• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par valsts budžetu 2001.gadam. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.10.2000., Nr. 375/377 https://www.vestnesis.lv/ta/id/12141

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latviešu datorzinātņu Kolumbs

Vēl šajā numurā

25.10.2000., Nr. 375/377

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Par valsts budžetu 2001.gadam

Paskaidrojumi

Finansu ministrijas sagatavotais dokuments

"Latvijas Vēstnesī"

Saturā

Ministru prezidenta ziņojums par
valsts budžeta projektu 2001. gadam 3.10.2000
Finansu ministra ziņojums par 2001. gada budžetu 3.10.2000
1. Makroekonomiskā attīstība 5.10.2000
1.1. Ārējā ekonomiskā vide 5.10.2000
1.2. Pašreizējā ekonomiskā attīstība 5.10.2000
1.3. Makroekonomiskās attīstības scenārijs 5.10.2000
1.4. Valsts parāds 5.10.2000
Galvenie makroekonomiskie rādītāji 5.10.2000
Valsts budžeta indikatīvie izdevumi 2002.-2005.g. 5.10.2000
Iekšzemes kopprodukts (IKP) sadalījumā pa nozarēm 5.10.2000
Iekšzemes kopprodukts (IKP) izlietojums 5.10.2000
Maksājumu bilance, latos. Maksājumu bilance, % no IKP 6.10.2000
Valsts parāds un parāda apkalpošanas izmaksas 1999. - 2005. g. 6.10.2000
Ārējais parāds 2000. - 2005.g. 6.10.2000
Kredītu izmaksājamās summas un ārējā parāda apkalpošanas
maksājumi, 2000. - 2005.g. 6.10.2000
Valsts parāda apkalpošanas izdevumi 2001. gadā 6.10.2000
Parāda apkalpošanas maksājumi
par iekšējiem aizņēmumiem un kredītiem 2001. gadam 6.10.2000
Procentu maksājumi par ārvalstu aizņēmumiem 2001. - 2003. g. 6.10.2000
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru emisijas plāns 2001. gadam 11.10.2000
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru dzēšanas grafiks
pēc diskonta 2001. gadam 11.10.2000
Maksājumi par riskantajiem kredītiem 2001. gadā (prognoze) 11.10.2000
Izmaksas un apkalpošanas maksājumi
par Valsts galvotiem aizdevumiem 2000.-2005. g. 11.10.2000
2. Fiskālais apskats sadalījumā pa budžetiem 13.10.2000
2.1. Konsolidētais kopbudžets 13.10.2000
2.2. Valsts konsolidētais budžets 13.10.2000
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā 13.10.2000
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā 13.10.2000
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā 13.10.2000
Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā 13.10.2000
Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā 13.10.2000
Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā 13.10.2000
Valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā 13.10.2000
Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā 13.10.2000
Valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā 13.10.2000
2.3. Pašvaldību budžeti 13.10.2000
Budžeta kopapjoms 2001. gadā un objektīvo kritēriju īpatsvari
atbilstoši likumam "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" 13.10.2000
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķins 2001. gadam 13.10.2000
3. Ieņēmumu analīze 17.10.2000
3.1. Nodokļu ieņēmumi 17.10.2000
3.2. Nodokļu atvieglojumu summa 19.10.2000
3.3. Pārējie ieņēmumi 19.10.2000
3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finansu palīdzība 19.10.2000
Valsts budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 19.10.2000
4. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi 19.10.2000
4.1. Valsts budžeta plānošanas būtiskākie elementi 19.10.2000
4.2. Valsts budžeta likuma struktūra 19.10.2000
4.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi 25.10.2000
4.4. Valsts investīciju programma (VIP)
2001. gadam un turpmākajos gados
Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta programmu
(apakšprogrammu) darbības rezultatīvie rādītāji 2001. gadam
5. Grozījumi tiesību aktos, kuri ir iekļauti valsts budžeta
likumprojekta paketē
5.1. Nodokļu un nodevu likumi
5.2. Pārējie likumi
Pielikums. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības
2001. gada domstarpību un vienošanās protokols

Turpinājums. Sākums - "LV" 05.10.2000., Nr.348/349; 06.10.2000.,

Nr.350/352; 11.10.2000., Nr.355/357; 13.10.2000., Nr.360/362;

17.10.2000., Nr.363/364; 19.10.2000., Nr.368/369

4. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

4.2. Valsts budžeta likuma struktūra

Ar programmu saprot grupu savstarpēji saistītu pasākumu vai pakalpojumu, kuri orientēti uz kopēju vai cieši saistītu mērķu grupu.

Programmu budžets dod iespēju noteikt valsts funkciju realizācijai nepieciešamo pakalpojumu visefektīvāko un visracionālāko veicēju.

Valsts budžetā 2001. gadam tiek iekļauta ārvalstu finansu palīdzība, kuru plānots saņemt un izlietot ministriju un centrālo valsts iestāžu programmu (apakšprogrammu) finansēšanai atbilstoši Eiropas Savienības palīdzības programmām.

Programmu un apakšprogrammu izdevumi plānoti divās lielās ekonomiskās klasifikācijas grupās: uzturēšanas izdevumi, kuri sastāv no kārtējiem izdevumiem , maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem un subsīdijām un dotācijām un izdevumi kapitālieguldījumiem, kurus veido kapitālālie izdevumi un valsts investīciju programmas realizācijai paredzētie līdzekļi.

Uzturēšanas izdevumi ir izdevumi, kuri ir regulāri katru gadu un ir saistīti ar kārtējā gada patēriņu, neradot jaunas vērtības, kuras izlieto turpmākajos gados.

Izdevumi kapitālieguldījumiem ir izdevumi, kas saistīti ar programmu un apakšprogrammu attīstību un to pielietojums ir ilglaicīgs.

Saskaņā ar likumā "Par budžetu un finansu vadību" noteikto tikai finansu ministrs drīkst kārtot valsts aizņēmumu un aizdevumu lietas valsts budžeta likuma noteiktajos apjomos, tāpēc Finansu ministrijai valsts pamatbudžetā plānoti valsts budžeta tīrie aizdevumi - kopējie aizdevumi, kurus no valsts budžeta līdzekļiem piešķir juridiskajām personām valstij nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanai un no kuriem atskaitīti atmaksātie aizdevumi.

5. pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts speciālā budžeta programmu un apakšprogrammu ieņēmumus veido: īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi un maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finansu palīdzība.

Valsts speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumus veido ieņēmumi, kas paredzēti īpašu izdevumu segšanai un kuru līdzekļi izlietojami saistībā ar minētajiem ieņēmumiem. Valsts speciālā budžeta lielāko ieņēmumu daļu veido ieņēmumi no: sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, akcīzes nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, u.c., kā arī valsts pamatbudžeta dotācijas speciālajam budžetam.

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts speciālā budžeta programmu un apakšprogrammu izdevumi plānoti atbilstoši budžeta izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai.

Speciālie budžeti, kuri saņem valsts pamatbudžeta aizdevumu valsts investīciju projektu realizācijai, plāno to izlietojumu budžeta izdevumu daļā un norāda finansēšanas avotu - aizņēmums no pamatbudžeta.

 

6. pielikums "Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Saskaņā ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 3. pantu pielikumā plānota pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Norādīts arī kopējais piemaksu apjoms (darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksas) vispārizglītojošo skolu direktoriem atestācijas rezultātā un kopējais piemaksu apjoms latviešu valodas un citu mācību priekšmetu apmācībai latviešu valodā mazākumtautību skolēniem. Piemaksu apjomus pa izglītības iestādēm noteiks Izglītības un zinātnes ministrija. Noteikta arī pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kristīgās mācības un ētikas programmai. Noteikts pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs pedagogu kopējais minimālās algas paaugstināšanas līdzekļu apjoms no 2001.gada 1.jūlija.

Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs pēc jaunā mācību gada sākuma, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2000.gada 1.septembrī.

7. pielikums "Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Atbilstoši likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 3. pantā noteiktajam mērķdotācijas apjomam pielikumā paredzēta pašvaldību sporta skolu u.c. ārpusskolas iestāžu pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Paredzēts kopējais līdzekļu apjoms pedagogu minimālās darba algas paaugstināšanai no 2001.gada 1.jūlija.

Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs pēc jaunā mācību gada sākuma, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2000.gada 1.septembrī.

8. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Atbilstoši likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 3. pantā noteiktajam mērķdotācijas apjomam, pielikumā plānota pašvaldību mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tāpat ir paredzēts kopējais līdzekļu apjoms pedagogu minimālās darba algas paaugstināšanai no 2001.gada 1.jūlija.

Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs pēc jaunā mācību gada sākuma, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2000.gada 1.septembrī.

9. pielikums "Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību speciālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Atbilstoši likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 3. pantā noteiktajam pielikumā plānoti mērķdotācijas apjomi. Paredzēts kopējais līdzekļu apjoms pedagogu minimālās darba algas paaugstināšanai no 2001.gada 1.jūlija.

Mērķdotācijas sadalījumu rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs pēc jaunā mācību gada sākuma, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2000.gada 1.septembrī.

10. pielikums "Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Atbilstoši likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 3. pantā noteiktajam, pielikumā plānoti mērķdotācijas apjomi. Paredzēts kopējais līdzekļu apjoms pedagogu minimālās darba algas paaugstināšanai no 2001.gada 1.jūlija.

Mērķdotācijas sadalījumu rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs pēc jaunā mācību gada sākuma, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2000.gada 1.septembrī.

11. pielikums "Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem"

Saskaņā ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 3. pantu pielikumā paredzētas valsts budžeta mērķdotācijas specializēto izglītības iestāžu uzturēšanai, to pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Paredzēts kopējais līdzekļu apjoms pedagogu minimālās darba algas un nepedagoģiskā personālā minimālās darba algas paaugstināšanai no 2001.gada 1.jūlija.

Mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrija iesniegs pēc jaunā mācību gada sākuma, kad būs apkopota informācija par skolēnu skaitu izglītības iestādēs 2000.gada 1.septembrī.

12. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Saskaņā ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 3. pantu pielikumā paredzētas valsts budžeta mērķdotācijas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumā pa republikas pilsētām un rajoniem. Paredzēts arī kopējais līdzekļu apjoms kolektīvu vadītāju minimālās darba algas paaugstināšanai no 2001.gada 1.jūlija.

13. pielikums "Mērķdotācijas investīcijām republikas pilsētām, rajoniem un pagastiem"

Saskaņā ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 3. pantu pielikumā iekļautas no valsts pamatbudžeta plānotās mērķdotācijas investīcijām sadalījumā pa republikas pilsētām, rajoniem un pagastiem, norādot objekta nosaukumu un veicamo projektu realizācijas izmaksas.

14. pielikums "Valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētie ieņēmumi un izdevumi"

Saskaņā ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 5. pantu šajā pielikumā norādīti bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts informācijas tīkla aģentūras" (VITA) valsts budžeta finansētie ieņēmumi, kurus aģentūra plāno saņemt no attiecīgajām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm par valsts nozīmes datu pārraides tīkla sniegtajiem pakalpojumiem, un aģentūras izdevumi.

15. pielikums "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limiti 2002., 2003. gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā"

Saskaņā ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 6. pantu šajā pielikumā noteikti ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limiti 2002., 2003. un turpmākajiem gadiem sadalījumā pa konkrētiem saistību veidiem.

16. pielikums "Ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumi konkrētiem projektiem 2001., 2002. un 2003. gadā"

Saskaņā ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 8. pantu šajā pielikumā apstiprināti ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumi 2001.-2003. gadā, norādot resursus un to apjomus sadalījumā pa konkrētiem projektiem.

17. pielikums "Valsts izsniedzamie galvojumi 2001. gadam"

Atbilstoši likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 10. pantā noteiktajam valsts galvojumu kopējam apjomam pielikumā noteikti valsts izsniedzamie galvojumi sadalījumā pa galvojumu saņēmējiem, norādot galvojuma mērķi un galvojumu summu.

18. pielikums "Programma "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO""

Saskaņā ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2001. gadam" 15. pantu šajā pielikumā ir noteikts programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO"" plānotais finansējums sadalījumā pa ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm un to programmām. Tāpat ir noteikts iekšzemes kopprodukts (IKP) un programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO"" plānotais finansējums % no IKP laika posmam 2001.-2003. gadam, 2003. gadā valsts aizsardzības, drošības un integrācijas NATO izdevumiem plānojot 2% no IKP.

4.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Valsts budžeta izstrāde 2001. gadam tika uzsākta 2000. gada martā, kad Ministru kabinets akceptēja 2001.-2003. gada budžeta pieprasījuma izstrādāšanas pasākumu grafiku. Ministru kabinets š.g. 21. marta sēdē akceptēja galvenos makroekonomiskos un fiskālos rādītājus un budžeta projekta izstrādāšanas koncepciju.

Valsts budžeta projekta izstrāde ir veikta atbilstoši Ministru kabineta akceptētajai budžeta projekta 2001.-2003. gadam izstrādāšanas koncepcijai , kura noteica turpināt pakāpenisku budžeta programmu (apakšprogrammu) pārskatīšanu un budžeta bāzes izdevumu un budžeta izdevumu "mērķa griestu" 2001. gadam noteikšanas pamatprincipus:

- Budžeta programmas (apakšprogrammas) pārskatīja vairākās ministrijās - piemēram, Iekšlietu ministrijā: "Autotransporta uzturēšana", "Valsts policija", Labklājības ministrijā: "Materiālais atbalsts naudas un mantisko pabalstu veidā", "Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai" u.c., visu ministriju augstākās izglītības programmas u.c. Diemžēl, tāpat kā pagājušā gadā, ministrijas saistīja programmu pārskatīšanu tikai ar papildu finansējuma pieprasīšanu. Tādējādi netika izpildīts valdības dotais uzdevums - izvērtēt piešķirto budžeta līdzekļu izlietojuma lietderību un efektivitāti un iesniegt priekšlikumus par pārskatīto programmu darbības rezultātu uzlabošanu. Jo sevišķi tas attiecas uz augstākās izglītības finansējuma racionalizāciju un sasniegtā rezultāta uzlabojumu - palielināt augstskolu beidzēju skaitu.

- valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2001. gadam aprēķināti 563,97 milj. latu, ņemot par pamatu 2000. gada valsts pamatbudžeta apropriācijas un tās samazinot par to līdzekļu apjomu, kuri paredzēti vienreizējiem pasākumiem: kapitālajām iegādēm, vienreizējiem kapitāliem remontiem, citiem konkrētiem pasākumiem, kurus neplānos 2001. gadā. No bāzes izdevumiem izslēgts arī finansējums tādiem pasākumiem, kuriem nepieciešamais līdzekļu apmērs katru gadu būtiski mainās vai arī vispār var nebūt, - investīcijām, maksājumiem starptautiskajās organizācijās, u.c. kā arī izdevumus, kurus paredzēts segt no maksas pakalpojumiem un ārvalstu finansu palīdzības līdzekļu apjomus ( ārvalstu finansu palīdzības apjoms 2000.gadam ir precizēts);

- saskaņā ar ministriju un citu centrālo iestāžu sniegto informāciju prioritāriem pasākumiem virs bāzes izdevumiem papildu nepieciešami 266,6 milj. latu. Atbilstoši valdības noteiktajam, par galvenajām prioritātēm paredzēta valsts aizsardzība (valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO), iestāšanās ES un izglītība. Aizsardzības pasākumiem, salīdzinot ar 2000. gadā plānoto, izdevumi pieaugs par 6,5 milj. latu. Tiek turpināta pedagoģiskā personāla darba samaksas reforma, plānojot 2001. gadā papildu 10,7 milj. latu.

Valsts budžeta projektā 2001. gadam valdība ir akceptējusi daudzu prioritāru, nozīmīgu pasākumu finansēšanu, kuru īstenošanu nosaka spēkā esošie tiesību akti :

- pedagoģiskā personāla darba algas reformai (10,7 milj. latu);

- aizsardzībai - integrācijai NATO (6,5 milj. latu);

- Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā:

- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izveidei un darbības nodrošināšanai (1,3 milj. latu);

- Lauku atbalsta dienesta akreditācijai un sertifikācijas izdevumiem, darbības nodrošināšanai (0,250 milj. latu);

- Veterinārmedicīnas attīstībai saistībā ar ES nosacījumiem (1,5 milj. latu);

- minimālās algas paaugstināšanai (no 50 latu uz 60 latu) (5,9 milj. latu);

- Tikumības policijas izveidošanai (0,150 milj. latu);

- jaunu pasu izgatavošanai un izsniegšanai (1,140 milj. latu);

- pensiju nodrošinājumam iekšlietu sistēmas darbiniekiem (saistībā ar kontingenta palielinājumu) (0,6 milj. latu);

- Krīzes kontroles centra uzturēšanas izdevumiem (MK 0,062 milj. latu);

- akcīzes nodokļa nomaksai zemniekiem (papildus 1,0 milj. latu);

- LR vēstniecības Krievijas Federācijā darbības nodrošinājumam (0,4 milj. latu);

- Latvijas prezidentūras nodrošināšanai Eiropas Padomē (0,138 milj. latu);

- Finansu un kapitāla tirgus komisijas izveidei un darbības nodrošināšanai (0,2 milj. latu);

- sociālo pabalstu nodrošinājumam saistībā ar kontingenta palielinājumu (1,7 milj. latu);

- Datu valsts inspekcijas izveidošanai un darbības nodrošinājumam (0,1 milj. latu).

Vienlaicīgi ar papildu jaunu pasākumu finansēšanas plānošanu tika veiktas nozīmīgas iestrādes valsts budžeta līdzekļu ekonomijā:

- budžeta projektā iekļauts izdevumu samazinājums 20% apjomā transportlīdzekļu iegādē (0,1 milj. latu);

- izdevumu samazinājums 20% apjomā mēbeļu iegādē (0,185 milj. latu);

- izdevumu samazinājums 20% apjomā kapitālā remonta veikšanai (0,469 milj. latu);

- prognozējamais patēriņa cenu indeksa pieaugums jāsedz noteikto izdevumu "mērķa griestu" ietvaros.

Kopumā valsts pamatbudžeta izdevumi 2001. gadam plānoti 805,9 milj. latu apmērā . Izdevumu pieaugums, salīdzinot ar 2000. gada apstiprināto budžetu, ir 6,1% jeb 46 milj. latu. No kopējā apjoma izdevumi 59,3 milj. latu plānoti segt no ministriju un centrālo valsts iestāžu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Ar ārvalstu finansu palīdzības līdzekļiem prognozēts finansēt projektus 40,2 milj. latu apmērā, kuriem budžetā paredzēts līdzfinansējums 10,7 milj. latu.

2001. gadā nozīmīga valsts pamatbudžeta izdevumu daļa - 696,4 milj. latu jeb 86,4% paredzēta ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu īstenošanai, mērķdotāciju un dotāciju veidā pašvaldībām novirzot 109,4 milj. latu jeb 13,6% no kopējiem valsts pamatbudžeta izdevumiem.

Valsts pamatbudžeta izdevumu daļā ekonomiskajā klasifikācijā 2001. gadā lielākais īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem, no kuriem visvairāk paredzēts izlietot kārtējiem izdevumiem - 377,6 milj. latu jeb 46,9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Gandrīz puse no kārtējiem izdevumiem - 46,7% jeb 176,3 milj. latu paredzēta novirzīt atalgojumiem. Salīdzinot ar 2000. gadu, 2001. gadā izdevumi atalgojumiem palielinās par 6,4% jeb 10,7 milj. latu. Pieaugums galvenokārt saistīts ar darba samaksas reformu izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem. Samazināti izdevumi visu ministriju un centrālo valsts iestāžu sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - 2001. gadā paredzēta darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazināšana par 1%.

Otrs lielākais izdevumu postenis ir subsīdijas un dotācijas, kurām tiks izlietots 311,0 milj. latu jeb 38,6% no kopējiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2000. gadu, 2001. gadā subsīdiju un dotāciju apjoms ir palielināts par 10,7 milj. latu.

Izdevumiem kapitālieguldījumiem 2001. gadā paredzēti 73,2 milj. latu. No tiem nozīmīgākā daļa ir investīciju izdevumi - 52,9 milj. latu apmērā.

Valdības funkciju sadalījumā 14,1% jeb 113,4 milj. latu no kopējiem valsts pamatbudžeta izdevumiem novirzīti sabiedriskajai kārtībai, drošībai un tiesību aizsardzībai, 12,6% jeb 101,3 milj. latu paredzēti izglītībai, kas ir par 7,2 milj. latu vairāk salīdzinājumā ar 2000. gadu. 6,0% jeb 48,4 milj. latu paredzēti aizsardzībai, kas ir par 6,8 milj. latu vairāk nekā 2000. gadā. 10,1% jeb 81,2 milj. latu novirzīti sociālajai apdrošināšanai un sociālajai nodrošināšanai, 8,5% jeb 68,8 milj. latu - veselības aprūpei. Lauksaimniecībai (zemkopībai), mežkopībai un zvejniecībai novirzīti 9,8% jeb 78,7 milj. latu no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Vispārējiem valdības dienestiem paredzēti 10,1% jeb 81,6 milj. latu.

2001. gadā no valsts pamatbudžeta paredzēti tīrie aizdevumi 48,9 milj. latu apmērā. Pamatbudžeta fiskālais deficīts paredzēts 76,1 milj. latu apjomā, kura segšanai tiks izmantoti arī ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas 15,0 milj. latu apmērā un 0,3 milj. latu ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas.

Valsts speciālā budžeta izdevumi 2001. gadam prognozēti 761,9 milj. latu apmērā , kas, salīdzinot ar 2000. gada plānu veido pieaugumu par 2,5% jeb 18,5 milj. latu.

Ekonomiskajā klasifikācijā nozīmīgu valsts speciālo budžetu izdevumu daļu veido subsīdijas un dotācijas, kas 2001. gadā paredzētas 692,1 milj. latu apmērā jeb 90,8% no kopējiem speciālo budžetu izdevumiem. Kārtējiem izdevumiem plānots izlietot 29,4 milj. latu jeb 3,9% no kopējiem valsts speciālā budžeta izdevumiem. Tajā skaitā atalgojumi plānoti 1,5 milj. latu apmērā. 2001. gadā izdevumiem kapitālieguldījumiem plānots novirzīt 32,5 milj. latu. No tiem izdevumi investīcijām paredzēti 20,7 milj. latu apmērā.

Valdības funkciju klasifikācijas griezumā 69,7% jeb 531,2 milj. latu no visiem speciālā budžeta izdevumiem novirzīti sociālajai apdrošināšanai un sociālajai nodrošināšanai. 18,5% jeb 141,1 milj. latu paredzēti veselības aprūpei, bet 9,4% jeb 71,7 milj. latu - transportam un sakariem.

Valsts speciālajā budžetā plānots fiskālais deficīts 46,3 milj. latu apmērā., jo atsevišķām ministrijām izdevumi pārsniedz ieņēmumus. Šo izdevumu segšanai paredzēts novirzīt aizņēmumus no valsts pamatbudžeta. Tajā skaitā Izglītības un zinātnes ministrijai studējošo un studiju kreditēšanai 6,8 milj. latu, Satiksmes ministrijas Valsts autoceļu fondam 10,0 milj. latu un Labklājības ministrijai 31,3 milj. latu.

 

01 Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidenta kancelejas galvenais uzdevums nodrošināt Valsts prezidentes darbību un kārtot visas ar Valsts prezidentes darbību saistītās lietas iekšpolitikas un ārpolitikas jautājumos.

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 871,8 2,2 309,5 1 179,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 871,8 2,2 309,5 1 179,1
Izdevumi - kopā 871,8 2,2 309,5 1 179,1

Ar Finansu ministrijas 2000. gada 28. februāra rīkojumu Nr. 282 ir likvidēts bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Rīgas pils pārvalde", kas nodrošināja Rīgas pils apsaimniekošanu. Sakarā ar minēto ir mainījusies budžeta programmu un izdevumu struktūra - programmas "Vispārējie valdības dienesti" un "Rīgas pils uzturēšana" apvienotas vienā 04.00.00 programmā "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana" ar kopējo līdzekļu apjomu 1 099,8 tūkst. latu. Turpmāk Rīgas pils apsaimniekošanu veiks kanceleja, pieņemot šim mērķim papildu personālu.

Izdevumi

Samazinājums:

- 2,2 tūkst. latu  - samazināti izdevumi sakarā ar paredzēto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas samazināšanu par 1% no 2001. gada 1. janvāra.

Palielinājums:

- 308,8 tūkst. latu  - pārskatīti Valsts prezidenta kancelejas bāzes izdevumi. Balstoties uz Valsts prezidenta kancelejas iesniegto pieprasījumu un Ārlietu ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem, plānoti papildus līdzekļi izdevumiem, kas saistīti ar Valsts prezidentes valsts vizīšu, darba vizīšu un piedalīšanos starptautiskajos forumos nodrošināšanu 177,4 tūkst. latu apjomā, 2 ienākošo vizīšu nodrošināšanai 40,0 tūkst. latu apjomā, izdevumi 18. novembra svētku organizēšanai 27,0 tūkst. latu apjomā, izdevumi Ziemassvētku pasākumiem 5,0 tūkst. latu apjomā, vēstures komisijas darbības nodrošināšanai 59,4 tūkst. latu apjomā.

- 0,7 tūkst. latu  - pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu (MK 2000. gada 1. augusta sēdes protokols Nr. 34) plānoti līdzekļi minimālās algas paaugstināšanai.

 

02 Saeima

Pamatbudžets tūkst. latu

Resursi

Samazinājums:

- 20 tūkst. latu  - ir precizēti atbilstoši reālajam pieprasījumam pēc pakalpojumiem (autotransporta iznomāšana no Saeimas autobāzes).

Ārvalstu finansu palīdzība

- 157,2 tūkst. latu  - LE9701.01.01 (P97) projekts "Integrācija Eiropā - Atbalsts LR Saeimas Eiropas lietu komisijai" 157,2 tūkst. apmērā beidzās 2000. gadā un projekts LE 9904.01 "Integrācija Eiropas Savienībā: Likumu pietuvināšana" kopējā apjomā 120 tūkst. apmērā, no kuriem 2000. gadā finansējums bija 60 tūkst. latu un kā saistības pāriet uz 2001. gadu 60 tūkst. apmērā.

Izdevumi

Palielinājums:

- 544,3 tūkst. latu  - Saeimas darbības nodrošināšanai, t.sk. atalgojumiem ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pakalpojumu apmaksai, materiālu iegādei un kapitāliem izdevumiem, atbilstoši Saeimas budžeta pieprasījumam.

 

03 Ministru kabinets

Ministru kabineta 2001. gada budžetu 3 460,7 tūkst. latu apjomā veido divu programmu finansējums:

- 01.00.00."Vispārējā vadība" ar 2 476,2 tūkst. latu finansējumu;

- 04.00.00."Latvijas integrācija Eiropas Savienībā" ar 984,5 tūkst. latu finansējumu no tiem 100,0 tūkst. latu ārvalstu finansu palīdzība.

Programmas " Vispārējā vadība " galvenie darbības mērķi ir radīt priekšnoteikumus Ministru prezidenta un viņa vadītā Ministru kabineta saskaņotai darbībai, lai nodrošinātu optimālu un operatīvu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar Satversmi un citiem likumiem, sekmēt Valdības noteiktās politikas īstenošanu atbilstoši Deklarācijai par ministru kabineta iecerēto darbību. Nodrošināt Ministru kabinetam iesniegtās dokumentācijas operatīvu virzību, kā arī nodrošināt Valsts kancelejas automatizētu informācijas apmaiņas sistēmu ar citām valsts varas un pārvaldes institūcijām.

Programmas " Latvijas integrācija Eiropas Savienībā " mērķis sekmēt Eiropas integrācijas procesa nepārtrauktību, sagatavojot pamatu informētībai politisko lēmumu pieņemšanai, veicot nepieciešamās reformas un attīstību, nodrošinot informācijas efektīvu apmaiņu, analīzi un izplatīšanu par šī procesa gaitu valdībai un sabiedrībai. Galvenie darbības virzieni ir likumdošanas saskaņošana, lai nodrošinātu to atbilstību attiecīgajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, sabiedrības informēšana par Eiropas integrācijas procesu, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu tulkošana.

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 6 885,5 157,2 544,3 7 272,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 448,3 524,3 6 972,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 220,0 20,0 240,0
Ārvalstu finansu palīdzība 217,2 157,2 60,0
Izdevumi - kopā 6 885,5 157,2 544,3 7 272,6
Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 4 246,9 1 161,8 375,6 3 460,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 082,3 97,2 63,6 3 048,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 312,0 312,0
Ārvalstu finansu palīdzība 1 164,6 1 064,6 100,0
Izdevumi - kopā 4 246,9 1 161,8 375,6 3 460,7

Ieņēmumi

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 1064,6 tūkst. latu  - 2000. gadā beidzas ārvalstu finansu palīdzības projekti LE9701.01.01 "Atbalsts Eiropas integrācijas birojam - II fāze", LE9701.01.01 "Konsultāciju procesu veicināšana ar nevalstiskajām organizācijām", LE9701.01.01 "Atbalsts Tulkošanas un terminoloģijas centram", LE9701.01.01 "Tehniskā palīdzība Tulkošanas un terminoloģijas centram" un daļa projekta LE9904.01 "Integrācija ES, likumdošanas saskaņošana".

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu:

- 312,0 tūkst. latu  - Tulkošanas un terminoloģijas centra maksas pakalpojumi par pieprasītiem tulkojumiem PHARE - Twinning projektu ietvaros un tulkojumiem valsts aizsardzības un integrācijas Eiropas Savienībā vajadzībām.

Izdevumi

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

- 5,4 tūkst. latu  - samazināti Valsts kancelejas kapitālie izdevumi, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu (MK 2000. gada 18. jūlija sēdes protokols Nr. 32);

- 11,3 tūkst. latu  - samazināti izdevumi sakarā ar paredzēto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas samazināšanu no 2001. gada 1. janvāra par 1%;

- 70,5 tūkst. latu  - pēc Valsts kontroles ieteikuma (2000. gada 29. maija kolēģijas lēmums 5.1-2-40/2000), sakarā ar nelietderīgu līdzekļu izlietošanu atpūtas kompleksa izbūvei un aprīkošanai, kas konstatēts Valsts kontroles veiktās revīzijas rezultātā, samazināti Valsts kancelejas izdevumi.

- 10,0 tūkst. latu  - sakarā ar to, ka Drošības policija pārņēma savā valdījumā Ministru prezidenta dienesta automašīnas, pārdalīti automašīnu ekspluatācijas izdevumi no Valsts kancelejas budžeta uz Drošības policijas budžetu.

Palielinājums:

- 61,8 tūkst. latu  - programmai "Vispārējā vadība" piešķirti līdzekļi 2000. gadā izveidotā Krīzes kontroles centra uzturēšanas izdevumu segšanai (Ministru kabineta 1999. gada 14. decembra noteikumos Nr. 410 "Grozījumi Ministru kabineta 1994. gada 8. novembra lēmumā Nr. 135 "Par Valsts kancelejas nolikumu"" noteikts, ka Valsts kancelejas sastāvā ir Krīzes kontroles centrs);

- 1,8 tūkst. latu  - apakšprogrammai "Eiropas integrācijas birojs" piešķirts finansējums vienai štata vietai, sakarā ar Twinning programmas pārņemšanu no Valsts pārvaldes reformu biroja.

PHARE un ES projekti:

- 2001. gadā Ministru kabineta apakšprogrammas "Eiropas integrācijas birojs" budžeta ietvaros turpinās ārvalstu palīdzības finansēts projekts LE9701.01.01 "Integrācija ES, likumdošanas saskaņošana" 100,0 tūkst. latu apjomā ar pamatbudžeta līdzfinansējumu 10,0 tūkst. latu apmērā.

 

10 Aizsardzības ministrija

Pamatbudžets

Galvenais uzdevums ir nodrošināt valsts iedzīvotāju drošību, valsts konsitucionālo iekārtu un valstisko suverenitāti, valsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas neaizskaramību, svarīgu valsts objektu aizsardzību, iekšējo un ārējo draudu prognozēšanu, novēršanu un neitralizēšanu, valsts aizsardzībai nepieciešamo spēku un līdzekļu izveidošana, to valdīšanu un patstāvīgu gatavību, piedalīties ANO miera uzturēšanas spēku pasākumos.

Viens no galvenajiem Latvijas uzdevumiem ir valsts pašaizsardzības spēju stiprināšana un NATO militāro kritēriju izpilde bruņoto spēku savietojamībai un kopdarbībai ar NATO, lai radītu priekšnoteikumus Latvijas uzaicināšanai NATO.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 43 048,5 3563,8 8924,5 48 409,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 950,8 3544,7 8793,1 46 199,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 2 097,7 19,1 131,4 2210,0
Izdevumi - kopā 43 048,5 3563,8 8924,5 48 409,2

01.00.00. Valsts aizsardzības vadība un administrācija tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 2 613,8 73,9 708,4 3 248,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 570,5 70,2 703,6 3 203,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 43,3 3,7 4,8 44,4
Izdevumi - kopā 2 613,8 73,9 708,4 3 248,3

Resursi

Samazinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

- 3,7 tūkst. latu  - maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi samazinās sakarā ar to, ka samazinātas iemaksas par izsolēm.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

- 4,8 tūkst. latu  - maksas pakalpojumu ieņēmumi palielinās sakarā ar ieņēmumu palielināšanos par telpu nomāšanu, autostāvvietu teritorijas nomāšanu, autotransporta pakalpojumiem.

Izdevumi

Samazinājums:

Vienreizēji izdevumi:

- 37,0 tūkst. latu  - samazināti izdevumi mašīnu iegādēm;

- 8,2 tūkst. latu  - samazinātas darba devēja valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas par 1%.

Citas izmaiņas:

- 25,0 tūkst. latu  - reorganizācijas rezultātā samazināti līdzekļi svešvalodu apmācības administrēšanai.

Palielinājums:

Vienreizējie izdevumi:

- 10,0 tūkst. latu  - autobāzes infrastruktūrai nepieciešamais remonts: siltumtrases, ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcijai.

- 10,0 tūkst. latu  - degvielas patēriņa pieaugums autobāzei.

- 42,0 tūkst. latu  - plānoti automašīnu iegādēm militārajiem atašejiem.

- 65,0 tūkst. latu  - plānoti Aizsardzības ministrijas iekšējās un ārējās drošības sistēmas uzlabošanai.

Regulārie izdevumi:

- 42,1 tūkst. latu  - palielinājums valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu apmaksai.

- 11,0 tūkst. latu  - plānoti militāri valstisko pasākumu audzināšanai, piemēram nodrošināt kultūras pasākumus Lāčplēša dienā, Litenes notikumu atceri utt.

Funkciju paplašināšanās:

- 84,7 tūkst. latu  - plānoti sabiedrības informēšanai un izglītošanai aizsardzības un integrācijas NATO jautājumos;

- 300,0 tūkst. latu  - plānoti papildus 5 militāro atašeju vietām (pārstāvis NATO, Beļģijā, Francijā, Lielbritānijā un ASV)

- 120,8 tūkst. latu  - plānoti papildus 24 štatu vienībām un to nodrošinājumam ar darba vietām, sakarā ar NATO integrācijas procesa un Centrālā aparāta darba aktivizēšanu.

Investīcijas:

- 18 tūkst. latu  - palielinājumu investīciju projektam MD03 "AM un NBS informātikas sistēmas attīstība" (2000. gadā 176 tūkst. latu un 2001. gadā 194 tūkst. latu).

02.00.00. Valsts militārā aizsardzība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 21 141,0 492,1 4 266,1 24 915,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 159,5 476,7 4 162,7 22 845,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 1 981,5 15,4 103,4 2 069,5
Izdevumi - kopā 21 141,0 492,1 4 266,1 24 915,0

Resursi

Samazinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

- 15,4 tūkst. latu  - maksas pakalpojumu ieņēmumi samazinās sakarā ar to, ka ūdens sporta veidu klubs tiek nodots privatizācijai.

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

- 103,4 tūkst. latu  - maksas pakalpojumu ieņēmumi palielinās sakarā ar ieņēmumu palielināšanos no peldbaseina un viesnīcas pakalpojumiem, kā arī no telpu un teritorijas īres.

Izdevumi

Samazinājums:

Vienreizēji izdevumi:

- 109,1 tūkst. latu  - samazinātas darba devēja valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas par 1%;

- 320,0 tūkst. latu  - pirmā glābšanas helikoptera iegādes.

Strukturālas izmaiņas:

- 47,6 tūkst. latu  - 12 štata vienību finansējuma pārdale uz budžeta apakšprogrammu 15.02.00 "Studentu militārā apmācība".

Palielinājums:

Vienreizējie izdevumi:

- 72,0 tūkst. latu  - tehnikas iegāde radiokontroles centra izveidei, mobilajam radiokontroles punktam, frekvenču vadībai;

- 111,2 tūkst. latu  - paredzēti NBS rotācijas militārā personāla dzīvokļu īres kompensācijas izmaksām;

- 135,0 tūkst. latu  - datoru iegādei bruņoto spēku vienībām.

Regulārie izdevumi:

- 232,0 tūkst. latu  - palielinātas štatu vienības par 105, lai sekmīgi pildītu Valsts Krasta apsardzes uzdevumus un nodrošinātu katru krasta apsardzes kuģi ar divām komandām;

- 253,4 tūkst. latu  - kuģu remontiem un piestātņu rekonstrukcijai;

- 115,3 tūkst. latu  - palielinātas štata vienības par 40 vienībām, lai izveidotu pretgaisa aizsardzības diviziona;

- 700,0 tūkst. latu  - plānoti helikoptera Mi 8 MTV iegādes sākuma iemaksai un helikoptera aprīkojumam;

- 200,0 tūkst. latu  - līdzekļi plānoti lidaparātu resursu atjaunošanai;

- 200,0 tūkst. latu  - drošības sistēmas un sakaru sistēmas izveidei;

- 76,0 tūkst. latu  - personālsastāva pieaugums Militārajai policijai (12 štata vienības);

- 45,4 tūkst. latu  - NBS vienību valsts nozīmes datu pārraides tīkla ierīkošanai un abonēšanas apmaksai.

Strukturālas izmaiņas:

- 1 407,7 tūkst. latu  - tiek izveidota jauna apakšprogramma "Vienību profesionalizācija", no kuras tiks finansēts Latvijas miera uzturēšanas spēku bataljons (LATBAT) (daļa līdzekļu tiek pārdalīti no 03.00.00 programmas (807,5 tūkst. latu)).

Jauni pasākumi:

- 70,7 tūkst. latu  - NBS krīzes vadības centra izveidei.

Investīcijas:

- 544,0 tūkst. latu  - palielinās investīcijas projektam MD10-03 "NBS sakaru sistēmas attīstība".

03.00.00 Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās

starptautiskajās organizācijās tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 3 617,9 821,1 1 933,0 4 729,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 617,9 821,1 1 933,0 4 729,8
Izdevumi - kopā 3 617,9 821,1 1 933,0 4 729,8

Izdevumi

Samazinājums:

Vienreizēji izdevumi:

- 13,6 tūkst. latu  - samazinātas darba devēja valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas par 1%.

Strukturālas izmaiņas:

- 807,5 tūkst. latu  - BALTBAT reorganizācija - jauna apakšprogramma 02.08.00 "Vienību profesionalizācija", no kuras tiks finansēts Latvijas miera uzturēšanas spēku bataljons (LATBAT).

- Saskaņā ar MK 19.09.2000. sēdes protokolu Nr. 44, 59.§ tika izveidota jauna apakšprogramma 03.02.00. "Tulkošana un terminoloģija", pārdalot līdzekļus programmas iekšienē 252 tūkst. latu apmērā.

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

- 421,6 tūkst. latu  - dalība starptautiskajos vingrinājumos, apmācība un izglītība, kā arī starptautisko mācību organizēšanai Latvijas teritorijā;

- 10,4 tūkst. latu  - sadarbībai ar Eiropas Drošības un Sadarbības Organizāciju (Vīnes dokumenta saistību izpildei) un sadarbībai ar Rietumeiropas Savienību.

- 1 041,0 tūkst. latu  - Starptautiskā misija (Baltijas valstu rotācija)

Investīcijas:

- 460,0 tūkst. latu  - palielinās investīcijas projektiem MD04 "Gaisa spēki: gaisa telpas novērošanas un kontroles sistēmas (BALTNET) izveidošana" un MD05 "Jūras spēki: programma BALTRON".

04.00.00. Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas

nodrošināšana tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 860,8 20,5 55,3 895,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 844,4 20,5 55,3 879,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 16,4 16,4
Izdevumi - kopā 860,8 20,5 55,3 895,6

Izdevumi

Samazinājums:

Vienreizēji izdevumi:

- 4,9 tūkst. latu  - samazinātas darba devēja valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas par 1%;

- 15,6 tūkst. latu  - samazināti mašīnu iegādēm.

Palielinājums:

Vienreizējie izdevumi:

- 10,0 tūkst. latu  - transporta līdzekļa iegādei, jo Latgales Valsts militārā dienesta pārvaldes rajona nodaļā darbs bez automašīnas ir ļoti apgrūtināts, jo nav iespējams izbraukāt ar sabiedrisko transportu pagastus iesaucamo reģistrēšanas jautājumos.

Regulārie izdevumi:

- 19,4 tūkst. latu  - pieaug telefona sakaru un pasta izdevumi, jo jāaptver lielāks iesaucamo skaits (divas reizes pieaug reģistrējamo un dispanserizējamo skaits, jo pēc izmaiņām "Obligātā militārā dienesta likumā" jāreģistrē no 16 gadu vecuma).

Funkciju paplašināšanās:

- 25,9 tūkst. latu  - plānoti pieaugumam 3 štatu vienībām, kuras palielina sakarā ar darba apjoma palielināšanos, jo pieaug reģistrējamo un dispanserizējamo skaits.

05.00.00. Latvijas Republikas Saeimas un Valsts prezidenta

drošības dienests tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 2 105,4 13,1 58,8 2 151,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 105,4 13,1 58,8 2 151,1
Izdevumi - kopā 2 105,4 13,1 58,8 2 151,1

Izdevumi

Samazinājums:

Vienreizēji izdevumi:

- 13,1 tūkst. latu  - samazinātas darba devēja valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas par 1%.

Palielinājums:

Vienreizējie izdevumi:

- 58,8 tūkst. latu  - plānoti sakaru sistēmas attīstībai - Smart Zone radiostaciju iegāde un ATM tīkla sakārtošanai.

06.00.00. Valsts drošības aizsardzība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 513,9 117,4 631,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 513,9 117,4 631,3
Izdevumi - kopā 513,9 117,4 631,3

08.00.00. Materiāltehniskā apgāde tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 4 246,2 1 672,7 2 573,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 246,2 1 672,7 2 573,5
Izdevumi - kopā 4 246,2 1 672,7 2 573,5

Izdevumi

Samazinājums:

Vienreizēji izdevumi:

- 1 672,7 tūkst. latu  - samazinātas iegādes kancelejas mēbelēm, telpu iekārtām u.c. kustamajiem īpašumiem.

10.00.00. Mācību procesa nodrošināšana tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 4 173,8 47,4 274,1 4 400,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 146,7 47,4 272,9 4 372,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 27,1 1,2 28,3
Izdevumi - kopā 4 173,8 47,4 274,1 4 400,5

Resursi

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

- 1,2 tūkst. latu  - Maksas pakalpojumu ieņēmumi palielinās sakarā ar ieņēmumu palielināšanos par ēdnīcas telpu un iekārtu nomāšanu.

Izdevumi

Samazinājums:

Vienreizēji izdevumi:

- 15,8 tūkst. latu  - samazinātas darba devēja valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas par 1%;

- 31,6 tūkst. latu  - samazināti līdzekļi materiālu, inventāra iegādei līdz Ls 50 par 1 vienību, tajā skaitā munīciju iegādei samazināts sakarā ar plānoto centralizēto piegādi.

Palielinājums:

Vienreizējie izdevumi:

- 167,5 tūkst. latu  - mācību korpusu remontiem un 6 stāvu kopmītnes jumta seguma atjaunošanai;

- 34,6 tūkst. latu  - taktikas, vadības un politisko zinību, tehnisko zinību katedru mācību auditoriju aprīkojumam un mācību programmas nodrošināšanai uz poligonu.

Regulārie izdevumi:

- 18,3 tūkst. latu  - plānoti 5 štatu vienību pieaugumam sakarā ar to, ka tiek paplašināta mācību programma;

- 33,1 tūkst. latu  - plānoti stipendiju un transporta kompensāciju pieaugumam sakarā ar studentu skaita palielināšanos;

- 19,4 tūkst. latu  - pieaug ārvalstu komandējumi sakarā ar pieredzes apmaiņu un aizsardzības sistēmas attīstību un integrāciju NATO.

11.00.00. Veselības aizsardzība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 551,4 95,1 646,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 531,0 74,7 605,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 20,4 20,4 40,8
Izdevumi - kopā 551,4 95,1 646,5

Resursi

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

- 20,4 tūkst. latu  - maksas pakalpojumu ieņēmumi palielinās sakarā ar ieņēmumu palielināšanos par telpu un teritoriju īri.

Izdevumi

Palielinājums:

- 74,7 tūkst. latu  - medicīnisko materiālu, instrumentu un aparatūras iegāde, lai mūsu mediķi varētu darboties starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās.

12.00.00. Kara muzejs tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 157,7 19,7 177,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148,7 18,1 166,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9,0 1,6 10,6
Izdevumi - kopā 157,7 19,7 177,4

Resursi

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

- 1,6 tūkst. latu  - maksas pakalpojumu ieņēmumi palielinās sakarā ar to, ka palielinās ieejas maksa un suvenīru izdevumu tirdzniecība.

Izdevumi

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

- 2,0 tūkst. latu  - plānoti 10 skapju iegādei muzeju krātuvju aprīkojumam;

- 1,0 tūkst. latu  - plānoti dizaina projekta konkursam ekspozīcijas izveidošanai par Latvijas armiju 1920.-1940.;

- 3,4 tūkst. latu  - plānoti izstāžu zāles un elektrības sistēmas remontam;

- 3,4 tūkst. latu  - plānoti Gada grāmatas izdošanai;

- 4,2 tūkst. latu  - plānoti vestibila rekonstrukcijai un apmeklētāju apkalpošanas vietu modernizācijai;

- 4,1 tūkst. latu  - datoru iegāde, eksponātu iegāde, suvenīru vitrīnas.

13.00.00. Iemaksas starptautiskajās organizācijās tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 4,5 4,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4,5 4,5
Izdevumi - kopā 4,5 4,5

15.00.00. Jaunatnes militārā apmācība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 319,9 88,3 408,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 319,9 88,3 408,2
Izdevumi - kopā 319,9 88,3 408,2

Izdevumi

Palielinājums:

Strukturālās izmaiņas:

- 47,6 tūkst. latu  - plānoti papildu 12 štata vietām, kas pārdalītas no Zemessardzes budžeta apakšprogrammas 02.05.00.

Regulārie izdevumi:

- 8,6 tūkst. latu  - plānoti studentu vasaras nometņu organizēšanai;

- 1,6 tūkst. latu  - plānoti studentu teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām gada laikā;

- 2,4 tūkst. latu  - plānoti tehnisko iekārtu iegādei nodarbību vadīšanai.

Funkciju paplašināšanās:

- 28,1 tūkst. latu  - plānoti papildu 6 štata vietām valsts aizsardzības mācības apguves paplašināšanai vidējās izglītības iestādēs.

16.00.00. Remonti un celtniecība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 2 043,7 423,0 1 088,9 2 709,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 043,7 423,0 1 088,9 2 709,6
Izdevumi - kopā 2 043,7 423,0 1 088,9 2 709,6

Izdevumi

Samazinājums:

Investīcijas:

- 158,0 tūkst. latu  - samazināti investīciju projektam MD17 "Mācību centru infrastruktūras attīstība" (2000. gadā 470 tūkst. latu un 2001. gadā 312 tūkst. latu);

- 265,0 tūkst. latu  - samazināti investīciju projektam MD29 "NBS SUV mācību centra "Buļļi" rekonstrukcija" (2000. gadā 463 tūkst. latu un 2001. gadā 198 tūkst. latu).

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

- 1 088,9 tūkst. latu  - plānoti celtniecības un remontdarbu veikšanai NBS un Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošajās institūcijās.

17.00.00. Sociālās apdrošināšanas iemaksas tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 278,4 219,6 498,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 278,4 219,6 498,0
Izdevumi - kopā 278,4 219,6 498,0

Izdevumi

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

- 219,6 tūkst. latu  - plānoti Iekšlietu ministrijas obligātā militārā dienesta karavīru, diplomātu laulāto pensiju un bezdarba apdrošināšanas iemaksai, kas iepriekš tika veikta no Labklājības ministrijas budžeta.

18.00.00. Kartogrāfijas attīstība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 420,0 420,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 420,0 420,0
Izdevumi - kopā 420,0 420,0

11 Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrijas ārpolitikas stratēģija ir nodrošināt Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO, efektīvi īstenot Deklarācijā par Ministru kabineta darbu noteikto valsts ārpolitiku. Ministrijas uzdevums ir nodrošināt Latvijas diplomātisko misiju pilnvērtīgu darbību visās Eiropas Savienības un NATO dalībvalstīs, nostiprināt koordināciju starp Baltijas valstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un turpināt iesākto darbu pie Latvijas starptautiski līgumiskā pamata pilnveidošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas, pilnībā izmantojot iespējas, ko Latvijai dod dalība starptautiskajās ekonomiskajās organizācijās, kā arī aktivizēt divpusējo starpvalstu ekonomiskās sadarbības institūciju darbību.

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 11 010,9 1 057,0 1 090,1 11 044,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 251,4 493,5 1 090,1 10 848,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 675,9 479,9 196,0
Ārvalstu finansu palīdzība 83,6 83,6 0,0
Izdevumi - kopā 11 010,9 1 057,0 1 090,1 11 044,0

01.00.00 Ārlietu pārvalde tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 8 928,3 518,5 1 068,2 9 478,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 252,4 38,6 1 068,2 9 282,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 675,9 479,9 196,0
Izdevumi - kopā 8 928,3 518,5 1 068,2 9 478,0

Ieņēmumi

Samazinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu

- 479,9 tūkst. latu  - maksas pakalpojumu samazinājums galvenokārt saistīts ar to, ka Latvijas Republikas vēstniecība Krievijas Federācijā ir pārtraukusi telpu iznomāšanu viesu namā "Tālava" (saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes Konvenciju par diplomātiskajiem sakariem), kā arī sakarā ar bezvīzu režīmu līgumu noslēgšanu ar daudzām pasaules valstīm.

Izdevumi

Samazinājums:

Strukturālas izmaiņas:

- 3,0 tūkst. latu  - saskaņā ar Latvijas - Krievijas līguma par Skrundas RLS izmantošanu beigšanos likvidēta apakšprogramma "Latvijas pilnvarotā pārstāvja darbība Skrundas RLS".

Citas izmaiņas:

- 22,0 tūkst. latu  - samazināti Ārlietu ministrijas kapitālie izdevumi, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu (MK 2000. gada 18. jūlija sēdes protokols Nr. 32);

- 13,6 tūkst. latu  - samazināti izdevumi sakarā ar paredzēto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas samazināšanu no 2001. gada 1. janvāra par 1%, atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

Palielinājums:

Citas izmaiņas:

- 4,0 tūkst. latu  - pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu (MK 2000. gada 1. augusta sēdes protokols Nr. 34) piešķirti līdzekļi minimālās algas paaugstināšanai;

- 400,0 tūkst. latu  - piešķirti līdzekļi Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā darbības nodrošināšanai;

- 167,0 tūkst. latu  - piešķirti līdzekļi rīcības plāna Latvijas dalībai NATO izpildei, kura ietvaros paredzētas informācijas vizītes NATO struktūrās, izglītojošie projekti jaunatnes grupām par NATO jautājumiem, Ārlietu ministrijas mājas lapas Internetā drošības politikas sadaļas pilnveidošana, Latvijas pārstāvju līdzdalības starptautiskos pasākumos par Eiroatlantiskās drošības jautājumiem nodrošināšana;

- 265,0 tūkst. latu  - piešķirti līdzekļi ministrijas centrālā aparāta informācijas sistēmas izveidošanai, lai nodrošinātu informācijas aizsardzību un drošību saskaņā ar NATO standartiem;

- 138,0 tūkst. latu  - sakarā ar to, ka 2001. gadā Latvija prezidē Eiropas Padomē, piešķirti līdzekļi Latvijas prezidentūras nodrošināšanai Eiropas Padomē;

- 18,0 tūkst. latu  - sakarā ar NATO biroja kompleksa pārcelšanu uz citām telpām, pieaug telpu nomas maksa;

- 58,4 tūkst. latu  - pieaug BO VAS "VITA" pakalpojumu apmaksa, jo iestāšanās sarunu ar ES uzsākšana īpaši intensificē INTERNET lietošanu, jaunākās informācijas nepieciešamību, tās operatīvu analīzi;

- 17,8 tūkst. latu  - pārdalīts no programmas "Sarunu ar ES delegācijas nodrošinājums" kapitālo un daļa kārtējo izdevumu finansējuma, lai pārstāvniecībā Briselē nodrošinātu sarunu delegācijas darba tehniskās iespējas.

Apakšprogrammā "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" līdzekļi paredzēti 33 diplomātisko misiju ārvalstīs darbības nodrošināšanai, vienas diplomātiskās misijas vidējie uzturēšanas izdevumi saglabājas 2000. gada līmenī, tas ir vidējais finansējums uz vienu vēstniecību 210,0 tūkst. latu.

02.00.00. Iemaksas starptautiskajās organizācijās tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 1 741,0 427,2 12,0 1 325,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 741,0 427,2 12,0 1 325,8
Izdevumi - kopā 1 741,0 427,2 12,0 1 325,8

Samazinājums:

427,2 tūkst. latu  - samazināti parādu atmaksai ANO Miera spēku uzturēšanai paredzētie līdzekļi. Parādu saistības pakāpeniski pilnā apmērā tiks izpildītas 2002. un 2003. gados. Samazinās iemaksas Pasaules tirdzniecības organizācijā un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā.

Palielinājums:

12,0 tūkst. latu  - pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu (MK 2000. gada 21. marta sēdes protokols Nr. 13) jāveic dalības maksa Pasaules Tirdzniecības Organizācijas likumdošanas konsultatīvajā centrā.

2001. gadā iemaksas starptautiskajās organizācijās tiek plānotas 1 325,7 tūkst. latu apjomā, tai skaitā:

- ANO - 620,0 tūkst. latu;

- UNESCO - 420,0 tūkst. latu;

- UNESCO WHF - Pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzības fondā - 0,7 tūkst. latu;

- Pasaules tirdzniecības organizācijā - 20,0 tūkst. latu;

- Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā - 2,0 tūkst. latu;

- Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijā - 3,0 tūkst. latu;

- Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisijā CTBTO - 9,0 tūkst. latu;

- EDSO - 58,0 tūkst. latu;

- Eiropas padomē - 151,8 tūkst. latu;

- Eiropas Padomes jaunatnes fondā - 2,2 tūkst. latu;

- Baltijas jūras valstu padomē - 25,0 tūkst. latu;

- Hāgas privāttiesību konferencē - 2,0 tūkst. latu;

- Pasaules Tirdzniecības Organizācijas likumdošanas konsultatīvajā centrā - 12,0 tūkst. latu.

03.00.00. Sarunu ar ES delegācijas nodrošinājums tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 341,6 101,4 240,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 258,0 17,8 240,2
Ārvalstu finansu palīdzība 83,6 83,6 0,0
Izdevumi - kopā 341,6 101,4 240,2

Ieņēmumi

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 83,6 tūkst. latu  - 2000. gadā beidzās ārvalstu finansu palīdzības projekts LE9701.01.01 "Atbalsts Latvijas pirmsiestāšanās procesam".

Izdevumi

Samazinājums:

- 17,8 tūkst. latu  - kapitālo un daļa kārtējo izdevumu finansējuma pārdalīti programmai "Ārlietu pārvalde", lai pārstāvniecībā Briselē nodrošinātu sarunu delegācijas darba tehniskās iespējas.

 

12 Ekonomikas ministrija

Latvijas ekonomiskās politikas svarīgākais mērķis vidēja termiņa perspektīvā ir panākt stabilu, sabalansētu un ilglaicīgu ekonomikas izaugsmi.

Ekonomiskā politika šī mērķa sasniegšanā ir īstenojama divos galvenos virzienos:

- ekonomikas izaugsmei labvēlīgas makroekonomiskās vides veidošana un nostiprināšana;

- strukturālo reformu turpināšana.

Ekonomikas ministrijas galvenais uzdevums ir sadarbībā ar citām valsts institūcijām izstrādāt un īstenot valsts politiku tautsaimniecībā.

Lai sekmētu valsts ekonomikas attīstības mērķa sasniegšanu, Ekonomikas ministrijas darbības pamatmērķi tās kompetences ietvaros ir sekojoši:

- valsts tautsaimniecības politikas izstrādāšana un īstenošana, balstoties uz valsts ekonomiskā stāvokļa analīzi un prognozējot tās attīstības perspektīvas, koordinējot nacionālās programmas un Nacionālo nodarbinātības plānu, izstrādājot ekonomiskās attīstības un Ekonomikas ministrijas kompetencē esošo nozaru koncepcijas un stratēģijas, apgūstot Eiropas Savienības struktūrpolitikas principus;

- mērķtiecīgas ārējās ekonomiskās politikas realizēšana, izstrādājot un slēdzot ārējās tirdzniecības līgumus, izlīdzinot tirdzniecības tehniskās barjeras, īstenojot eksportu veicinošus pasākumus un iekšējā tirgus aizsardzību un drošumu;

- uzņēmumu efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, īstenojot kvalitātes nodrošināšanas pasākumus, nodrošinot veselīgu konkurenci valstī un pilnveidojot monopolu uzraudzību, sekmējot progresīvo tehnoloģiju pielietošanu;

- patērētāju tiesību aizsardzība, nodrošinot patērētāju interešu iestrādi likumdošanas aktos un standartos;

- uzņēmējdarbības vides uzlabošana, izveidojot viendabīgu uzņēmējdarbību veicinošu likumdošanu, samazinot šķēršļus uzņēmējdarbībai;

- mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstības stimulēšana, pilnveidojot MVU atbalsta infrastruktūru un tās darbībai labvēlīgu likumdošanas vidi, apmācot uzņēmējus, koordinējot fondu darbību MVU attīstībai;

- ekonomiskās vides izlīdzināšanās nodrošināšana Latvijas reģionos, radot vienādas uzņēmējdarbības attīstības iespējas un stimulējot īpaši atbalstāmo reģionu attīstību.

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 10 570,8 4 100,5 2 247,6 8 717,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 105,4 657,3 1467,3 5 915,4
Dotācija īpašiem mērķiem 12,1 12,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 395,3 42,5 437,8
Ārvalstu finansu palīdzība 5 070,1 3 443,2 725,7 2 352,6
Izdevumi - kopā 10 570,8 4 100,5 2 247,6 8 717,9

Resursi

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 3 443,3 tūkst. latu  - četrpadsmit PHARE projektiem 2000. gadā beidzas finansējums, pieciem projektiem finansējuma apmērs samazinās.

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

- 4,2 tūkst. latu  - programmā 03.00 "Centrālā statistikas pārvalde" paredzēts vairāk pārdot statistiskos izdevumus, kā rezultātā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plānoti lielāki;

- 22,5 tūkst. latu  - programmā 06.00 "Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija" ieņēmumi ieplānoti pamatojoties uz reālā tirgus pieprasījuma pēc akreditācijas pasākumiem;

- 15,8 tūkst. latu  - izveidota jauna 01.08. apakšprogramma "Pašvaldību kreditēšanas fonda administrēšana", kurai viens no finansēšanas avotiem ir maksa no pašvaldībām par fonda sniegtiem pakalpojumiem.

Dotācija īpašiem mērķiem:

- 12,1 tūkst. latu  - 01.08. apakšprogrammā "Pašvaldību kreditēšanas fonda administrēšana" fonda darbības nodrošināšanai.

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 725,7 tūkst. latu  - paredzēts viens jauns PHARE 2000 projekts.

01.00.00. Nozares vadība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 3 085,3 386,5 210,9 2 909,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1441,9 386,5 19,9 1 075,3
Dotācija īpašiem mērķiem 12,1 12,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 295,0 15,8 310,8
Ārvalstu finansu palīdzība 1 348,4 163,1 1 511,5
Izdevumi - kopā 3 085,3 386,5 210,9 2 909,7

Izdevumi

Samazinājums:

Vienreizēji izdevumi:

- 295,8 tūkst. latu  - izslēgts 2000. gadā piešķirtais finansējums izstādes EXPO 2000 nodrošināšanai;

- 87,0 tūkst. latu  - 01.01. apakšprogrammā "Centrālais aparāts" izslēgts finansējums, jo pabeigts investīciju projekts "Valsts investīciju vadības informācijas sistēmas iekļaušana valsts finansu vadības sistēmā".

Citas izmaiņas:

- 3,7 tūkst. latu  - 01.01. apakšprogrammā "Centrālais aparāts" valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazināšana.

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

- 19,9 tūkst. latu  - 01.01. apakšprogrammai "Centrālais aparāts" paredzēts papildus finansējums, lai nodrošinātu brīvu uzņēmējdarbību un notiktu brīva pakalpojumu kustība, palielinot štata vienību skaitu par 3 cilvēkiem.

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 163,1 tūkst. latu  - 01.06. apakšprogrammai "Ārvalstu finansu projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība" palielinājums saistīts ar ārvalstu finansu palīdzības pieaugumu PHARE projektam "Enerģijas sektora pārstrukturizācija" par 753 tūkst. latu, bet projektiem "Enerģētiskās krīzes vadības sistēmas pilnveidošana", "Tehniskā uzraudzība", "Atjaunojamās enerģijas programma", "Valsts Energoinspekcijas izveidošana", "Sadarbības veicināšana starp MVU un banku sektoru" ārvalstu finansu palīdzība kopumā par 589,9 tūkst. latu beidzas 2000. gadā

03.00.00. Centrālā statistikas pārvalde tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 2 767,2 1 133,1 744,9 2 379,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1489,4 26,1 15,0 1 478,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 70,8 4,2 75,0
Ārvalstu finansu palīdzība 1 207,0 1 107,0 725,7 825,7
Izdevumi - kopā 2 767,2 1 133,1 744,9 2 379,0

Izdevumi

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

- 16,0 tūkst. latu  - samazināts limits kapitāliem izdevumiem;

- 10,1 tūkst. latu  - valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu samazinājums.

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 1 107 tūkst. latu  - samazinās ārvalstu finansu palīdzība PHARE projektam "Statistisko pētījumu paplašināšana" un 2000. gadā beidzas projekti "Valsts statistikas rādītāju sistēmas pilnveidošana atbilstoši ES likumdošanai un ES statistikas biroja Eurostat izstrādāto prasību u.c. starptautisko institūciju prasību ievērošana", "Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēmas modernizācija", "Datu vadības sistēma CSP".

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

- 15,0 tūkst. latu  - minimālās algas palielināšanai.

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 725,7 tūkst. latu  - paredzēts jauns PHARE projekts "Statistisko pētījumu palielināšana un reģionālā datu vadības sistēma".

04.00.00. Metroloģija tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 416,0 241,2 0,6 175,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 159,4 0,6 160,0
Ārvalstu finansu palīdzība 256,6 241,2 15,4
Izdevumi - kopā 416,0 241,2 0,6 175,4

Izdevumi

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 241,2 tūkst. latu  - ārvalstu finansu palīdzība samazinās PHARE projektam "Iekšējā tirgus institūciju stiprināšana" un 2000. gadā beidzas projekts "Eiropas Savienības tehnisko normatīvu ieviešana".

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

- 0,6 tūkst. latu  - lai Valsts metroloģiskā inspekcija varētu nodrošināt maksājumus par komunāliem pakalpojumiem.

06.00.00. Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas

institūciju akreditācija tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 70,0 0,9 22,5 91,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40,5 0,9 39,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 29,5 22,5 52,0
Izdevumi - kopā 70,0 0,9 22,5 91,6

Resursi

Palielinājums:

Pašu ieņēmumi:

- 22,5 tūkst. latu  - palielinājums noteikts, pamatojoties uz tirgus analīzi par pieprasījumu pēc akreditācijas pakalpojumiem.

Izdevumi

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

- 0,9 tūkst. latu  - samazinātas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

07.00.00. Konkurences padome tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 153,0 24,8 177,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 153,0 24,8 177,8
Izdevumi - kopā 153,0 24,8 177,8

Izdevumi

Palielinājums:

24,8 tūkst. latu  - augsti kvalificētu neatkarīgu ekspertu piesaistei slēdzienu sagatavošanai par atsevišķiem ekonomiskiem un tehniskiem jautājumiem, kā arī tulkošanas darbu nodrošināšanai Konkurences padomes darbības nostiprināšanai atbilstoši ES prasībām.

08.00.00. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 317,1 180,0 49,1 186,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 317,1 49,1 186,2
Ārvalstu finansu palīdzība 180,0 180,0
Izdevumi - kopā 317,1 180,0 49,1 186,2

Resursi

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 180,0 tūkst. latu  - ārvalstu finansu palīdzība 2000. gadā beidzas projektam "Standarti".

Izdevumi

Palielinājums:

- 49,1 tūkst. latu  - paredzēts izveidot trīs reģionālās struktūrvienības ar divām štata vienībām katrā un Patērētāju tiesību aizsardzības centrā izveidot Reklāmas uzraudzības daļu ar 3 štata vienībām, kura uzraudzīs, lai netiek veidota un izplatīta maldinoša reklāma, radot būtiskus zaudējumus patērētājiem.

11.00.00. Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 1 000,0 200,0 800,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 000,0 200,0 800,0
Izdevumi - kopā 1 000,0 200,0 800,0

Izdevumi

Samazinājums:

200,0 tūkst. latu  - finansējums noteikts valsts atbalsta nodrošināšanai īpaši atbalstāmiem reģioniem atbilstoši akceptētajiem projektiem.

13.00.00. Iekšējā tirgus aizsardzība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 139,9 40,8 99,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 139,9 40,8 99,1
Izdevumi - kopā 139,9 40,8 99,1

Izdevumi

Samazinājums:

Vienreizēji izdevumi:

- 40,0 tūkst. latu  - izslēgtas vienreizējās kapitālās iegādes, kas 2000. gadā tika paredzētas Iekšējā tirgus aizsardzības biroja darbības uzsākšanai;

- 0,8 tūkst. latu  - samazinātas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

14.00.00. Investīciju piesaistes un investīciju veidošanas programma tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 2 155,0 2 078,0 107,8 184,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77,0 107,8 184,8
Ārvalstu finansu palīdzība 2 078,0 2 078,0
Izdevumi - kopā 2 155,0 2 078,0 107,8 184,8

Resursi

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 2078 tūkst. latu  - ārvalstu finansu palīdzība 2000. gadā beidzas PHARE projektiem "Eksporta finansēšanas atbalsts", "Energoefektivitātes fonds", "Investīciju un eksporta atbalsts", "Energoefektivitātes fonda tehniskās palīdzības izveide", "PHARE tehniskās palīdzības LAA līgums".

Izdevumi

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

- 107,8 tūkst. latu  - paredzēts Investīciju piesaistes programmas turpināšanai un paplašināšanai, kura paredz darbu pie uzņēmējdarbības likumdošanas bāzes pilnveidošanas; līdzdalību valsts rūpniecības attīstības stratēģijas realizēšanā; investīciju piesaistes mārketinga pasākumu realizēšanu ārvalstīs;

15.00.00. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 1 218,0 1 218,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 218,0 1 218,0
Izdevumi - kopā 1 218,0 1 218,0

Uzdevumi, mērķi:

Paredzēts, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzdevumi būs:

- patērētāju interešu aizsardzība, lai tiktu sniegti kvalitatīvi pakalpojumi, pamatojoties uz pamatotiem tarifiem;

- sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu darbības efektivitātes veicināšana.

Šo uzdevumu veikšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai plānots noteikt šādas funkcijas:

- sabiedrisko pakalpojumu tarifu regulēšana;

- sabiedrisko pakalpojumu sniedzošo uzņēmumu darbības licencēšana;

- sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzraudzība;

- strīdu izšķiršana starp sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem un patērētājiem par tarifu apmēriem un pakalpojumu kvalitāti;

- sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu uzraudzība pastāvošo likumdošanas aktu ievērošanā un likumā paredzēto sodu uzlikšana;

- konkurences veicināšana un attiecīgu regulēšanas metožu izstrādāšana sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu darbības efektivitātes veicināšana.

Resursi

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

- 1 218,0 tūkst. latu  - tā kā Saeimā 2. lasījumā pieņemts likumprojekts "Likums par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", no 2001. gada 1. janvāra darbību varētu uzsākt vienotais regulators - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Paredzēts, ka regulēšanas nodeva tiks ieskaitīta valsts pamatbudžetā, bet no pamatbudžeta saņemta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem regulatora darbības uzsākšanai un nodrošināšanai.

16.00.00. Valsts energoinspekcija tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 57,2 57,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 57,2 57,2
Izdevumi - kopā 57,2 57,2

Uzdevumi, mērķi:

Valsts energoinspekciju paredzēts izveidot, lai valsts realizētu energoapgādes uzņēmumu objektu un enerģijas lietošanas iekārtu kvalitātes, drošības un ekspluatācijas pārbaudes, kontrolētu un uzraudzītu elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes apgādē izmantoto iekārtu atbilstības novērtēšanas kārtību, veiktu elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes kvalitātes prasību izpildes un atbilstības kontroli un uzraudzību.

Resursi

Palielinājums:

Funkciju paplašināšanās:

- 57,2 tūkst. latu  - Pamatojoties uz Enerģētikas likumā noteikto, plānots, ka no 2001. gada darbību uzsāks Valsts energoinspekcija 12 darbinieku sastāvā. Šie līdzekļi paredzēti inspekcijas darbības uzsākšanai un nodrošināšanai.

Speciālais budžets

02.00.00. Centrālā dzīvojamo māju komisija tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Ieņēmumi - kopā 2 100,5 726,2 1 374,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 100,5 726,2 1 374,3
Ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas 2 100,5 726,2 1 374,3
Izdevumi - kopā 2 100,5 726,2 1 374,3

Ieņēmumi

Samazinājums:

Funkciju samazināšanās:

Sakarā ar to, ka dzīvojamo māju privatizācijas process tuvojas nobeigumam, paredzēts, ka 2001. gadā par 726,2 tūkst. latu samazināsies ieņēmumi no šīs darbības.

Izdevumi

Atbilstoši plānotiem ieņēmumiem, par 726,2 tūkst. latu samazinājušies arī izdevumi, kas novirzāmi dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai un dzīvojamo māju apsaimniekošanas organizēšanai pēc dzīvojamo māju privatizācijas.

 

13 Finansu ministrija

Mērķis  - tautsaimniecības attīstību veicinošas finansu un fiskālās politikas izstrāde un tās efektīvas realizācijas nodrošināšana, kas ietver:

- ekonomiskās attīstības stratēģijas izstrādāšanu un aktualizāciju;

- vienotu principu ievērošanas nodrošināšanu valsts budžeta vadībā un izpildē;

- vienotas valsts parāda vadības politikas nodrošināšanu;

- vienotas finansu vadības informācijas sistēmas izveidi un realizācijas nodrošināšanu;

- nodokļu sistēmas attīstību, pilnveidojot nodokļu likumus un uz tiem balstītos normatīvos aktus, uzlabojot administrēšanu, t.i., nodokļu likumu piemērošanu;

- muitas un nodokļu saistību izpildes un kontroles uzlabošanu;

- mūsdienīgas nodokļu administrācijas, kuras uzmanības centrā būtu klients, izveidi;

- darba efektivitātes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu;

- valsts atbalsta uzņēmējdarbībai uzraudzību;

- valsts un pašvaldību pasūtījuma uzraudzību;

- iekšējā audita nodrošināšanu;

- valsts proves uzraudzību;

- sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas uzraudzību;

- izložu un azartspēļu uzraudzību;

- koordinācijas nodrošināšanu finansu normatīvo aktu izstrādē;

- kvalitatīvas un vispusīgas informācijas sniegšanu.

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 95 230,2 8 445,5 9 725,7 96 500,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 801,2 5 705,8 8 833,1 89 928,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 4 077,3 287,3 348,6 4 138,6
Ārvalstu finansu palīdzība 3 318,7 2 452,4 534,0 1400,3
Dotācija īpašiem mērķiem 1 033,0 1 033,0
Izdevumi - kopā 95 230,2 8 445,5 9 809,7 96 597,4
Fiskālā bilance -55 987,9 -48 995,9
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma
samazinājums (+), palielinājums (-) 97,0 97,0

Finansu ministrijai valsts pamatbudžeta izdevumi 2001. gadam plānoti 96 500,4 tūkst. latu apmērā, kas ir par 1 270,2 tūkst. latu jeb 1,3% vairāk nekā 2000. gadā. Tajā skaitā izdevumi no ārvalstu finansu palīdzības tiek plānoti 1 400,3 tūkst. latu apmērā (2000. gadā - 3 318,7 tūkst. latu).

2001. gada Finansu ministrijas pamatbudžetā izveidotas jaunas programmas - 14.00. "Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība" un 15.00. "Vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzības nodrošināšana" un jauna apakšprogramma 03.10. "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas izveide", bet tiek izslēgta programma 08.00. "ERAB pilnvarnieku sanāksme Rīgā".

01.00.00. Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde

Programmas galvenais uzdevums ir izstrādāt un kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm īstenot valsts politiku budžeta īstermiņa un ilgtermiņa finansu, nodokļu un muitas jautājumos.

Līdztekus galvenā uzdevuma īstenošanai programmas ietvaros, sākot ar 2001. gadu ir jānodrošina likuma "Par valsts fondētajām pensijām" ieviešanu, jāizstrādā fondēto valsts pensiju shēma un jāuzsāk valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana. Valsts kasē tiks izstrādāta tāda iekšējās finansu kontroles sistēma, kas nodrošinās neatkarīgu lēmumu pieņemšanu valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā no Valsts kases darbībām valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru emitēšanā.

Ņemot vērā, ka Latvijai būs iespējas saņemt pirmspievienošanās palīdzību no strukturālajiem fondiem (ISPA un SAPARD), kā arī saistībā ar īpašajām Eiropas savienības prasībām, Finansu ministrijai būs jāpiedalās visu ES pilnīgi vai daļēji finansēto programmu vai projektu iekšējos auditos.

Valsts budžeta izstrādes un plānošanas jomā būs jānodrošina valsts budžeta un ES līdzekļu plānošana, jaunu klasifikāciju (ieņēmumu, izdevumu, funkcionālā) izstrāde un ieviešana, budžeta finansētu uzņēmumu finansu pārskatu analīze.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 4 491,3 1 245,4 1 497,0 4 742,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 847,2 14,0 713,0 3 546,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 300,0 250,0 550,0
Ārvalstu finansu palīdzība 1 344,0 1 231,4 534,0 646,7
Izdevumi - kopā 4 491,3 1 245,4 1 497,0 4 742,9

Resursi

Palielinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

- 250 tūkst. latu  - 2001. gadā Valsts kasei tiek plānots palielināt ieņēmumus no aizdevumu un galvojumu līgumu apkalpošanas. Pieaugums saistīts ar ievērojamu izsniegto valsts galvojumu uzņēmējsabiedrībām, uzņēmumiem un citām iestādēm valsts investīciju programmā iekļauto projektu realizācijai nepieciešamajiem aizņēmumiem no starptautiskajām finansu organizācijām un komercbankām un noslēgto aizdevuma līgumu apjoma palielināšanos.

Izdevumi

Samazinājums:

14,0 tūkst. latu  - saskaņā ar likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredzēto par 1% samazinātas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 1 231,4 tūkst. latu  - tai skaitā:

- 110,0 tūkst. latu - 2000. gadā ir beidzies projekts LE9702.02.02 "Konsolidācijas rokasgrāmatas izstrādāšana",

- 897,4 tūkst. latu - samazinās finansējuma apjoms projektam LE9805.01.01 "Budžeta procedūru stiprināšana",

- 224,0 tūkst. latu - samazinās finansējuma apjoms projektam LE9806.01.02 "Iekšējā tirgus institūciju stiprināšana".

Palielinājums:

-343 tūkst. latu  - centrālā aparāta un Valsts kases kārtējiem un kapitālajiem izdevumiem, tajā skaitā:

- 105 tūkst. latu Lauku atbalsta dienesta sertifikācijas nodrošināšanai;

- 81,6 tūkst. latu jaunu funkciju (darba samaksas vienotas valsts politikas izstrāde, valsts budžeta daļas un ES līdzekļu plānošana, līdzdalība ES finansēto projektu iekšējo auditu veikšanai u.c.) izpildei,

- 60,2 tūkst. latu Finansu ministrijas atašeja Briselē darbības uzsākšana un nodrošināšana;

- 96,2 tūkst. latu valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas nodrošināšanai.

- 250 tūkst. latu  - izdevumu palielinājums Valsts kasei, lai nodrošinātu izsniegto valsts galvojumu un aizdevumu līgumu apkalpošanu (tehnoloģisko un informātikas sistēmu uzturēšana un apkalpošana).

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 534 tūkst. latu  - tiek uzsākts jauns projekts "Valsts izdevumu vadība" 2000. gada Nacionālās PHARE programmas ietvaros.

Investīcijas:

370 tūkst. latu  - lielākā apjomā tiek turpināta informātikas projektu realizācija:

- "Finansu un fiskālās politikas nodrošināšanas vienotā informācijas sistēma" (2000. gadā - 154 tūkst. latu, 2001. gadā - 260 tūkst. latu);

- "Valsts kases modernizācija" (2000. gadā - 154 tūkst. latu, 2001. gadā - 418 tūkst. latu).

02.00.00. Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Valsts ieņēmuma dienesta (VID) mērķi ir īstenot valsts fiskālo un muitas politiku, nodrošināt valsts ekonomiskās robežas aizsardzību un plānotos ieņēmumus valsts budžetā, panākot nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu brīvprātīgu nomaksu laikā un garantējot to iekasēšanu, tādējādi sekmējot Latvijas iedzīvotāju ekonomisko un sociālo labklājību.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 40 217,9 3 675,0 3 720,2 40 263,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 801,0 3 406,9 3 711,2 36 105,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 2 575,7 60,0 2 515,7
Ārvalstu finansu palīdzība 808,1 208,1 9,0 609,0
Dotācija īpašiem mērķiem 1 033,0 1 033,0
Izdevumi - kopā 40 217,9 3 675,0 3 720,2 40 263,1

Kopējais finansējums programmai 2001. gadā tiek plānots 40 263,1 tūkst. latu apmērā, t.i., par 45,1 tūkst. latu jeb 0,1% vairāk nekā 2000. gadā (40 217,9 tūkst. latu).

02.01.00. Valsts nodokļu administrēšana un muitas politikas

nodrošināšana tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 22 738,9 403,9 564,0 22 899,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 252,5 135,8 564,0 22 680,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 278,3 60,0 218,3
Ārvalstu finansu palīdzība 208,1 208,1
Izdevumi - kopā 22 738,9 268,0 428,2 22 899,0

Plānotais finansējums 2001. gadā ir 22 899,0 tūkst. latu, t.i., par 160,0 tūkst. latu jeb 0,7% vairāk nekā 2000. gadā (22 738,9 tūkst. latu).

Resursi

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

- 60,0 tūkst. latu  - samazinājums plānotajiem pašu ieņēmumiem no muitas deklarāciju un sertifikātu pārdošanas sakarā ar uzņēmēju pieprasījuma samazināšanos.

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 208,1 tūkst. latu  - beidzas ārvalstu tehniskās palīdzības projekti LE9701.02.03.01 "Muitas informātikas sistēmas ASYCUDA ieviešana" un LE9806.01."Iekšējā tirgus institūciju stiprināšana".

Izdevumi

Samazinājums:

135,8 tūkst. latu  - saskaņā ar likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredzēto par 1% samazinātas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Palielinājums:

Regulārie maksājumi:

- 46,4 tūkst. latu  - minimālās algas palielināšana VID darbiniekiem,

- 517,6 tūkst. latu  - VID modernizācijas projekta ietvaros tika uzsākta VID struktūras reorganizācija, izveidojot trīs līmeņu struktūru un viens no pasākumiem bija VID darbinieku atalgojumu izlīdzinājums starp reģionālajām un teritoriālajām iestādēm. Apakšprogrammā tiek iekļautas izmaksas no apakšprogrammas 02.08. "VID modernizācijas projekts", kas kļuvušas pastāvīgas Latgales un Zemgales reģionālajās iestādēs un turpmāk būs regulāras, t.sk.:

- 401,6 tūkst. latu - piemaksas speciālistiem audita daļās, juridisko jautājumu daļās, konsultatīvajās daļas;

- 116,0 tūkst. latu - klientu apkalpošanas zāļu uzturēšanas izdevumi.

02.02.00. Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma

Apakšprogrammas pamatā ir Valsts investīciju programmas projekts OP13 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma", kura galvenais mērķis ir izveidot vienotu, mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas sistēmu, kas kalpotu VID darbinieku un nodokļu maksātāju vajadzībām, atbilstu pastāvošai Latvijas likumdošanai un būtu modificējama, mainoties likumdošanai, VID mērķiem un struktūrai. VID informācijas sistēmas izveidošana ir līdzeklis vispārējo VID stratēģisko mērķu sasniegšanai, kā rezultātā tiks paaugstināta VID darba produktivitāte, tiks uzlabots nodokļu maksātāju apkalpošanas serviss, kas veicinās labprātīgu nodokļu nomaksu, tiks nodrošināta stingrāka kontrole pār nodokļu maksātājiem un nodokļu maksājumiem.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 2 042,0 1 058,0 3 100,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 042,0 1 058,0 3 100,0
Izdevumi - kopā 2 042,0 1 058,0 3 100,0

Plānotais finansējums 2001. gadā ir 3 100 tūkst. latu jeb par 52% vairāk kā 2000. gadā.

Izdevumi

Palielinājums:

1 058,0 tūkst. latu  - investīciju projekta ietvaros tiks turpināti darbi svarīgākajos virzienos: nodokļu uzskaites sistēmas ieviešana, muitas IS, VID datu pārraides tīkla, elektronisko dokumentu glabāšanas sistēmas izveide.

02.05.00. Muitas kontroles punktu būvniecība

Apakšprogrammas pamatā ir Valsts investīciju projekts OP03 "Muitas posteņi uz robežām", kura galvenie mērķi ir:

- izveidot robežkontroles punktu efektīvu infrastruktūru, lai nodrošinātu fizisko personu, transporta, visa veida preču un priekšmetu pārvietošanai pāri valsts robežai;

- izpildīt prasības muitas jomā, kas nepieciešamas, lai Latvija varētu iestāties Eiropas Savienībā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 2 777,0 1 812,0 965,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 777,0 1 812,0 965,0
Izdevumi - kopā 2 777,0 1 812,0 965,0

Plānotais finansējums 2001. gadā ir par 65% mazāk kā 2000. gadā. 2001. gadā plānota Meitenes RKP (450 tūkst. latu) un Terehovas RKP (515 tūkst. latu) būvniecības turpināšana.

02.06.00. Preču pavadzīmes

Apakšprogrammas galvenais uzdevums ir nodrošināt uzņēmējus ar stingrās uzskaites preču pavadzīmēm - rēķiniem, tādējādi, sakārtojot un uzlabojot nodokļu administrēšanu kopumā. Pašu ieņēmumi no preču pavadzīmju realizācijas 2001. gadā tiek plānoti 2000. gada apjomā, t.i., 2 297,5 tūkst. latu .

02.07.00. Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem

Apakšprogrammas galvenais uzdevums ir nodrošināt likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" un Ministru kabineta 1998. gada 17. marta noteikumu Nr. 93 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā produkcijas ražotājiem par izlietoto dīzeļdegvielu atmaksājams akcīzes nodoklis naftas produktiem" izpildi.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 6 500,0 1 000,0 7 500,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 500,0 1 000,0 7 500,0
Izdevumi - kopā 6 500,0 1 000,0 7 500,0

Finansējums 2001. gadā ir 7 500 tūkst. latu, t.i., par 1 000 tūkst. latu jeb 15% vairāk nekā 2000. gadā (6 500 tūkst. latu).

Aprēķins: prognozēta apstrādātā lauksaimniecības zemes platība, par kuru varētu tikt pieprasīta nodokļa atmaksa 937 500 ha ž dīzeļdegvielas likme uz 1 ha 80 litri ž akcīzes nodokļa likme Ls 0,10 = 7 500 tūkst. latu.

02.08.00. VID modernizācijas projekts

1998. gadā Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar Pasaules bankas ekspertiem izstrādāja ilgtermiņa attīstības un darbības projektu "VID modernizācijas projekts 1998.-2002.g." un 1999. gada 13. janvārī Latvijas Republika noslēdza aizdevuma līgumu Nr. 4416 LV ar Pasaules banku 5,1 milj. USD apmērā projekta īstenošanai.

VID Modernizācijas projekta galvenais mērķis ir izveidot VID kā profesionālu, mūsdienīgu organizāciju, kas orientēta uz nodokļu maksātāju un muitas klientu apkalpošanu, pilnveidojot nodokļu maksātāju apkalpošanas sistēmu, veicinot nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu brīvprātīgu nomaksas principu ievērošanu, kā arī novēršot nodokļu pārkāpumu rašanās iespējas.

Viens no galvenajiem uzdevumiem VID modernizācijas projekta ietvaros ir VID struktūras reorganizācija pēc funkcionālā principa, optimāli pārdalot VID veicamās funkcijas, izveidojot no šobrīd esošās divu līmeņu struktūras trīs līmeņu struktūru.

Valsts ieņēmumu dienesta reģionu izveide jau ir noteikta Latvijas Republikas stratēģijā integrācijai Eiropas Savienībā un 2001. gadā plānots turpināt uzsākto VID reģionalizāciju, izveidojot, līdzās jau esošajiem Zemgales un Latgales reģioniem, arī Kurzemes, Vidzemes un Viduslatvijas reģionus, kā arī atsevišķu reģionālo iestādi Rīgā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji 2000. gada Izmaiņas 2001. gada
plāns* - + projekts
Resursi izdevumu segšanai 3 862,5 1 459,1 1 098,2 3 501,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 229,5 1 459,1 1 089,2 1 859,5
Ārvalstu finansu palīdzība 600,0 9,0 609,0
Dotācija īpašiem mērķiem 1 033,0 1 033,0
Izdevumi - kopā 3 862,5 1 459,1 1 098,2 3 501,6

Izdevumi

Samazinājums:

- 756,7 tūkst. latu  - samazinājums vienreizējām kapitālajām iegādēm, kas tika veiktas, izveidojot Zemgales un Latgales reģionālās iestādes;

- 5,0 tūkst. latu  - saskaņā ar likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredzēto par 1% samazinātas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

- 517,6 tūkst. latu  - VID modernizācijas projekta ietvaros tika uzsākta VID struktūras reorganizācija, izveidojot trīs līmeņu struktūru un viens no pasākumiem bija VID darbinieku atalgojumu izlīdzinājums starp reģionālajām un teritoriālajām iestādēm. Latgales un Zemgales reģionālo iestāžu izmaksas, kas kļuvušas pastāvīgas un turpmāk būs regulāras, pārceltas uz 02.01. apakšprogrammu, t.sk.:

- 401,6 tūkst. latu piemaksām VID Latgales un Zemgales reģionālo iestāžu audita daļu, juridisko jautājumu daļu, konsultatīvo daļu speciālistiem;

- 116,0 tūkst. latu - klientu apkalpošanas zāļu uzturēšanas izdevumi.

- 179,8 tūkst. latu  - finansējuma samazinājums kapitālajiem izdevumiem atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (2000. gada 18. jūlija sēdes protokols), no tiem:

- 15 tūkst. latu - mikroautobusa iegādei muitas darba nodrošināšanai uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas,

- 33,5 tūkst. latu - dokumentu un informācijas drošības iekārtu iegādei un nodokļu maksātāju apkalpošanas zāļu iekārtošanai,

- 131,3 tūkst. latu - kapitālajam remontam, kas saistīts ar nodokļu maksātāju apkalpošanas zāļu un lietu glabātuvju izveidi VID nodaļās.

Palielinājums:

1 089,2 tūkst. latu  - 2001. gadā plānots turpināt uzsākto VID reģionalizāciju, izveidojot, līdzās jau esošajiem Zemgales un Latgales reģioniem, arī Kurzemes, Vidzemes un Viduslatvijas reģionus, kā arī atsevišķu reģionālo iestādi Rīgā. Jaunizveidotajām reģionālajām iestādēm paredzēts pielīdzināt atalgojumus Latgales un Zemgales reģionālajām iestādēm. 2001. gadā plānots iegādāties 5 mikroautobusus muitnieku pārvadāšanai uz ārējo robežu VID Vidzemes reģionam, plānots iegādāties arhīva plauktus un iekārtot nodokļu maksātāju zāles.

Turpinājums - seko

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!