - ieskaitot nodokli no īpašuma - 818 tūkst. latu | |||||||||||||||
** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 2 766 tūkst. latu | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
3.tabula | |||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta izdevumi pa ministrijām un pasākumiem | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | |||||||||||||||
kopā ar ārvalstu finansu palīdzību | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Septembra | |||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
Izdevumi - kopā | 759 848 | 577 637 | 534 612 | 70,4 | 92,6 | 63 157 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 694 318 | 526 182 | 494 606 | 71,2 | 94,0 | 56 076 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 65 530 | 51 455 | 40 006 | 61,0 | 77,7 | 7 081 | |||||||||
Valsts prezidenta kanceleja | 872 | 693 | 688 | 78,9 | 99,3 | 88 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 816 | 637 | 635 | 77,8 | 99,7 | 81 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 56 | 56 | 53 | 94,6 | 94,6 | 7 | |||||||||
Saeima | 6 668 | 4 876 | 4 561 | 68,4 | 93,5 | 506 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 5 554 | 4 008 | 3 739 | 67,3 | 93,3 | 424 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 114 | 868 | 822 | 73,8 | 94,7 | 82 | |||||||||
Ministru Kabinets | 3 229 | 2 437 | 2 350 | 72,8 | 96,4 | 425 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 093 | 2 337 | 2 256 | 72,9 | 96,5 | 357 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 136 | 100 | 94 | 69,1 | 94,0 | 68 | |||||||||
Aizsardzības ministrija | 43 048 | 31 335 | 28 806 | 66,9 | 91,9 | 4 046 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 38 658 | 28 518 | 27 284 | 70,6 | 95,7 | 3 605 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 390 | 2 817 | 1 522 | 34,7 | 54,0 | 441 | |||||||||
Ārlietu ministrija | 10 927 | 8 033 | 7 803 | 71,4 | 97,1 | 915 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 10 620 | 7 762 | 7 569 | 71,3 | 97,5 | 914 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 307 | 271 | 234 | 76,2 | 86,3 | 1 | |||||||||
Ekonomikas ministrija | 8 645 | 7 208 | 4 509 | 52,2 | 62,6 | 651 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 6 805 | 5 397 | 4 168 | 61,2 | 77,2 | 415 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 840 | 1 811 | 341 | 18,5 | 18,8 | 236 | |||||||||
Finansu ministrija | 94 171 | 74 373 | 70 622 | 75,0 | 95,0 | 9 043 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 85 270 | 66 948 | 64 713 | 75,9 | 96,7 | 8 611 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 901 | 7 425 | 5 909 | 66,4 | 79,6 | 432 | |||||||||
Iekšlietu ministrija | 80 356 | 60 378 | 58 878 | 73,3 | 97,5 | 6 609 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 71 471 | 54 290 | 53 459 | 74,8 | 98,5 | 5 950 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 885 | 6 088 | 5 419 | 61,0 | 89,0 | 659 | |||||||||
Izglītības un zinātnes ministrija | 76 848 | 53 506 | 48 732 | 63,4 | 91,1 | 6 555 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 71 672 | 49 059 | 44 882 | 62,6 | 91,5 | 5 120 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 176 | 4 447 | 3 850 | 74,4 | 86,6 | 1 435 | |||||||||
Zemkopības ministrija | 71 482 | 56 243 | 39 381 | 55,1 | 70,0 | 4 944 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 66 763 | 52 097 | 36 731 | 55,0 | 70,5 | 4 564 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 719 | 4 146 | 2 650 | 56,2 | 63,9 | 380 | |||||||||
Satiksmes ministrija | 13 890 | 9 981 | 9 510 | 68,5 | 95,3 | 1 683 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 6 910 | 5 193 | 5 029 | 72,8 | 96,8 | 528 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 980 | 4 788 | 4 481 | 64,2 | 93,6 | 1 155 | |||||||||
Labklājības ministrija | 157 534 | 119 699 | 117 906 | 74,8 | 98,5 | 12 964 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 153 189 | 115 981 | 114 710 | 74,9 | 98,9 | 12 514 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 345 | 3 718 | 3 196 | 73,6 | 86,0 | 450 | |||||||||
Tieslietu ministrija | 28 718 | 21 642 | 20 179 | 70,3 | 93,2 | 2 242 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 25 357 | 18 818 | 18 011 | 71,0 | 95,7 | 2 045 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 361 | 2 824 | 2 168 | 64,5 | 76,8 | 197 | |||||||||
Vides aizsardzības un reģionālās | |||||||||||||||
attīstības ministrija | 8 868 | 6 401 | 5 655 | 63,8 | 88,3 | 632 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 7 581 | 5 436 | 5 002 | 66,0 | 92,0 | 589 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 287 | 965 | 653 | 50,7 | 67,7 | 43 | |||||||||
Kultūras ministrija | 16 430 | 12 800 | 12 688 | 77,2 | 99,1 | 1 393 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 14 802 | 11 501 | 11 408 | 77,1 | 99,2 | 1 224 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 628 | 1 299 | 1 280 | 78,6 | 98,5 | 169 | |||||||||
Valsts zemes dienests | 14 847 | 11 137 | 10 199 | 68,7 | 91,6 | 1 209 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 13 565 | 10 122 | 9 455 | 69,7 | 93,4 | 1 105 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 282 | 1 015 | 744 | 58,0 | 73,3 | 104 | |||||||||
Valsts kontrole | 1 168 | 865 | 844 | 72,3 | 97,6 | 86 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 151 | 849 | 831 | 72,2 | 97,9 | 86 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 17 | 16 | 13 | 76,5 | 81,3 | 0 | |||||||||
Augstākā tiesa | 743 | 541 | 541 | 72,8 | 100,0 | 60 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 743 | 541 | 541 | 72,8 | 100,0 | 60 | |||||||||
Satversmes tiesa | 338 | 250 | 242 | 71,6 | 96,8 | 31 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 312 | 227 | 222 | 71,2 | 97,8 | 29 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 26 | 23 | 20 | 76,9 | 87,0 | 2 | |||||||||
Prokuratūra | 6 262 | 4 699 | 4 598 | 73,4 | 97,9 | 601 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 6 185 | 4 633 | 4 542 | 73,4 | 98,0 | 595 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 77 | 66 | 56 | 72,7 | 84,8 | 6 | |||||||||
Centrālā vēlēšanu komisija | 77 | 56 | 50 | 64,9 | 89,3 | 6 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 75 | 54 | 48 | 64,0 | 88,9 | 6 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 0 | |||||||||
Centrālā zemes komisija | 52 | 38 | 35 | 67,3 | 92,1 | 5 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 52 | 38 | 35 | 67,3 | 92,1 | 5 | |||||||||
Satversmes aizsardzības birojs | 784 | 596 | 596 | 76,0 | 100,0 | 151 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 784 | 596 | 596 | 76,0 | 100,0 | 84 | |||||||||
Radio un televīzija | 6 783 | 5 108 | 5 107 | 75,3 | 100,0 | 1 126 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 6 576 | 4 926 | 4 925 | 74,9 | 100,0 | 552 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 207 | 182 | 182 | 87,9 | 100,0 | 3 | |||||||||
Valsts cilvēktiesību birojs | 97 | 74 | 74 | 76,3 | 100,0 | 7 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 97 | 74 | 74 | 76,3 | 100,0 | 7 | |||||||||
Īpašu uzdevumu ministra | |||||||||||||||
sadarbībai ar starptautiskajām | |||||||||||||||
finansu institūcijām sekretariāts | 2 266 | 1 618 | 988 | 43,6 | 61,1 | 281 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 262 | 1 614 | 984 | 43,5 | 61,0 | 162 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 | 0 | |||||||||
Īpašu uzdevumu ministra valsts | |||||||||||||||
pārvaldes un pašvaldību reformas | |||||||||||||||
jautājumos sekretariāts | 2 791 | 2 218 | 767 | 27,5 | 34,6 | 132 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 765 | 2 196 | 755 | 27,3 | 34,4 | 80 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 26 | 22 | 12 | 46,2 | 54,5 | 1 | |||||||||
Mērķdotācijas pašvaldībām | 94 494 | 75 126 | 72 924 | 77,2 | 97,1 | 6 979 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 83 729 | 66 623 | 66 623 | 79,6 | 100,0 | 5 769 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 765 | 8 503 | 6 301 | 58,5 | 74,1 | 1 210 | |||||||||
Dotācija pašvaldībām | 7 463 | 5 707 | 5 379 | 72,1 | 94,3 | 596 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 7 463 | 5 707 | 5 379 | 72,1 | 94,3 | 596 | |||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
4.tabula | |||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
pēc ekonomiskās klasifikācijas | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Septembra | |||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1. Ieņēmumi - kopā | 737 531 | 497 445 | 65,5 | 54 756 | |||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 759894 | 577 610 | 548 924 | 72,2 | 95,0 | 96 505 | |||||||||
Dotācija no vispārējiem | |||||||||||||||
ieņēmumiem | 667 558 | 504 342 | 504 342 | 75,6 | 100,0 | 54 450 | |||||||||
Dotācija īpašiem mērķiem | 1 433 | 706 | 184 | 184 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
pašu ieņēmumi | 59 260 | 45 275 | 41 236 | 69,6 | 91,1 | 41 236 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 31 643 | 27 286 | 3 162 | 10,0 | 11,6 | 635 | |||||||||
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 759 847 | 577 637 | 534 612 | 70,4 | 92,6 | 63 157 | |||||||||
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 694 318 | 526 182 | 494 606 | 71,2 | 94,0 | 56 076 | |||||||||
Kārtējie izdevumi | 354 645 | 260 502 | 246 304 | 69,5 | 94,5 | 28 478 | |||||||||
atalgojumi | 165 669 | 119 966 | 116 813 | 70,5 | 97,4 | 12 566 | |||||||||
valsts sociālās apdrošināšanas | |||||||||||||||
obligātās iemaksas | x | x | 30 962 | x | x | 3 288 | |||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | x | 140 535 | 98 529 | x | x | 12 624 | |||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem | |||||||||||||||
un kredītiem | 39 335 | 30 936 | 30 706 | 78,1 | 99,3 | 4 711 | |||||||||
procentu nomaksa | |||||||||||||||
par iekšējiem aizņēmumiem | x | x | 13 412 | x | x | 2 992 | |||||||||
procentu nomaksa ārvalstu | |||||||||||||||
institūcijām | x | x | 16 940 | x | x | 1 719 | |||||||||
Finansu ministrijas maksājumi | |||||||||||||||
par valsts parāda apkalpošanu | x | x | 354 | x | x | 0 | |||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 300 338 | 234 744 | 217 595 | 72,5 | 92,7 | 22 887 | |||||||||
subsīdijas | x | x | 15 873 | x | x | 1 930 | |||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 66 623 | x | x | 5 769 | |||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 5 379 | x | x | 596 | |||||||||
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | 26 389 | 71 816 | x | x | 7 381 | |||||||||
t.sk.speciālajam budžetam* | x | x | 46 363 | x | x | 4 698 | |||||||||
pārējiem | x | x | 25 453 | x | x | 2 683 | |||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | x | 55 153 | 54 320 | x | x | 6 134 | |||||||||
t.sk. pensijas | x | x | 969 | x | x | 123 | |||||||||
pabalsti | x | x | 40 650 | x | x | 4 403 | |||||||||
stipendijas | x | x | 4 838 | x | x | 730 | |||||||||
pārējie | x | x | 7 863 | x | x | 878 | |||||||||
iemaksas starptautiskajās | |||||||||||||||
organizācijās | 5 151 | 4 129 | 3 585 | 69,6 | 86,8 | 1 077 | |||||||||
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 65 529 | 51 455 | 40 006 | 61,1 | 77,7 | 7 081 | |||||||||
Kapitālie izdevumi | 24 237 | 19 073 | 12 546 | 51,8 | 65,8 | 2 563 | |||||||||
Investīcijas | 41 292 | 32 382 | 27 460 | 66,5 | 84,8 | 4 518 | |||||||||
t.sk. speciālajam budžetam | x | x | 1 368 | x | x | 58 | |||||||||
t.sk. pašvaldību budžetam | x | x | 6 301 | x | x | 1 210 | |||||||||
3. Valsts budžeta tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (3.1.-3.2.) | 55 987 | x | 44 436 | x | x | 5 759 | |||||||||
3.1.Valsts budžeta aizdevumi | x | 65 309 | x | x | 7 728 | ||||||||||
t.sk.speciālajam budžetam | x | 44 227 | x | x | 2 091 | ||||||||||
3.2.Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | x | 20 873 | x | x | 1 969 | ||||||||||
t.sk. no speciālā budžeta | 3 948 | 691 | |||||||||||||
Fiskālā bilance | -78 303 | x | -81 603 | x | x | -14 160 | |||||||||
Finansēšana | 78 303 | x | 81 603 | x | x | 14 160 | |||||||||
ieņēmumi no valsts īpašuma | |||||||||||||||
privatizācijas | 30 350 | x | 1 906 | x | x | 253 | |||||||||
ieņēmumi no valsts īpašuma | |||||||||||||||
pārdošanas | 500 | x | 273 | x | x | 0 | |||||||||
citi finansēšanas avoti | 47 453 | x | 79 424 | x | x | 13 907 | |||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
5.tabula | |||||||||||||||
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
pa ministrijām | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Septembra | ||||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | izpilde | |||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | ||||||||||||
gada plāns | plānu (4/2) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Ieņēmumi - kopā | 699 762 | 519 271 | 504 439 | 72,1 | 54 769 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 743 447 | 576 788 | 535 422 | 72,0 | 56 126 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 706 051 | 546 547 | 515 441 | 73,0 | 53 521 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 37 396 | 30 241 | 19 981 | 53,4 | 2 605 | ||||||||||
Valsts budžeta aizdevumi | 6 756 | 3 358 | 49,7 | 494 | |||||||||||
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 16 | 39 | 243,8 | 9 | |||||||||||
Fiskālā bilance | -50 425 | -57 517 | -34 302 | 68,0 | -1 842 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 52 218 | 62 022 | 43 750 | 83,8 | 2 091 | ||||||||||
Ekonomikas ministrija | |||||||||||||||
Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 2 101 | 1 748 | 1 753 | 83,4 | 354 | ||||||||||
Atskaitījumi no valsts īpašuma | |||||||||||||||
privatizācijas | 2 101 | 1 748 | 1 753 | 83,4 | 354 | ||||||||||
Izdevumi | 2 101 | 1 748 | 1 700 | 80,9 | 131 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 015 | 1 683 | 1 682 | 83,5 | 130 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 86 | 65 | 18 | 20,9 | 1 | ||||||||||
Finansu ministrija | |||||||||||||||
Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās | |||||||||||||||
atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 2 065 | 1 551 | 2 336 | 113,1 | 393 | ||||||||||
Atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām | 1 755 | 1 841 | 104,9 | 329 | |||||||||||
Pārējie maksājumi | 310 | 495 | 159,7 | 64 | |||||||||||
Izdevumi | 1 320 | 1 011 | 496 | 37,6 | 61 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 320 | 1 011 | 496 | 37,6 | 61 | ||||||||||
Noguldījumu garantiju fonda veidošana, | |||||||||||||||
pārvaldīšana un izlietošana | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 750 | 564 | 834 | 111,2 | 22 | ||||||||||
Atskaitījumi no komercbankām | 750 | 564 | 834 | 111,2 | 22 | ||||||||||
Izdevumi | 53 | 45 | 29 | 54,7 | 3 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 53 | 45 | 29 | 54,7 | 3 | ||||||||||
Izglītības un zinātnes ministrija | |||||||||||||||
Augstas klases sasniegumu sports | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 550 | 1 408 | 1 408 | 90,8 | 39 | ||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 1 550 | 1 408 | 1 408 | 90,8 | 39 | ||||||||||
Izdevumi | 1 550 | 1 408 | 1 393 | 89,9 | 38 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 292 | 1 150 | 1 135 | 87,8 | 38 | ||||||||||
t.sk. aizņēmumu atmaksa | 300 | 300 | 100,0 | ||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 258 | 258 | 258 | 100,0 | |||||||||||
Studējošo un studiju kreditēšana | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 182 | 715 | 716 | 60,6 | 6 | ||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 1 182 | 715 | 716 | 60,6 | 6 | ||||||||||
Izdevumi | 1 198 | 726 | 412 | 34,4 | 7 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 194 | 722 | 409 | 34,3 | 4 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 | 4 | 3 | 75,0 | 3 | ||||||||||
Valsts budžeta aizdevumi | 6 756 | 3 358 | 49,7 | 494 | |||||||||||
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 16 | 39 | 243,8 | 9 | |||||||||||
Fiskālā bilance | -6 756 | -11 | -3 015 | 44,6 | -486 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 6 756 | 4 772 | 3 357 | 49,7 | 492 | ||||||||||
Zemkopības ministrija | |||||||||||||||
Zivju fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 500 | 422 | 539 | 107,8 | 30 | ||||||||||
Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību | |||||||||||||||
nomu un izmantošanu | 300 | 422 | 343 | 114,3 | 27 | ||||||||||
Pārējie maksājumi | 200 | 196 | 98,0 | 3 | |||||||||||
Izdevumi | 500 | 422 | 399 | 79,8 | 75 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 406 | 333 | 330 | 81,3 | 35 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 94 | 89 | 69 | 73,4 | 40 | ||||||||||
Satiksmes ministrija | |||||||||||||||
Valsts autoceļu fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 65 221 | 48 954 | 39 763 | 61,0 | 4 785 | ||||||||||
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva | 7 800 | 6 662 | 85,4 | 631 | |||||||||||
50% akcīzes nodoklis par naftas produktiem | 54 000 | 32 068 | 59,4 | 3 833 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 50 | 19 | 38,0 | 4 | |||||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 1 014 | 30,1 | 317 | |||||||||||
Izdevumi | 70 621 | 54 750 | 45 457 | 64,4 | 5 301 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 50 450 | 39 410 | 34 280 | 67,9 | 3 448 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldļjumiem | 20 171 | 15 340 | 11 177 | 55,4 | 1 853 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -5 400 | -5 796 | -5 694 | 105,4 | -516 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 5 400 | 5 796 | 6 356 | 586 | |||||||||||
Ostu attīstības fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 500 | 447 | 563 | 112,6 | 66 | ||||||||||
Ostas un kuģošanas nodeva | 500 | 555 | 111,0 | 66 | |||||||||||
Pārējie maksājumi | 8 | ||||||||||||||
Izdevumi | 500 | 447 | 309 | 61,8 | 37 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 350 | 307 | 273 | 78,0 | 18 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 150 | 140 | 36 | 24,0 | 19 | ||||||||||
Izlidošanas nodeva | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 2 000 | 1 962 | 1 645 | 82,3 | 171 | ||||||||||
Izdevumi | 2 000 | 1 962 | 1 962 | 98,1 | 26 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 000 | 1 962 | 1 962 | 98,1 | 26 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 1 000 | ||||||||||||||
Labklājības ministrija | |||||||||||||||
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 131 491 | 98 538 | 96 379 | 73,3 | 10 057 | ||||||||||
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 74 152 | 53 535 | 72,2 | 5 701 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 53 377 | 41 047 | 76,9 | 4 235 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 3 962 | 1 797 | 45,4 | 121 | |||||||||||
Izdevumi | 135 681 | 103 445 | 97 523 | 71,9 | 10 748 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 130 203 | 98 546 | 94 622 | 72,7 | 10 628 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 478 | 4 899 | 2 901 | 53,0 | 120 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -4 190 | -4 907 | -1 144 | 27,3 | -691 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 4 189 | 3 710 | 1 989 | 47,5 | -25 | ||||||||||
Sociālā apdrošināšana | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 481 062 | 354 159 | 350 330 | 72,8 | 38 081 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 473 580 | 344 391 | 72,7 | 37 510 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 6 037 | 4 460 | 73,9 | 502 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 1 445 | 1 479 | 102,4 | 69 | |||||||||||
Izdevumi * | 516 531 | 401 858 | 378 761 | 73,3 | 38 819 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 512 300 | 398 301 | 377 727 | 73,7 | 38 741 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 231 | 3 557 | 1 034 | 24,4 | 78 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -35 469 | -47 698 | -28 432 | 80,2 | -740 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 35 816 | 47 705 | 31 009 | 86,6 | 1 036 | ||||||||||
Valsts pensiju speciālais budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 377 996 | 278 558 | 272 540 | 72,1 | 29 275 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 355 769 | 258 697 | 72,7 | 28 174 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 3 398 | 196 | 5,8 | -1 967 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 18 829 | 13 647 | 72,5 | 3 068 | |||||||||||
Izdevumi | 399 580 | 312 469 | 300 104 | 75,1 | 30 804 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 399 580 | 312 469 | 300 104 | 75,1 | 30 804 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -21 584 | -33 911 | -27 564 | -1 529 | |||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 21 585 | 33 911 | 27 579 | 1 532 | |||||||||||
Nodarbinātības speciālais budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 36 515 | 27 795 | 27 202 | 74,5 | 2 618 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 32 186 | 23 412 | 72,7 | 2 551 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 469 | 330 | 70,4 | 39 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 3 860 | 3 460 | 89,6 | 28 | |||||||||||
Izdevumi | 36 169 | 27 788 | 25 213 | 69,7 | 2 677 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 36 169 | 27 788 | 25 213 | 69,7 | 2 677 | ||||||||||
Fiskālā bilance | 346 | 7 | 1 989 | -59 | |||||||||||
Darba negadījumu speciālais budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 058 | 779 | 770 | 72,8 | 83 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 1 041 | 757 | 72,7 | 82 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 17 | 13 | 76,5 | 1 | |||||||||||
Izdevumi | 1 193 | 663 | 580 | 48,6 | 60 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 193 | 663 | 580 | 48,6 | 60 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -135 | 116 | 190 | 23 | |||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 135 | -116 | |||||||||||||
Invaliditātes, maternitātes un | |||||||||||||||
slimības speciālais budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 84 878 | 62 486 | 61 928 | 73,0 | 6 753 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 84 584 | 61 525 | 72,7 | 6 703 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 294 | 403 | 137,1 | 50 | |||||||||||
Izdevumi | 95 024 | 73 120 | 64 522 | 67,9 | 6 206 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 95 024 | 73 120 | 64 522 | 67,9 | 6 206 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -10 146 | -10 634 | -2 594 | 25,6 | 547 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 10 145 | 10 634 | 2 595 | 25,6 | -547 | ||||||||||
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 10 125 | 7 700 | 7 415 | 73,2 | 1 086 | ||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 2 170 | 1 655 | 76,3 | 151 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 7 955 | 5 760 | 72,4 | 935 | |||||||||||
Izdevumi | 14 076 | 10 977 | 7 868 | 55,9 | 857 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 9 845 | 7 420 | 6 833 | 69,4 | 730 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 231 | 3 557 | 1 035 | 24,5 | 127 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -3 951 | -3 277 | -453 | 11,5 | 229 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 3 951 | 3 277 | 517 | 13,1 | 329 | ||||||||||
Vides aizsardzības un reģionālās | |||||||||||||||
attīstības ministrija | |||||||||||||||
Vides aizsardzības fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 8 568 | 6 757 | 6 185 | 72,2 | 593 | ||||||||||
Dabas resursu nodoklis | 8 000 | 5 745 | 71,8 | 553 | |||||||||||
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem | |||||||||||||||
naftas produktiem | 350 | 353 | 100,9 | 32 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 218 | 87 | 39,9 | 8 | |||||||||||
Izdevumi | 8 563 | 6 752 | 4 889 | 57,1 | 711 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 815 | 3 129 | 2 621 | 68,7 | 246 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 748 | 3 623 | 2 268 | 47,8 | 465 | ||||||||||
Skrundas RLS zemes nomas | |||||||||||||||
maksas līdzekļi | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 228 | 228 | 444 | 194,7 | |||||||||||
Izdevumi | 228 | 356 | 305 | 133,8 | 1 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 64 | 64 | 60 | 93,8 | 1 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 164 | 292 | 245 | 149,4 | |||||||||||
Kultūras ministrija | |||||||||||||||
Kultūrkapitāla fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 2 400 | 1 710 | 1 472 | 61,3 | 154 | ||||||||||
Ienākumi no akcīzes nodokļa par | |||||||||||||||
alkoholiskajiem dzērieniem | 1 578 | 953 | 60,4 | 99 | |||||||||||
Ienākumi no akcīzes nodokļa par | |||||||||||||||
tabakas izstrādājumiem | 618 | 419 | 67,8 | 55 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 204 | 100 | 49,0 | ||||||||||||
Izdevumi | 2 400 | 1 710 | 1 644 | 68,5 | 152 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 400 | 1 710 | 1 644 | 68,5 | 152 | ||||||||||
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai | |||||||||||||||
ar starptautiskajām finansu institūcijām | |||||||||||||||
sekretariāts | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 144 | 108 | 72 | 50,0 | 18 | ||||||||||
Ieņēmumi no finansu institūcijām | |||||||||||||||
sniegtajiem pakalpojumiem | 144 | 72 | 50,0 | 18 | |||||||||||
Izdevumi | 201 | 148 | 143 | 71,1 | 16 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 189 | 136 | 133 | 70,4 | 16 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 | 12 | 10 | 83,3 | |||||||||||
Fiskālā bilance | -57 | -40 | -71 | 2 | |||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 57 | 39 | 39 | 68,4 | 2 | ||||||||||
* konsolidēts par sociālās apdrošināšanas iekšējiem pārskaitījumiem 19 525 tūkst.latu | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
6.tabula | |||||||||||||||
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
pēc ekonomiskās klasifikācijas | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Septembra | |||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
1.Ieņēmumi - kopā | 699 762 | 519 271 | 504 439 | 72,1 | 97,1 | 54 769 | |||||||||
Īpašiem mērķiem iezīmēti | |||||||||||||||
ieņēmumi | 692 166 | 513 304 | 501 450 | 72,4 | 97,7 | 54 301 | |||||||||
Maksas pakalpojumi un | |||||||||||||||
citi pašu ieņēmumi | 4 225 | 3 209 | 1 975 | 46,7 | 61,5 | 151 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 2 758 | 1 014 | 30,1 | 36,8 | 317 | |||||||||
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 743 447 | 576 788 | 535 422 | 72,0 | 92,8 | 56 126 | |||||||||
2.1.Uzturēšanas izdevumi | 706 051 | 546 547 | 515 441 | 73,0 | 94,3 | 53 521 | |||||||||
Kārtējie izdevumi | 29 000 | 23 118 | 19 420 | 67,0 | 84,0 | 1 369 | |||||||||
atalgojumi | 1 541 | 1 179 | 888 | 57,6 | 75,3 | 84 | |||||||||
valsts sociālās apdrošināšanas | |||||||||||||||
obligātās iemaksas | x | x | 247 | x | x | 23 | |||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | x | x | 15 706 | x | x | 1 161 | |||||||||
aizņēmumu atmaksa | x | x | 2 579 | x | x | 101 | |||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem | |||||||||||||||
un kredītiem | 8 446 | 6 572 | 4 236 | 50,2 | 64,5 | 302 | |||||||||
procentu nomaksa par | |||||||||||||||
iekšējiem aizņēmumiem | x | x | 2 514 | x | x | 2 | |||||||||
procentu nomaksa par | |||||||||||||||
ārvalstu aizņēmumiem | x | x | 1 722 | x | x | 300 | |||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 668 604 | 516 857 | 491 786 | 73,6 | 95,1 | 51 850 | |||||||||
subsīdijas | x | x | 1 534 | x | x | 142 | |||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 13 259 | x | x | 1 751 | |||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | x | x | |||||||||||
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | x | 109 673 | x | x | 12 220 | |||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | x | x | 366 383 | x | x | 37637 | |||||||||
t.sk. pensijas | x | x | 334 673 | x | x | 34 296 | |||||||||
pabalsti | x | x | 30 929 | x | x | 3 257 | |||||||||
stipendijas | x | x | 473 | x | x | 54 | |||||||||
pārējie | x | x | 308 | x | x | 30 | |||||||||
iemaksas starptautiskajās organizācijās | 66 | 66 | 36 | 54,5 | 54,5 | ||||||||||
dotācija valsts pamatbudžetam | |||||||||||||||
sociālās apdrošināšanas iemaksu | |||||||||||||||
administrēšanai | 1 201 | x | 901 | 75,0 | x | 100 | |||||||||
2.2.Izdevumi | |||||||||||||||
kapitālieguldījumiem | 37 396 | 30 241 | 19 981 | 53,4 | 66,1 | 2 605 | |||||||||
Kapitālie izdevumi | 10 551 | 9 633 | 7 957 | 75,4 | 82,6 | 1 072 | |||||||||
Investīcijas | 26 845 | 20 608 | 12 024 | 44,8 | 58,3 | 1 533 | |||||||||
3.Valsts budžeta tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (3.1.-3.2.) | 6 740 | x | 3 319 | x | x | 485 | |||||||||
3.1.Valsts budžeta aizdevumi | 6 756 | 4 772 | 3 358 | 49,7 | 70,4 | 494 | |||||||||
3.2.Valsts budžeta aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas | 16 | 11 | 39 | 243,8 | x | 9 | |||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -50 424 | x | -34 302 | 68,0 | x | -1 842 | |||||||||
Finansēšana | 50 424 | x | 34 302 | 68,0 | x | 1 842 | |||||||||
Aizņēmums no | |||||||||||||||
pamatbudžeta ( neto) | 52 218 | x | 40 279 | 77,1 | x | 1 101 | |||||||||
Valsts speciālā budžeta naudas | |||||||||||||||
līdzekļu atlikumu izmaiņas | |||||||||||||||
palielinājums (-) vai | |||||||||||||||
samazinājums (+) | -1 793 | x | -5 977 | 333,4 | x | 741 | |||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
7.tabula | |||||||||||||||
Valsts speciālā budžeta (dāvinājumi un ziedojumi) | |||||||||||||||
ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Finansē- | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
šanas plāns | no gada | % pret | izpilde | ||||||||||||
pārskata | sākuma | finan- | |||||||||||||
periodam * | sēšanas | ||||||||||||||
plānu (3/2) | |||||||||||||||
1.Saņemtie dāvinājumi un ziedojumi - kopā | x | 16 630 | -204 | ||||||||||||
no iekšzemes juridiskajām un fiziskajām personām | x | 3107 | 223 | ||||||||||||
no ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām* | x | 13523 | -427 | ||||||||||||
2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) ** | 13 465 | 11 029 | 81,9 | 1 138 | |||||||||||
2.1.Uzturēšanas izdevumi | 8 720 | 6 918 | 79,3 | 779 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 8009 | 6 344 | 79,2 | 765 | |||||||||||
atalgojumi | 496 | 299 | 60,3 | 29 | |||||||||||
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās | |||||||||||||||
iemaksas | x | 77 | x | 19 | |||||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | x | 5 968 | x | 717 | |||||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | x | 5670 | x | 690 | |||||||||||
pārējie izdevumi | x | 298 | x | 27 | |||||||||||
aizņēmumu atmaksa | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | x | 0 | 0 | ||||||||||||
procentu nomaksa par iekšējiem aizņēmumiem | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
procentu nomaksa par ārvalstu aizņēmumiem | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 711 | 574 | 80,7 | 14 | |||||||||||
subsīdijas | x | 16 | x | 2 | |||||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | 418 | x | 3 | |||||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | x | 140 | x | 9 | |||||||||||
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 745 | 4 111 | 86,6 | 359 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 4687 | 4090 | 87,3 | 359 | |||||||||||
Investīcijas | 58 | 21 | 36,2 | 0 | |||||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.) | 5 601 | x | x | ||||||||||||
Finansēšana | -5 600 | x | x | ||||||||||||
Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas | |||||||||||||||
palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -5598 | x | x | ||||||||||||
* t.sk .no gada sākuma budžetā neiekļautā ārvalstu finansu palīdzība 12 404 tūkst.latu | |||||||||||||||
** t.sk. no gada sākuma budžetā neiekļautā ārvalstu finansu palīdzība 6 315 tūkst.latu | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
8.tabula | |||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde | |||||||||||
funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | ||||||||||||
kods | tais gada | sākuma | gada | ||||||||||||
plāns | plānu (3/2) | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 759 847 | 579 048 | 76,2 | ||||||||||||
Vispārējie valdības dienesti | 01,000 | 81 345 | 54 533 | 67,0 | |||||||||||
Aizsardzība | 02,000 | 42 056 | 27 795 | 66,1 | |||||||||||
Sabiedriskā kārtība un drošība, | |||||||||||||||
tiesību aizsardzība | 03,000 | 107 517 | 78 325 | 72,8 | |||||||||||
Izglītība | 04,000 | 94 107 | 61 836 | 65,7 | |||||||||||
Veselības aprūpe | 05,000 | 68 611 | 51 082 | 74,5 | |||||||||||
Sociālā apdrošināšana un sociālā | |||||||||||||||
nodrošināšana | 06,000 | 80 413 | 61 408 | 76,4 | |||||||||||
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | |||||||||||||||
vides aizsardzība | 07,000 | 5 236 | 3 093 | 59,1 | |||||||||||
Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija | 08,000 | 23 322 | 17 797 | 76,3 | |||||||||||
Kurināmā un enerģētikas dienesti un pasākumi | 09,000 | 156 | 118 | 75,6 | |||||||||||
Lauksaimniecība (zemkopība), | |||||||||||||||
mežkopība un zvejniecība | 10,000 | 75 575 | 43 700 | 57,8 | |||||||||||
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | |||||||||||||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 11,000 | 827 | 537 | 64,9 | |||||||||||
Transports, sakari | 12,000 | 13 810 | 9 451 | 68,4 | |||||||||||
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 13,000 | 25 015 | 15 533 | 62,1 | |||||||||||
Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti | |||||||||||||||
pamatgrupās * | 14,000 | 141 857 | 153 840 | 108,4 | |||||||||||
* ieskaitot aizdevumus un atmaksas | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
9.tabula | |||||||||||||||
Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde | Izdevumi | ||||||||||
funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | no ziedoju- | |||||||||||
kods | tais gada | sākuma | gada | miem un | |||||||||||
plāns | plānu (3/2) | dāvinā- | |||||||||||||
jumiem | |||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 750 186 | 538 741 | 71,8 | 11 029 | |||||||||||
Vispārējie valdības dienesti | 01,000 | 201 | 143 | 71,1 | 450 | ||||||||||
Aizsardzība | 02,000 | 72 | |||||||||||||
Sabiedriskā kārtība un drošība, | |||||||||||||||
tiesību aizsardzība | 03,000 | 459 | |||||||||||||
Izglītība * | 04,000 | 7 938 | 3 731 | 47,0 | 1 079 | ||||||||||
Veselības aprūpe | 05,000 | 135 681 | 97 523 | 71,9 | 1 015 | ||||||||||
Sociālā apdrošināšana un | |||||||||||||||
sociālā nodrošināšana | 06,000 | 516 531 | 378 761 | 73,3 | 25 | ||||||||||
Dzīvokļu un komunālā saim- | |||||||||||||||
niecība, vides aizsardzība | 07,000 | 8 601 | 5 194 | 60,4 | 2 901 | ||||||||||
Brīvais laiks, sports,kultūra | |||||||||||||||
un reliģija | 08,000 | 4 140 | 3 037 | 73,4 | 538 | ||||||||||
Kurināmā un enerģētikas | |||||||||||||||
dienesti un pasākumi | 09,000 | ||||||||||||||
Lauksaimniecība (zemkopība), | |||||||||||||||
mežkopība un zvejniecība | 10,000 | 499 | 399 | 80,0 | 121 | ||||||||||
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | |||||||||||||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 11,000 | ||||||||||||||
Transports, sakari | 12,000 | 73 121 | 47 728 | 65,3 | 2 390 | ||||||||||
Pārējā ekonomiskā darbība | |||||||||||||||
un dienesti | 13,000 | 3 474 | 2 225 | 64,0 | 1 979 | ||||||||||
Pārējie izdevumi, kas nav | |||||||||||||||
atspoguļoti pamatgrupās | 14,000 | ||||||||||||||
* - ieskaitot tīros aizdevumus | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
10. tabula | |||||||||||||||
Ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta | |||||||||||||||
līdzdalības maksājumi | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Septembra | |||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1. Ārvalstu finansu palīdzība un | |||||||||||||||
valsts pamatbudžeta līdzdalības | |||||||||||||||
maksājumi kopā | 39 782 | 29 414 | 4 756 | 12,0 | 0,2 | 855 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 31 643 | 27 286 | 3 162 | 10,0 | 0,1 | 635 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 24 234 | 21 744 | 2 569 | 10,6 | 0,1 | 464 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 409 | 5 542 | 593 | 8,0 | 0,1 | 171 | |||||||||
Valsts pamatbudžets | 8 139 | 2 128 | 1 594 | 19,6 | 0,7 | 220 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 5 519 | 940 | 759 | 13,8 | 0,8 | 75 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 620 | 1 188 | 835 | 31,9 | 0,7 | 145 | |||||||||
Ministru Kabinets | 158 | 156 | 144 | 91,1 | 0,9 | 21 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 147 | 147 | 135 | 91,8 | 0,9 | 20 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 147 | 147 | 135 | 91,8 | 0,9 | 20 | |||||||||
Valsts pamatbudžets | 11 | 9 | 9 | 81,8 | 1,0 | 1 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 11 | 9 | 9 | 81,8 | 1,0 | 1 | |||||||||
Ekonomikas ministrija | 3 204 | 2 897 | 635 | 19,8 | 0,2 | 206 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 3 144 | 2 855 | 593 | 18,9 | 0,2 | 200 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 532 | 1 243 | 422 | 27,5 | 0,3 | 29 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 612 | 1 612 | 171 | 10,6 | 0,1 | 171 | |||||||||
Valsts pamatbudžets | 60 | 42 | 42 | 70,0 | 1,0 | 6 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 60 | 42 | 42 | 70,0 | 1,0 | 6 | |||||||||
Finansu ministrija | 2 478 | 1 862 | 326 | 13,2 | 0,2 | 123 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 2 259 | 1 833 | 326 | 14,4 | 0,2 | 123 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 202 | 831 | 326 | 27,1 | 0,4 | 123 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 057 | 1 002 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Valsts pamatbudžets | 219 | 29 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 39 | 29 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 180 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||
Iekšlietu ministrija | 2 944 | 1 056 | 297 | 10,1 | 0,3 | 10 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 2 422 | 1 016 | 262 | 10,8 | 0,3 | 2 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 513 | 456 | 262 | 51,1 | 0,6 | 2 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 909 | 560 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Valsts pamatbudžets | 522 | 40 | 35 | 6,7 | 0,9 | 8 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 45 | 40 | 35 | 77,8 | 0,9 | 8 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 477 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||
Izglītības un zinātnes ministrija | 1 822 | 1 697 | 745 | 40,9 | 0,4 | 66 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 1 327 | 1 224 | 319 | 24,0 | 0,3 | 59 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 327 | 1 224 | 319 | 24,0 | 0,3 | 59 | |||||||||
Valsts pamatbudžets | 495 | 473 | 426 | 86,1 | 0,9 | 7 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 495 | 473 | 426 | 86,1 | 0,9 | 7 | |||||||||
Zemkopības ministrija | 20 231 | 15 554 | 388 | 1,9 | 0,0 | 69 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 15 652 | 15 393 | 267 | 1,7 | 0,0 | 62 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 14 120 | 14 120 | 267 | 1,9 | 0,0 | 62 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 532 | 1 273 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Valsts pamatbudžets | 4 579 | 161 | 121 | 2,6 | 0,8 | 7 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 475 | 57 | 24 | 0,5 | 0,4 | 0 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 104 | 104 | 97 | 93,3 | 0,9 | 7 | |||||||||
Satiksmes ministrija | 1 222 | 770 | 891 | 72,9 | 1,2 | 93 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 222 | 222 | 422 | 190,1 | 1,9 | 0 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 222 | 222 | 422 | 190,1 | 1,9 | 0 | |||||||||
Valsts pamatbudžets | 1 000 | 548 | 469 | 46,9 | 0,9 | 93 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 000 | 548 | 469 | 46,9 | 0,9 | 93 | |||||||||
Labklājības ministrija | 1 900 | 1 226 | 143 | 7,5 | 0,1 | 39 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 1 605 | 1 026 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 131 | 730 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 474 | 296 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Valsts pamatbudžets | 295 | 200 | 143 | 48,5 | 0,7 | 39 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 186 | 124 | 109 | 58,6 | 0,9 | 32 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 109 | 76 | 34 | 31,2 | 0,4 | 7 | |||||||||
Tieslietu ministrija | 1 064 | 918 | 312 | 29,3 | 0,3 | 80 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 683 | 635 | 54 | 7,9 | 0,1 | 40 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 186 | 138 | 54 | 29,0 | 0,4 | 40 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 497 | 497 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Valsts pamatbudžets | 381 | 283 | 258 | 67,7 | 0,9 | 40 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 31 | 23 | 23 | 74,2 | 1,0 | 2 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 350 | 260 | 235 | 67,1 | 0,9 | 38 | |||||||||
Vides aizsardzības un reģionālās | |||||||||||||||
attīstības ministrija | 1 446 | 719 | 289 | 20,0 | 0,4 | 55 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 997 | 470 | 289 | 29,0 | 0,6 | 55 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 891 | 390 | 289 | 32,4 | 0,7 | 55 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 106 | 80 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Valsts pamatbudžets | 449 | 249 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 49 | 49 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 400 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
Īpašu uzdevumu ministra | |||||||||||||||
sadarbībai ar starptautiskajām | |||||||||||||||
finansu institūcijām sekretariāts | 1 485 | 1 041 | 419 | 28,2 | 0,4 | 93 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 1 357 | 947 | 328 | 24,2 | 0,3 | 74 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 357 | 947 | 328 | 24,2 | 0,3 | 74 | |||||||||
Valsts pamatbudžets | 128 | 94 | 91 | 71,1 | 1,0 | 19 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 128 | 94 | 91 | 71,1 | 1,0 | 19 | |||||||||
Īpašu uzdevumu ministra valsts | |||||||||||||||
pārvaldes un pašvaldību | |||||||||||||||
reformas jautājumos | |||||||||||||||
sekretariāts | 1 828 | 1 518 | 167 | 9,1 | 0,1 | 0 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 1 828 | 1 518 | 167 | 9,1 | 0,1 | 0 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 828 | 1 518 | 167 | 9,1 | 0,1 | 0 | |||||||||
2. Ārvalstu finansu palīdzība un | |||||||||||||||
valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
līdzdalības maksājumi kopā | 7 654 | 4 063 | 1 668 | 21,8 | 0,4 | 500 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 2 758 | 1 014 | 30,1 | 0,4 | 317 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 371 | 2758 | 1014 | 30,1 | 0,4 | 317 | |||||||||
Valsts speciālais budžets | 4 283 | 1 305 | 654 | 15,3 | 0,5 | 183 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 283 | 1305 | 654 | 15,3 | 0,5 | 183 | |||||||||
Satiksmes ministrija | 7 654 | 4 063 | 1 668 | 21,8 | 0,4 | 500 | |||||||||
Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 2 758 | 1 014 | 30,1 | 0,4 | 317 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 371 | 2 758 | 1 014 | 30,1 | 0,4 | 317 | |||||||||
Valsts speciālais budžets | 4 283 | 1 305 | 654 | 15,3 | 0,5 | 183 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 283 | 1 305 | 654 | 15,3 | 0,5 | 183 | |||||||||
3. Pārējā ārvalstu finansu | |||||||||||||||
palīdzība | X | X | 6 315 | X | X | 550 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | X | X | 3 201 | X | X | 370 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | X | X | 3 114 | X | X | 180 | |||||||||
Valsts kases pārvaldnieks Veiss | |||||||||||||||
11. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) | 423 848 | 324 456 | 76,6 | 35 443 | |||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) | 405 811 | 307 936 | 75,9 | 33 748 | |||||||||||
Nodokļu ieņēmumi | 223 653 | 170 740 | 76,3 | 19 906 | |||||||||||
Nenodokļu ieņēmumi | 18 064 | 13 284 | 73,5 | 1 557 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 25 381 | 18 239 | 71,9 | 1 963 | |||||||||||
Saņemtie maksājumi | 138 713 | 105 673 | 76,2 | 10 322 | |||||||||||
mīnus saņemtie maksājumi savstarpējo | |||||||||||||||
norēķinu kārtībā | 8 726 | 5 936 | 68,0 | 553 | |||||||||||
mīnus saņemtie maksājumi no | |||||||||||||||
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas | |||||||||||||||
fonda, ko iemaksā citas pašvaldības | 24 575 | 18 352 | 74,7 | 2 030 | |||||||||||
B.1. Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (neto) | 372 510 | 283 648 | 76,1 | 31 165 | |||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi (bruto) | 51 338 | 40 808 | 79,5 | 4 278 | |||||||||||
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | |||||||||||||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 46 789 | 36 460 | 77,9 | 3 769 | |||||||||||
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem | 4 549 | 4 348 | 95,6 | 509 | |||||||||||
C.1. Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (neto) | 51 338 | 40 808 | 79,5 | 4 278 | |||||||||||
A.2. Kopējie pašvaldību budžeta | |||||||||||||||
izdevumi (A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) | 432 423 | 325 534 | 75,3 | 39 240 | |||||||||||
A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas | |||||||||||||||
izdevumi (B.2.1.+ C.2.1.) | 377 796 | 262 877 | 69,6 | 26 499 | |||||||||||
A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie | |||||||||||||||
izdevumi (B.2.2.+ C.2.2.) | 36 302 | 27 490 | 75,7 | 5 220 | |||||||||||
A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi | |||||||||||||||
investīcijām (B.2.3.+ C.2.3.) | 18 325 | 35 167 | 191,9 | 7 521 | |||||||||||
A.3.Pašvaldību budžeta finansālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (A.1.-A.2.) | -8 575 | -1 078 | 12,6 | -3 797 | |||||||||||
A.4. Kopējie pašvaldību budžeta tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (B.4.+ C.4.) | -3 109 | -1 902 | 61,2 | - 854 | |||||||||||
Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi, | |||||||||||||||
ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+ A.4.) | 429 314 | 323 632 | 75,4 | 38 386 | |||||||||||
A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais deficīts (-), | |||||||||||||||
pārpalikums (+), (A.3.-A.4.) | -5 466 | 824 | -15,1 | -2 943 | |||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 402 676 | 313 339 | 77,8 | 37 425 | |||||||||||
mīnus savstarpējo norēķinu | |||||||||||||||
kārtībā veiktie maksājumi | 33 301 | 24 288 | 72,9 | 2 583 | |||||||||||
B.2. Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
izdevumi (neto) | 369 375 | 289 051 | 78,3 | 34 842 | |||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta uzturēšanas | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 365 789 | 262 697 | 71,8 | 26 792 | |||||||||||
mīnus savstarpējo norēķinu | |||||||||||||||
kārtībā veiktie maksājumi | 33 301 | 24 288 | 72,9 | 2 583 | |||||||||||
B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 332 488 | 238 409 | 71,7 | 24 209 | |||||||||||
B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi | 20 164 | 15 919 | 78,9 | 3 104 | |||||||||||
B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta investīcijas | 16 723 | 34 723 | 207,6 | 7 529 | |||||||||||
B.3.Pašvaldību pamatbudžeta finansiālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) | 3 135 | -5 403 | -172,3 | -3 677 | |||||||||||
B.4.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
tīrie aizdevumi (neto) | - 493 | - 15 | 3,0 | 128 | |||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi (neto) | 80 | 445 | 556,3 | 196 | |||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas (neto) | 573 | 460 | 80,3 | 68 | |||||||||||
B.5.Pašvaldību pamatbudžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) | 3 628 | -5 388 | -148,5 | -3 805 | |||||||||||
C.2. Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi | 63 048 | 36 483 | 57,9 | 4 398 | |||||||||||
C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi | 45 308 | 24 468 | 54,0 | 2 290 | |||||||||||
C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi | 16 138 | 11 571 | 71,7 | 2 116 | |||||||||||
C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta investīcijas | 1 602 | 444,0 | 27,7 | - 8 | |||||||||||
C.3.Pašvaldību speciālā budžeta finansiālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) | -11 710 | 4 325 | -36,9 | - 120 | |||||||||||
C.4.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
tīrie aizdevumi (neto) | -2 616 | -1 887 | 72,1 | - 982 | |||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta aizdevumi (neto) | 3 603 | 2 914 | 80,9 | 184 | |||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas (neto) | 6 219 | 4 801 | 77,2 | 1 166 | |||||||||||
C.5.Pašvaldību speciālā budžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) | -9 094 | 6 212 | -68,3 | 862 | |||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
12. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 405 811 | 307 936 | 75,9 | 33 748 | |||||||||||
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | |||||||||||||||
(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) | 267 098 | 202 263 | 75,7 | 23 426 | |||||||||||
1.1.1. Nodokļu ieņēmumi | 223 653 | 170 740 | 76,3 | 19 906 | |||||||||||
Tiešie nodokļi | 222 658 | 169 865 | 76,3 | 19 816 | |||||||||||
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis* | 186 264 | 137 402 | 73,8 | 17 438 | |||||||||||
Nekustamā īpašuma nodoklis | 30 673 | 25 385 | 82,8 | 1 774 | |||||||||||
Īpašuma nodokļa maksājumi | 4 843 | 6 142 | 126,8 | 516 | |||||||||||
Zemes nodokļa parādu maksājumi | 878 | 936 | 106,6 | 88 | |||||||||||
Netiešie nodokļi | 995 | 875 | 87,9 | 90 | |||||||||||
Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem | |||||||||||||||
un precēm | 995 | 875 | 87,9 | 90 | |||||||||||
1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 18 064 | 13 284 | 73,5 | 1 557 | |||||||||||
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 383 | 274 | 71,5 | 41 | |||||||||||
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi | 3 225 | 2 570 | 79,7 | 308 | |||||||||||
Sodi un sankcijas | 251 | 174 | 69,3 | 20 | |||||||||||
Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 13 586 | 9 847 | 72,5 | 1 170 | |||||||||||
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) | |||||||||||||||
nekustamā īpašuma pārdošanas | 456 | 357 | 78,3 | 29 | |||||||||||
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 163 | 62 | 38,0 | -11 | |||||||||||
1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu | |||||||||||||||
sniegtajiem maksas pakalpojumiem | |||||||||||||||
un citi pašu ieņēmumi | 25 381 | 18 239 | 71,9 | 1 963 | |||||||||||
1.2. Saņemtie maksājumi | 138 713 | 105 673 | 76,2 | 10 322 | |||||||||||
Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 8 292 | 5 977 | 72,1 | 619 | |||||||||||
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības | |||||||||||||||
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 6 529 | 4 588 | 70,3 | 443 | |||||||||||
Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās | |||||||||||||||
palīdzības iestāžu sniegtajiem | |||||||||||||||
pakalpojumiem | 400 | 288 | 72,0 | 54 | |||||||||||
Pārējie norēķini | 1 363 | 1 101 | 80,8 | 122 | |||||||||||
Maksājumi no valsts budžeta | 97 997 | 75 190 | 76,7 | 6 966 | |||||||||||
Dotācijas | 27 | 63 | 233,3 | 44 | |||||||||||
Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām | |||||||||||||||
Mērķdotācijas | 97 970 | 75 127 | 76,7 | 6 922 | |||||||||||
Valsts budžeta dotācija iedzīvotāju ienākuma | |||||||||||||||
nodokļa ieņēmumu prognozes | |||||||||||||||
neizpildes kompensācijai | |||||||||||||||
Maksājumi no pašvaldību finansu | |||||||||||||||
izlīdzināšanas fonda pašvaldību | |||||||||||||||
budžetiem | 31 478 | 23 609 | 75,0 | 2 623 | |||||||||||
Dotācijas | 31 478 | 23 609 | 75,0 | 2 623 | |||||||||||
Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija | |||||||||||||||
Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu | |||||||||||||||
izlīdzināšanas fonda pašvaldību | |||||||||||||||
budžetiem | |||||||||||||||
Maksājumi no citiem budžetiem | 946 | 897 | 94,8 | 114 | |||||||||||
* nesadalītais atlikums 1 863 tūkst.latu | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
13. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) * | 402 183 | 313 324 | 77,9 | 37 553 | |||||||||||
1.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām | 368 882 | 289 036 | 78,4 | 34 970 | |||||||||||
Izpildvaras un likumdošanas | |||||||||||||||
varas institūcijas | 42 855 | 31 738 | 74,1 | 3 610 | |||||||||||
Aizsardzība | 130 | 82 | 63,1 | 7 | |||||||||||
Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību | |||||||||||||||
aizsardzība | 5 965 | 4 408 | 73,9 | 584 | |||||||||||
Izglītība | 190 853 | 142 460 | 74,6 | 15 817 | |||||||||||
Veselības aprūpe | 4 831 | 4 465 | 92,4 | 592 | |||||||||||
Sociālā apdrošināšana un sociālā | |||||||||||||||
nodrošināšana | 33 775 | 24 212 | 71,7 | 2 752 | |||||||||||
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | |||||||||||||||
vides aizsardzība | 51 418 | 46 800 | 91,0 | 6 608 | |||||||||||
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija | 23 573 | 21 071 | 89,4 | 2 045 | |||||||||||
Kurināmā un enerģētikas dienesti | |||||||||||||||
un pasākumi | 1 316 | 1 071 | 81,4 | 163 | |||||||||||
Lauksaimniecība (zemkopība), | |||||||||||||||
mežkopība un zvejniecība | 1 537 | 919 | 59,8 | 100 | |||||||||||
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | |||||||||||||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 27 | 53 | 196,3 | 9 | |||||||||||
Transports,sakari | 4 596 | 8 279 | 180,1 | 2 405 | |||||||||||
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 1 096 | 785 | 71,6 | 96 | |||||||||||
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa | 3163 | 1 997 | 63,1 | 71 | |||||||||||
Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa | 649 | 152 | 23,4 | 16 | |||||||||||
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem | 2 412 | 25 | 1,0 | 15 | |||||||||||
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti | |||||||||||||||
citās pamatfunkcijās | 686 | 519 | 75,7 | 80 | |||||||||||
1.2. Norēķini | 33 301 | 24 288 | 72,9 | 2 583 | |||||||||||
Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 8 726 | 5 936 | 68,0 | 553 | |||||||||||
Norēķini par citu pašvaldību izglītības | |||||||||||||||
iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 7 543 | 5 089 | 67,5 | 427 | |||||||||||
Norēķini par citu pašvaldību sociālās | |||||||||||||||
palīdzības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 567 | 409 | 72,1 | 78 | |||||||||||
Pārējie norēķini | 616 | 438 | 71,1 | 48 | |||||||||||
Maksājumi pašvaldību finansu | |||||||||||||||
izlīdzināšanas fondam | 24 575 | 18 352 | 74,7 | 2 030 | |||||||||||
Pašvaldību pārskata gada maksājumi | 24 575 | 18 352 | 74,7 | 2 030 | |||||||||||
Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi | |||||||||||||||
* - ieskaitot tīros aizdevumus -15 tūkst.latu | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
14. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumu atšifrējums | |||||||||||||||
pēc ekonomiskās klasifikācijas | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Jūnija | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. Ieņēmumi - kopā | 405 811 | 307 936 | 75,9 | 33 748 | |||||||||||
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 402 676 | 313 339 | 77,8 | 37 425 | |||||||||||
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 365 789 | 262 697 | 71,8 | 26 792 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 297 205 | 213 513 | 71,8 | 21 607 | |||||||||||
atalgojumi | 146 675 | 106 959 | 72,9 | 10 414 | |||||||||||
valsts sociālāis apdrošināšanas | |||||||||||||||
obligātās iemaksas | 40 012 | 28 318 | 70,8 | 2 934 | |||||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | 110 518 | 78 236 | 70,8 | 8 259 | |||||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | 107 038 | 75 968 | 71,0 | 7 951 | |||||||||||
pārējie izdevumi | 3 480 | 2 268 | 65,2 | 308 | |||||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem | |||||||||||||||
un kredītiem | 3 914 | 2 210 | 56,5 | 90 | |||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 64 670 | 46 974 | 72,6 | 5 095 | |||||||||||
subsīdijas | 558 | 403 | 72,2 | 37 | |||||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 4 916 | 3 611 | 73,5 | 387 | |||||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | 26 094 | 19 104 | 73,2 | 2 193 | |||||||||||
dotācijas iestādēm, organizācijām | |||||||||||||||
un uzņēmumiem | 17 210 | 12 982 | 75,4 | 1 393 | |||||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | 15 892 | 10 874 | 68,4 | 1 085 | |||||||||||
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 36 887 | 50 642 | 137,3 | 10 633 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 20 164 | 15 919 | 78,9 | 3 104 | |||||||||||
Investīcijas | 16 723 | 34 723 | 207,6 | 7 529 | |||||||||||
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | -493 | -15 | 3,0 | 128 | |||||||||||
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 80 | 445 | 556,3 | 196 | |||||||||||
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 573 | 460 | 80,3 | 68 | |||||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | 3 628 | -5 388 | -148,5 | -3 805 | |||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
16. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās | |||||||||||||||
klasifikācijas (2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Jūnija | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi - kopā | 51 338 | 40 808 | 79,5 | 4 278 | |||||||||||
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 63 048 | 36 483 | 57,9 | 4 398 | |||||||||||
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 45 308 | 24 468 | 54,0 | 2 290 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 27 254 | 17 171 | 63,0 | 1 597 | |||||||||||
atalgojumi | 3 026 | 2 085 | 68,9 | 200 | |||||||||||
valsts sociālāis apdrošināšanas | |||||||||||||||
obligātās iemaksas | 806 | 512 | 63,5 | 56 | |||||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | 23 422 | 14 574 | 62,2 | 1 341 | |||||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | 23 058 | 14 377 | 62,4 | 1 315 | |||||||||||
pārējie izdevumi | 364 | 197 | 54,1 | 26 | |||||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 38 | 35 | 92,1 | 1 | |||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 18 016 | 7 262 | 40,3 | 692 | |||||||||||
subsīdijas | 151 | 117 | 77,5 | 19 | |||||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 283 | 102 | 36,0 | 8 | |||||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | 232 | 170 | 73,3 | 2 | |||||||||||
dotācijas iestādēm, organizācijām | |||||||||||||||
un uzņēmumiem | 14 762 | 4 952 | 33,5 | 433 | |||||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | 2 588 | 1 921 | 74,2 | 230 | |||||||||||
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 17 740 | 12 015 | 67,7 | 2 108 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 16 138 | 11 571 | 71,7 | 2 116 | |||||||||||
Investīcijas | 1 602 | 444 | 27,7 | -8 | |||||||||||
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | -2 616 | -1 887 | 72,1 | -982 | |||||||||||
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 3 603 | 2 914 | 80,9 | 184 | |||||||||||
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 6 219 | 4 801 | 77,2 | 1 166 | |||||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -9 094 | 6 212 | -68,3 | 862 | |||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
15. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 51 338 | 40 808 | 79,5 | 4 278 | |||||||||||
1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | |||||||||||||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 46 789 | 36 460 | 77,9 | 3 769 | |||||||||||
Privatizācijas fonds | 13 609 | 12 620 | 92,7 | 692 | |||||||||||
Dabas resursu nodoklis | 2 204 | 1 579 | 71,6 | 80 | |||||||||||
Autoceļu (ielu) fonds | 14 824 | 9 175 | 61,9 | 1 209 | |||||||||||
Pārējie ieņēmumi | 16 152 | 13 086 | 81,0 | 1 788 | |||||||||||
1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem | |||||||||||||||
un dāvinājumiem | 4 549 | 4 348 | 95,6 | 509 | |||||||||||
2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) * | 60 432 | 34 596 | 57,2 | 3 416 | |||||||||||
2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem | |||||||||||||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 55 206 | 31 719 | 57,5 | 3 224 | |||||||||||
Privatizācijas fonds | 18 409 | 8 040 | 43,7 | 796 | |||||||||||
Dabas resursu nodoklis | 2 678 | 1 152 | 43,0 | 134 | |||||||||||
Autoceļu (ielu) fonds | 16 485 | 9 271 | 56,2 | 1 305 | |||||||||||
Pārējie ieņēmumi | 17 634 | 13 256 | 75,2 | 989 | |||||||||||
2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu | |||||||||||||||
un dāvinājumu līdzekļiem | 5 226 | 2 877 | 55,1 | 192 | |||||||||||
* - ieskaitot tīros aizdevumus -1 887 tūkst.latu | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
19. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi | |||||||||||||||
(2000.gada janvāris - septembris) | (latos) | ||||||||||||||
Rādītāji | Izpilde | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi - kopā | 23 676 624 | ||||||||||||||
Atlikums uz 2000.gada 1. janvāri | 9 182 | ||||||||||||||
Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija - | |||||||||||||||
aizdevums no valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta | 5 315 320 | ||||||||||||||
Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām | 18 352 122 | ||||||||||||||
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa | |||||||||||||||
2. Izdevumi - kopā | 23 608 625 | ||||||||||||||
Dotācijas pašvaldību budžetiem | 23 608 625 | ||||||||||||||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | |||||||||||||||
3. Atlikums uz 2000.gada 1. oktobri (1.- 2.) | 67 999 | ||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
17. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (2000. gada janvāris - septembris) | (tūkst. latu) | ||||||||||||||
Ieņēmumi Izdevumi** . | Iekšējā finansēšana . | ||||||||||||||
tai skaitā . | |||||||||||||||
Pilsētas, | Nodokļu | Sa- | Ieņē- | Izde- | Norē- | Izde- | Fiskālais | Finan- | No citām | Budžeta | Līdzekļu | Līdzekļu | No ko- | Pārējā | Ārējā |
rajona | un neno- | ņemtie | mumi | vumi | ķini | vumi | deficīts (-) | sēšana | valsts | līdzekļu | atli- | atli- | merc- | iekšējā | finan- |
nosaukums | dokļu | maksā- | kopā | pēc | kopā | pārpali- | -(4-7) | pārval- | izmai- | kums | kums | ban- | finan- | sēšana | |
ieņē- | jumi | (2+3) | valdības | (5+6) | kums(+) | des struk- | ņas | gada | perioda | kām | sēšana | ||||
mumi* | funkcijām | (4-7) | tūrām | (12-13) | sākumā | beigās | |||||||||
PILSĒTAS | |||||||||||||||
RĪGA | 86 874 | 17 245 | 104 119 | 97 488 | 13 368 | 110 856 | -6 737 | 6 737 | 1 500 | 43 | 5 650 | 5 607 | -2 300 | 7 516 | -22 |
DAUGAVPILS | 7 475 | 3 203 | 10 679 | 11 300 | 17 | 11 317 | -638 | 638 | 389 | -179 | 71 | 249 | -31 | 459 | |
JELGAVA | 4 929 | 2 575 | 7 504 | 6 389 | 46 | 6 435 | 1 070 | -1 070 | -550 | -516 | 44 | 560 | 57 | -60 | |
JŪRMALA | 5 721 | 1 303 | 7 023 | 6 699 | 246 | 6 944 | 79 | -79 | 221 | -300 | 51 | 351 | |||
LIEPĀJA | 7 149 | 2 898 | 10 047 | 9 735 | 248 | 9 983 | 64 | -64 | -313 | 416 | 728 | 249 | |||
RĒZEKNE | 2 532 | 1 333 | 3 864 | 3 761 | 8 | 3 769 | 95 | -95 | -95 | 91 | 186 | ||||
VENTSPILS | 7 797 | 1 093 | 8 890 | 6 948 | 1 949 | 8 896 | -6 | 6 | 6 | 973 | 967 | ||||
KOPĀ PILSĒTĀS | 122 477 | 29 650 | 152 127 | 142 319 | 15 881 | 158 200 | -6 073 | 6 073 | 1 559 | -1 353 | 7 295 | 8 648 | -2 331 | 8 281 | -82 |
RAJONI | |||||||||||||||
AIZKRAUKLES RAJONS | 2 787 | 2 673 | 5 460 | 5 291 | 315 | 5 606 | -146 | 146 | 51 | -5 | 518 | 523 | -13 | -10 | 124 |
ALŪKSNES RAJONS | 1 421 | 1 944 | 3 366 | 3 208 | 90 | 3 299 | 67 | -67 | 47 | -133 | 81 | 214 | -3 | 21 | |
BALVU RAJONS | 1 285 | 2 499 | 3 784 | 3 495 | 103 | 3 598 | 186 | -186 | 19 | -202 | 98 | 300 | -3 | ||
BAUSKAS RAJONS | 2 923 | 3 382 | 6 305 | 5 895 | 359 | 6 254 | 51 | -51 | 54 | -177 | 242 | 419 | 33 | -1 | 41 |
CĒSU RAJONS | 4 394 | 4 226 | 8 620 | 8 331 | 388 | 8 720 | -100 | 100 | 153 | -176 | 185 | 361 | 22 | 101 | |
DAUGAVPILS RAJONS | 2 134 | 3 027 | 5 161 | 4 990 | 264 | 5 254 | -93 | 93 | 201 | -202 | 220 | 422 | -2 | 95 | |
DOBELES RAJONS | 2 460 | 2 578 | 5 038 | 4 564 | 304 | 4 868 | 170 | -170 | -1 | -213 | 162 | 374 | 43 | ||
GULBENES RAJONS | 1 607 | 1 919 | 3 526 | 3 197 | 116 | 3 314 | 212 | -212 | 29 | -237 | 286 | 523 | -4 | ||
JELGAVAS RAJONS | 2 140 | 2 103 | 4 243 | 4 018 | 258 | 4 275 | -32 | 32 | 221 | -85 | 80 | 165 | -104 | ||
JĒKABPILS RAJONS | 2 788 | 3 435 | 6 223 | 6 080 | 157 | 6 237 | -14 | 14 | -39 | 41 | 519 | 478 | -5 | 18 | |
KRĀSLAVAS RAJONS | 1 427 | 2 471 | 3 897 | 3 560 | 141 | 3 700 | 197 | -197 | 17 | -277 | 79 | 356 | -3 | 65 | |
KULDĪGAS RAJONS | 2 657 | 2 985 | 5 642 | 5 300 | 168 | 5 468 | 174 | -174 | -6 | -130 | 294 | 423 | -39 | ||
LIEPĀJAS RAJONS | 2 549 | 2 914 | 5 463 | 5 553 | 155 | 5 708 | -244 | 244 | 39 | 31 | 163 | 132 | -9 | 184 | |
LIMBAŽU RAJONS | 2 666 | 2 524 | 5 190 | 5 276 | 373 | 5 649 | -459 | 459 | 448 | -37 | 278 | 315 | -12 | 60 | |
LUDZAS RAJONS | 1 428 | 2 197 | 3 625 | 3 561 | 142 | 3 703 | -78 | 78 | 165 | -110 | 266 | 377 | 5 | 19 | |
MADONAS RAJONS | 2 551 | 3 166 | 5 717 | 5 582 | 274 | 5 856 | -139 | 139 | 243 | -203 | 214 | 416 | 2 | 25 | 73 |
OGRES RAJONS | 4 543 | 2 861 | 7 404 | 6 942 | 434 | 7 376 | 28 | -28 | -87 | -12 | 346 | 358 | -7 | -13 | 91 |
PREIĻU RAJONS | 1 707 | 3 066 | 4 773 | 4 438 | 109 | 4 547 | 226 | -226 | 80 | -342 | 132 | 474 | -17 | 34 | 19 |
RĒZEKNES RAJONS | 1 495 | 3 270 | 4 765 | 4 629 | 188 | 4 817 | -53 | 53 | -6 | -52 | 155 | 207 | -2 | 112 | |
RĪGAS RAJONS | 13 801 | 5 875 | 19 676 | 18 520 | 2 211 | 20 731 | -1 055 | 1 055 | 963 | -455 | 1 223 | 1 678 | 68 | 480 | |
SALDUS RAJONS | 2 772 | 2 827 | 5 599 | 5 224 | 238 | 5 463 | 136 | -136 | 54 | -136 | 177 | 313 | -54 | ||
TALSU RAJONS | 3 036 | 3 096 | 6 132 | 6 221 | 157 | 6 378 | -247 | 247 | 131 | 121 | 370 | 249 | -8 | -6 | 8 |
TUKUMA RAJONS | 3 638 | 4 478 | 8 116 | 7 556 | 650 | 8 206 | -90 | 90 | 267 | -247 | 381 | 628 | -5 | 20 | 54 |
VALKAS RAJONS | 2 296 | 1 874 | 4 170 | 3 718 | 232 | 3 949 | 221 | -221 | 28 | -177 | 130 | 307 | -2 | -1 | -69 |
VALMIERAS RAJONS | 6 357 | 3 835 | 10 192 | 9 675 | 503 | 10 179 | 14 | -14 | -17 | -207 | 198 | 406 | 114 | 40 | 56 |
VENTSPILS RAJONS | 1 061 | 798 | 1 859 | 1 891 | 77 | 1 969 | -110 | 110 | 171 | -80 | 62 | 142 | 18 | ||
KOPĀ RAJONOS | 77 923 | 76 023 | 153 946 | 146 717 | 8 407 | 155 124 | -1 178 | 1 178 | 3 224 | -3 702 | 6 858 | 10 560 | 72 | 68 | 1 515 |
KOPĀ | 200 400 | 105 673 | 306 073 | 289 036 | 24 288 | 313 324 | -7 251 | 7 251 | 4 783 | -5 055 | 14 153 | 19 208 | -2 259 | 8 349 | 1 433 |
* - neieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu sadales kontā | |||||||||||||||
** - ieskaitot tīros aizdevumus | Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | ||||||||||||||
18. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta izpildes rādītāji (2000. gada janvāris - septembris) | (tūkst. latu) | ||||||||||||||
Iekšējā finansēšana . | |||||||||||||||
tai skaitā . | |||||||||||||||
Rajona, | Ieņē- | Izde- | Fiskalais | Finan- | No citām | Budžeta | Līdzekļu | Līdzekļu | No komerc- | Pārējā | Ārējā | ||||
pilsētas | mumi | vumi* | deficīts (-) | sēšana | valsts | līdzekļu | atlikums | atlikums | bankām | iekšējā | finan- | ||||
nosaukums | kopā | kopā | pārpalikums(+) | -(2-3) | pārvaldes | izmaiņas | gada | perioda | finan- | sēšana | |||||
(2-3) | struktūrām | (8-9) | sākumā | beigās | sēšana | ||||||||||
RĪGA | 15 014 | 10 246 | 4 768 | -4 768 | -4 768 | 5 081 | 9 849 | ||||||||
DAUGAVPILS | 1 064 | 1 071 | -7 | 7 | -14 | 21 | 74 | 54 | |||||||
JELGAVA | 634 | 508 | 126 | -126 | -126 | 104 | 229 | ||||||||
JŪRMALA | 1 628 | 1 620 | 8 | -8 | -8 | 149 | 157 | ||||||||
LIEPĀJA | 1 040 | 859 | 182 | -182 | -182 | 312 | 493 | ||||||||
RĒZEKNE | 232 | 241 | -9 | 9 | 8 | 56 | 48 | ||||||||
VENTSPILS | 6 168 | 5 816 | 352 | -352 | -352 | 1 679 | 2 031 | ||||||||
KOPĀ PILSĒTĀS | 25 779 | 20 361 | 5 419 | -5 419 | -14 | -5 406 | 7 455 | 12 861 | |||||||
AIZKRAUKLES RAJONS | 323 | 310 | 13 | -13 | 2 | -14 | 114 | 129 | |||||||
ALŪKSNES RAJONS | 408 | 409 | -1 | 1 | -6 | 7 | 150 | 143 | |||||||
BALVU RAJONS | 360 | 341 | 19 | -19 | -3 | -16 | 72 | 87 | |||||||
BAUSKAS RAJONS | 654 | 451 | 202 | -202 | -202 | 100 | 302 | ||||||||
CĒSU RAJONS | 725 | 649 | 76 | -76 | 1 | -77 | 126 | 203 | |||||||
DAUGAVPILS RAJONS | 542 | 550 | -8 | 8 | 8 | 79 | 72 | ||||||||
DOBELES RAJONS | 708 | 630 | 78 | -78 | -78 | 60 | 138 | ||||||||
GULBENES RAJONS | 319 | 309 | 10 | -10 | 3 | -13 | 69 | 82 | |||||||
JELGAVAS RAJONS | 571 | 537 | 34 | -34 | -7 | 111 | 117 | -27 | |||||||
JĒKABPILS RAJONS | 794 | 708 | 87 | -87 | 1 | -88 | 101 | 189 | |||||||
KRĀSLAVAS RAJONS | 566 | 532 | 34 | -34 | -1 | -33 | 100 | 133 | |||||||
KULDĪGAS RAJONS | 800 | 660 | 140 | -140 | -140 | 138 | 278 | ||||||||
LIEPĀJAS RAJONS | 852 | 845 | 7 | -7 | -2 | -35 | 148 | 183 | 30 | ||||||
LIMBAŽU RAJONS | 564 | 521 | 42 | -42 | -42 | 126 | 168 | ||||||||
LUDZAS RAJONS | 427 | 411 | 16 | -16 | 1 | -16 | 151 | 167 | |||||||
MADONAS RAJONS | 536 | 554 | -18 | 18 | -3 | 20 | 150 | 130 | |||||||
OGRES RAJONS | 608 | 624 | -16 | 16 | 3 | 191 | 189 | 13 | |||||||
PREIĻU RAJONS | 736 | 788 | -52 | 52 | 92 | -40 | 75 | 115 | |||||||
RĒZEKNES RAJONS | 332 | 326 | 6 | -6 | -6 | 125 | 131 | ||||||||
RĪGAS RAJONS | 1 409 | 1 351 | 58 | -58 | -58 | 364 | 422 | ||||||||
SALDUS RAJONS | 353 | 409 | -56 | 56 | -2 | 58 | 194 | 136 | |||||||
TALSU RAJONS | 437 | 458 | -21 | 21 | 21 | 181 | 159 | ||||||||
TUKUMA RAJONS | 734 | 706 | 28 | -28 | -28 | 329 | 358 | ||||||||
VALKAS RAJONS | 343 | 309 | 34 | -34 | -1 | -33 | 94 | 127 | |||||||
VALMIERAS RAJONS | 590 | 503 | 87 | -87 | -87 | 159 | 246 | ||||||||
VENTSPILS RAJONS | 338 | 343 | -5 | 5 | 5 | 142 | 137 | ||||||||
KOPĀ RAJONOS | 15 029 | 14 235 | 793 | -793 | 82 | -890 | 3 650 | 4 540 | 3 | 13 | |||||
KOPĀ | 40 808 | 34 596 | 6 212 | -6 212 | 68 | -6 296 | 11 105 | 17 401 | 3 | 13 | |||||
* - ieskaitot tīros aizdevumus | Valsts kases pārvaldnieks Veiss | ||||||||||||||
20. tabula | |||||||||||||||
No valsts budžeta pārskaitītās mērķdotācijas pašvaldībām (2000. gada janvāris - augusts) | (latos) | ||||||||||||||
Rajona vai pilsētas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Pārējās | Mērķdotācijas | Mērķdotā | ||||||||
nosaukums | investīcijām | specializētiem | pašvaldību | izglītības | mērķdotā- | teritoriāl- | cijas kopā | ||||||||
(13.pielikums) | izglītības | pašdarbības | pasākumiem | cijas | plānošanai | (2+3+4+5+6 | |||||||||
pasākumiem | kolektīviem | (6.-10.pie- | +7+8) | ||||||||||||
(11.pielikums) | (12.pielikums) | likums) | 1999.g. | 2000.g. | |||||||||||
RĪGA | 190 000 | 2 042 187 | 22 174 | 11 218 821 | 13 473 182 | ||||||||||
RĪGA | 325 000 | 2 724 016 | 33 261 | 14 162 925 | 17 245 202 | ||||||||||
DAUGAVPILS | 448 000 | 365 305 | 3 270 | 2 285 776 | 3 102 351 | ||||||||||
JELGAVA | 451 223 | 297 575 | 9 261 | 1 445 242 | 2 203 301 | ||||||||||
JŪRMALA | 39 000 | 85 962 | 582 | 1 113 285 | 1 238 829 | ||||||||||
LIEPĀJA | 632 500 | 436 285 | 3 270 | 1 687 537 | 2 759 592 | ||||||||||
RĒZEKNE | 66 000 | 316 152 | 2 724 | 856 274 | 1 241 150 | ||||||||||
VENTSPILS | 150 000 | 31 568 | 2 178 | 897 878 | 11 250 | 1 092 874 | |||||||||
AIZKRAUKLES RAJONS | 337 000 | 296 776 | 2 178 | 1 206 434 | 10 500 | 1 852 888 | |||||||||
ALŪKSNES RAJONS | 104 000 | 335 413 | 2 724 | 724 285 | 1 166 422 | ||||||||||
BALVU RAJONS | 266 000 | 275 855 | 4 359 | 839 468 | 1 385 682 | ||||||||||
BAUSKAS RAJONS | 246 000 | 458 608 | 3 813 | 1 378 160 | 9 750 | 2 096 331 | |||||||||
CĒSU RAJONS | 272 000 | 816 142 | 4 359 | 1 629 255 | 19 838 | 2 741 594 | |||||||||
DAUGAVPILS RAJONS | 397 000 | 248 185 | 1 635 | 981 948 | 26 250 | 1 655 018 | |||||||||
DOBELES RAJONS | 243 950 | 109 681 | 2 724 | 1 172 947 | 40 763 | 1 570 065 | |||||||||
GULBENES RAJONS | 350 000 | 106 213 | 1 635 | 780 877 | 5 250 | 1 243 975 | |||||||||
JELGAVAS RAJONS | 212 863 | 2 178 | 958 335 | 1 173 376 | |||||||||||
JĒKABPILS RAJONS | 226 000 | 364 508 | 2 724 | 1 352 351 | 19 819 | 1 965 402 | |||||||||
KRĀSLAVAS RAJONS | 155 900 | 110 544 | 1 734 | 1 008 968 | 5 250 | 1 282 396 | |||||||||
KULDĪGAS RAJONS | 486 000 | 357 869 | 2 724 | 1 143 981 | 20 331 | 2 010 905 | |||||||||
LIEPĀJAS RAJONS | 58 000 | 408 131 | 2 724 | 1 282 285 | 31 500 | 1 782 640 | |||||||||
LIMBAŽU RAJONS | 293 000 | 127 326 | 2 724 | 1 056 445 | 1 250 | 4 950 | 1 485 695 | ||||||||
LUDZAS RAJONS | 46 000 | 113 466 | 2 724 | 896 648 | 30 135 | 1 088 973 | |||||||||
MADONAS RAJONS | 348 000 | 215 771 | 4 902 | 1 235 654 | 4 425 | 1 808 752 | |||||||||
OGRES RAJONS | 157 000 | 217 710 | 4 359 | 1 571 566 | 1 950 635 | ||||||||||
PREIĻU RAJONS | 243 500 | 316 223 | 4 359 | 1 150 314 | 1 714 396 | ||||||||||
RĒZEKNES RAJONS | 60 000 | 475 388 | 2 724 | 1 089 038 | 36 000 | 1 663 150 | |||||||||
RĪGAS RAJONS | 715 000 | 429 818 | 8 715 | 2 936 497 | 12 000 | 4 102 030 | |||||||||
SALDUS RAJONS | 348 000 | 466 642 | 2 724 | 1 046 823 | 1 864 189 | ||||||||||
TALSU RAJONS | 444 000 | 205 479 | 3 813 | 1 389 563 | 5 250 | 2 048 105 | |||||||||
TUKUMA RAJONS | 375 000 | 606 379 | 2 724 | 1 412 414 | 17 639 | 2 414 156 | |||||||||
VALKAS RAJONS | 40 000 | 150 401 | 4 359 | 913 957 | 24 600 | 1 133 317 | |||||||||
VALMIERAS RAJONS | 150 000 | 603 865 | 4 902 | 1 689 790 | 7 500 | 2 456 057 | |||||||||
VENTSPILS RAJONS | 30 000 | 145 382 | 2 082 | 389 264 | 21 000 | 587 728 | |||||||||
KOPĀ | 8 503 073 | 12 431 501 | 141 168 | 53 686 184 | 0 | 1 250 | 364 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
75 127 176 |