Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2001.gadam
1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2001.gadam ieņēmumos 1 444 470 847 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.
2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2001.gadam izdevumos 1 511 279 203 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 12 372 983 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.
3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 109 108 415 latu apmērā, tajā skaitā:
1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 79 180 044 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;
2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 18 812 563 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;
3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 212 708 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;
4) pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;
5) investīcijām pašvaldībām 10 286 800 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;
6) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
7) Jelgavas pilsētas Skolu valdei izglītības programmu realizēšanai Jelgavas pilsētas 1.sanatorijas tipa internātskolā 6300 latu apmērā;
8) Jelgavas pilsētas Skolu valdei izglītības programmu realizēšanai 10 000 latu apmērā .
4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:
1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;
2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā;
3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.
5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 706 093 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.
6.pants. Apstiprināt pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limitus 2002., 2003.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā saskaņā ar 15.pielikumu.
7.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finansu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.
8.pants. Apstiprināt pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumus konkrētiem projektiem un programmām 2001., 2002. un 2003.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.
9.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem.
10.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 720 100 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 6 700 000 latu apmērā. Paredzēt 2001.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 31 871 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.
11.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 17 403 032 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 10 403 032 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 7 000 000 latu apmērā.
12.pants . Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 203 251 215 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu apmērā.
13.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 77,16 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,47 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 6,11 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,26 procenti.
14.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā no 2001.gada 1.jūlija līdz 2001.gada 31.decembrim ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".
15.pants. Apstiprināt izdevumus programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2001.gadā 55 211 790 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu. 2002. un 2003.gada rādītājiem 18.pielikumā ir informatīvs raksturs.
16.pants. Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.
17.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.
18.pants. Budžeta finansētas institūcijas gada laikā drīkst izdarīt valsts pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tām Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ārvalstu finansu palīdzības līdzekļiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.
19.pants. Ja ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu, finansu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi.
20.pants. Valsts speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra", tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.
21.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana" ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.
22.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.
23.pants. Ja ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finansu ministrs ierosina samazināt asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.
24.pants. Ārlietu ministrija programmas "Nodrošinājums delegācijai sarunām ar Eiropas Savienību" plānoto līdzekļu ietvaros nodrošina ministriju un citu centrālo valsts iestāžu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā norisi.
25.pants. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai "Pedagogu darba samaksas reforma" izdevumus 2 878 829 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa valsts budžeta programmām un apakšprogrammām.
Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 30.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 20.decembrī
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
1.pielikums
Valsts konsolidētais budžets 2001.gadam
Ls |
||
A.1. |
Kopējie ieņēmumi (B.1. + C.1.) |
1 444 470 847 |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) |
784 824 315 |
|
Nodokļu ieņēmumi |
611 912 797 |
|
– Tiešie nodokļi |
98 046 000 |
|
Uzņēmumu ienākuma nodoklis |
98 046 000 |
|
– Netiešie nodokļi |
513 866 797 |
|
PVN |
368 947 657 |
|
Akcīzes nodoklis |
132 976 140 |
|
Muitas nodoklis |
11 943 000 |
|
Nenodokļu ieņēmumi |
66 652 153 |
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
60 659 270 |
|
Ārvalstu finansu palīdzība |
45 600 095 |
|
mīnus transferts no valsts speciālā budžeta |
1 201 200 |
|
B.1. |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto) |
783 623 115 |
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto) |
724 591 784 |
|
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi |
724 591 784 |
|
Sociālās apdrošināšanas iemaksas |
495 585 390 |
|
Akcīzes nodoklis |
51 689 860 |
|
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
80 619 197 |
|
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 678 188 |
|
Pārējie |
95 019 149 |
|
mīnus transferts no valsts pamatbudžeta |
63 744 052 |
|
C.1. |
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto) |
660 847 732 |
A.2. |
Kopējie valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) |
1 511 279 203 |
A.2.1. |
Kopējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.) |
1 403 699 917 |
A.2.2. |
Kopējie valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) |
34 045 269 |
A.2.3. |
Kopējie valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.) |
73 534 017 |
A.3. |
Valsts budžeta finansiālais deficīts (–), pārpalikums
(+) (A.1.–A.2.) |
–66 808 356 |
A.4. |
Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.) |
12 372 983 |
Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.) |
1 523 652 186 |
|
A.5. |
Valsts budžeta fiskālais deficīts (–), pārpalikums
(+) (A.3.–A.4.) |
–79 181 339 |
Finansēšana:
ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas |
15 000 000 |
|
ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas |
300 000 |
|
aizņēmumi |
63 881 339 |
|
Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto) |
812 004 772 |
|
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam |
63 744 052 |
|
B.2. |
Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto) |
748 260 720 |
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) |
736 101 793 |
|
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam |
62 992 652 |
|
B.2.1. |
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto) |
673 109 141 |
Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto) |
22 316 983 |
|
B.2.2. |
Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto) |
22 316 983 |
Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto) |
53 585 996 |
|
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam |
751 400 |
|
B.2.3. |
Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto) |
52 834 596 |
B.3. |
Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (–), pārpalikums (+) |
–27 180 457 |
B.4. |
Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi |
5 673 780 |
Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto) |
48 898 920 |
|
mīnus transferts valsts speciālajam budžetam |
43 225 140 |
|
Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto) |
5 673 780 |
|
B.5. |
Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (–), pārpalikums(+) |
–76 079 377 |
Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto) |
764 219 683 |
|
mīnus transferts valsts pamatbudžetam |
1 201 200 |
|
C.2. |
Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto) |
763 018 483 |
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto) |
731 791 976 |
|
mīnus transferts valsts pamatbudžetam |
1 201 200 |
|
C.2.1. |
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto) |
730 590 776 |
Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto) |
11 728 286 |
|
C.2.2. |
Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto) |
11 728 286 |
Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto) |
20 699 421 |
|
C.2.3. |
Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto) |
20 699 421 |
C.3. |
Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (–), pārpalikums (+) |
–39 627 899 |
C.4. |
Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi |
6 699 203 |
Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto) |
6 699 203 |
|
Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto) |
6 699 203 |
|
C.5. |
Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (–), pārpalikums(+) |
–46 327 102 |
Procentos no IKP: | ||
Kopējie ieņēmumi |
33,4% |
|
Kopējie valsts budžeta izdevumi |
34,9% |
|
Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi |
0,3% |
|
Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus |
35,2% |
|
Valsts budžeta fiskālais deficīts |
1,8% |
|
Valsts budžeta fiskālais deficīts (ieskaitot fondēto pensiju shēmas līdzekļus) |
1,7% |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
2.pielikums
Valsts budžeta ieņēmumi
I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
Valsts budžeta ieņēmumu kods |
Ieņēmumu avots |
Ls |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi – kopā |
784 824 315 |
|
Nodokļu ieņēmumi |
611 912 797 |
|
Tiešie nodokļi |
98 046 000 |
|
1.2.0.0. |
|
98 046 000 |
Netiešie nodokļi |
513 866 797 |
|
5.1.0.0. |
|
368 947 657 |
5.2.0.0. |
|
132 976 140 |
6.0.0.0. |
|
11 943 000 |
Nenodokļu ieņēmumi |
66 652 153 |
|
8.3.0.0. |
Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu |
1 250 000 |
8.5.0.0. |
Procentu maksājumi par kredītiem |
14 528 225 |
9.1.0.0. |
Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem |
19 729 654 |
9.2.0.0. |
Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai |
733 720 |
9.6.0.0. |
Ienākumi no valsts īpašuma iznomāšanas |
624 000 |
9.9.0.0. |
Pārējās valsts nodevas |
6 650 000 |
9.9.1.0. |
|
2 250 000 |
9.9.2.0. |
|
4 200 000 |
9.9.3.0. |
|
200 000 |
10.0.0.0. |
Sodi un sankcijas |
8 594 225 |
12.0.0.0. |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
14 542 329 |
12.1.0.0. |
|
1 201 200 |
12.1.0.1. |
|
8 136 610 |
12.1.0.2. |
|
239 519 |
12.1.0.3. |
|
100 000 |
|
1 140 000 |
|
Pašu ieņēmumi |
60 659 270 |
|
Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
60 659 270 |
|
Ārvalstu finansu palīdzība |
45 600 095 |
|
Finansēšana |
||
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas |
15 000 000 |
|
Ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas |
300 000 |
Pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības
Valsts budžeta ieņēmumu kods |
Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, ieņēmumu veids |
Ls |
Ieņēmumi valsts pamatbudžetā – kopā |
15 041 620 |
|
Ārlietu ministrija – kopā |
600 000 |
|
9.1.9.0. |
Valsts nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem |
600 000 |
Finansu ministrija – kopā |
2 037 555 |
|
10.2.0.0. |
VID veikto pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas darba rezultātā papildus budžetā iekasētie maksājumi |
1 641 088 |
9.1.6.0. |
Ieņēmumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dārgakmeņu, dārgmetālu ekspertīzi, analīzi un citiem pakalpojumiem, nodeva par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu, zīmogošanu, kvalitātes apliecību izsniegšanu |
196 467 |
9.3.5.0. |
Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu |
200 000 |
Iekšlietu ministrija – kopā |
5 855 565 |
|
10.1.0.2. |
Ieņēmumi no soda naudām |
3 256 665 |
9.1.3.0. |
Ieņēmumi no ieroču atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas |
160 000 |
9.1.9.0. |
Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē |
1 198 900 |
9.2.0.0. |
Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas (apsardzes sertifikāti) |
100 000 |
Ieņēmumi no pasēm |
1 140 000 |
|
Zemkopības ministrija – kopā |
250 000 |
|
10.1.0.9. |
Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem |
250 000 |
Tieslietu ministrija – kopā |
6 054 500 |
|
9.1.3.0. |
Uzņēmējsabiedrību, to filiāļu un pārstāvniecību reģistrācija, to pamatdokumentu grozījumu reģistrācija un informācijas saņemšana no Uzņēmumu reģistra |
1 650 000 |
9.1.7.0. |
Zemesgrāmatu kancelejas nodeva |
1 600 000 |
9.1.9.0. |
Valsts nodeva par rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību |
440 000 |
10.1.0.1. |
Naudas sodi |
500 000 |
9.2.0.0. |
Valsts nodeva par valsts valodas prasmes apliecību |
3 500 |
9.1.1.0. |
Valsts nodeva un kancelejas nodeva par juridiskajiem pakalpojumiem |
1 861 000 |
Kultūras ministrija – kopā |
27 000 |
|
9.1.3.0. |
Maksa par filmu izplatīšanas tiesību licenci un filmu reģistrācijas apliecību izsniegšanu |
27 000 |
Valsts zemes dienests – kopā |
100 000 |
|
9.1.9.0. |
Ieņēmumi no izziņu sagatavošanas un izsniegšanas par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu |
100 000 |
Valsts kontrole – kopā |
15 000 |
|
10.4.0.0. |
Valsts kontroles pārbaužu rezultātā veiktie uzrēķini |
15 000 |
Radio un televīzija – kopā |
102 000 |
|
Ieņēmumi no valsts nodevas par apraides atļaujas izsniegšanu |
102 000 |
II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi
Ieņēmumu avots |
Ls |
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi – kopā* |
724 591 784 |
Ekonomikas ministrija |
2 874 300 |
Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija |
2 874 300 |
Finansu ministrija |
3 395 000 |
Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma |
2 820 000 |
|
2 175 000 |
|
240 000 |
|
145 000 |
|
260 000 |
Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana |
500 000 |
Apdrošināto aizsardzības fonds |
75 000 |
|
15 000 |
|
60 000 |
Izglītības un zinātnes ministrija |
2 690 165 |
Augstas klases sasniegumu sports |
1 508 663 |
|
1 508 663 |
Studējošo un studiju kreditēšana |
1 181 502 |
|
1 181 502 |
Zemkopības ministrija |
500 000 |
Zivju fonds |
500 000 |
|
300 000 |
Satiksmes ministrija |
61 729 520 |
Valsts autoceļu fonds |
59 029 520 |
|
8 300 000 |
|
49 067 000 |
|
1 612 520 |
Ostu attīstības fonds |
700 000 |
|
700 000 |
Izlidošanas nodeva |
2 000 000 |
Labklājības ministrija |
641 481 274 |
Sociālā apdrošināšana |
503 125 370 |
|
495 585 390 |
|
6 592 694 |
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets |
138 355 904 |
|
80 619 197 |
|
54 461 193 |
|
3 209 846 |
|
65 668 |
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
9 519 100 |
Vides aizsardzības fonds |
9 519 100 |
|
8 951 000 |
|
350 000 |
Kultūras ministrija |
2 272 860 |
Kultūrkapitāla fonds |
2 272 860 |
|
|
|
1 608 660 |
|
664 200 |
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts |
129 565 |
Tehniskā vienība |
129 565 |
* ietver: |
|
|
63 744 052 |
|
1 201 200 |
Informatīvi |
|
Fondēto pensiju shēmas līdzekļi |
|
|
5 900 000 |
|
|
|
5 900 000 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
3.pielikums
Valsts budžeta kopsavilkums
Ls |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Ieņēmumi – kopā |
784 824 315 |
Resursi izdevumu segšanai |
812 007 772 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
702 268 383 |
Dotācija īpašiem mērķiem |
3 480 024 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
60 659 270 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
45 600 095 |
Izdevumi – kopā |
812 004 772 |
Uzturēšanas izdevumi |
736 101 793 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
75 902 979 |
Tīrie aizdevumi |
48 898 920 |
Fiskālā bilance |
–76 079 377 |
Finansēšana: ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas |
15 000 000 |
ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas |
300 000 |
aizņēmumi |
60 779 377 |
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–3 000 |
Valsts speciālais budžets |
|
Ieņēmumi – kopā |
724 591 784 |
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
719 456 085 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 457 511 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 678 188 |
Izdevumi – kopā |
764 219 683 |
Uzturēšanas izdevumi |
731 791 976 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
32 427 707 |
Tīrie aizdevumi |
6 699 203 |
Fiskālā bilance |
–46 327 102 |
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
48 698 241 |
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–2 371 139 |
01. Valsts prezidenta kanceleja |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 179 112 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 179 112 |
Izdevumi – kopā |
1 179 112 |
Uzturēšanas izdevumi |
1 123 212 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
55 900 |
02. Saeima |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 212 591 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 972 591 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
240 000 |
Izdevumi – kopā |
7 212 591 |
Uzturēšanas izdevumi |
5 998 635 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 213 956 |
03. Ministru kabinets |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 622 702 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 048 776 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
312 000 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
261 926 |
Izdevumi – kopā |
3 622 702 |
Uzturēšanas izdevumi |
3 494 402 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
128 300 |
10. Aizsardzības ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
48 424 727 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
46 214 691 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 210 036 |
Izdevumi – kopā |
48 424 727 |
Uzturēšanas izdevumi |
43 901 860 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 522 867 |
11. Ārlietu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
11 043 968 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 847 968 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
196 000 |
Izdevumi – kopā |
11 043 968 |
Uzturēšanas izdevumi |
10 475 758 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
568 210 |
12. Ekonomikas ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 609 511 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 712 447 |
Dotācija īpašiem mērķiem |
12 122 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
437 781 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 447 161 |
Izdevumi – kopā |
7 609 511 |
Uzturēšanas izdevumi |
7 351 851 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
257 660 |
Valsts speciālais budžets |
|
Ieņēmumi – kopā |
2 874 300 |
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 874 300 |
Izdevumi – kopā |
2 874 300 |
Uzturēšanas izdevumi |
2 856 700 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
17 600 |
13. Finansu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
94 402 664 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
87 453 160 |
Dotācija īpašiem mērķiem |
1 033 000 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
4 138 590 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 777 914 |
Izdevumi – kopā |
94 499 664 |
Uzturēšanas izdevumi |
88 200 287 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 299 377 |
Tīrie aizdevumi |
48 898 920 |
Fiskālā bilance |
–48 995 920 |
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
97 000 |
Valsts speciālais budžets |
|
Ieņēmumi – kopā |
3 395 000 |
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
3 395 000 |
Izdevumi – kopā |
1 236 300 |
Uzturēšanas izdevumi |
1 236 300 |
Fiskālā bilance |
2 158 700 |
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–2 158 700 |
14. Iekšlietu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
88 321 829 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
77 270 929 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
7 779 610 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
3 271 290 |
Izdevumi – kopā |
88 321 829 |
Uzturēšanas izdevumi |
73 963 461 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
14 358 368 |
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
78 325 022 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
56 294 148 |
Dotācija īpašiem mērķiem |
2 311 000 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
18 428 228 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 291 646 |
Izdevumi – kopā |
78 325 022 |
Uzturēšanas izdevumi |
71 660 316 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 664 706 |
Valsts speciālais budžets |
|
Ieņēmumi – kopā |
2 690 165 |
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 690 165 |
Izdevumi – kopā |
2 746 962 |
Uzturēšanas izdevumi |
2 568 962 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
178 000 |
Tīrie aizdevumi |
6 699 203 |
Fiskālā bilance |
–6 756 000 |
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
6 756 000 |
16. Zemkopības ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
75 484 577 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 338 265 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
6 626 721 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
15 519 591 |
Izdevumi – kopā |
75 484 577 |
Uzturēšanas izdevumi |
71 047 886 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 436 691 |
Valsts speciālais budžets |
|
Ieņēmumi – kopā |
500 000 |
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
500 000 |
Izdevumi – kopā |
500 000 |
Uzturēšanas izdevumi |
413 000 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
87 000 |
17. Satiksmes ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
17 359 957 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 585 836 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
58 722 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
7 715 399 |
Izdevumi – kopā |
17 359 957 |
Uzturēšanas izdevumi |
7 032 607 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 327 350 |
Valsts speciālais budžets |
|
Ieņēmumi – kopā |
61 729 520 |
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
60 067 000 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
50 000 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 612 520 |
Izdevumi – kopā |
71 729 520 |
Uzturēšanas izdevumi |
50 169 154 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
21 560 366 |
Fiskālā bilance |
–10 000 000 |
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
10 000 000 |
18. Labklājības ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
162 433 292 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
154 077 482 |
Dotācija īpašiem mērķiem |
123 902 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 299 958 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 931 950 |
Izdevumi – kopā |
162 433 292 |
Uzturēšanas izdevumi |
158 920 147 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 513 145 |
Valsts speciālais budžets |
|
Ieņēmumi – kopā |
641 481 274 |
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
638 205 760 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 209 846 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
65 668 |
Izdevumi – kopā |
672 731 830 |
Uzturēšanas izdevumi |
664 973 209 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
7 758 621 |
Fiskālā bilance |
–31 250 556 |
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
31 313 866 |
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–63 310 |
19. Tieslietu ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
27 407 908 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 720 936 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 329 472 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 357 500 |
Izdevumi – kopā |
27 407 908 |
Uzturēšanas izdevumi |
24 392 720 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 015 188 |
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
13 855 550 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 619 458 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 267 424 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
4 968 668 |
Izdevumi – kopā |
13 855 550 |
Uzturēšanas izdevumi |
7 264 856 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 590 694 |
Valsts speciālais budžets |
|
Ieņēmumi – kopā |
9 519 100 |
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
9 451 000 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
68 100 |
Izdevumi – kopā |
9 370 924 |
Uzturēšanas izdevumi |
6 547 804 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 823 120 |
Fiskālā bilance |
148 176 |
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–148 176 |
22. Kultūras ministrija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
19 673 771 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 916 754 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 495 624 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
261 393 |
Izdevumi – kopā |
19 673 771 |
Uzturēšanas izdevumi |
19 098 171 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
575 600 |
Valsts speciālais budžets |
|
Ieņēmumi – kopā |
2 272 860 |
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 272 860 |
Izdevumi – kopā |
2 272 860 |
Uzturēšanas izdevumi |
2 272 860 |
23. Valsts zemes dienests |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
13 996 875 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 506 527 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
8 490 348 |
Izdevumi – kopā |
13 996 875 |
Uzturēšanas izdevumi |
13 408 475 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
588 400 |
24. Valsts kontrole |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 472 393 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 191 343 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
800 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
280 250 |
Izdevumi – kopā |
1 472 393 |
Uzturēšanas izdevumi |
1 343 893 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
128 500 |
28. Augstākā tiesa |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
737 898 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
737 898 |
Izdevumi – kopā |
737 898 |
Uzturēšanas izdevumi |
737 898 |
30. Satversmes tiesa |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
335 805 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
316 689 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
19 116 |
Izdevumi – kopā |
335 805 |
Uzturēšanas izdevumi |
315 805 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
20 000 |
32. Prokuratūra |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 428 814 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 419 814 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
9 000 |
Izdevumi – kopā |
6 428 814 |
Uzturēšanas izdevumi |
6 285 754 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
143 060 |
35. Centrālā vēlēšanu komisija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
230 269 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
230 269 |
Izdevumi – kopā |
230 269 |
Uzturēšanas izdevumi |
216 269 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
14 000 |
37. Centrālā zemes komisija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
51 951 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
51 951 |
Izdevumi – kopā |
51 951 |
Uzturēšanas izdevumi |
51 951 |
44. Satversmes aizsardzības birojs |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 643 907 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 643 907 |
Izdevumi – kopā |
1 643 907 |
Uzturēšanas izdevumi |
1 643 907 |
47. Radio un televīzija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 767 466 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 765 626 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 840 |
Izdevumi – kopā |
6 767 466 |
Uzturēšanas izdevumi |
6 575 466 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
192 000 |
48. Valsts cilvēktiesību birojs |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
96 191 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
96 191 |
Izdevumi – kopā |
96 191 |
Uzturēšanas izdevumi |
96 191 |
50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 231 216 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
842 659 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
3 388 557 |
Izdevumi – kopā |
4 231 216 |
Uzturēšanas izdevumi |
3 006 966 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 224 250 |
Valsts speciālais budžets |
|
Ieņēmumi – kopā |
129 565 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
129 565 |
Izdevumi – kopā |
756 987 |
Uzturēšanas izdevumi |
753 987 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 000 |
Fiskālā bilance |
–627 422 |
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
628 375 |
Valsts speciālā
budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–953 |
51. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 553 494 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 426 644 |
Ārvalstu finansu palīdzība |
126 850 |
Izdevumi – kopā |
1 553 494 |
Uzturēšanas izdevumi |
1 067 477 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
486 017 |
53. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 318 000 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 318 000 |
Izdevumi – kopā |
1 218 000 |
Uzturēšanas izdevumi |
926 060 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
291 940 |
Fiskālā bilance |
100 000 |
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–100 000 |
62. Mērķdotācijas pašvaldībām |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
109 108 415 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
109 108 415 |
Izdevumi – kopā |
109 108 415 |
Uzturēšanas izdevumi |
98 821 615 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 286 800 |
64. Dotācija pašvaldībām |
|
Valsts pamatbudžets |
|
Resursi izdevumu segšanai |
7 677 897 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 677 897 |
Izdevumi – kopā |
7 677 897 |
Uzturēšanas izdevumi |
7 677 897 |
Likuma "Par valsts budžetu
2001.gadam"
4.pielikums
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas, apakšprogrammas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
Ls |
|
Ieņēmumi - kopā |
784 824 315 |
||
Resursi izdevumu segšanai |
812 007 772 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
702 268 383 |
||
Dotācija īpašiem mērķiem |
3 480 024 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
60 659 270 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
45 600 095 |
||
Izdevumi - kopā |
812 004 772 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
736 101 793 |
||
Kārtējie izdevumi |
372 419 860 |
||
tai skaitā atalgojumi |
171 195 440 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
44 080 640 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
319 601 293 |
||
|
28 083 326 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
74 179 712 |
||
|
5 325 385 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
75 902 979 |
||
kapitālie izdevumi |
22 316 983 |
||
investīcijas |
53 585 996 |
||
Tīrie aizdevumi |
48 898 920 |
||
Fiskālā bilance |
-76 079 377 |
||
|
15 000 000 |
||
|
300 000 |
||
aizņēmumi |
60 779 377 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-3 000 |
||
01. Valsts prezidenta kanceleja |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 179 112 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 179 112 |
||
Izdevumi - kopā |
1 179 112 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 123 212 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 123 212 |
||
tai skaitā atalgojumi |
306 502 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
55 900 |
||
kapitālie izdevumi |
55 900 |
||
03.00.00 | 01.310 | Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
79 361 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 361 |
||
Izdevumi - kopā |
79 361 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
79 361 |
||
Kārtējie izdevumi |
79 361 |
||
tai skaitā atalgojumi |
29 418 |
||
04.00.00 | 01.110 | Valsts prezidenta darbības nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 099 751 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 099 751 |
||
Izdevumi - kopā |
1 099 751 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 043 851 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 043 851 |
||
tai skaitā atalgojumi |
277 084 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
55 900 |
||
kapitālie izdevumi |
55 900 |
||
02. Saeima |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
7 212 591 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 972 591 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
240 000 |
||
Izdevumi - kopā |
7 212 591 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 998 635 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 921 535 |
||
tai skaitā atalgojumi |
3 129 015 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
77 100 |
||
|
77 100 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 213 956 |
||
kapitālie izdevumi |
1 213 956 |
||
01.00.00 | 01.110 | Saeimas darbības nodrošinājums | |
Resursi izdevumu segšanai |
7 135 491 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 895 491 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
240 000 |
||
Izdevumi - kopā |
7 135 491 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 921 535 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 921 535 |
||
tai skaitā atalgojumi |
3 129 015 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 213 956 |
||
kapitālie izdevumi |
1 213 956 |
||
02.00.00 | 01.330 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
Resursi izdevumu segšanai |
77 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
77 100 |
||
Izdevumi - kopā |
77 100 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
77 100 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
77 100 |
||
|
77 100 |
||
03. Ministru kabinets |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 622 702 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 048 776 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
312 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
261 926 |
||
Izdevumi - kopā |
3 622 702 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 494 402 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 404 402 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 480 326 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
90 000 |
||
|
90 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
128 300 |
||
kapitālie izdevumi |
128 300 |
||
01.00.00 | 01.110 | Vispārējā vadība | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 476 235 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 476 235 |
||
Izdevumi - kopā |
2 476 235 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 352 175 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 352 175 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 019 502 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
124 060 |
||
kapitālie izdevumi |
124 060 |
||
04.00.00 | Latvijas integrācija Eiropas Savienībā | ||
Resursi izdevumu segšanai |
1 146 467 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
572 541 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
312 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
261 926 |
||
Izdevumi - kopā |
1 146 467 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 142 227 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 052 227 |
||
tai skaitā atalgojumi |
460 824 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
90 000 |
||
|
90 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 240 |
||
kapitālie izdevumi |
4 240 |
||
04.01.00 | 01.410 | Eiropas integrācijas birojs | |
Resursi izdevumu segšanai |
545 186 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
283 260 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
261 926 |
||
Izdevumi - kopā |
545 186 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
542 946 |
||
Kārtējie izdevumi |
542 946 |
||
tai skaitā atalgojumi |
123 734 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 240 |
||
kapitālie izdevumi |
2 240 |
||
04.03.00 | 01.410 | Tulkošanas un terminoloģijas centrs | |
Resursi izdevumu segšanai |
473 378 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
161 378 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
312 000 |
||
Izdevumi - kopā |
473 378 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
471 378 |
||
Kārtējie izdevumi |
471 378 |
||
tai skaitā atalgojumi |
318 574 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 000 |
||
kapitālie izdevumi |
2 000 |
||
04.04.00 | 01.132 | Specializētais atašejs Briselē | |
Resursi izdevumu segšanai |
37 903 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 903 |
||
Izdevumi - kopā |
37 903 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
37 903 |
||
Kārtējie izdevumi |
37 903 |
||
tai skaitā atalgojumi |
18 516 |
||
04.06.00 | 01.131 | Dotācija Latvijas institūtam | |
Resursi izdevumu segšanai |
90 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 000 |
||
Izdevumi - kopā |
90 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
90 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
90 000 |
||
|
90 000 |
||
10. Aizsardzības ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
48 424 727 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
46 214 691 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 210 036 |
||
Izdevumi - kopā |
48 424 727 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
43 901 860 |
||
Kārtējie izdevumi |
40 445 269 |
||
tai skaitā atalgojumi |
16 956 731 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 456 591 |
||
|
2 265 097 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
689 007 |
||
|
4 510 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 522 867 |
||
kapitālie izdevumi |
1 349 867 |
||
investīcijas |
3 173 000 |
||
01.00.00 | 02.000 | Valsts aizsardzības vadība un administrācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 248 318 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 203 886 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
44 432 |
||
Izdevumi - kopā |
3 248 318 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 926 878 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 404 468 |
||
tai skaitā atalgojumi |
983 169 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
522 410 |
||
|
50 000 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
472 410 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
321 440 |
||
kapitālie izdevumi |
127 440 |
||
investīcijas |
194 000 |
||
01.01.00 | 02.000 | Centrālais aparāts | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 166 700 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 155 231 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
11 469 |
||
Izdevumi - kopā |
1 166 700 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
955 700 |
||
Kārtējie izdevumi |
955 700 |
||
tai skaitā atalgojumi |
518 400 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
211 000 |
||
kapitālie izdevumi |
17 000 |
||
investīcijas |
194 000 |
||
01.02.00 | 02.000 | Centralizētie pasākumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
294 023 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
292 023 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 000 |
||
Izdevumi - kopā |
294 023 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
250 023 |
||
Kārtējie izdevumi |
250 023 |
||
tai skaitā atalgojumi |
36 054 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
44 000 |
||
kapitālie izdevumi |
44 000 |
||
01.03.00 | 02.000 | Transporta nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
330 420 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
299 457 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
30 963 |
||
Izdevumi - kopā |
330 420 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
328 920 |
||
Kārtējie izdevumi |
328 920 |
||
tai skaitā atalgojumi |
120 246 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 500 |
||
kapitālie izdevumi |
1 500 |
||
01.04.00 | 02.000 | Militārpersonu pensiju fonds | |
Resursi izdevumu segšanai |
472 410 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
472 410 |
||
Izdevumi - kopā |
472 410 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
472 410 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
472 410 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
472 410 |
||
01.05.00 | 02.000 | Militārie atašeji un pārstāvji | |
Resursi izdevumu segšanai |
934 765 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
934 765 |
||
Izdevumi - kopā |
934 765 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
869 825 |
||
Kārtējie izdevumi |
869 825 |
||
tai skaitā atalgojumi |
308 469 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
64 940 |
||
kapitālie izdevumi |
64 940 |
||
01.06.00 | 02.000 | Dotācija žurnālam "Tēvijas Sargs" | |
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
50 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
50 000 |
||
|
50 000 |
||
02.00.00 | 02.000 | Valsts militārā aizsardzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
24 915 050 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 845 467 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 069 583 |
||
Izdevumi - kopā |
24 915 050 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
23 141 117 |
||
Kārtējie izdevumi |
23 141 117 |
||
tai skaitā atalgojumi |
11 607 556 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 773 933 |
||
kapitālie izdevumi |
482 933 |
||
investīcijas |
1 291 000 |
||
02.02.00 | 02.000 | Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 187 818 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 158 088 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
29 730 |
||
Izdevumi - kopā |
3 187 818 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 187 818 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 187 818 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 560 078 |
||
02.03.00 | 02.000 | Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 173 649 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 173 649 |
||
Izdevumi - kopā |
2 173 649 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 173 649 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 173 649 |
||
tai skaitā atalgojumi |
651 213 |
||
02.05.00 | 02.000 | Valsts teritoriālā militārā aizsardzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
10 320 502 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 320 502 |
||
Izdevumi - kopā |
10 320 502 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 228 502 |
||
Kārtējie izdevumi |
9 228 502 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 983 481 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 092 000 |
||
kapitālie izdevumi |
92 000 |
||
investīcijas |
1 000 000 |
||
02.06.00 | 02.000 | Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 522 995 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 223 758 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
299 237 |
||
Izdevumi - kopā |
5 522 995 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 876 062 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 876 062 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 469 407 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
646 933 |
||
kapitālie izdevumi |
355 933 |
||
investīcijas |
291 000 |
||
02.07.00 | 02.000 | Zemessardzes pašu ieņēmumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 740 616 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 740 616 |
||
Izdevumi - kopā |
1 740 616 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 705 616 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 705 616 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 032 851 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
35 000 |
||
kapitālie izdevumi |
35 000 |
||
02.08.00 | 02.000 | Vienību profesionalizācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 969 470 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 969 470 |
||
Izdevumi - kopā |
1 969 470 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 969 470 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 969 470 |
||
tai skaitā atalgojumi |
910 526 |
||
03.00.00 | 02.200 | Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās | |
Resursi izdevumu segšanai |
4 729 752 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 729 752 |
||
Izdevumi - kopā |
4 729 752 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 971 752 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 927 896 |
||
tai skaitā atalgojumi |
847 870 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
43 856 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
43 856 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
758 000 |
||
investīcijas |
758 000 |
||
03.01.00 | 02.200 | Starptautiskā sadarbība | |
Resursi izdevumu segšanai |
4 477 752 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 477 752 |
||
Izdevumi - kopā |
4 477 752 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 719 752 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 675 896 |
||
tai skaitā atalgojumi |
847 870 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
43 856 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
43 856 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
758 000 |
||
investīcijas |
758 000 |
||
03.02.00 | 02.200 | Tulkošana un terminoloģija | |
Resursi izdevumu segšanai |
252 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
252 000 |
||
Izdevumi - kopā |
252 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
252 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
252 000 |
||
04.00.00 | 02.130 | Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
895 615 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
879 259 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
16 356 |
||
Izdevumi - kopā |
895 615 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
875 815 |
||
Kārtējie izdevumi |
875 815 |
||
tai skaitā atalgojumi |
512 347 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
19 800 |
||
kapitālie izdevumi |
19 800 |
||
05.00.00 | 02.400 | Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 151 081 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 151 081 |
||
Izdevumi - kopā |
2 151 081 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 042 771 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 042 771 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 100 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
108 310 |
||
kapitālie izdevumi |
108 310 |
||
06.00.00 | 02.000 | Valsts drošības aizsardzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
631 265 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
631 265 |
||
Izdevumi - kopā |
631 265 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
631 265 |
||
Kārtējie izdevumi |
631 265 |
||
08.00.00 | 02.000 | Materiāltehniskā apgāde | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 573 487 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 573 487 |
||
Izdevumi - kopā |
2 573 487 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 123 922 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 123 922 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
449 565 |
||
kapitālie izdevumi |
449 565 |
||
08.01.00 | 02.000 | Centralizētās iegādes | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 949 994 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 949 994 |
||
Izdevumi - kopā |
1 949 994 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 500 429 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 500 429 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
449 565 |
||
kapitālie izdevumi |
449 565 |
||
08.02.00 | 02.000 | Ārrindas Zemessardzes apgāde | |
Resursi izdevumu segšanai |
623 493 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
623 493 |
||
Izdevumi - kopā |
623 493 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
623 493 |
||
Kārtējie izdevumi |
623 493 |
||
10.00.00 | 02.000 | Mācību procesa nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
4 400 510 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 372 205 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
28 305 |
||
Izdevumi - kopā |
4 400 510 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 284 029 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 111 288 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 561 937 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
172 741 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
172 741 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
116 481 |
||
kapitālie izdevumi |
116 481 |
||
10.01.00 | 02.000 | Nacionālā aizsardzības akadēmija | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 991 020 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 970 015 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
21 005 |
||
Izdevumi - kopā |
1 991 020 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 874 539 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 701 798 |
||
tai skaitā atalgojumi |
567 147 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
172 741 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
172 741 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
116 481 |
||
kapitālie izdevumi |
116 481 |
||
10.02.00 | 02.000 | NBS mācību centri | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 409 490 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 402 190 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
7 300 |
||
Izdevumi - kopā |
2 409 490 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 409 490 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 409 490 |
||
tai skaitā atalgojumi |
994 790 |
||
11.00.00 | 05.000 | Veselības aizsardzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
646 542 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
605 742 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
40 800 |
||
Izdevumi - kopā |
646 542 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
618 128 |
||
Kārtējie izdevumi |
618 128 |
||
tai skaitā atalgojumi |
116 348 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
28 414 |
||
kapitālie izdevumi |
28 414 |
||
12.00.00 | 08.220 | Kara muzejs | |
Resursi izdevumu segšanai |
177 369 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
166 809 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
10 560 |
||
Izdevumi - kopā |
177 369 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
164 225 |
||
Kārtējie izdevumi |
164 225 |
||
tai skaitā atalgojumi |
85 288 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
13 144 |
||
kapitālie izdevumi |
13 144 |
||
13.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
Resursi izdevumu segšanai |
4 510 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 510 |
||
Izdevumi - kopā |
4 510 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 510 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 510 |
||
|
4 510 |
||
15.00.00 | 02.000 | Jaunatnes militārā apmācība | |
Resursi izdevumu segšanai |
408 154 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
408 154 |
||
Izdevumi - kopā |
408 154 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
404 374 |
||
Kārtējie izdevumi |
404 374 |
||
tai skaitā atalgojumi |
142 216 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 780 |
||
kapitālie izdevumi |
3 780 |
||
15.01.00 | 02.000 | Jaunsargu apmācība | |
Resursi izdevumu segšanai |
102 947 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
102 947 |
||
Izdevumi - kopā |
102 947 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
102 947 |
||
Kārtējie izdevumi |
102 947 |
||
tai skaitā atalgojumi |
5 000 |
||
15.02.00 | 02.000 | Studentu militārā apmācība | |
Resursi izdevumu segšanai |
233 998 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
233 998 |
||
Izdevumi - kopā |
233 998 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
231 568 |
||
Kārtējie izdevumi |
231 568 |
||
tai skaitā atalgojumi |
112 501 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 430 |
||
kapitālie izdevumi |
2 430 |
||
15.03.00 | 02.000 | Skolēnu militārā apmācība | |
Resursi izdevumu segšanai |
71 209 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
71 209 |
||
Izdevumi - kopā |
71 209 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
69 859 |
||
Kārtējie izdevumi |
69 859 |
||
tai skaitā atalgojumi |
24 715 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 350 |
||
kapitālie izdevumi |
1 350 |
||
16.00.00 | 02.000 | Remonti un celtniecība | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 709 597 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 709 597 |
||
Izdevumi - kopā |
2 709 597 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 199 597 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 199 597 |
||
|
2 199 597 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
510 000 |
||
investīcijas |
510 000 |
||
17.00.00 | 02.000 | Sociālās apdrošināšanas iemaksas | |
Resursi izdevumu segšanai |
497 977 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
497 977 |
||
Izdevumi - kopā |
497 977 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
497 977 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
497 977 |
||
18.00.00 | 02.000 | Kartogrāfijas attīstība | |
Resursi izdevumu segšanai |
420 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
420 000 |
||
Izdevumi - kopā |
420 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
420 000 |
||
investīcijas |
420 000 |
||
19.00.00 | 02.000 | Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darba nodrošināšanai, kritušo biedru piemiņas vietu apzināšanai un piemiņas zīmju uzstādīšanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 500 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 500 |
||
Izdevumi - kopā |
5 500 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 500 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 500 |
||
|
5 500 |
||
20.00.00 | 02.000 | Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai | |
Resursi izdevumu segšanai |
10 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 |
||
Izdevumi - kopā |
10 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
10 000 |
||
|
10 000 |
||
11. Ārlietu ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
11 043 968 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 847 968 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
196 000 |
||
Izdevumi - kopā |
11 043 968 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 475 758 |
||
Kārtējie izdevumi |
9 150 018 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 088 467 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 325 740 |
||
|
1 325 740 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
568 210 |
||
kapitālie izdevumi |
568 210 |
||
01.00.00 | 01.000 | Ārlietu pārvalde | |
Resursi izdevumu segšanai |
9 478 032 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 282 032 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
196 000 |
||
Izdevumi - kopā |
9 478 032 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 909 822 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 909 822 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 025 966 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
568 210 |
||
kapitālie izdevumi |
568 210 |
||
01.01.00 | 01.131 | Centrālais aparāts | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 461 394 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 346 394 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
115 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 461 394 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 102 394 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 102 394 |
||
tai skaitā atalgojumi |
892 948 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
359 000 |
||
kapitālie izdevumi |
359 000 |
||
01.04.00 | 01.132 | Diplomātiskās misijas ārvalstīs | |
Resursi izdevumu segšanai |
6 956 638 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 875 638 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
81 000 |
||
Izdevumi - kopā |
6 956 638 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 747 428 |
||
Kārtējie izdevumi |
6 747 428 |
||
tai skaitā atalgojumi |
3 133 018 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
209 210 |
||
kapitālie izdevumi |
209 210 |
||
01.06.00 | 01.131 | Konsulārais nodrošinājums | |
Resursi izdevumu segšanai |
60 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
||
Izdevumi - kopā |
60 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
60 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
60 000 |
||
02.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 325 740 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 325 740 |
||
Izdevumi - kopā |
1 325 740 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 325 740 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 325 740 |
||
|
1 325 740 |
||
03.00.00 | 01.131 | Nodrošinājums delegācijai sarunām ar ES | |
Resursi izdevumu segšanai |
240 196 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
240 196 |
||
Izdevumi - kopā |
240 196 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
240 196 |
||
Kārtējie izdevumi |
240 196 |
||
tai skaitā atalgojumi |
62 501 |
||
12. Ekonomikas ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
7 609 511 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 712 447 |
||
Dotācija īpašiem mērķiem |
12 122 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
437 781 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 447 161 |
||
Izdevumi - kopā |
7 609 511 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 351 851 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 814 560 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 991 401 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
29 386 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 507 905 |
||
|
1 134 845 |
||
|
78 060 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
257 660 |
||
kapitālie izdevumi |
257 660 |
||
01.00.00 | Nozares vadība | ||
Resursi izdevumu segšanai |
3 015 313 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 086 315 |
||
Dotācija īpašiem mērķiem |
12 122 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
310 781 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 606 095 |
||
Izdevumi - kopā |
3 015 313 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 991 373 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 883 927 |
||
tai skaitā atalgojumi |
555 899 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
29 386 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
78 060 |
||
|
78 060 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
23 940 |
||
kapitālie izdevumi |
23 940 |
||
01.01.00 | 13.010 | Centrālais aparāts | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 221 947 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
926 947 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
295 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 221 947 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 200 007 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 135 007 |
||
tai skaitā atalgojumi |
500 881 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
25 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
40 000 |
||
|
40 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
21 940 |
||
kapitālie izdevumi |
21 940 |
||
01.02.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
Resursi izdevumu segšanai |
38 060 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
38 060 |
||
Izdevumi - kopā |
38 060 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
38 060 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
38 060 |
||
|
38 060 |
||
01.03.00 | 01.132 | Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā | |
Resursi izdevumu segšanai |
98 413 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
98 413 |
||
Izdevumi - kopā |
98 413 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
97 413 |
||
Kārtējie izdevumi |
97 413 |
||
tai skaitā atalgojumi |
33 576 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 000 |
||
kapitālie izdevumi |
1 000 |
||
01.05.00 | 09.300 | Enerģijas patērētāju komiteja | |
Resursi izdevumu segšanai |
11 895 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 895 |
||
Izdevumi - kopā |
11 895 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 895 |
||
Kārtējie izdevumi |
10 895 |
||
tai skaitā atalgojumi |
5 200 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 000 |
||
kapitālie izdevumi |
1 000 |
||
01.06.00 | 13.010 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 606 095 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 606 095 |
||
Izdevumi - kopā |
1 606 095 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 606 095 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 606 095 |
||
01.08.00 | 13.010 | Pašvaldību kreditēšanas fonda administrēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
27 903 |
||
Dotācija īpašiem mērķiem |
12 122 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
15 781 |
||
Izdevumi - kopā |
27 903 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
27 903 |
||
Kārtējie izdevumi |
23 517 |
||
tai skaitā atalgojumi |
9 362 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
4 386 |
||
01.09.00 | 13.010 | Projekta grupa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izveidei | |
Resursi izdevumu segšanai |
11 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 000 |
||
Izdevumi - kopā |
11 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
11 000 |
||
tai skaitā atalgojumi |
6 880 |
||
03.00.00 | Centrālā statistikas pārvalde | ||
Resursi izdevumu segšanai |
2 379 002 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 478 302 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
75 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
825 700 |
||
Izdevumi - kopā |
2 379 002 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 172 502 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 172 502 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 028 504 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
206 500 |
||
kapitālie izdevumi |
206 500 |
||
03.01.00 | 01.421 | Statistika | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 553 302 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 478 302 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
75 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 553 302 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 494 302 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 494 302 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 028 504 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
59 000 |
||
kapitālie izdevumi |
59 000 |
||
03.02.00 | 13.010 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
825 700 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
825 700 |
||
Izdevumi - kopā |
825 700 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
678 200 |
||
Kārtējie izdevumi |
678 200 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
147 500 |
||
kapitālie izdevumi |
147 500 |
||
04.00.00 | Metroloģija | ||
Resursi izdevumu segšanai |
175 411 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
160 045 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
15 366 |
||
Izdevumi - kopā |
175 411 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
175 411 |
||
Kārtējie izdevumi |
40 366 |
||
tai skaitā atalgojumi |
13 910 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
135 045 |
||
|
135 045 |
||
04.02.00 | 13.400 | Valsts metroloģiskā uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
25 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
25 000 |
||
Izdevumi - kopā |
25 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
25 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
25 000 |
||
tai skaitā atalgojumi |
13 910 |
||
04.04.00 | 13.400 | Latvijas standarts | |
Resursi izdevumu segšanai |
135 045 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
135 045 |
||
Izdevumi - kopā |
135 045 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
135 045 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
135 045 |
||
|
135 045 |
||
04.05.00 | 13.010 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
15 366 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
15 366 |
||
Izdevumi - kopā |
15 366 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 366 |
||
Kārtējie izdevumi |
15 366 |
||
05.00.00 | 09.300 | Energoapgādes regulēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
133 072 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
133 072 |
||
Izdevumi - kopā |
133 072 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
132 072 |
||
Kārtējie izdevumi |
132 072 |
||
tai skaitā atalgojumi |
88 358 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 000 |
||
kapitālie izdevumi |
1 000 |
||
06.00.00 | 13.400 | Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
91 602 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 602 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
52 000 |
||
Izdevumi - kopā |
91 602 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
90 602 |
||
Kārtējie izdevumi |
90 602 |
||
tai skaitā atalgojumi |
42 807 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 000 |
||
kapitālie izdevumi |
1 000 |
||
07.00.00 | 13.400 | Konkurences padome | |
Resursi izdevumu segšanai |
177 795 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
177 795 |
||
Izdevumi - kopā |
177 795 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
170 361 |
||
Kārtējie izdevumi |
170 361 |
||
tai skaitā atalgojumi |
96 950 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
7 434 |
||
kapitālie izdevumi |
7 434 |
||
08.00.00 | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | ||
Resursi izdevumu segšanai |
186 243 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
186 243 |
||
Izdevumi - kopā |
186 243 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
184 043 |
||
Kārtējie izdevumi |
184 043 |
||
tai skaitā atalgojumi |
90 557 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 200 |
||
kapitālie izdevumi |
2 200 |
||
08.01.00 | 13.400 | Patērētāju tiesību aizsardzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
186 243 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
186 243 |
||
Izdevumi - kopā |
186 243 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
184 043 |
||
Kārtējie izdevumi |
184 043 |
||
tai skaitā atalgojumi |
90 557 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 200 |
||
kapitālie izdevumi |
2 200 |
||
11.00.00 | 13.600 | Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība | |
Resursi izdevumu segšanai |
800 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
800 000 |
||
Izdevumi - kopā |
800 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
800 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
800 000 |
||
|
800 000 |
||
12.00.00 | 01.133 | Latvijas piedalīšanās ES trešajā daudzgadējā MVU programmā | |
Resursi izdevumu segšanai |
295 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
295 000 |
||
Izdevumi - kopā |
295 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
295 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
295 000 |
||
13.00.00 | 13.400 | Iekšējā tirgus aizsardzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
99 113 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
99 113 |
||
Izdevumi - kopā |
99 113 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
94 027 |
||
Kārtējie izdevumi |
94 027 |
||
tai skaitā atalgojumi |
42 816 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 086 |
||
kapitālie izdevumi |
5 086 |
||
14.00.00 | Investīciju piesaistes un investīciju veidošanas programma | ||
Resursi izdevumu segšanai |
184 800 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
184 800 |
||
Izdevumi - kopā |
184 800 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
184 800 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
184 800 |
||
|
184 800 |
||
14.01.00 | 13.600 | Investīciju un eksporta atbalsts | |
Resursi izdevumu segšanai |
184 800 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
184 800 |
||
Izdevumi - kopā |
184 800 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
184 800 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
184 800 |
||
|
184 800 |
||
15.00.00 | 09.300 | Valsts energoinspekcija | |
Resursi izdevumu segšanai |
57 160 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
57 160 |
||
Izdevumi - kopā |
57 160 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
46 660 |
||
Kārtējie izdevumi |
46 660 |
||
tai skaitā atalgojumi |
31 600 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 500 |
||
kapitālie izdevumi |
10 500 |
||
16.00.00 | 13.600 | Dotācija Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai | |
Resursi izdevumu segšanai |
15 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 000 |
||
Izdevumi - kopā |
15 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
15 000 |
||
|
15 000 |
||
13. Finansu ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
94 402 664 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
87 453 160 |
||
Dotācija īpašiem mērķiem |
1 033 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
4 138 590 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 777 914 |
||
Izdevumi - kopā |
94 499 664 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
88 200 287 |
||
Kārtējie izdevumi |
35 204 031 |
||
tai skaitā atalgojumi |
16 917 650 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
43 905 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 091 256 |
||
|
220 556 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
300 000 |
||
|
870 700 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 299 377 |
||
kapitālie izdevumi |
1 178 777 |
||
investīcijas |
5 120 600 |
||
Tīrie aizdevumi |
48 898 920 |
||
Fiskālā bilance |
-48 995 920 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
97 000 |
||
01.00.00 | Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde | ||
Resursi izdevumu segšanai |
4 742 860 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 546 223 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
550 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
646 637 |
||
Izdevumi - kopā |
4 742 860 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 842 810 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 842 810 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 687 616 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
900 050 |
||
kapitālie izdevumi |
222 050 |
||
investīcijas |
678 000 |
||
01.01.00 | 01.120 | Centrālais aparāts | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 325 743 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 823 656 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
502 087 |
||
Izdevumi - kopā |
2 325 743 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 000 143 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 000 143 |
||
tai skaitā atalgojumi |
741 216 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
325 600 |
||
kapitālie izdevumi |
65 600 |
||
investīcijas |
260 000 |
||
01.02.00 | 01.120 | Valsts kase | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 417 117 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 722 567 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
550 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
144 550 |
||
Izdevumi - kopā |
2 417 117 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 842 667 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 842 667 |
||
tai skaitā atalgojumi |
946 400 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
574 450 |
||
kapitālie izdevumi |
156 450 |
||
investīcijas |
418 000 |
||
02.00.00 | Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana | ||
Resursi izdevumu segšanai |
40 640 710 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
36 105 288 |
||
Dotācija īpašiem mērķiem |
1 033 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 515 790 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
986 632 |
||
Izdevumi - kopā |
40 640 710 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
35 359 205 |
||
Kārtējie izdevumi |
27 859 205 |
||
tai skaitā atalgojumi |
14 704 499 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 500 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 281 505 |
||
kapitālie izdevumi |
838 905 |
||
investīcijas |
4 442 600 |
||
02.01.00 | 01.120 | Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
22 899 035 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 680 715 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
218 320 |
||
Izdevumi - kopā |
22 899 035 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
22 869 035 |
||
Kārtējie izdevumi |
22 869 035 |
||
tai skaitā atalgojumi |
13 939 619 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
30 000 |
||
kapitālie izdevumi |
30 000 |
||
02.02.00 | 01.099 | Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 100 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 100 000 |
||
Izdevumi - kopā |
3 100 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 100 000 |
||
investīcijas |
3 100 000 |
||
02.05.00 | 01.099 | Muitas kontroles punktu būvniecība | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 342 600 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
965 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
377 600 |
||
Izdevumi - kopā |
1 342 600 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 342 600 |
||
investīcijas |
1 342 600 |
||
02.06.00 | 13.400 | Preču pavadzīmes | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 297 470 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 297 470 |
||
Izdevumi - kopā |
2 297 470 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 237 470 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 237 470 |
||
tai skaitā atalgojumi |
253 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
60 000 |
||
kapitālie izdevumi |
60 000 |
||
02.07.00 | 10.400 | Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem | |
Resursi izdevumu segšanai |
7 500 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 500 000 |
||
Izdevumi - kopā |
7 500 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 500 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 500 000 |
||
02.08.00 | 01.120 | VID modernizācijas projekts | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 501 605 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 859 573 |
||
Dotācija īpašiem mērķiem |
1 033 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
609 032 |
||
Izdevumi - kopā |
3 501 605 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 752 700 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 752 700 |
||
tai skaitā atalgojumi |
511 880 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
748 905 |
||
kapitālie izdevumi |
748 905 |
||
03.00.00 | Uzraudzība un kontrole | ||
Resursi izdevumu segšanai |
2 431 680 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 204 680 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
227 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 531 680 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 468 858 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 163 158 |
||
tai skaitā atalgojumi |
330 835 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
305 700 |
||
|
100 000 |
||
|
5 700 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
62 822 |
||
kapitālie izdevumi |
62 822 |
||
Fiskālā bilance |
-100 000 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
100 000 |
||
03.03.00 | 13.400 | Dārgmetālu proves uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
195 246 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
195 246 |
||
Izdevumi - kopā |
195 246 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
147 816 |
||
Kārtējie izdevumi |
145 616 |
||
tai skaitā atalgojumi |
63 030 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 200 |
||
|
2 200 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
47 430 |
||
kapitālie izdevumi |
47 430 |
||
03.04.00 | 13.400 | Vērtspapīru tirgus komisija | |
Resursi izdevumu segšanai |
123 147 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
123 147 |
||
Izdevumi - kopā |
123 147 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
117 755 |
||
Kārtējie izdevumi |
117 755 |
||
tai skaitā atalgojumi |
76 525 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 392 |
||
kapitālie izdevumi |
5 392 |
||
03.05.00 | 13.400 | Apdrošināšanas uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
227 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
227 000 |
||
Izdevumi - kopā |
327 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
317 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
213 500 |
||
tai skaitā atalgojumi |
120 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
103 500 |
||
|
100 000 |
||
|
3 500 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 000 |
||
kapitālie izdevumi |
10 000 |
||
Fiskālā bilance |
-100 000 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
100 000 |
||
03.06.00 | 13.400 | Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 521 115 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 521 115 |
||
Izdevumi - kopā |
1 521 115 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 521 115 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 521 115 |
||
03.07.00 | 13.400 | Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija | |
Resursi izdevumu segšanai |
165 172 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
165 172 |
||
Izdevumi - kopā |
165 172 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
165 172 |
||
Kārtējie izdevumi |
165 172 |
||
tai skaitā atalgojumi |
71 280 |
||
03.10.00 | 13.400 | Finansu un kapitāla tirgus komisijas izveide | |
Resursi izdevumu segšanai |
200 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
||
Izdevumi - kopā |
200 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
200 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
200 000 |
||
04.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
Resursi izdevumu segšanai |
860 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
860 000 |
||
Izdevumi - kopā |
860 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
860 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
860 000 |
||
|
860 000 |
||
05.00.00 | Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas | ||
Resursi izdevumu segšanai |
44 325 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
44 325 000 |
||
Izdevumi - kopā |
44 325 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
44 325 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
120 000 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
43 905 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
300 000 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
300 000 |
||
Tīrie aizdevumi |
48 898 920 |
||
Fiskālā bilance |
-48 898 920 |
||
05.01.00 | 14.000 | Valsts parāda apkalpošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
43 905 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
43 905 000 |
||
Izdevumi - kopā |
43 905 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
43 905 000 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
43 905 000 |
||
05.02.00 | 01.120 | Valsts kases budžeta kontu apkalpošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
120 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
120 000 |
||
Izdevumi - kopā |
120 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
120 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
120 000 |
||
05.03.00 | 14.140 | Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem | |
Resursi izdevumu segšanai |
300 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
300 000 |
||
Izdevumi - kopā |
300 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
300 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
300 000 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
300 000 |
||
05.04.00 | 14.000 | Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksas | |
Tīrie aizdevumi |
48 898 920 |
||
Fiskālā bilance |
-48 898 920 |
||
06.00.00 | 14.400 | Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | |
Resursi izdevumu segšanai |
241 413 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
241 413 |
||
Izdevumi - kopā |
241 413 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
241 413 |
||
Kārtējie izdevumi |
241 413 |
||
07.00.00 | 13.400 | Satiksmes biroja darbība | |
Resursi izdevumu segšanai |
845 800 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
845 800 |
||
Izdevumi - kopā |
842 800 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
795 800 |
||
Kārtējie izdevumi |
790 800 |
||
tai skaitā atalgojumi |
194 700 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 |
||
|
5 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
47 000 |
||
kapitālie izdevumi |
47 000 |
||
Fiskālā bilance |
3 000 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-3 000 |
||
12.00.00 | 01.120 | Centrālā finansu un kontraktu vienība | |
Resursi izdevumu segšanai |
109 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
59 000 |
||
Izdevumi - kopā |
109 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
101 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
101 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
8 000 |
||
kapitālie izdevumi |
8 000 |
||
14.00.00 | 01.120 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
85 645 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
85 645 |
||
Izdevumi - kopā |
85 645 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
85 645 |
||
Kārtējie izdevumi |
85 645 |
||
14.09.00 | 01.120 | Atbalsts Nacionālā fonda institūcijām | |
Resursi izdevumu segšanai |
85 645 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
85 645 |
||
Izdevumi - kopā |
85 645 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
85 645 |
||
Kārtējie izdevumi |
85 645 |
||
15.00.00 | 01.120 | Vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzības nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
120 556 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
120 556 |
||
Izdevumi - kopā |
120 556 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
120 556 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
120 556 |
||
|
120 556 |
||
14. Iekšlietu ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
88 321 829 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
77 270 929 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
7 779 610 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
3 271 290 |
||
Izdevumi - kopā |
88 321 829 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
73 963 461 |
||
Kārtējie izdevumi |
71 444 161 |
||
tai skaitā atalgojumi |
34 421 979 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
27 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 492 300 |
||
|
480 097 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
1 985 523 |
||
|
26 680 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
14 358 368 |
||
kapitālie izdevumi |
2 901 511 |
||
investīcijas |
11 456 857 |
||
01.00.00 | 03.010 | Ministrijas vadība | |
Resursi izdevumu segšanai |
778 370 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
777 970 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
400 |
||
Izdevumi - kopā |
778 370 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
778 370 |
||
Kārtējie izdevumi |
778 370 |
||
tai skaitā atalgojumi |
519 552 |
||
02.00.00 | Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma | ||
Resursi izdevumu segšanai |
3 140 309 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 106 709 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
33 600 |
||
Izdevumi - kopā |
3 140 309 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 890 309 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 890 309 |
||
tai skaitā atalgojumi |
282 055 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 250 000 |
||
investīcijas |
1 250 000 |
||
02.01.00 | 03.110 | Sakaru centrs | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 731 075 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 721 075 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
10 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 731 075 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
781 075 |
||
Kārtējie izdevumi |
781 075 |
||
tai skaitā atalgojumi |
82 044 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
950 000 |
||
investīcijas |
950 000 |
||
02.02.00 | 03.110 | Informācijas centrs | |
Resursi izdevumu segšanai |
636 612 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
613 012 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
23 600 |
||
Izdevumi - kopā |
636 612 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
336 612 |
||
Kārtējie izdevumi |
336 612 |
||
tai skaitā atalgojumi |
200 011 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
300 000 |
||
investīcijas |
300 000 |
||
02.03.00 | 02.000 | Valsts nozīmes datu pārraides tīklu pamatpakalpojumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
772 622 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
772 622 |
||
Izdevumi - kopā |
772 622 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
772 622 |
||
Kārtējie izdevumi |
772 622 |
||
03.00.00 | 03.110 | Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 326 857 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 286 857 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
40 000 |
||
Izdevumi - kopā |
3 326 857 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 056 122 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 056 122 |
||
tai skaitā atalgojumi |
195 673 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 270 735 |
||
kapitālie izdevumi |
1 270 735 |
||
04.00.00 | 03.110 | Ekspertīžu centrs | |
Resursi izdevumu segšanai |
402 428 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
362 428 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
40 000 |
||
Izdevumi - kopā |
402 428 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
402 428 |
||
Kārtējie izdevumi |
375 428 |
||
tai skaitā atalgojumi |
196 436 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
27 000 |
||
05.00.00 | 03.110 | Autotransporta uzturēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
947 713 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
882 813 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
64 900 |
||
Izdevumi - kopā |
947 713 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
934 713 |
||
Kārtējie izdevumi |
934 713 |
||
tai skaitā atalgojumi |
172 174 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
13 000 |
||
kapitālie izdevumi |
13 000 |
||
06.00.00 | 03.110 | Valsts policija | |
Resursi izdevumu segšanai |
37 431 586 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 651 506 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
6 773 850 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
6 230 |
||
Izdevumi - kopā |
37 431 586 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
36 825 136 |
||
Kārtējie izdevumi |
36 825 136 |
||
tai skaitā atalgojumi |
19 855 088 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
606 450 |
||
kapitālie izdevumi |
356 450 |
||
investīcijas |
250 000 |
||
06.01.00 | 03.110 | Valsts policijas pārvaldes | |
Resursi izdevumu segšanai |
28 985 441 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
28 579 211 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
400 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
6 230 |
||
Izdevumi - kopā |
28 985 441 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
28 591 991 |
||
Kārtējie izdevumi |
28 591 991 |
||
tai skaitā atalgojumi |
15 692 977 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
393 450 |
||
kapitālie izdevumi |
143 450 |
||
investīcijas |
250 000 |
||
06.02.00 | 03.110 | Valsts apsardzes dienests | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 399 295 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 072 295 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
327 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 399 295 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 394 295 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 394 295 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 524 311 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 000 |
||
kapitālie izdevumi |
5 000 |
||
06.03.00 | 03.110 | Apvienība "Apsardze" | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 480 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 480 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 480 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 280 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 280 000 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 355 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
200 000 |
||
kapitālie izdevumi |
200 000 |
||
06.04.00 | 03.110 | Pārējie pakalpojumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
566 850 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
566 850 |
||
Izdevumi - kopā |
566 850 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
558 850 |
||
Kārtējie izdevumi |
558 850 |
||
tai skaitā atalgojumi |
282 800 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
8 000 |
||
kapitālie izdevumi |
8 000 |
||
07.00.00 | Ugunsdzēsības un glābšanas dienests | ||
Resursi izdevumu segšanai |
8 730 665 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 519 065 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
211 600 |
||
Izdevumi - kopā |
8 730 665 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 631 839 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 631 839 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 600 077 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
98 826 |
||
kapitālie izdevumi |
48 826 |
||
investīcijas |
50 000 |
||
07.01.00 | 03.120 | Ugunsdzēsība | |
Resursi izdevumu segšanai |
8 436 530 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 266 730 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
169 800 |
||
Izdevumi - kopā |
8 436 530 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 342 534 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 342 534 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 446 163 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
93 996 |
||
kapitālie izdevumi |
43 996 |
||
investīcijas |
50 000 |
||
07.02.00 | 03.120 | Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība | |
Resursi izdevumu segšanai |
264 765 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
223 465 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
41 300 |
||
Izdevumi - kopā |
264 765 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
260 165 |
||
Kārtējie izdevumi |
260 165 |
||
tai skaitā atalgojumi |
132 382 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 600 |
||
kapitālie izdevumi |
4 600 |
||
07.03.00 | 08.220 | Ugunsdrošības aģitācija un propaganda | |
Resursi izdevumu segšanai |
29 370 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
28 870 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
500 |
||
Izdevumi - kopā |
29 370 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
29 140 |
||
Kārtējie izdevumi |
29 140 |
||
tai skaitā atalgojumi |
21 532 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
230 |
||
kapitālie izdevumi |
230 |
||
09.00.00 | 03.110 | Drošības policija | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 872 473 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 813 473 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
59 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 872 473 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 872 473 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 872 473 |
||
10.00.00 | 03.110 | Robežsardze | |
Resursi izdevumu segšanai |
10 499 786 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 399 986 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
99 800 |
||
Izdevumi - kopā |
10 499 786 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 449 786 |
||
Kārtējie izdevumi |
10 449 786 |
||
tai skaitā atalgojumi |
5 686 351 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
50 000 |
||
kapitālie izdevumi |
50 000 |
||
11.00.00 | 03.110 | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | |
Resursi izdevumu segšanai |
4 039 763 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 921 763 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
118 000 |
||
Izdevumi - kopā |
4 039 763 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 354 163 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 303 163 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 382 404 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
51 000 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
51 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
685 600 |
||
kapitālie izdevumi |
585 600 |
||
investīcijas |
100 000 |
||
13.00.00 | 05.700 | Veselības aprūpe | |
Resursi izdevumu segšanai |
403 097 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
403 097 |
||
Izdevumi - kopā |
403 097 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
403 097 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
403 097 |
||
|
403 097 |
||
14.00.00 | 04.310 | Latvijas Policijas akadēmija | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 986 770 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 685 770 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
301 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 986 770 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 894 170 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 514 977 |
||
tai skaitā atalgojumi |
637 725 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
379 193 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
379 193 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
92 600 |
||
kapitālie izdevumi |
22 600 |
||
investīcijas |
70 000 |
||
15.00.00 | 04.110 | Pirmsskolas bērnu iestādes | |
Resursi izdevumu segšanai |
123 837 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
101 837 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
22 000 |
||
Izdevumi - kopā |
123 837 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
123 837 |
||
Kārtējie izdevumi |
123 837 |
||
tai skaitā atalgojumi |
60 330 |
||
16.00.00 | 03.010 | Starptautiskā sadarbība | |
Resursi izdevumu segšanai |
138 122 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 602 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
75 520 |
||
Izdevumi - kopā |
138 122 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
138 122 |
||
Kārtējie izdevumi |
138 122 |
||
tai skaitā atalgojumi |
16 579 |
||
17.00.00 | 06.130 | Pensiju nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 563 430 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 563 430 |
||
Izdevumi - kopā |
1 563 430 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 563 430 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 200 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 550 230 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
1 550 230 |
||
19.00.00 | 08.010 | Dotācija sportam | |
Resursi izdevumu segšanai |
77 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
77 000 |
||
Izdevumi - kopā |
77 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
77 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
77 000 |
||
|
77 000 |
||
20.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
Resursi izdevumu segšanai |
26 680 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
26 680 |
||
Izdevumi - kopā |
26 680 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
26 680 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
26 680 |
||
|
26 680 |
||
21.00.00 | 03.110 | Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds | |
Resursi izdevumu segšanai |
61 866 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
61 866 |
||
Izdevumi - kopā |
61 866 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
61 866 |
||
Kārtējie izdevumi |
61 866 |
||
tai skaitā atalgojumi |
49 000 |
||
22.00.00 | 03.320 | Sardzes pulks | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 040 510 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 036 010 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
4 500 |
||
Izdevumi - kopā |
2 040 510 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 036 010 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 036 010 |
||
tai skaitā atalgojumi |
663 511 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 500 |
||
kapitālie izdevumi |
4 500 |
||
23.00.00 | 06.240 | Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs | |
Resursi izdevumu segšanai |
105 082 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 082 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 000 |
||
Izdevumi - kopā |
105 082 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
103 982 |
||
Kārtējie izdevumi |
103 982 |
||
tai skaitā atalgojumi |
30 249 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 100 |
||
kapitālie izdevumi |
1 100 |
||
24.00.00 | 03.110 | Valsts robežas izbūve | |
Resursi izdevumu segšanai |
10 464 380 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 268 880 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 960 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
3 189 540 |
||
Izdevumi - kopā |
10 464 380 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
178 823 |
||
Kārtējie izdevumi |
178 823 |
||
tai skaitā atalgojumi |
74 775 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 285 557 |
||
kapitālie izdevumi |
548 700 |
||
investīcijas |
9 736 857 |
||
25.00.00 | 03.110 | Pabalstu izmaksa bēgļiem | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 100 |
||
Izdevumi - kopā |
5 100 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 100 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 100 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
5 100 |
||
26.00.00 | 03.000 | Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes pārbaužu veikšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
156 005 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
156 005 |
||
Izdevumi - kopā |
156 005 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
156 005 |
||
Kārtējie izdevumi |
156 005 |
||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
78 325 022 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
56 294 148 |
||
Dotācija īpašiem mērķiem |
2 311 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
18 428 228 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 291 646 |
||
Izdevumi - kopā |
78 325 022 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
71 660 316 |
||
Kārtējie izdevumi |
59 520 398 |
||
tai skaitā atalgojumi |
26 565 351 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
12 139 918 |
||
|
1 822 709 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
5 835 696 |
||
|
1 791 348 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 664 706 |
||
kapitālie izdevumi |
1 633 886 |
||
investīcijas |
5 030 820 |
||
01.00.00 | Vispārējā izglītība | ||
Resursi izdevumu segšanai |
2 384 470 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 375 320 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
9 150 |
||
Izdevumi - kopā |
2 384 470 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 175 118 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 983 593 |
||
tai skaitā atalgojumi |
445 455 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
191 525 |
||
|
191 525 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
209 352 |
||
kapitālie izdevumi |
126 352 |
||
investīcijas |
83 000 |
||
01.02.00 | 04.212 | Sanatorijas tipa internātskola | |
Resursi izdevumu segšanai |
532 379 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
531 139 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 240 |
||
Izdevumi - kopā |
532 379 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
446 379 |
||
Kārtējie izdevumi |
446 379 |
||
tai skaitā atalgojumi |
165 495 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
86 000 |
||
kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
investīcijas |
83 000 |
||
01.03.00 | 04.214 | Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas | |
Resursi izdevumu segšanai |
829 094 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
821 184 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
7 910 |
||
Izdevumi - kopā |
829 094 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
712 658 |
||
Kārtējie izdevumi |
712 658 |
||
tai skaitā atalgojumi |
219 992 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
116 436 |
||
kapitālie izdevumi |
116 436 |
||
01.04.00 | 04.632 | Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošās skolās | |
Resursi izdevumu segšanai |
35 061 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 061 |
||
Izdevumi - kopā |
35 061 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
28 145 |
||
Kārtējie izdevumi |
28 145 |
||
tai skaitā atalgojumi |
11 680 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 916 |
||
kapitālie izdevumi |
6 916 |
||
01.05.00 | 04.641 | Dotācija privātajām mācību iestādēm | |
Resursi izdevumu segšanai |
91 525 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
91 525 |
||
Izdevumi - kopā |
91 525 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
91 525 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
91 525 |
||
|
91 525 |
||
01.09.00 | 04.620 | Latgales programma | |
Resursi izdevumu segšanai |
117 086 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
117 086 |
||
Izdevumi - kopā |
117 086 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
117 086 |
||
Kārtējie izdevumi |
117 086 |
||
01.10.00 | 04.632 | Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
53 428 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 428 |
||
Izdevumi - kopā |
53 428 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
53 428 |
||
Kārtējie izdevumi |
53 428 |
||
tai skaitā atalgojumi |
21 850 |
||
01.11.00 | 04.423 | Interešu izglītības pasākumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
45 435 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 435 |
||
Izdevumi - kopā |
45 435 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
45 435 |
||
Kārtējie izdevumi |
45 435 |
||
tai skaitā atalgojumi |
12 500 |
||
01.13.00 | 04.211 | Valsts ģimnāzijas | |
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
||
Izdevumi - kopā |
100 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
100 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
100 000 |
||
|
100 000 |
||
01.14.00 | 04.600 | Mācību literatūras iegāde | |
Resursi izdevumu segšanai |
548 125 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
548 125 |
||
Izdevumi - kopā |
548 125 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
548 125 |
||
Kārtējie izdevumi |
548 125 |
||
01.15.00 | 04.000 | Pirmsskolas izglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
32 337 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 337 |
||
Izdevumi - kopā |
32 337 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
32 337 |
||
Kārtējie izdevumi |
32 337 |
||
tai skaitā atalgojumi |
13 938 |
||
02.00.00 | 04.000 | Profesionālā izglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
14 810 585 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 678 280 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 132 305 |
||
Izdevumi - kopā |
14 810 585 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
14 411 979 |
||
Kārtējie izdevumi |
11 494 493 |
||
tai skaitā atalgojumi |
6 529 649 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 917 486 |
||
|
8 000 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
2 909 486 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
398 606 |
||
kapitālie izdevumi |
267 606 |
||
investīcijas |
131 000 |
||
02.03.00 | 04.510 | Centralizētā grāmatvedība | |
Resursi izdevumu segšanai |
74 683 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
68 983 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 700 |
||
Izdevumi - kopā |
74 683 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
73 683 |
||
Kārtējie izdevumi |
73 683 |
||
tai skaitā atalgojumi |
41 234 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 000 |
||
kapitālie izdevumi |
1 000 |
||
02.04.00 | 04.220 | Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
14 735 902 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 609 297 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 126 605 |
||
Izdevumi - kopā |
14 735 902 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
14 338 296 |
||
Kārtējie izdevumi |
11 420 810 |
||
tai skaitā atalgojumi |
6 488 415 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 917 486 |
||
|
8 000 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
2 909 486 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
397 606 |
||
kapitālie izdevumi |
266 606 |
||
investīcijas |
131 000 |
||
03.00.00 | 04.000 | Augstākā izglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
32 360 462 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 883 193 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
14 396 078 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
81 191 |
||
Izdevumi - kopā |
32 360 462 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
31 167 622 |
||
Kārtējie izdevumi |
26 468 831 |
||
tai skaitā atalgojumi |
15 143 397 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 698 791 |
||
|
857 189 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
2 660 100 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 192 840 |
||
kapitālie izdevumi |
962 840 |
||
investīcijas |
230 000 |
||
03.01.00 | 04.310 | Augstskolas | |
Resursi izdevumu segšanai |
30 240 580 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 844 502 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
14 396 078 |
||
Izdevumi - kopā |
30 240 580 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
29 047 740 |
||
Kārtējie izdevumi |
26 387 640 |
||
tai skaitā atalgojumi |
15 143 397 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 660 100 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
2 660 100 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 192 840 |
||
kapitālie izdevumi |
962 840 |
||
investīcijas |
230 000 |
||
03.03.00 | 04.641 | Dotācija privātajām mācību iestādēm | |
Resursi izdevumu segšanai |
138 817 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
138 817 |
||
Izdevumi - kopā |
138 817 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
138 817 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
138 817 |
||
|
138 817 |
||
03.05.00 | 04.640 | Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
26 922 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
26 922 |
||
Izdevumi - kopā |
26 922 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
26 922 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
26 922 |
||
03.06.00 | 04.650 | Dotācija speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšanai un kredītu dzēšanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 154 580 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 154 580 |
||
Izdevumi - kopā |
1 154 580 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 154 580 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 154 580 |
||
03.07.00 | 04.632 | Līdzdalība programmā TEMPUS | |
Resursi izdevumu segšanai |
81 191 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
81 191 |
||
Izdevumi - kopā |
81 191 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
81 191 |
||
Kārtējie izdevumi |
81 191 |
||
03.09.00 | 04.641 | Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai | |
Resursi izdevumu segšanai |
523 657 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
523 657 |
||
Izdevumi - kopā |
523 657 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
523 657 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
523 657 |
||
|
523 657 |
||
03.11.00 | 04.000 | Dotācija Vidzemes augstskolai un Ventspils augstskolai | |
Resursi izdevumu segšanai |
194 715 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
194 715 |
||
Izdevumi - kopā |
194 715 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
194 715 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
194 715 |
||
|
194 715 |
||
05.00.00 | Zinātne | ||
Resursi izdevumu segšanai |
10 205 709 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 562 128 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 587 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
56 581 |
||
Izdevumi - kopā |
10 205 709 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 149 128 |
||
Kārtējie izdevumi |
9 340 088 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
809 040 |
||
|
809 040 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
56 581 |
||
kapitālie izdevumi |
56 581 |
||
05.01.00 | 01.310 | Zinātniskās darbības nodrošinājums | |
Resursi izdevumu segšanai |
7 646 507 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 114 507 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 532 000 |
||
Izdevumi - kopā |
7 646 507 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 646 507 |
||
Kārtējie izdevumi |
7 646 507 |
||
05.05.00 | 01.320 | Tirgus pieprasītie pētījumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
910 630 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
855 630 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
55 000 |
||
Izdevumi - kopā |
910 630 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
910 630 |
||
Kārtējie izdevumi |
910 630 |
||
05.06.00 | 01.330 | Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
554 571 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
554 571 |
||
Izdevumi - kopā |
554 571 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
554 571 |
||
Kārtējie izdevumi |
554 571 |
||
05.08.00 | 01.133 | Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 094 001 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 037 420 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
56 581 |
||
Izdevumi - kopā |
1 094 001 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 037 420 |
||
Kārtējie izdevumi |
228 380 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
809 040 |
||
|
809 040 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
56 581 |
||
kapitālie izdevumi |
56 581 |
||
06.00.00 | 04.000 | Nozares vadība | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 577 662 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 410 792 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
166 870 |
||
Izdevumi - kopā |
1 577 662 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 561 855 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 561 855 |
||
tai skaitā atalgojumi |
783 117 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
15 807 |
||
kapitālie izdevumi |
15 807 |
||
06.02.00 | 04.010 | Izglītības valsts inspekcija | |
Resursi izdevumu segšanai |
183 984 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
183 984 |
||
Izdevumi - kopā |
183 984 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
183 984 |
||
Kārtējie izdevumi |
183 984 |
||
tai skaitā atalgojumi |
108 786 |
||
06.05.00 | 04.410 | Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs | |
Resursi izdevumu segšanai |
108 743 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
108 743 |
||
Izdevumi - kopā |
108 743 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
106 743 |
||
Kārtējie izdevumi |
106 743 |
||
tai skaitā atalgojumi |
38 848 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 000 |
||
kapitālie izdevumi |
2 000 |
||
06.06.00 | 04.510 | Centralizētā grāmatvedība | |
Resursi izdevumu segšanai |
34 969 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
34 969 |
||
Izdevumi - kopā |
34 969 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
34 969 |
||
Kārtējie izdevumi |
34 969 |
||
tai skaitā atalgojumi |
15 448 |
||
06.07.00 | 04.632 | Integrācija Eiropā | |
Resursi izdevumu segšanai |
58 423 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 423 |
||
Izdevumi - kopā |
58 423 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
58 423 |
||
Kārtējie izdevumi |
58 423 |
||
tai skaitā atalgojumi |
10 938 |
||
06.08.00 | 04.010 | Centrālais aparāts | |
Resursi izdevumu segšanai |
866 546 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
708 756 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
157 790 |
||
Izdevumi - kopā |
866 546 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
857 546 |
||
Kārtējie izdevumi |
857 546 |
||
tai skaitā atalgojumi |
410 999 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
9 000 |
||
kapitālie izdevumi |
9 000 |
||
06.12.00 | 04.010 | Naudas prēmijas izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 611 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 611 |
||
Izdevumi - kopā |
5 611 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 611 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 611 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 450 |
||
06.13.00 | 04.010 | Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs | |
Resursi izdevumu segšanai |
15 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 000 |
||
Izdevumi - kopā |
15 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
15 000 |
||
tai skaitā atalgojumi |
15 000 |
||
06.14.00 | 04.010 | Iestādes izglītības satura un eksaminācijas attīstības nodrošināšanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
304 386 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
295 306 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
9 080 |
||
Izdevumi - kopā |
304 386 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
299 579 |
||
Kārtējie izdevumi |
299 579 |
||
tai skaitā atalgojumi |
178 648 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 807 |
||
kapitālie izdevumi |
4 807 |
||
07.00.00 | Tālākizglītība un jaunatnes lietas | ||
Resursi izdevumu segšanai |
684 861 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
681 861 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 000 |
||
Izdevumi - kopā |
684 861 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
676 861 |
||
Kārtējie izdevumi |
390 751 |
||
tai skaitā atalgojumi |
160 279 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
286 110 |
||
|
20 000 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
266 110 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
8 000 |
||
kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
investīcijas |
5 000 |
||
07.01.00 | 04.410 | Kursu pasākumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
103 254 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
103 254 |
||
Izdevumi - kopā |
103 254 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
103 254 |
||
Kārtējie izdevumi |
103 254 |
||
tai skaitā atalgojumi |
47 450 |
||
07.02.00 | 04.410 | Skolotāju tālākizglītības fonds | |
Resursi izdevumu segšanai |
267 125 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
267 125 |
||
Izdevumi - kopā |
267 125 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
267 125 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 015 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
266 110 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
266 110 |
||
07.04.00 | 04.000 | Interešu izglītības un citi pasākumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
97 222 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
97 222 |
||
Izdevumi - kopā |
97 222 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
97 222 |
||
Kārtējie izdevumi |
97 222 |
||
tai skaitā atalgojumi |
22 743 |
||
07.05.00 | 04.631 | Metodiskā iestāde | |
Resursi izdevumu segšanai |
163 260 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
160 260 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 000 |
||
Izdevumi - kopā |
163 260 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
160 260 |
||
Kārtējie izdevumi |
160 260 |
||
tai skaitā atalgojumi |
89 286 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 000 |
||
kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
07.07.00 | 04.642 | Dotācija laikrakstiem | |
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
20 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
20 000 |
||
|
20 000 |
||
07.09.00 | 04.632 | Jaunatnes politikas valsts programma | |
Resursi izdevumu segšanai |
29 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
29 000 |
||
Izdevumi - kopā |
29 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
29 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
29 000 |
||
tai skaitā atalgojumi |
800 |
||
07.11.00 | 04.000 | Jauniešu un pieaugušo svešvalodu apmācības centra izveide uz Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas vācu valodas centra bāzes | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 000 |
||
investīcijas |
5 000 |
||
09.00.00 | Sports | ||
Resursi izdevumu segšanai |
4 777 445 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 643 620 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
133 825 |
||
Izdevumi - kopā |
4 777 445 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 643 145 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 448 487 |
||
tai skaitā atalgojumi |
930 741 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 194 658 |
||
|
685 995 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
134 300 |
||
kapitālie izdevumi |
134 300 |
||
09.01.00 | 08.010 | Sporta pārvalde | |
Resursi izdevumu segšanai |
123 383 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
94 849 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
28 534 |
||
Izdevumi - kopā |
123 383 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
121 383 |
||
Kārtējie izdevumi |
121 383 |
||
tai skaitā atalgojumi |
59 115 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 000 |
||
kapitālie izdevumi |
2 000 |
||
09.02.00 | 08.110 | Sportistu sagatavošanas centri | |
Resursi izdevumu segšanai |
391 838 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
391 838 |
||
Izdevumi - kopā |
391 838 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
389 838 |
||
Kārtējie izdevumi |
364 547 |
||
tai skaitā atalgojumi |
156 605 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
25 291 |
||
|
25 291 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 000 |
||
kapitālie izdevumi |
2 000 |
||
09.03.00 | 04.422 | Nacionālās sporta skolas | |
Resursi izdevumu segšanai |
535 783 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
462 984 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
72 799 |
||
Izdevumi - kopā |
535 783 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
532 883 |
||
Kārtējie izdevumi |
532 883 |
||
tai skaitā atalgojumi |
285 469 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 900 |
||
kapitālie izdevumi |
2 900 |
||
09.04.00 | 08.130 | Sporta būves | |
Resursi izdevumu segšanai |
360 704 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
360 704 |
||
Izdevumi - kopā |
360 704 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
360 704 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
360 704 |
||
|
360 704 |
||
09.05.00 | 08.120 | Nacionālās sporta federācijas | |
Resursi izdevumu segšanai |
271 196 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
271 196 |
||
Izdevumi - kopā |
271 196 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
271 196 |
||
Kārtējie izdevumi |
271 196 |
||
tai skaitā atalgojumi |
95 300 |
||
09.06.00 | 08.140 | Centralizētā grāmatvedība | |
Resursi izdevumu segšanai |
8 938 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 938 |
||
Izdevumi - kopā |
8 938 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 938 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 938 |
||
tai skaitā atalgojumi |
6 945 |
||
09.07.00 | 08.120 | Sporta pasākumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
418 417 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
418 417 |
||
Izdevumi - kopā |
418 417 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
408 417 |
||
Kārtējie izdevumi |
408 417 |
||
tai skaitā atalgojumi |
33 932 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 000 |
||
kapitālie izdevumi |
10 000 |
||
09.08.00 | 08.120 | Balvas par izciliem sasniegumiem sportā | |
Resursi izdevumu segšanai |
300 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
300 000 |
||
Izdevumi - kopā |
300 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
300 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
300 000 |
||
|
300 000 |
||
09.09.00 | 08.150 | Jaunatnes sporta programma | |
Resursi izdevumu segšanai |
84 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 000 |
||
Izdevumi - kopā |
84 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
35 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
35 000 |
||
tai skaitā atalgojumi |
5 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
49 000 |
||
kapitālie izdevumi |
49 000 |
||
09.10.00 | 04.212 | Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Resursi izdevumu segšanai |
593 484 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
576 484 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
17 000 |
||
Izdevumi - kopā |
593 484 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
528 484 |
||
Kārtējie izdevumi |
528 484 |
||
tai skaitā atalgojumi |
208 643 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
65 000 |
||
kapitālie izdevumi |
65 000 |
||
09.11.00 | 04.423 | Latvijas jaunatnes sporta centrs | |
Resursi izdevumu segšanai |
149 788 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
138 796 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
10 992 |
||
Izdevumi - kopā |
149 788 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
146 388 |
||
Kārtējie izdevumi |
146 388 |
||
tai skaitā atalgojumi |
67 032 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 400 |
||
kapitālie izdevumi |
3 400 |
||
09.12.00 | 08.220 | Latvijas sporta muzejs | |
Resursi izdevumu segšanai |
31 251 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
26 751 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
4 500 |
||
Izdevumi - kopā |
31 251 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
31 251 |
||
Kārtējie izdevumi |
31 251 |
||
tai skaitā atalgojumi |
12 700 |
||
09.13.00 | 08.100 | Dotācija speciālajam budžetam - augstas klases sasniegumu sportam | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 508 663 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 508 663 |
||
Izdevumi - kopā |
1 508 663 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 508 663 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 508 663 |
||
11.00.00 | 04.320 | Augstākās izglītības padome | |
Resursi izdevumu segšanai |
61 279 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
61 279 |
||
Izdevumi - kopā |
61 279 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
61 279 |
||
Kārtējie izdevumi |
61 279 |
||
tai skaitā atalgojumi |
25 944 |
||
13.00.00 | Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām | ||
Resursi izdevumu segšanai |
1 832 923 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 230 049 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
602 874 |
||
Izdevumi - kopā |
1 832 923 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 832 923 |
||
Kārtējie izdevumi |
850 615 |
||
tai skaitā atalgojumi |
30 660 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
982 308 |
||
|
982 308 |
||
13.01.00 | 04.630 | Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde | |
Resursi izdevumu segšanai |
58 393 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 393 |
||
Izdevumi - kopā |
58 393 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
58 393 |
||
Kārtējie izdevumi |
58 393 |
||
tai skaitā atalgojumi |
5 950 |
||
13.02.00 | 01.132 | Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
44 729 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
44 729 |
||
Izdevumi - kopā |
44 729 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
44 729 |
||
Kārtējie izdevumi |
44 729 |
||
tai skaitā atalgojumi |
17 642 |
||
13.03.00 | 04.632 | Līdzdalība Eiropas Savienības programmās "Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe" | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 729 801 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 126 927 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
602 874 |
||
Izdevumi - kopā |
1 729 801 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 729 801 |
||
Kārtējie izdevumi |
747 493 |
||
tai skaitā atalgojumi |
7 068 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
982 308 |
||
|
982 308 |
||
14.00.00 | 04.632 | Izglītības sistēmas informatizācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 458 858 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 458 858 |
||
Izdevumi - kopā |
2 458 858 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
458 858 |
||
Kārtējie izdevumi |
458 858 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 000 000 |
||
investīcijas |
2 000 000 |
||
15.00.00 | 04.520 | Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 000 |
||
Izdevumi - kopā |
3 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 000 |
||
17.00.00 | 04.632 | Valsts programma bērnu stāvokļa uzlabošanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
119 790 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
119 790 |
||
Izdevumi - kopā |
119 790 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
117 290 |
||
Kārtējie izdevumi |
117 290 |
||
tai skaitā atalgojumi |
30 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 500 |
||
kapitālie izdevumi |
2 500 |
||
18.00.00 | Vispārējās izglītības saturs | ||
Resursi izdevumu segšanai |
298 217 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
298 217 |
||
Izdevumi - kopā |
298 217 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
288 217 |
||
Kārtējie izdevumi |
288 217 |
||
tai skaitā atalgojumi |
97 955 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 000 |
||
kapitālie izdevumi |
10 000 |
||
18.01.00 | 04.632 | Izglītības satura reforma | |
Resursi izdevumu segšanai |
55 778 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
55 778 |
||
Izdevumi - kopā |
55 778 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
55 778 |
||
Kārtējie izdevumi |
55 778 |
||
tai skaitā atalgojumi |
22 955 |
||
18.02.00 | 04.632 | Izglītības kvalitātes kontrole | |
Resursi izdevumu segšanai |
169 405 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
169 405 |
||
Izdevumi - kopā |
169 405 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
159 405 |
||
Kārtējie izdevumi |
159 405 |
||
tai skaitā atalgojumi |
75 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 000 |
||
kapitālie izdevumi |
10 000 |
||
18.03.00 | 04.632 | Mācību literatūras izdošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
73 034 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
73 034 |
||
Izdevumi - kopā |
73 034 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
73 034 |
||
Kārtējie izdevumi |
73 034 |
||
19.00.00 | 04.099 | Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 771 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
460 000 |
||
Dotācija īpašiem mērķiem |
2 311 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 771 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
189 180 |
||
Kārtējie izdevumi |
189 180 |
||
tai skaitā atalgojumi |
103 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 581 820 |
||
investīcijas |
2 581 820 |
||
20.00.00 | 04.000 | Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai | |
Resursi izdevumu segšanai |
920 432 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
428 432 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
492 000 |
||
Izdevumi - kopā |
920 432 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
920 432 |
||
Kārtējie izdevumi |
920 432 |
||
21.00.00 | 04.000 | Pedagogu darba samaksas reforma | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 878 829 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 878 829 |
||
Izdevumi - kopā |
2 878 829 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 878 829 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 878 829 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 283 154 |
||
23.00.00 | 04.000 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
119 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
59 000 |
||
Izdevumi - kopā |
119 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
116 050 |
||
Kārtējie izdevumi |
56 050 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
60 000 |
||
|
60 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 950 |
||
kapitālie izdevumi |
2 950 |
||
24.00.00 | 04.000 | Mācību un tehnisko līdzekļu iegāde izglītības iestādēm | |
Resursi izdevumu segšanai |
40 500 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 500 |
||
Izdevumi - kopā |
40 500 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 550 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 550 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
31 950 |
||
kapitālie izdevumi |
31 950 |
||
25.00.00 | 04.000 | Latvijas Kristīgās akadēmijas celtniecība | |
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
20 000 |
||
kapitālie izdevumi |
20 000 |
||
16. Zemkopības ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
75 484 577 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
53 338 265 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
6 626 721 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
15 519 591 |
||
Izdevumi - kopā |
75 484 577 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
71 047 886 |
||
Kārtējie izdevumi |
33 948 066 |
||
tai skaitā atalgojumi |
16 560 709 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
30 774 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
37 069 046 |
||
|
36 500 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
2 264 330 |
||
|
242 510 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 436 691 |
||
kapitālie izdevumi |
2 814 742 |
||
investīcijas |
1 621 949 |
||
01.00.00 | 10.160 | Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
34 739 176 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 880 216 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
13 858 960 |
||
Izdevumi - kopā |
34 739 176 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
34 425 976 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
34 425 976 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
313 200 |
||
kapitālie izdevumi |
313 200 |
||
02.00.00 | 10.000 | Lauksaimniecība | |
Resursi izdevumu segšanai |
6 252 801 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 957 650 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 001 853 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
293 298 |
||
Izdevumi - kopā |
6 252 801 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 207 535 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 186 535 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 399 189 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
21 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 045 266 |
||
kapitālie izdevumi |
411 266 |
||
investīcijas |
634 000 |
||
02.01.00 | 10.130 | Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 305 519 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 301 979 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 540 |
||
Izdevumi - kopā |
1 305 519 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 031 519 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 031 519 |
||
tai skaitā atalgojumi |
355 211 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
274 000 |
||
kapitālie izdevumi |
24 000 |
||
investīcijas |
250 000 |
||
02.03.00 | 10.110 | Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti | |
Resursi izdevumu segšanai |
4 458 109 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 309 129 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
998 313 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
150 667 |
||
Izdevumi - kopā |
4 458 109 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 808 943 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 808 943 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 957 296 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
649 166 |
||
kapitālie izdevumi |
375 166 |
||
investīcijas |
274 000 |
||
02.04.00 | 10.110 | Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra | |
Resursi izdevumu segšanai |
34 418 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
34 418 |
||
Izdevumi - kopā |
34 418 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
34 418 |
||
Kārtējie izdevumi |
34 418 |
||
tai skaitā atalgojumi |
19 992 |
||
02.06.00 | 10.400 | Pārējie lauksaimniecības pasākumi, konkursi, izstādes | |
Resursi izdevumu segšanai |
55 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
55 000 |
||
Izdevumi - kopā |
55 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
55 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
36 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
19 000 |
||
02.07.00 | 10.400 | Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā | |
Resursi izdevumu segšanai |
284 755 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
142 124 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
142 631 |
||
Izdevumi - kopā |
284 755 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
275 655 |
||
Kārtējie izdevumi |
275 655 |
||
tai skaitā atalgojumi |
66 690 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
9 100 |
||
kapitālie izdevumi |
9 100 |
||
02.08.00 | 10.170 | Daļēja kompensācija bijušajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 000 |
||
Izdevumi - kopā |
3 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 000 |
||
kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
02.09.00 | 10.140 | Ilgtermiņa kredītu dzēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 000 |
||
02.11.00 | 10.099 | Lauksaimniecības zinātnes materiālās bāzes attīstība | |
Resursi izdevumu segšanai |
110 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
110 000 |
||
Izdevumi - kopā |
110 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
110 000 |
||
investīcijas |
110 000 |
||
03.00.00 | 10.110 | Sanitārā robežinspekcija | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 350 584 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
486 584 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
810 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
54 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 350 584 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 209 584 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 209 584 |
||
tai skaitā atalgojumi |
677 616 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
141 000 |
||
kapitālie izdevumi |
141 000 |
||
04.00.00 | 10.000 | Veterinārmedicīna | |
Resursi izdevumu segšanai |
4 592 694 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 081 213 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
996 148 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
515 333 |
||
Izdevumi - kopā |
4 592 694 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 602 249 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 597 369 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 414 843 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
4 880 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
990 445 |
||
kapitālie izdevumi |
673 496 |
||
investīcijas |
316 949 |
||
04.01.00 | 10.110 | Veterinārā dienesta funkciju nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 115 261 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 139 113 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
976 148 |
||
Izdevumi - kopā |
3 115 261 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 965 765 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 960 885 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 414 843 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
4 880 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
149 496 |
||
kapitālie izdevumi |
149 496 |
||
04.02.00 | 10.130 | Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
347 600 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
347 600 |
||
Izdevumi - kopā |
347 600 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
347 600 |
||
Kārtējie izdevumi |
347 600 |
||
04.03.00 | 10.110 | Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
50 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 000 |
||
Izdevumi - kopā |
50 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
28 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
28 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
22 000 |
||
kapitālie izdevumi |
22 000 |
||
04.04.00 | 10.110 | Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 079 833 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
544 500 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
20 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
515 333 |
||
Izdevumi - kopā |
1 079 833 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
260 884 |
||
Kārtējie izdevumi |
260 884 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
818 949 |
||
kapitālie izdevumi |
502 000 |
||
investīcijas |
316 949 |
||
05.00.00 | 10.130 | Zivsaimniecība un zvejniecība | |
Resursi izdevumu segšanai |
251 275 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
251 275 |
||
Izdevumi - kopā |
251 275 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
181 275 |
||
Kārtējie izdevumi |
181 275 |
||
tai skaitā atalgojumi |
143 766 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
70 000 |
||
investīcijas |
70 000 |
||
05.01.00 | 10.130 | Zivju resursu atražošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
235 024 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
235 024 |
||
Izdevumi - kopā |
235 024 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
165 024 |
||
Kārtējie izdevumi |
165 024 |
||
tai skaitā atalgojumi |
130 878 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
70 000 |
||
investīcijas |
70 000 |
||
05.02.00 | 10.130 | Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana iekšējos ūdeņos | |
Resursi izdevumu segšanai |
16 251 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 251 |
||
Izdevumi - kopā |
16 251 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
16 251 |
||
Kārtējie izdevumi |
16 251 |
||
tai skaitā atalgojumi |
12 888 |
||
06.00.00 | 10.010 | Nozares vadība | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 680 916 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 803 916 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
79 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
798 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 680 916 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 300 016 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 300 016 |
||
tai skaitā atalgojumi |
791 464 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
380 900 |
||
kapitālie izdevumi |
323 900 |
||
investīcijas |
57 000 |
||
06.01.00 | 10.010 | Centrālais aparāts | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 643 088 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 631 088 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
12 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 643 088 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 548 688 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 548 688 |
||
tai skaitā atalgojumi |
704 037 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
94 400 |
||
kapitālie izdevumi |
94 400 |
||
06.02.00 | 10.010 | Valsts zivsaimniecības pārvalde | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 037 828 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
172 828 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
67 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
798 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 037 828 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
751 328 |
||
Kārtējie izdevumi |
751 328 |
||
tai skaitā atalgojumi |
87 427 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
286 500 |
||
kapitālie izdevumi |
229 500 |
||
investīcijas |
57 000 |
||
07.00.00 | 04.000 | Izglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
16 770 920 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 470 380 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 300 540 |
||
Izdevumi - kopā |
16 770 920 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 969 260 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 600 306 |
||
tai skaitā atalgojumi |
6 682 898 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
25 894 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 343 060 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
2 264 330 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
801 660 |
||
kapitālie izdevumi |
455 660 |
||
investīcijas |
346 000 |
||
07.01.00 | 04.200 | Vispārējā un profesionālā izglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
11 264 452 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 458 678 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 805 774 |
||
Izdevumi - kopā |
11 264 452 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 935 950 |
||
Kārtējie izdevumi |
9 176 606 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 630 803 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
25 894 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 733 450 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
1 733 450 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
328 502 |
||
kapitālie izdevumi |
201 502 |
||
investīcijas |
127 000 |
||
07.02.00 | 04.300 | Augstākā izglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 044 984 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 550 218 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 494 766 |
||
Izdevumi - kopā |
5 044 984 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 571 826 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 962 216 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 052 095 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
609 610 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
530 880 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
473 158 |
||
kapitālie izdevumi |
254 158 |
||
investīcijas |
219 000 |
||
07.03.00 | 04.600 | Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību iestāžu metodiskā darba nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
461 484 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
461 484 |
||
Izdevumi - kopā |
461 484 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
461 484 |
||
Kārtējie izdevumi |
461 484 |
||
08.00.00 | 08.200 | Kultūra | |
Resursi izdevumu segšanai |
56 478 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
55 298 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 180 |
||
Izdevumi - kopā |
56 478 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
55 578 |
||
Kārtējie izdevumi |
55 578 |
||
tai skaitā atalgojumi |
34 789 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
900 |
||
kapitālie izdevumi |
900 |
||
09.00.00 | 10.400 | Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izdevumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
323 178 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
323 178 |
||
Izdevumi - kopā |
323 178 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
323 178 |
||
Kārtējie izdevumi |
323 178 |
||
10.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
Resursi izdevumu segšanai |
242 510 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
242 510 |
||
Izdevumi - kopā |
242 510 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
242 510 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
242 510 |
||
|
242 510 |
||
14.00.00 | 10.210 | Valsts meža dienests | |
Resursi izdevumu segšanai |
7 850 245 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 412 245 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
438 000 |
||
Izdevumi - kopā |
7 850 245 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 463 525 |
||
Kārtējie izdevumi |
7 463 525 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 416 144 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
386 720 |
||
kapitālie izdevumi |
188 720 |
||
investīcijas |
198 000 |
||
15.00.00 | 10.210 | Latvijas līdzdalības un atbalsta nodrošinājums Celulozes rūpnīcas projektam | |
Resursi izdevumu segšanai |
373 800 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
373 800 |
||
Izdevumi - kopā |
373 800 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
67 200 |
||
Kārtējie izdevumi |
30 700 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
36 500 |
||
|
36 500 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
306 600 |
||
kapitālie izdevumi |
306 600 |
||
15.01.00 | 10.210 | Iemaksas akciju sabiedrībā "Baltic Pulp" Latvijas valsts saistību nodrošināšanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
343 100 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
343 100 |
||
Izdevumi - kopā |
343 100 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
36 500 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
36 500 |
||
|
36 500 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
306 600 |
||
kapitālie izdevumi |
306 600 |
||
15.02.00 | 10.210 | Darba grupas nodrošinājums Latvijas pārstāvniecībai Celulozes rūpnīcas projektā | |
Resursi izdevumu segšanai |
30 700 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 700 |
||
Izdevumi - kopā |
30 700 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
30 700 |
||
Kārtējie izdevumi |
30 700 |
||
17. Satiksmes ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
17 359 957 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 585 836 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
58 722 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
7 715 399 |
||
Izdevumi - kopā |
17 359 957 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 032 607 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 612 104 |
||
tai skaitā atalgojumi |
574 719 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 420 503 |
||
|
2 140 000 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
3 204 923 |
||
|
75 580 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 327 350 |
||
kapitālie izdevumi |
5 132 350 |
||
investīcijas |
5 195 000 |
||
01.00.00 | 12.810 | Dotācija transporta izdevumu kompensācijām | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 204 923 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 204 923 |
||
Izdevumi - kopā |
3 204 923 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 204 923 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 204 923 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
3 204 923 |
||
01.01.00 | 12.810 | Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 911 930 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 911 930 |
||
Izdevumi - kopā |
2 911 930 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 911 930 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 911 930 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
2 911 930 |
||
01.02.00 | 12.810 | Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
292 993 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
292 993 |
||
Izdevumi - kopā |
292 993 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
292 993 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
292 993 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
292 993 |
||
02.00.00 | 12.700 | Sakari | |
Resursi izdevumu segšanai |
30 271 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 271 |
||
Izdevumi - kopā |
30 271 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
30 271 |
||
Kārtējie izdevumi |
30 271 |
||
tai skaitā atalgojumi |
13 266 |
||
02.01.00 | 12.700 | Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
30 271 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 271 |
||
Izdevumi - kopā |
30 271 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
30 271 |
||
Kārtējie izdevumi |
30 271 |
||
tai skaitā atalgojumi |
13 266 |
||
03.00.00 | 12.010 | Nozares vadība | |
Resursi izdevumu segšanai |
6 655 964 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 131 843 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
58 722 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
5 465 399 |
||
Izdevumi - kopā |
6 655 964 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 313 314 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 313 314 |
||
tai skaitā atalgojumi |
448 081 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 342 650 |
||
kapitālie izdevumi |
5 112 650 |
||
investīcijas |
230 000 |
||
03.01.00 | 12.010 | Centrālais aparāts | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 190 565 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 131 843 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
58 722 |
||
Izdevumi - kopā |
1 190 565 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
928 765 |
||
Kārtējie izdevumi |
928 765 |
||
tai skaitā atalgojumi |
448 081 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
261 800 |
||
kapitālie izdevumi |
31 800 |
||
investīcijas |
230 000 |
||
03.02.00 | 12.010 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 465 399 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
5 465 399 |
||
Izdevumi - kopā |
5 465 399 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
384 549 |
||
Kārtējie izdevumi |
384 549 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 080 850 |
||
kapitālie izdevumi |
5 080 850 |
||
04.00.00 | 12.300 | Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem | |
Resursi izdevumu segšanai |
300 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
300 000 |
||
Izdevumi - kopā |
300 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
300 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
300 000 |
||
|
300 000 |
||
08.00.00 | 08.220 | Valsts muzejs "Rīgas motormuzejs" | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 700 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 700 |
||
Izdevumi - kopā |
3 700 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 700 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 700 |
||
09.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
Resursi izdevumu segšanai |
75 580 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
75 580 |
||
Izdevumi - kopā |
75 580 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
75 580 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
75 580 |
||
|
75 580 |
||
11.00.00 | 12.300 | Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
128 980 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
128 980 |
||
Izdevumi - kopā |
128 980 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
118 980 |
||
Kārtējie izdevumi |
118 980 |
||
tai skaitā atalgojumi |
59 128 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 000 |
||
kapitālie izdevumi |
10 000 |
||
12.00.00 | 12.300 | Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
110 539 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
110 539 |
||
Izdevumi - kopā |
110 539 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
100 839 |
||
Kārtējie izdevumi |
100 839 |
||
tai skaitā atalgojumi |
50 279 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
9 700 |
||
kapitālie izdevumi |
9 700 |
||
13.00.00 | 12.200 | Latvijas Jūras administrācijai - valsts pārvaldes funkciju nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 115 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 115 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 115 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 840 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 840 000 |
||
|
1 840 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
275 000 |
||
investīcijas |
275 000 |
||
14.00.00 | 03.010 | ES un starptautiskā finansējuma koordinācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
45 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 000 |
||
Izdevumi - kopā |
45 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
45 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
45 000 |
||
tai skaitā atalgojumi |
3 965 |
||
15.00.00 | 12.099 | Investīciju projekta TRm04 "Uzlabojumi VIA Baltica maršrutā un Rietumu-Austrumu koridorā" (ISPA) īstenošanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
4 690 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 440 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 250 000 |
||
Izdevumi - kopā |
4 690 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 690 000 |
||
investīcijas |
4 690 000 |
||
18. Labklājības ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
162 433 292 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
154 077 482 |
||
Dotācija īpašiem mērķiem |
123 902 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 299 958 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 931 950 |
||
Izdevumi - kopā |
162 433 292 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
158 920 147 |
||
Kārtējie izdevumi |
30 118 427 |
||
tai skaitā atalgojumi |
13 018 735 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
26 668 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
128 775 052 |
||
|
9 184 562 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
59 271 580 |
||
|
514 400 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 513 145 |
||
kapitālie izdevumi |
1 782 843 |
||
investīcijas |
1 730 302 |
||
01.00.00 | 05.010 | Nozares vadība | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 375 980 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 372 030 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 950 |
||
Izdevumi - kopā |
1 375 980 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 325 980 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 299 312 |
||
tai skaitā atalgojumi |
693 862 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
26 668 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
50 000 |
||
kapitālie izdevumi |
50 000 |
||
01.01.00 | 05.010 | Labklājības lietu pārvalde | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 375 980 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 372 030 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 950 |
||
Izdevumi - kopā |
1 375 980 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 325 980 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 299 312 |
||
tai skaitā atalgojumi |
693 862 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
26 668 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
50 000 |
||
kapitālie izdevumi |
50 000 |
||
02.00.00 | 04.000 | Izglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 803 135 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 686 886 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 116 249 |
||
Izdevumi - kopā |
5 803 135 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 695 375 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 132 670 |
||
tai skaitā atalgojumi |
3 099 718 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
562 705 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
562 705 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
107 760 |
||
kapitālie izdevumi |
107 760 |
||
02.01.00 | 04.220 | Profesionālā izglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 908 040 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 738 756 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
169 284 |
||
Izdevumi - kopā |
1 908 040 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 878 280 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 616 915 |
||
tai skaitā atalgojumi |
816 784 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
261 365 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
261 365 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
29 760 |
||
kapitālie izdevumi |
29 760 |
||
02.03.00 | 04.310 | Augstākā izglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 632 030 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 738 025 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
894 005 |
||
Izdevumi - kopā |
3 632 030 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 562 030 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 260 690 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 186 160 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
301 340 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
301 340 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
70 000 |
||
kapitālie izdevumi |
70 000 |
||
02.04.00 | 04.410 | Papildizglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
206 225 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
153 265 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
52 960 |
||
Izdevumi - kopā |
206 225 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
198 225 |
||
Kārtējie izdevumi |
198 225 |
||
tai skaitā atalgojumi |
96 774 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
8 000 |
||
kapitālie izdevumi |
8 000 |
||
02.07.00 | 04.310 | Sociālo darbinieku sagatavošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
56 840 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
56 840 |
||
Izdevumi - kopā |
56 840 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
56 840 |
||
Kārtējie izdevumi |
56 840 |
||
03.00.00 | 05.000 | Veselības aprūpe | |
Resursi izdevumu segšanai |
59 046 101 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 865 432 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
180 669 |
||
Izdevumi - kopā |
59 046 101 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
58 276 620 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 654 327 |
||
tai skaitā atalgojumi |
822 984 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
54 622 293 |
||
|
612 500 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
769 481 |
||
kapitālie izdevumi |
195 081 |
||
investīcijas |
574 400 |
||
03.10.00 | 05.810 | Katastrofu medicīnas programma | |
Resursi izdevumu segšanai |
4 023 995 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 843 326 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
180 669 |
||
Izdevumi - kopā |
4 023 995 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 705 914 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 654 327 |
||
tai skaitā atalgojumi |
822 984 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
51 587 |
||
|
51 587 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
318 081 |
||
kapitālie izdevumi |
195 081 |
||
investīcijas |
123 000 |
||
03.17.00 | 05.816 | Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam | |
Resursi izdevumu segšanai |
54 461 193 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 461 193 |
||
Izdevumi - kopā |
54 461 193 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
54 009 793 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
54 009 793 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
451 400 |
||
investīcijas |
451 400 |
||
03.27.00 | 05.805 | Psihiatrija (piespiedu ārstēšana) | |
Resursi izdevumu segšanai |
560 913 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
560 913 |
||
Izdevumi - kopā |
560 913 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
560 913 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
560 913 |
||
|
560 913 |
||
04.00.00 | 06.000 | Sociālā apdrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 904 717 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 904 717 |
||
Izdevumi - kopā |
3 904 717 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 904 717 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 904 717 |
||
04.01.00 | 06.170 | Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 578 117 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 578 117 |
||
Izdevumi - kopā |
3 578 117 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 578 117 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 578 117 |
||
04.04.00 | 06.170 | Valsts dotācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
326 600 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
326 600 |
||
Izdevumi - kopā |
326 600 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
326 600 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
326 600 |
||
05.00.00 | 06.000 | Sociālā palīdzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
75 943 923 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 558 716 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 385 207 |
||
Izdevumi - kopā |
75 943 923 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
75 523 923 |
||
Kārtējie izdevumi |
10 384 014 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 594 460 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
65 139 909 |
||
|
4 541 034 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
58 708 875 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
420 000 |
||
kapitālie izdevumi |
300 000 |
||
investīcijas |
120 000 |
||
05.01.00 | 06.260 | Sociālā un profesionālā rehabilitācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 603 560 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 598 560 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 000 |
||
Izdevumi - kopā |
3 603 560 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 534 430 |
||
Kārtējie izdevumi |
201 879 |
||
tai skaitā atalgojumi |
101 007 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 332 551 |
||
|
3 328 336 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
4 215 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
69 130 |
||
kapitālie izdevumi |
14 130 |
||
investīcijas |
55 000 |
||
05.02.00 | 06.150 | Materiālais atbalsts mantisko un naudas pabalstu veidā | |
Resursi izdevumu segšanai |
58 704 660 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 704 660 |
||
Izdevumi - kopā |
58 704 660 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
58 704 660 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
58 704 660 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
58 704 660 |
||
05.03.00 | 06.200 | Aprūpe iestādēs | |
Resursi izdevumu segšanai |
10 828 991 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 454 134 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 374 857 |
||
Izdevumi - kopā |
10 828 991 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 540 169 |
||
Kārtējie izdevumi |
9 518 789 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 119 689 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 021 380 |
||
|
1 021 380 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
288 822 |
||
kapitālie izdevumi |
258 822 |
||
investīcijas |
30 000 |
||
05.04.00 | 06.270 | Sociālās palīdzības administrēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 610 394 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 605 044 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 350 |
||
Izdevumi - kopā |
2 610 394 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 553 346 |
||
Kārtējie izdevumi |
663 346 |
||
tai skaitā atalgojumi |
373 764 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 890 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
57 048 |
||
kapitālie izdevumi |
27 048 |
||
investīcijas |
30 000 |
||
05.12.00 | 06.260 | Dotācija Latvijas Nedzirdīgo savienības laikrakstam "Kopsolī" | |
Resursi izdevumu segšanai |
7 258 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 258 |
||
Izdevumi - kopā |
7 258 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 258 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 258 |
||
|
7 258 |
||
05.13.00 | 06.260 | No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
128 060 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
128 060 |
||
Izdevumi - kopā |
128 060 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
128 060 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
128 060 |
||
|
128 060 |
||
05.15.00 | 06.000 | Nedzirdīgo cilvēku sociālās rehabilitācijas nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
31 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
31 000 |
||
Izdevumi - kopā |
31 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
31 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
31 000 |
||
|
31 000 |
||
05.16.00 | 06.000 | Latvijas Nedzirdīgo savienībai - nedzirdīgo cilvēku sociālās rehabilitācijas nodrošināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 |
||
|
5 000 |
||
05.17.00 | 06.000 | Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 |
||
|
5 000 |
||
05.18.00 | 06.000 | Dotācija centram pret vardarbību "Dardedze" | |
Resursi izdevumu segšanai |
15 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 000 |
||
Izdevumi - kopā |
15 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
15 000 |
||
|
15 000 |
||
05.19.00 | 06.000 | Dotācija Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centra remontdarbiem | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 000 |
||
investīcijas |
5 000 |
||
06.00.00 | 08.200 | Kultūra | |
Resursi izdevumu segšanai |
374 187 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
346 187 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
28 000 |
||
Izdevumi - kopā |
374 187 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
344 187 |
||
Kārtējie izdevumi |
344 187 |
||
tai skaitā atalgojumi |
186 101 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
30 000 |
||
kapitālie izdevumi |
30 000 |
||
06.01.00 | 08.210 | Bibliotēka | |
Resursi izdevumu segšanai |
152 668 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 668 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 000 |
||
Izdevumi - kopā |
152 668 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
149 468 |
||
Kārtējie izdevumi |
149 468 |
||
tai skaitā atalgojumi |
71 696 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 200 |
||
kapitālie izdevumi |
3 200 |
||
06.02.00 | 08.220 | Muzejs | |
Resursi izdevumu segšanai |
221 519 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
195 519 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
26 000 |
||
Izdevumi - kopā |
221 519 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
194 719 |
||
Kārtējie izdevumi |
194 719 |
||
tai skaitā atalgojumi |
114 405 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
26 800 |
||
kapitālie izdevumi |
26 800 |
||
07.00.00 | 13.500 | Darba tirgus administrēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
7 024 574 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 822 430 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 197 144 |
||
Izdevumi - kopā |
7 024 574 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 488 574 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 576 473 |
||
tai skaitā atalgojumi |
376 593 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 912 101 |
||
|
3 912 101 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
536 000 |
||
kapitālie izdevumi |
270 000 |
||
investīcijas |
266 000 |
||
07.01.00 | 13.500 | Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 756 052 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 756 052 |
||
Izdevumi - kopā |
1 756 052 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 546 052 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 546 052 |
||
|
1 546 052 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
210 000 |
||
investīcijas |
210 000 |
||
07.02.00 | 13.500 | Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 902 473 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
700 329 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 197 144 |
||
Izdevumi - kopā |
2 902 473 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 576 473 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 576 473 |
||
tai skaitā atalgojumi |
376 593 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
326 000 |
||
kapitālie izdevumi |
270 000 |
||
investīcijas |
56 000 |
||
07.03.00 | 13.500 | Pagaidu sabiedriskie darbi | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 366 049 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 366 049 |
||
Izdevumi - kopā |
2 366 049 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 366 049 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 366 049 |
||
|
2 366 049 |
||
08.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
Resursi izdevumu segšanai |
514 400 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
514 400 |
||
Izdevumi - kopā |
514 400 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
514 400 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
514 400 |
||
|
514 400 |
||
09.00.00 | 05.620 | Valsts uzraudzības organizācija un kontrole | |
Resursi izdevumu segšanai |
734 827 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
705 642 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
29 185 |
||
Izdevumi - kopā |
734 827 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
706 547 |
||
Kārtējie izdevumi |
660 547 |
||
tai skaitā atalgojumi |
412 165 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
46 000 |
||
|
46 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
28 280 |
||
kapitālie izdevumi |
28 280 |
||
10.00.00 | 05.000 | Sabiedrības veselības veicināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
6 986 546 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 700 042 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 551 698 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
734 806 |
||
Izdevumi - kopā |
6 986 546 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 134 824 |
||
Kārtējie izdevumi |
6 066 897 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 832 852 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
67 927 |
||
|
67 927 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
851 722 |
||
kapitālie izdevumi |
801 722 |
||
investīcijas |
50 000 |
||
10.02.00 | 05.330 | AIDS izplatības ierobežošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
163 008 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
161 508 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 500 |
||
Izdevumi - kopā |
163 008 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
160 008 |
||
Kārtējie izdevumi |
160 008 |
||
tai skaitā atalgojumi |
28 536 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 000 |
||
kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
10.03.00 | 05.340 | Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 408 172 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 562 300 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 527 398 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
318 474 |
||
Izdevumi - kopā |
5 408 172 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 812 750 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 812 750 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 340 643 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
595 422 |
||
kapitālie izdevumi |
595 422 |
||
10.04.00 | 05.360 | Valsts sanitārā uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
987 586 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
818 720 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
168 866 |
||
Izdevumi - kopā |
987 586 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
907 036 |
||
Kārtējie izdevumi |
907 036 |
||
tai skaitā atalgojumi |
409 297 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
80 550 |
||
kapitālie izdevumi |
30 550 |
||
investīcijas |
50 000 |
||
10.16.00 | 05.390 | Veselības veicināšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
67 927 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
67 927 |
||
Izdevumi - kopā |
67 927 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
67 927 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
67 927 |
||
|
67 927 |
||
10.20.00 | 05.350 | Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
359 853 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
89 587 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
22 800 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
247 466 |
||
Izdevumi - kopā |
359 853 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
187 103 |
||
Kārtējie izdevumi |
187 103 |
||
tai skaitā atalgojumi |
54 376 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
172 750 |
||
kapitālie izdevumi |
172 750 |
||
11.00.00 | Labklājības sistēmas reforma | ||
Resursi izdevumu segšanai |
714 902 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
591 000 |
||
Dotācija īpašiem mērķiem |
123 902 |
||
Izdevumi - kopā |
714 902 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
714 902 |
||
investīcijas |
714 902 |
||
11.02.00 | 06.099 | Valsts investīcijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai | |
Resursi izdevumu segšanai |
300 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
300 000 |
||
Izdevumi - kopā |
300 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
300 000 |
||
investīcijas |
300 000 |
||
11.03.00 | 05.099 | Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
414 902 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
291 000 |
||
Dotācija īpašiem mērķiem |
123 902 |
||
Izdevumi - kopā |
414 902 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
414 902 |
||
investīcijas |
414 902 |
||
12.00.00 | 05.620 | Centrālās medicīnas ētikas komitejas darbība | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 |
||
|
5 000 |
||
13.00.00 | 06.099 | Vaivaru Nacionālajam rehabilitācijas centram - reitterapijas nodaļas projekta izstrāde | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 000 |
||
investīcijas |
5 000 |
||
19. Tieslietu ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
27 407 908 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24 720 936 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 329 472 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 357 500 |
||
Izdevumi - kopā |
27 407 908 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
24 392 720 |
||
Kārtējie izdevumi |
24 260 577 |
||
tai skaitā atalgojumi |
11 011 794 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
132 143 |
||
|
72 120 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
46 296 |
||
|
13 727 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 015 188 |
||
kapitālie izdevumi |
694 188 |
||
investīcijas |
2 321 000 |
||
01.00.00 | 01.141 | Centrālais aparāts | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 938 706 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 176 206 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
762 500 |
||
Izdevumi - kopā |
1 938 706 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 297 756 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 297 756 |
||
tai skaitā atalgojumi |
398 595 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
640 950 |
||
kapitālie izdevumi |
140 950 |
||
investīcijas |
500 000 |
||
02.00.00 | 13.400 | Uzņēmumu reģistra attīstība | |
Resursi izdevumu segšanai |
757 403 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
752 403 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 000 |
||
Izdevumi - kopā |
757 403 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
640 245 |
||
Kārtējie izdevumi |
640 245 |
||
tai skaitā atalgojumi |
289 174 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
117 158 |
||
kapitālie izdevumi |
17 158 |
||
investīcijas |
100 000 |
||
03.00.00 | 01.141 | Valsts dzimtsaraksti | |
Resursi izdevumu segšanai |
87 361 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 361 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 000 |
||
Izdevumi - kopā |
87 361 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
83 961 |
||
Kārtējie izdevumi |
83 961 |
||
tai skaitā atalgojumi |
36 094 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 400 |
||
kapitālie izdevumi |
3 400 |
||
04.00.00 | 01.142 | Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija | |
Resursi izdevumu segšanai |
10 690 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 690 |
||
Izdevumi - kopā |
10 690 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 690 |
||
Kārtējie izdevumi |
10 690 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 266 |
||
05.00.00 | 01.410 | Naturalizācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
943 523 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
794 523 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
4 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
145 000 |
||
Izdevumi - kopā |
943 523 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
853 523 |
||
Kārtējie izdevumi |
853 523 |
||
tai skaitā atalgojumi |
367 924 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
90 000 |
||
investīcijas |
90 000 |
||
08.00.00 | 01.520 | Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
104 861 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
101 861 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 000 |
||
Izdevumi - kopā |
104 861 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
104 561 |
||
Kārtējie izdevumi |
104 561 |
||
tai skaitā atalgojumi |
48 603 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
300 |
||
kapitālie izdevumi |
300 |
||
09.00.00 | 03.210 | Apgabaltiesas | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 845 670 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 840 870 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
4 800 |
||
Izdevumi - kopā |
2 845 670 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 767 900 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 767 900 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 626 291 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
77 770 |
||
kapitālie izdevumi |
77 770 |
||
10.00.00 | 03.210 | Rajonu (pilsētu) tiesas | |
Resursi izdevumu segšanai |
4 836 942 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 697 030 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
139 912 |
||
Izdevumi - kopā |
4 836 942 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 362 102 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 362 102 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 421 582 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
474 840 |
||
kapitālie izdevumi |
93 840 |
||
investīcijas |
381 000 |
||
11.00.00 | 03.210 | Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība | |
Resursi izdevumu segšanai |
144 373 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
137 373 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
7 000 |
||
Izdevumi - kopā |
144 373 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
139 353 |
||
Kārtējie izdevumi |
139 353 |
||
tai skaitā atalgojumi |
87 872 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 020 |
||
kapitālie izdevumi |
5 020 |
||
12.00.00 | 08.210 | Patentu tehniskā bibliotēka | |
Resursi izdevumu segšanai |
151 686 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
147 186 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
4 500 |
||
Izdevumi - kopā |
151 686 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
149 336 |
||
Kārtējie izdevumi |
149 336 |
||
tai skaitā atalgojumi |
91 814 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 350 |
||
kapitālie izdevumi |
2 350 |
||
13.00.00 | 08.290 | Nacionālās kultūras biedrības | |
Resursi izdevumu segšanai |
14 490 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 490 |
||
Izdevumi - kopā |
14 490 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
14 490 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
14 490 |
||
|
14 490 |
||
15.00.00 | 01.141 | Bēgļu lietu apelācijas padome | |
Resursi izdevumu segšanai |
48 695 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
48 695 |
||
Izdevumi - kopā |
48 695 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
45 895 |
||
Kārtējie izdevumi |
45 895 |
||
tai skaitā atalgojumi |
21 540 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 800 |
||
kapitālie izdevumi |
2 800 |
||
16.00.00 | 13.400 | Patentu valde | |
Resursi izdevumu segšanai |
407 654 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
383 464 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
24 190 |
||
Izdevumi - kopā |
407 654 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
367 654 |
||
Kārtējie izdevumi |
357 654 |
||
tai skaitā atalgojumi |
170 035 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
10 000 |
||
|
10 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
40 000 |
||
kapitālie izdevumi |
40 000 |
||
18.00.00 | 14.150 | Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
74 729 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
74 729 |
||
Izdevumi - kopā |
74 729 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
74 729 |
||
Kārtējie izdevumi |
28 433 |
||
tai skaitā atalgojumi |
11 199 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
46 296 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
46 296 |
||
19.00.00 | 08.290 | Dotācijas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai | |
Resursi izdevumu segšanai |
10 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 |
||
Izdevumi - kopā |
10 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
10 000 |
||
|
10 000 |
||
23.00.00 | 08.290 | Dotācijas Latvijas Čigānu nacionālajai kultūras biedrībai | |
Resursi izdevumu segšanai |
15 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 000 |
||
Izdevumi - kopā |
15 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
15 000 |
||
|
15 000 |
||
24.00.00 | 03.310 | Ieslodzījuma vietas | |
Resursi izdevumu segšanai |
14 171 654 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 050 584 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 121 070 |
||
Izdevumi - kopā |
14 171 654 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
12 651 454 |
||
Kārtējie izdevumi |
12 618 824 |
||
tai skaitā atalgojumi |
5 304 905 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
32 630 |
||
|
32 630 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 520 200 |
||
kapitālie izdevumi |
270 200 |
||
investīcijas |
1 250 000 |
||
25.00.00 | 01.330 | Kriminoloģiskie pētījumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
21 473 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 473 |
||
Izdevumi - kopā |
21 473 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
21 473 |
||
Kārtējie izdevumi |
21 473 |
||
tai skaitā atalgojumi |
15 358 |
||
26.00.00 | 01.150 | Korupcijas novēršanas padomes sekretariāts | |
Resursi izdevumu segšanai |
478 899 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
28 899 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
450 000 |
||
Izdevumi - kopā |
478 899 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
478 899 |
||
Kārtējie izdevumi |
475 172 |
||
tai skaitā atalgojumi |
10 800 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 727 |
||
|
3 727 |
||
27.00.00 | 01.140 | Datu aizsardzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
100 182 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 182 |
||
Izdevumi - kopā |
100 182 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
73 062 |
||
Kārtējie izdevumi |
73 062 |
||
tai skaitā atalgojumi |
22 152 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
27 120 |
||
kapitālie izdevumi |
27 120 |
||
28.00.00 | 01.141 | Reliģiskās lietas | |
Resursi izdevumu segšanai |
56 324 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
56 324 |
||
Izdevumi - kopā |
56 324 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
56 324 |
||
Kārtējie izdevumi |
56 324 |
||
tai skaitā atalgojumi |
27 120 |
||
29.00.00 | 03.210 | Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata | |
Resursi izdevumu segšanai |
187 593 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
172 593 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
15 000 |
||
Izdevumi - kopā |
187 593 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
174 313 |
||
Kārtējie izdevumi |
174 313 |
||
tai skaitā atalgojumi |
56 470 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
13 280 |
||
kapitālie izdevumi |
13 280 |
||
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
13 855 550 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 619 458 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 267 424 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
4 968 668 |
||
Izdevumi - kopā |
13 855 550 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 264 856 |
||
Kārtējie izdevumi |
6 457 398 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 936 851 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
807 458 |
||
|
631 728 |
||
|
175 730 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 590 694 |
||
kapitālie izdevumi |
148 026 |
||
investīcijas |
6 442 668 |
||
01.00.00 | 07.010 | Nozaru vadība | |
Resursi izdevumu segšanai |
974 836 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
974 836 |
||
Izdevumi - kopā |
974 836 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
931 836 |
||
Kārtējie izdevumi |
931 836 |
||
tai skaitā atalgojumi |
478 251 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
43 000 |
||
kapitālie izdevumi |
43 000 |
||
02.00.00 | 07.000 | Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 806 720 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 205 499 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
601 221 |
||
Izdevumi - kopā |
2 806 720 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 726 740 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 726 740 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 345 427 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
79 980 |
||
kapitālie izdevumi |
49 980 |
||
investīcijas |
30 000 |
||
02.01.00 | 07.320 | Vides politikas līdzekļu pilnveidošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
60 162 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 162 |
||
Izdevumi - kopā |
60 162 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
60 162 |
||
Kārtējie izdevumi |
60 162 |
||
tai skaitā atalgojumi |
12 783 |
||
02.02.00 | 07.010 | Vides valsts inspekcija | |
Resursi izdevumu segšanai |
230 069 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
210 607 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
19 462 |
||
Izdevumi - kopā |
230 069 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
230 069 |
||
Kārtējie izdevumi |
230 069 |
||
tai skaitā atalgojumi |
130 701 |
||
02.03.00 | 07.010 | Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs | |
Resursi izdevumu segšanai |
103 955 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
85 955 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
18 000 |
||
Izdevumi - kopā |
103 955 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
94 655 |
||
Kārtējie izdevumi |
94 655 |
||
tai skaitā atalgojumi |
46 972 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
9 300 |
||
kapitālie izdevumi |
9 300 |
||
02.04.00 | 07.320 | Vides politikas realizācija reģionos | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 375 435 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 174 904 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
200 531 |
||
Izdevumi - kopā |
1 375 435 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 367 935 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 367 935 |
||
tai skaitā atalgojumi |
749 270 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
7 500 |
||
kapitālie izdevumi |
7 500 |
||
02.05.00 | 07.320 | Dabas aizsardzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
937 099 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
573 871 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
363 228 |
||
Izdevumi - kopā |
937 099 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
875 119 |
||
Kārtējie izdevumi |
875 119 |
||
tai skaitā atalgojumi |
374 956 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
61 980 |
||
kapitālie izdevumi |
31 980 |
||
investīcijas |
30 000 |
||
02.08.00 | 07.010 | Radiācijas drošības centrs | |
Resursi izdevumu segšanai |
100 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
||
Izdevumi - kopā |
100 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
98 800 |
||
Kārtējie izdevumi |
98 800 |
||
tai skaitā atalgojumi |
30 745 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 200 |
||
kapitālie izdevumi |
1 200 |
||
04.00.00 | 13.610 | Reģionālās attīstības plānošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
200 081 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 081 |
||
Izdevumi - kopā |
200 081 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
198 581 |
||
Kārtējie izdevumi |
198 581 |
||
tai skaitā atalgojumi |
44 460 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 500 |
||
kapitālie izdevumi |
1 500 |
||
05.00.00 | 13.410 | Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 341 634 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 046 634 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
295 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 341 634 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
938 337 |
||
Kārtējie izdevumi |
938 337 |
||
tai skaitā atalgojumi |
474 101 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
403 297 |
||
kapitālie izdevumi |
14 297 |
||
investīcijas |
389 000 |
||
06.00.00 | 13.210 | Tūrisma attīstība | |
Resursi izdevumu segšanai |
286 989 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
286 989 |
||
Izdevumi - kopā |
286 989 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
210 989 |
||
Kārtējie izdevumi |
12 374 |
||
tai skaitā atalgojumi |
3 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
198 615 |
||
|
198 615 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
76 000 |
||
kapitālie izdevumi |
1 000 |
||
investīcijas |
75 000 |
||
06.01.00 | 13.210 | Tūrisma politikas izstrāde | |
Resursi izdevumu segšanai |
88 374 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
88 374 |
||
Izdevumi - kopā |
88 374 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
12 374 |
||
Kārtējie izdevumi |
12 374 |
||
tai skaitā atalgojumi |
3 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
76 000 |
||
kapitālie izdevumi |
1 000 |
||
investīcijas |
75 000 |
||
06.02.00 | 13.210 | Tūrisma politikas realizācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
198 615 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
198 615 |
||
Izdevumi - kopā |
198 615 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
198 615 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
198 615 |
||
|
198 615 |
||
07.00.00 | 11.100 | Zemes dzīļu racionāla izmantošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
443 660 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
307 417 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
136 243 |
||
Izdevumi - kopā |
443 660 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
433 510 |
||
Kārtējie izdevumi |
433 510 |
||
tai skaitā atalgojumi |
192 737 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 150 |
||
kapitālie izdevumi |
10 150 |
||
08.00.00 | 11.300 | Būvniecība | |
Resursi izdevumu segšanai |
422 863 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
272 863 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
150 000 |
||
Izdevumi - kopā |
422 863 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
415 863 |
||
Kārtējie izdevumi |
415 863 |
||
tai skaitā atalgojumi |
173 949 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
7 000 |
||
kapitālie izdevumi |
7 000 |
||
08.01.00 | 11.300 | Būvniecības stratēģijas realizācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
86 988 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
86 988 |
||
Izdevumi - kopā |
86 988 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
81 988 |
||
Kārtējie izdevumi |
81 988 |
||
tai skaitā atalgojumi |
20 159 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 000 |
||
kapitālie izdevumi |
5 000 |
||
08.02.00 | 11.300 | Valsts būvinspekcija | |
Resursi izdevumu segšanai |
335 875 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
185 875 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
150 000 |
||
Izdevumi - kopā |
335 875 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
333 875 |
||
Kārtējie izdevumi |
333 875 |
||
tai skaitā atalgojumi |
153 790 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 000 |
||
kapitālie izdevumi |
2 000 |
||
09.00.00 | 08.200 | Dotācijas | |
Resursi izdevumu segšanai |
283 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
283 000 |
||
Izdevumi - kopā |
283 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
283 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
283 000 |
||
|
283 000 |
||
09.01.00 | 08.290 | Lībiešu krasts | |
Resursi izdevumu segšanai |
33 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
33 000 |
||
Izdevumi - kopā |
33 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
33 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
33 000 |
||
|
33 000 |
||
09.02.00 | 08.270 | Rīgas Zooloģiskais dārzs | |
Resursi izdevumu segšanai |
250 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
||
Izdevumi - kopā |
250 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
250 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
250 000 |
||
|
250 000 |
||
11.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |
Resursi izdevumu segšanai |
175 730 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
175 730 |
||
Izdevumi - kopā |
175 730 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
175 730 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
175 730 |
||
|
175 730 |
||
12.00.00 | 07.000 | Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
952 248 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
952 248 |
||
Izdevumi - kopā |
952 248 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
302 248 |
||
Kārtējie izdevumi |
152 135 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
150 113 |
||
|
150 113 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
650 000 |
||
investīcijas |
650 000 |
||
12.05.00 | 07.310 | Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
150 113 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
150 113 |
||
Izdevumi - kopā |
150 113 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
150 113 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
150 113 |
||
|
150 113 |
||
12.06.00 | 07.310 | Bīstamo atkritumu apsaimniekošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
802 135 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
802 135 |
||
Izdevumi - kopā |
802 135 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
152 135 |
||
Kārtējie izdevumi |
152 135 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
650 000 |
||
investīcijas |
650 000 |
||
14.00.00 | 07.010 | Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
4 421 886 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
87 468 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
4 334 418 |
||
Izdevumi - kopā |
4 421 886 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
79 468 |
||
Kārtējie izdevumi |
79 468 |
||
tai skaitā atalgojumi |
18 054 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 342 418 |
||
kapitālie izdevumi |
8 000 |
||
investīcijas |
4 334 418 |
||
14.01.00 | 07.010 | Starptautisko investīciju, Phare un ISPA fondu programmēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
87 468 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
87 468 |
||
Izdevumi - kopā |
87 468 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
79 468 |
||
Kārtējie izdevumi |
79 468 |
||
tai skaitā atalgojumi |
18 054 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
8 000 |
||
kapitālie izdevumi |
8 000 |
||
14.02.00 | 07.010 | Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti | |
Resursi izdevumu segšanai |
49 560 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
49 560 |
||
Izdevumi - kopā |
49 560 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
49 560 |
||
investīcijas |
49 560 |
||
14.03.00 | 07.010 | Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti | |
Resursi izdevumu segšanai |
4 284 858 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
4 284 858 |
||
Izdevumi - kopā |
4 284 858 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 284 858 |
||
investīcijas |
4 284 858 |
||
15.00.00 | 07.010 | Eiropas Savienības finansēto projektu tehniskā uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
634 250 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
634 250 |
||
Izdevumi - kopā |
634 250 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
634 250 |
||
investīcijas |
634 250 |
||
15.02.00 | 07.010 | Pašvaldību projektu tehniskā uzraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
634 250 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
634 250 |
||
Izdevumi - kopā |
634 250 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
634 250 |
||
investīcijas |
634 250 |
||
16.00.00 | 07.010 | Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums | |
Resursi izdevumu segšanai |
906 653 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
821 693 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
84 960 |
||
Izdevumi - kopā |
906 653 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
563 554 |
||
Kārtējie izdevumi |
563 554 |
||
tai skaitā atalgojumi |
206 872 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
343 099 |
||
kapitālie izdevumi |
13 099 |
||
investīcijas |
330 000 |
||
17.00.00 | 07.320 | Latvijas Dabas fonda programma "Ekoloģiskā tīkla attīstība Latvijā" | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 000 |
||
22. Kultūras ministrija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
19 673 771 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
16 916 754 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 495 624 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
261 393 |
||
Izdevumi - kopā |
19 673 771 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
19 098 171 |
||
Kārtējie izdevumi |
15 140 190 |
||
tai skaitā atalgojumi |
6 672 717 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 957 981 |
||
|
3 472 234 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
359 757 |
||
|
125 990 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
575 600 |
||
kapitālie izdevumi |
138 600 |
||
investīcijas |
437 000 |
||
01.00.00 | 08.200 | Kultūra | |
Resursi izdevumu segšanai |
9 966 751 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 424 431 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 487 450 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
54 870 |
||
Izdevumi - kopā |
9 966 751 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 740 551 |
||
Kārtējie izdevumi |
6 672 596 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 852 423 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 067 955 |
||
|
3 002 645 |
||
|
65 310 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
226 200 |
||
kapitālie izdevumi |
54 200 |
||
investīcijas |
172 000 |
||
01.01.00 | 08.220 | Muzeju valsts pārvalde un muzeji | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 477 274 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 104 974 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
372 300 |
||
Izdevumi - kopā |
2 477 274 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 370 274 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 370 174 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 070 725 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
100 |
||
|
100 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
107 000 |
||
kapitālie izdevumi |
15 000 |
||
investīcijas |
92 000 |
||
01.02.00 | 08.210 | Bibliotēku pārvalde un bibliotēkas | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 256 771 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 221 621 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
35 150 |
||
Izdevumi - kopā |
1 256 771 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 256 771 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 256 771 |
||
tai skaitā atalgojumi |
565 202 |
||
01.03.00 | 08.240 | Teātru, izrāžu un koncertu darbība | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 877 994 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 877 994 |
||
Izdevumi - kopā |
1 877 994 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 797 994 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 797 994 |
||
|
1 797 994 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
80 000 |
||
investīcijas |
80 000 |
||
01.04.00 | 08.250 | Kultūras pasākumi un programmas | |
Resursi izdevumu segšanai |
618 010 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
563 140 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
54 870 |
||
Izdevumi - kopā |
618 010 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
618 010 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
618 010 |
||
|
553 110 |
||
|
64 900 |
||
01.06.00 | 08.270 | Pārējās kultūras pārvaldes iestādes un organizācijas | |
Resursi izdevumu segšanai |
422 329 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
337 329 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
85 000 |
||
Izdevumi - kopā |
422 329 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
422 329 |
||
Kārtējie izdevumi |
392 218 |
||
tai skaitā atalgojumi |
216 496 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
30 111 |
||
|
30 111 |
||
01.07.00 | 08.290 | Dotācijas radošajām savienībām un periodiskajiem izdevumiem par kultūras jautājumiem | |
Resursi izdevumu segšanai |
82 132 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
82 132 |
||
Izdevumi - kopā |
82 132 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
82 132 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
82 132 |
||
|
81 822 |
||
|
310 |
||
01.10.00 | 08.250 | Okupācijas muzeja fonds | |
Resursi izdevumu segšanai |
40 140 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
40 140 |
||
Izdevumi - kopā |
40 140 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
40 140 |
||
Kārtējie izdevumi |
40 140 |
||
01.12.00 | 08.210 | Bibliotēku informatizācijas tīkla konsorcijs | |
Resursi izdevumu segšanai |
20 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
20 000 |
||
Izdevumi - kopā |
20 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
20 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
20 000 |
||
|
20 000 |
||
01.13.00 | 08.250 | Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa restaurācija un uzturēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
39 200 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 200 |
||
Izdevumi - kopā |
39 200 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
39 200 |
||
kapitālie izdevumi |
39 200 |
||
01.15.00 | 08.250 | Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam | |
Resursi izdevumu segšanai |
12 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 000 |
||
Izdevumi - kopā |
12 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
12 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
12 000 |
||
|
12 000 |
||
01.17.00 | 08.240 | Latvijas Nacionālā opera | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 613 293 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 618 293 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
995 000 |
||
Izdevumi - kopā |
2 613 293 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 613 293 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 613 293 |
||
01.18.00 | 08.250 | Latvijas līdzdalība Venēcijas mākslas biennālē | |
Resursi izdevumu segšanai |
30 660 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 660 |
||
Izdevumi - kopā |
30 660 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
30 660 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
30 660 |
||
|
30 660 |
||
01.20.00 | 08.250 | Dotācija Tautas frontes muzejam | |
Resursi izdevumu segšanai |
12 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 000 |
||
Izdevumi - kopā |
12 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
12 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
12 000 |
||
|
12 000 |
||
01.25.00 | 08.250 | Muzejs un dokumentācijas centrs "Ebreji Latvijā" | |
Resursi izdevumu segšanai |
12 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 000 |
||
Izdevumi - kopā |
12 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
12 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
12 000 |
||
|
12 000 |
||
01.26.00 | 08.250 | Eiropas Kultūras mēnesis 2001 | |
Resursi izdevumu segšanai |
400 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
400 000 |
||
Izdevumi - kopā |
400 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
400 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
400 000 |
||
|
400 000 |
||
01.27.00 | 08.290 | Literatūras izdošana Braila rakstā | |
Resursi izdevumu segšanai |
21 948 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 948 |
||
Izdevumi - kopā |
21 948 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
21 948 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
21 948 |
||
|
21 948 |
||
01.28.00 | 08.250 | Latvijas laikmetīgās mākslas centrs | |
Resursi izdevumu segšanai |
15 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 000 |
||
Izdevumi - kopā |
15 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
15 000 |
||
|
15 000 |
||
01.29.00 | 08.210 | Cēsu rajona Centrālās bibliotēkas datorlasītavas iekārtošana | |
Resursi izdevumu segšanai |
6 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 000 |
||
Izdevumi - kopā |
6 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
6 000 |
||
|
6 000 |
||
01.30.00 | 08.220 | Mūziķu apvienība "Tornis" - Neatkarīgās mūzikas festivālam | |
Resursi izdevumu segšanai |
10 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 |
||
Izdevumi - kopā |
10 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
10 000 |
||
|
10 000 |
||
02.00.00 | 04.000 | Izglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 560 867 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 141 507 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
419 360 |
||
Izdevumi - kopā |
5 560 867 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 486 467 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 125 930 |
||
tai skaitā atalgojumi |
3 329 849 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
360 537 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
359 757 |
||
|
780 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
74 400 |
||
kapitālie izdevumi |
74 400 |
||
02.01.00 | 04.220 | Profesionālā izglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 243 381 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 078 021 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
165 360 |
||
Izdevumi - kopā |
3 243 381 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 168 981 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 944 517 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 805 784 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
224 464 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
224 264 |
||
|
200 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
74 400 |
||
kapitālie izdevumi |
74 400 |
||
02.02.00 | 04.310 | Augstākā izglītība | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 822 154 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 578 154 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
244 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 822 154 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 822 154 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 686 081 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 153 845 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
136 073 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
135 493 |
||
|
580 |
||
02.03.00 | 04.421 | Profesionālās ievirzes interešu izglītības programmas | |
Resursi izdevumu segšanai |
439 552 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
439 552 |
||
Izdevumi - kopā |
439 552 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
439 552 |
||
Kārtējie izdevumi |
439 552 |
||
tai skaitā atalgojumi |
348 602 |
||
02.05.00 | 04.631 | Kultūrizglītības nozares pārvalde | |
Resursi izdevumu segšanai |
45 780 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 780 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
10 000 |
||
Izdevumi - kopā |
45 780 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
45 780 |
||
Kārtējie izdevumi |
45 780 |
||
tai skaitā atalgojumi |
21 618 |
||
02.06.00 | 04.310 | Latvijas Mākslas akadēmijas ēkas daļas, kurā līdz 1998.gadam atradās J.Rozentāla Mākslas koledža, remonts | |
Resursi izdevumu segšanai |
10 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 |
||
Izdevumi - kopā |
10 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
10 000 |
||
03.00.00 | 08.500 | Filmu nozare | |
Resursi izdevumu segšanai |
581 300 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
574 300 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
7 000 |
||
Izdevumi - kopā |
581 300 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
581 300 |
||
Kārtējie izdevumi |
61 711 |
||
tai skaitā atalgojumi |
36 887 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
519 589 |
||
|
469 589 |
||
|
50 000 |
||
03.01.00 | 08.510 | Hronikālo īsfilmu uzņemšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
45 435 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 435 |
||
Izdevumi - kopā |
45 435 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
45 435 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
45 435 |
||
|
45 435 |
||
03.02.00 | 08.520 | Pilnmetrāžas spēlfilmu uzņemšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
230 700 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
230 700 |
||
Izdevumi - kopā |
230 700 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
230 700 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
230 700 |
||
|
230 700 |
||
03.03.00 | 08.530 | Filmu nozares pārvaldes iestāde, filmu uzņemšana un pasākumi | |
Resursi izdevumu segšanai |
305 165 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
298 165 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
7 000 |
||
Izdevumi - kopā |
305 165 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
305 165 |
||
Kārtējie izdevumi |
61 711 |
||
tai skaitā atalgojumi |
36 887 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
243 454 |
||
|
193 454 |
||
|
50 000 |
||
04.00.00 | 08.010 | Kultūras lietu pārvalde un vadība | |
Resursi izdevumu segšanai |
881 863 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
675 340 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
206 523 |
||
Izdevumi - kopā |
881 863 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
613 163 |
||
Kārtējie izdevumi |
603 263 |
||
tai skaitā atalgojumi |
184 237 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 900 |
||
|
9 900 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
268 700 |
||
kapitālie izdevumi |
3 700 |
||
investīcijas |
265 000 |
||
04.01.00 | 08.010 | Centrālais aparāts | |
Resursi izdevumu segšanai |
742 047 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
535 524 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
206 523 |
||
Izdevumi - kopā |
742 047 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
473 347 |
||
Kārtējie izdevumi |
473 347 |
||
tai skaitā atalgojumi |
131 240 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
268 700 |
||
kapitālie izdevumi |
3 700 |
||
investīcijas |
265 000 |
||
04.02.00 | 08.010 | Valsts kultūras inspektori | |
Resursi izdevumu segšanai |
67 915 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
67 915 |
||
Izdevumi - kopā |
67 915 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
67 915 |
||
Kārtējie izdevumi |
67 915 |
||
tai skaitā atalgojumi |
52 997 |
||
04.03.00 | 08.010 | Valsts nozīmes datu pārraides tīkls | |
Resursi izdevumu segšanai |
62 001 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 001 |
||
Izdevumi - kopā |
62 001 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
62 001 |
||
Kārtējie izdevumi |
62 001 |
||
04.04.00 | 08.010 | Līdzdalība Eiropas Savienības programmā "Leonardo da Vinci" | |
Resursi izdevumu segšanai |
9 900 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 900 |
||
Izdevumi - kopā |
9 900 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 900 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 900 |
||
|
9 900 |
||
06.00.00 | 01.430 | Valsts arhīvu sistēma | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 682 990 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 101 176 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
581 814 |
||
Izdevumi - kopā |
2 682 990 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 676 690 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 676 690 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 269 321 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 300 |
||
kapitālie izdevumi |
6 300 |
||
23. Valsts zemes dienests |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
13 996 875 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 506 527 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
8 490 348 |
||
Izdevumi - kopā |
13 996 875 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
13 408 475 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 344 453 |
||
tai skaitā atalgojumi |
7 866 953 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
61 812 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 210 |
||
|
2 210 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
588 400 |
||
kapitālie izdevumi |
462 400 |
||
investīcijas |
126 000 |
||
01.00.00 | 10.120 | Vispārējā vadība | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 644 536 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 644 536 |
||
Izdevumi - kopā |
1 644 536 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 644 536 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 644 536 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 263 165 |
||
02.00.00 | 10.120 | Valsts finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, kadastra kārtošanas, valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 414 834 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 414 834 |
||
Izdevumi - kopā |
2 414 834 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 363 834 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 361 624 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 312 737 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 210 |
||
|
2 210 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
51 000 |
||
kapitālie izdevumi |
51 000 |
||
03.00.00 | 10.120 | Datorizētie valsts nekustamā īpašuma un adresu reģistri, valsts kartogrāfijas sistēmas izveide | |
Resursi izdevumu segšanai |
126 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
126 000 |
||
Izdevumi - kopā |
126 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
126 000 |
||
investīcijas |
126 000 |
||
04.00.00 | 10.120 | Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā vērtēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 221 157 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 221 157 |
||
Izdevumi - kopā |
1 221 157 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 163 657 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 163 657 |
||
tai skaitā atalgojumi |
726 070 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
57 500 |
||
kapitālie izdevumi |
57 500 |
||
05.00.00 | 10.120 | Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi | |
Resursi izdevumu segšanai |
8 590 348 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
100 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
8 490 348 |
||
Izdevumi - kopā |
8 590 348 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 236 448 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 174 636 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 564 981 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
61 812 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
353 900 |
||
kapitālie izdevumi |
353 900 |
||
24. Valsts kontrole |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 472 393 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 191 343 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
800 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
280 250 |
||
Izdevumi - kopā |
1 472 393 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 343 893 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 343 393 |
||
tai skaitā atalgojumi |
765 984 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
500 |
||
|
500 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
128 500 |
||
kapitālie izdevumi |
128 500 |
||
01.00.00 | 01.120 | Valsts kontrole | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 472 393 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 191 343 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
800 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
280 250 |
||
Izdevumi - kopā |
1 472 393 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 343 893 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 343 393 |
||
tai skaitā atalgojumi |
765 984 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
500 |
||
|
500 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
128 500 |
||
kapitālie izdevumi |
128 500 |
||
28. Augstākā tiesa |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
737 898 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
737 898 |
||
Izdevumi - kopā |
737 898 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
737 898 |
||
Kārtējie izdevumi |
737 898 |
||
tai skaitā atalgojumi |
516 053 |
||
01.00.00 | 03.210 | Tiesa | |
Resursi izdevumu segšanai |
737 898 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
737 898 |
||
Izdevumi - kopā |
737 898 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
737 898 |
||
Kārtējie izdevumi |
737 898 |
||
tai skaitā atalgojumi |
516 053 |
||
30. Satversmes tiesa |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
335 805 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
316 689 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
19 116 |
||
Izdevumi - kopā |
335 805 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
315 805 |
||
Kārtējie izdevumi |
315 805 |
||
tai skaitā atalgojumi |
169 202 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
20 000 |
||
kapitālie izdevumi |
20 000 |
||
01.00.00 | 03.200 | Tiesa | |
Resursi izdevumu segšanai |
335 805 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
316 689 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
19 116 |
||
Izdevumi - kopā |
335 805 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
315 805 |
||
Kārtējie izdevumi |
315 805 |
||
tai skaitā atalgojumi |
169 202 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
20 000 |
||
kapitālie izdevumi |
20 000 |
||
32. Prokuratūra |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
6 428 814 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 419 814 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
9 000 |
||
Izdevumi - kopā |
6 428 814 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 285 754 |
||
Kārtējie izdevumi |
6 063 154 |
||
tai skaitā atalgojumi |
4 003 759 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
222 600 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
222 600 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
143 060 |
||
kapitālie izdevumi |
143 060 |
||
01.00.00 | 03.220 | Prokuratūras iestāžu uzturēšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
6 025 632 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 016 632 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
9 000 |
||
Izdevumi - kopā |
6 025 632 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 902 572 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 902 572 |
||
tai skaitā atalgojumi |
3 906 964 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
123 060 |
||
kapitālie izdevumi |
123 060 |
||
02.00.00 | 03.220 | Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana | |
Resursi izdevumu segšanai |
166 169 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
166 169 |
||
Izdevumi - kopā |
166 169 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
146 169 |
||
Kārtējie izdevumi |
146 169 |
||
tai skaitā atalgojumi |
93 195 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
20 000 |
||
kapitālie izdevumi |
20 000 |
||
03.00.00 | 03.220 | Prokuroru izdienas pensija | |
Resursi izdevumu segšanai |
237 013 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
237 013 |
||
Izdevumi - kopā |
237 013 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
237 013 |
||
Kārtējie izdevumi |
14 413 |
||
tai skaitā atalgojumi |
3 600 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
222 600 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
222 600 |
||
35. Centrālā vēlēšanu komisija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
230 269 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
230 269 |
||
Izdevumi - kopā |
230 269 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
216 269 |
||
Kārtējie izdevumi |
215 669 |
||
tai skaitā atalgojumi |
72 610 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
600 |
||
|
600 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
14 000 |
||
kapitālie izdevumi |
14 000 |
||
01.00.00 | 01.530 | Vispārējā vadība | |
Resursi izdevumu segšanai |
77 033 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
77 033 |
||
Izdevumi - kopā |
77 033 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
75 033 |
||
Kārtējie izdevumi |
74 433 |
||
tai skaitā atalgojumi |
32 610 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
600 |
||
|
600 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 000 |
||
kapitālie izdevumi |
2 000 |
||
03.00.00 | 01.530 | Pašvaldību vēlēšanas 2001.gadā | |
Resursi izdevumu segšanai |
153 236 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
153 236 |
||
Izdevumi - kopā |
153 236 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
141 236 |
||
Kārtējie izdevumi |
141 236 |
||
tai skaitā atalgojumi |
40 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
12 000 |
||
kapitālie izdevumi |
12 000 |
||
37. Centrālā zemes komisija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
51 951 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
51 951 |
||
Izdevumi - kopā |
51 951 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
51 951 |
||
Kārtējie izdevumi |
51 951 |
||
tai skaitā atalgojumi |
35 331 |
||
01.00.00 | 10.120 | Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā | |
Resursi izdevumu segšanai |
51 951 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
51 951 |
||
Izdevumi - kopā |
51 951 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
51 951 |
||
Kārtējie izdevumi |
51 951 |
||
tai skaitā atalgojumi |
35 331 |
||
44. Satversmes aizsardzības birojs |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 643 907 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 643 907 |
||
Izdevumi - kopā |
1 643 907 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 643 907 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 643 907 |
||
01.00.00 | 03.000 | Satversmes aizsardzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 643 907 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 643 907 |
||
Izdevumi - kopā |
1 643 907 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 643 907 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 643 907 |
||
47. Radio un televīzija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
6 767 466 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 765 626 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 840 |
||
Izdevumi - kopā |
6 767 466 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 575 466 |
||
Kārtējie izdevumi |
243 512 |
||
tai skaitā atalgojumi |
86 324 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
6 331 954 |
||
|
6 331 954 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
192 000 |
||
kapitālie izdevumi |
8 000 |
||
investīcijas |
184 000 |
||
01.00.00 | 08.313 | Nozares vadība | |
Resursi izdevumu segšanai |
147 722 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
147 722 |
||
Izdevumi - kopā |
147 722 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
139 722 |
||
Kārtējie izdevumi |
139 722 |
||
tai skaitā atalgojumi |
81 324 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
8 000 |
||
kapitālie izdevumi |
8 000 |
||
02.00.00 | 08.311 | Radio programmu veidošana un izplatīšana | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 529 090 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 529 090 |
||
Izdevumi - kopā |
2 529 090 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 345 090 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 345 090 |
||
|
2 345 090 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
184 000 |
||
investīcijas |
184 000 |
||
03.00.00 | 08.312 | Televīzija | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 986 864 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 986 864 |
||
Izdevumi - kopā |
3 986 864 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 986 864 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 986 864 |
||
|
3 986 864 |
||
03.01.00 | 08.312 | Programmu sagatavošana un realizācija | |
Resursi izdevumu segšanai |
3 928 064 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 928 064 |
||
Izdevumi - kopā |
3 928 064 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 928 064 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 928 064 |
||
|
3 928 064 |
||
03.03.00 | 08.312 | Reģionālās televīzijas | |
Resursi izdevumu segšanai |
58 800 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
58 800 |
||
Izdevumi - kopā |
58 800 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
58 800 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
58 800 |
||
|
58 800 |
||
04.00.00 | 08.313 | Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide | |
Resursi izdevumu segšanai |
103 790 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
101 950 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 840 |
||
Izdevumi - kopā |
103 790 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
103 790 |
||
Kārtējie izdevumi |
103 790 |
||
tai skaitā atalgojumi |
5 000 |
||
48. Valsts cilvēktiesību birojs |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
96 191 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
96 191 |
||
Izdevumi - kopā |
96 191 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
96 191 |
||
Kārtējie izdevumi |
96 191 |
||
tai skaitā atalgojumi |
43 050 |
||
01.00.00 | 01.410 | Valsts cilvēktiesību birojs | |
Resursi izdevumu segšanai |
96 191 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
96 191 |
||
Izdevumi - kopā |
96 191 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
96 191 |
||
Kārtējie izdevumi |
96 191 |
||
tai skaitā atalgojumi |
43 050 |
||
50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
4 231 216 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
842 659 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
3 388 557 |
||
Izdevumi - kopā |
4 231 216 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 006 966 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 806 042 |
||
tai skaitā atalgojumi |
142 408 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
200 924 |
||
|
200 924 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 224 250 |
||
kapitālie izdevumi |
1 224 250 |
||
02.00.00 | 01.120 | Nacionālās palīdzības koordinācija un sadarbība ar starptautiskajām finansu institūcijām | |
Resursi izdevumu segšanai |
2 055 102 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
297 895 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 757 207 |
||
Izdevumi - kopā |
2 055 102 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 055 102 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 055 102 |
||
tai skaitā atalgojumi |
142 408 |
||
03.00.00 | 01.120 | Pasaules Bankas Lauku attīstības projekta valsts atbalsts | |
Resursi izdevumu segšanai |
5 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 000 |
||
Izdevumi - kopā |
5 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 |
||
|
5 000 |
||
04.00.00 | 01.120 | Dotācija ANO attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā | |
Resursi izdevumu segšanai |
195 924 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
195 924 |
||
Izdevumi - kopā |
195 924 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
195 924 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
195 924 |
||
|
195 924 |
||
06.00.00 | 13.600 | Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales un Zemgales reģionos | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 975 190 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
343 840 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 631 350 |
||
Izdevumi - kopā |
1 975 190 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
750 940 |
||
Kārtējie izdevumi |
750 940 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 224 250 |
||
kapitālie izdevumi |
1 224 250 |
||
51. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 553 494 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 426 644 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
126 850 |
||
Izdevumi - kopā |
1 553 494 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 067 477 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 067 477 |
||
tai skaitā atalgojumi |
334 819 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
486 017 |
||
kapitālie izdevumi |
26 017 |
||
investīcijas |
460 000 |
||
02.00.00 | Valsts pārvaldes reforma | ||
Resursi izdevumu segšanai |
729 739 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
602 889 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
126 850 |
||
Izdevumi - kopā |
729 739 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
703 479 |
||
Kārtējie izdevumi |
703 479 |
||
tai skaitā atalgojumi |
249 360 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
26 260 |
||
kapitālie izdevumi |
16 260 |
||
investīcijas |
10 000 |
||
02.01.00 | 01.110 | Valsts pārvaldes reformas vadība (sekretariāts) | |
Resursi izdevumu segšanai |
310 417 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
183 567 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
126 850 |
||
Izdevumi - kopā |
310 417 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
307 157 |
||
Kārtējie izdevumi |
307 157 |
||
tai skaitā atalgojumi |
89 148 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 260 |
||
kapitālie izdevumi |
3 260 |
||
02.02.00 | 01.410 | Civildienests | |
Resursi izdevumu segšanai |
145 946 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
145 946 |
||
Izdevumi - kopā |
145 946 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
131 946 |
||
Kārtējie izdevumi |
131 946 |
||
tai skaitā atalgojumi |
64 324 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
14 000 |
||
kapitālie izdevumi |
4 000 |
||
investīcijas |
10 000 |
||
02.03.00 | 04.410 | Ierēdņu apmācība | |
Resursi izdevumu segšanai |
155 318 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
155 318 |
||
Izdevumi - kopā |
155 318 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
155 318 |
||
Kārtējie izdevumi |
155 318 |
||
tai skaitā atalgojumi |
46 760 |
||
02.04.00 | 04.410 | Valsts administrācijas skola | |
Resursi izdevumu segšanai |
118 058 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
118 058 |
||
Izdevumi - kopā |
118 058 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
109 058 |
||
Kārtējie izdevumi |
109 058 |
||
tai skaitā atalgojumi |
49 128 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
9 000 |
||
kapitālie izdevumi |
9 000 |
||
03.00.00 | 01.150 | Pašvaldību darbības pārraudzība | |
Resursi izdevumu segšanai |
177 916 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
177 916 |
||
Izdevumi - kopā |
177 916 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
174 186 |
||
Kārtējie izdevumi |
174 186 |
||
tai skaitā atalgojumi |
54 859 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 730 |
||
kapitālie izdevumi |
3 730 |
||
04.00.00 | 13.610 | Administratīvi teritoriālā reforma | |
Resursi izdevumu segšanai |
195 839 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
195 839 |
||
Izdevumi - kopā |
195 839 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
189 812 |
||
Kārtējie izdevumi |
189 812 |
||
tai skaitā atalgojumi |
30 600 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 027 |
||
kapitālie izdevumi |
6 027 |
||
05.00.00 | 12.099 | Pašvaldību vienotas informācijas sistēmas izveide | |
Resursi izdevumu segšanai |
450 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 000 |
||
Izdevumi - kopā |
450 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
450 000 |
||
investīcijas |
450 000 |
||
53. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 318 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 318 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 218 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
926 060 |
||
Kārtējie izdevumi |
926 060 |
||
tai skaitā atalgojumi |
526 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
291 940 |
||
kapitālie izdevumi |
291 940 |
||
Fiskālā bilance |
100 000 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-100 000 |
||
01.00.00 | 13.010 | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | |
Resursi izdevumu segšanai |
1 318 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 318 000 |
||
Izdevumi - kopā |
1 218 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
926 060 |
||
Kārtējie izdevumi |
926 060 |
||
tai skaitā atalgojumi |
526 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
291 940 |
||
kapitālie izdevumi |
291 940 |
||
Fiskālā bilance |
100 000 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-100 000 |
||
62. Mērķdotācijas pašvaldībām |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
109 108 415 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
109 108 415 |
||
Izdevumi - kopā |
109 108 415 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
98 821 615 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
98 821 615 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 286 800 |
||
investīcijas |
10 286 800 |
||
01.00.00 | 14.351 | Mērķdotācijas izglītības pasākumiem | |
Resursi izdevumu segšanai |
18 812 563 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 812 563 |
||
Izdevumi - kopā |
18 812 563 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
18 812 563 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
18 812 563 |
||
02.00.00 | 14.352 | Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | |
Resursi izdevumu segšanai |
212 708 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
212 708 |
||
Izdevumi - kopā |
212 708 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
212 708 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
212 708 |
||
03.00.00 | 14.353 | Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām | |
Resursi izdevumu segšanai |
10 286 800 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 286 800 |
||
Izdevumi - kopā |
10 286 800 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 286 800 |
||
investīcijas |
10 286 800 |
||
04.00.00 | 14.354 | Mērķdotācijas pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
440 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
440 000 |
||
Izdevumi - kopā |
440 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
440 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
440 000 |
||
05.00.00 | 14.351 | Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | |
Resursi izdevumu segšanai |
79 180 044 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
79 180 044 |
||
Izdevumi - kopā |
79 180 044 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
79 180 044 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
79 180 044 |
||
06.00.00 | 14.354 | Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei | |
Resursi izdevumu segšanai |
160 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
160 000 |
||
Izdevumi - kopā |
160 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
160 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
160 000 |
||
08.00.00 | 14.351 | Mērķdotācija Jelgavas pilsētas Skolu valdei izglītības programmu realizēšanai Jelgavas pilsētas 1.sanatorijas tipa internātskolā | |
Resursi izdevumu segšanai |
6 300 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 300 |
||
Izdevumi - kopā |
6 300 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 300 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
6 300 |
||
09.00.00 | 14.351 | Mērķdotācija Jelgavas pilsētas Skolu valdei izglītības programmu realizēšanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
10 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 |
||
Izdevumi - kopā |
10 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
10 000 |
||
64. Dotācija pašvaldībām |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
7 677 897 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 677 897 |
||
Izdevumi - kopā |
7 677 897 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 677 897 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 677 897 |
||
01.00.00 | 14.341 | Dotācija pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam | |
Resursi izdevumu segšanai |
7 152 897 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 152 897 |
||
Izdevumi - kopā |
7 152 897 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 152 897 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 152 897 |
||
04.00.00 | 14.341 | Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei | |
Resursi izdevumu segšanai |
275 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
275 000 |
||
Izdevumi - kopā |
275 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
275 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
275 000 |
||
07.00.00 | 14.341 | Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai | |
Resursi izdevumu segšanai |
250 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
250 000 |
||
Izdevumi - kopā |
250 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
250 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
250 000 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
5.pielikums
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas, apakšprogrammas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Ls |
Ieņēmumi – kopā |
724 591 784 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
719 456 085 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 457 511 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 678 188 |
||
Izdevumi – kopā |
764 219 683 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
731 791 976 |
||
Kārtējie izdevumi |
31 048 482 |
||
tai skaitā atalgojumi |
1 552 763 |
||
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā |
5 473 101 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
7 862 536 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
692 880 958 |
||
|
155 178 987 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
509 376 221 |
||
|
84 850 |
||
|
1 201 200 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
32 427 707 |
||
kapitālie izdevumi |
11 728 286 |
||
investīcijas |
20 699 421 |
||
Tīrie aizdevumi |
6 699 203 |
||
Fiskālā bilance |
–46 327 102 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
48 698 241 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–2 371 139 |
||
12. Ekonomikas ministrija |
|||
Ieņēmumi – kopā |
2 874 300 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 874 300 |
||
Izdevumi – kopā |
2 874 300 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 856 700 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 856 700 |
||
tai skaitā atalgojumi |
405 940 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
17 600 |
||
kapitālie izdevumi |
17 600 |
||
02.00.00 | 13.400 | Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija | |
Ieņēmumi – kopā |
2 874 300 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 874 300 |
||
Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas |
2 874 300 |
||
Izdevumi – kopā |
2 874 300 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 856 700 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 856 700 |
||
tai skaitā atalgojumi |
405 940 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
17 600 |
||
kapitālie izdevumi |
17 600 |
||
13. Finansu ministrija |
|||
Ieņēmumi – kopā |
3 395 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
3 395 000 |
||
Izdevumi – kopā |
1 236 300 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 236 300 |
||
Kārtējie izdevumi |
286 300 |
||
tai skaitā atalgojumi |
21 250 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
950 000 |
||
Fiskālā bilance |
2 158 700 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–2 158 700 |
||
01.00.00 | 13.400 | Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma | |
Ieņēmumi – kopā |
2 820 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 820 000 |
||
|
2 555 000 |
||
|
90 000 |
||
|
170 000 |
||
|
5 000 |
||
Izdevumi – kopā |
1 205 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 205 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
255 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
950 000 |
||
Fiskālā bilance |
1 615 000 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–1 615 000 |
||
01.01.00 | 13.400 | Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonds | |
Ieņēmumi – kopā |
2 175 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 175 000 |
||
|
2 000 000 |
||
|
170 000 |
||
|
5 000 |
||
Izdevumi – kopā |
800 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
800 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
20 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
780 000 |
||
Fiskālā bilance |
1 375 000 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–1 375 000 |
||
01.02.00 | 13.400 | Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds | |
Ieņēmumi – kopā |
240 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
240 000 |
||
|
240 000 |
||
Fiskālā bilance |
240 000 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–240 000 |
||
01.03.00 | 13.400 | Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un profilakse | |
Ieņēmumi – kopā |
145 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
145 000 |
||
|
145 000 |
||
Izdevumi – kopā |
145 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
145 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
145 000 |
||
01.04.00 | 13.400 | Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds | |
Ieņēmumi – kopā |
260 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
260 000 |
||
|
170 000 |
||
|
90 000 |
||
Izdevumi – kopā |
260 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
260 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
90 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
170 000 |
||
02.00.00 | 13.400 | Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana | |
Ieņēmumi – kopā |
500 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
500 000 |
||
|
500 000 |
||
Izdevumi – kopā |
31 300 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
31 300 |
||
Kārtējie izdevumi |
31 300 |
||
tai skaitā atalgojumi |
21 250 |
||
Fiskālā bilance |
468 700 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–468 700 |
||
02.01.00 | 13.400 | Noguldījumu garantiju fonds | |
Ieņēmumi – kopā |
468 700 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
468 700 |
||
|
468 700 |
||
Fiskālā bilance |
468 700 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–468 700 |
||
02.02.00 | 13.400 | Noguldījumu garantiju fonda pārvalde | |
Ieņēmumi – kopā |
31 300 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
31 300 |
||
|
31 300 |
||
Izdevumi – kopā |
31 300 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
31 300 |
||
Kārtējie izdevumi |
31 300 |
||
tai skaitā atalgojumi |
21 250 |
||
03.00.00 | 13.400 | Apdrošināto aizsardzības fondi | |
Ieņēmumi – kopā |
75 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
75 000 |
||
|
75 000 |
||
Fiskālā bilance |
75 000 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–75 000 |
||
03.01.00 | 13.400 | Apdrošināto aizsardzības fonds – dzīvības apdrošināšanai | |
Ieņēmumi – kopā |
15 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
15 000 |
||
|
15 000 |
||
Fiskālā bilance |
15 000 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–15 000 |
||
03.02.00 | 13.400 | Apdrošināto aizsardzības fonds – pārējai apdrošināšanai | |
Ieņēmumi – kopā |
60 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
60 000 |
||
|
60 000 |
||
Fiskālā bilance |
60 000 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–60 000 |
||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
|||
Ieņēmumi – kopā |
2 690 165 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 690 165 |
||
Izdevumi – kopā |
2 746 962 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 568 962 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 164 772 |
||
tai skaitā atalgojumi |
185 441 |
||
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā |
428 887 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 097 490 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
306 700 |
||
|
240 000 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
66 700 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
178 000 |
||
kapitālie izdevumi |
178 000 |
||
Tīrie aizdevumi |
6 699 203 |
||
Fiskālā bilance |
–6 756 000 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
6 756 000 |
||
03.00.00 | 08.100 | Augstas klases sasniegumu sports | |
Ieņēmumi – kopā |
1 508 663 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
1 508 663 |
||
|
1 508 663 |
||
Izdevumi – kopā |
1 508 663 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 333 663 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 011 963 |
||
tai skaitā atalgojumi |
172 023 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
15 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
306 700 |
||
|
240 000 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
66 700 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
175 000 |
||
kapitālie izdevumi |
175 000 |
||
03.01.00 | 08.100 | Organizatoriskā un tehniskā nodrošinājuma programma | |
Ieņēmumi – kopā |
1 268 663 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
1 268 663 |
||
|
1 268 663 |
||
Izdevumi – kopā |
1 268 663 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 093 663 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 011 963 |
||
tai skaitā atalgojumi |
172 023 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
15 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
66 700 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
66 700 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
175 000 |
||
kapitālie izdevumi |
175 000 |
||
03.02.00 | 08.100 | Dotācija Latvijas Olimpiskās komitejas programmām | |
Ieņēmumi – kopā |
240 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
240 000 |
||
|
240 000 |
||
Izdevumi – kopā |
240 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
240 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
240 000 |
||
|
240 000 |
||
04.00.00 | 04.650 | Studējošo un studiju kreditēšana | |
Ieņēmumi – kopā |
1 181 502 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
1 181 502 |
||
|
1 181 502 |
||
Izdevumi – kopā |
1 238 299 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 235 299 |
||
Kārtējie izdevumi |
152 809 |
||
tai skaitā atalgojumi |
13 418 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 082 490 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 000 |
||
kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
Tīrie aizdevumi |
6 699 203 |
||
Fiskālā bilance |
–6 756 000 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
6 756 000 |
||
04.01.00 | 04.651 | Studējošo kreditēšana | |
Ieņēmumi – kopā |
65 610 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
65 610 |
||
|
65 610 |
||
Izdevumi – kopā |
115 807 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
115 807 |
||
Kārtējie izdevumi |
115 807 |
||
Tīrie aizdevumi |
3 230 803 |
||
Fiskālā bilance |
–3 281 000 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
3 281 000 |
||
04.02.00 | 04.652 | Studiju kreditēšana | |
Ieņēmumi – kopā |
6 480 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
6 480 |
||
|
6 480 |
||
Izdevumi – kopā |
13 080 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
13 080 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 080 |
||
Tīrie aizdevumi |
3 468 400 |
||
Fiskālā bilance |
–3 475 000 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
3 475 000 |
||
04.03.00 | 04.650 | Studējošo un studiju kreditēšanas administrēšana | |
Ieņēmumi – kopā |
1 109 412 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
1 109 412 |
||
|
1 109 412 |
||
Izdevumi – kopā |
1 109 412 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 106 412 |
||
Kārtējie izdevumi |
23 922 |
||
tai skaitā atalgojumi |
13 418 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 082 490 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 000 |
||
kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
16. Zemkopības ministrija |
|||
Ieņēmumi – kopā |
500 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
500 000 |
||
Izdevumi – kopā |
500 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
413 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
45 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
368 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
87 000 |
||
kapitālie izdevumi |
10 000 |
||
investīcijas |
77 000 |
||
01.00.00 | 10.130 | Zivju fonds | |
Ieņēmumi – kopā |
500 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
500 000 |
||
|
300 000 |
||
|
65 000 |
||
|
135 000 |
||
Izdevumi – kopā |
500 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
413 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
45 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
368 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
87 000 |
||
kapitālie izdevumi |
10 000 |
||
investīcijas |
77 000 |
||
17. Satiksmes ministrija |
|||
Ieņēmumi – kopā |
61 729 520 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
60 067 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
50 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 612 520 |
||
Izdevumi – kopā |
71 729 520 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
50 169 154 |
||
Kārtējie izdevumi |
23 109 659 |
||
tai skaitā atalgojumi |
13 828 |
||
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā |
3 724 139 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
2 041 795 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
25 017 700 |
||
|
1 020 000 |
||
|
76 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
21 560 366 |
||
kapitālie izdevumi |
10 560 366 |
||
investīcijas |
11 000 000 |
||
Fiskālā bilance |
–10 000 000 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
10 000 000 |
||
02.00.00 | 12.100 | Valsts autoceļu fonds | |
Ieņēmumi – kopā |
59 029 520 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
57 367 000 |
||
|
8 300 000 |
||
|
49 067 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
50 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 612 520 |
||
Izdevumi – kopā |
69 029 520 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
48 719 154 |
||
Kārtējie izdevumi |
22 755 659 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
2 041 795 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
23 921 700 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
20 310 366 |
||
kapitālie izdevumi |
10 310 366 |
||
investīcijas |
10 000 000 |
||
Fiskālā bilance |
–10 000 000 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
10 000 000 |
||
02.01.00 | 12.100 | Autoceļi | |
Ieņēmumi – kopā |
56 800 520 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
55 138 000 |
||
|
6 071 000 |
||
|
49 067 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
50 000 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 612 520 |
||
Izdevumi – kopā |
66 800 520 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
46 490 154 |
||
Kārtējie izdevumi |
20 526 659 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
2 041 795 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
23 921 700 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
20 310 366 |
||
kapitālie izdevumi |
10 310 366 |
||
investīcijas |
10 000 000 |
||
Fiskālā bilance |
–10 000 000 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
10 000 000 |
||
02.02.00 | 12.100 | Autoceļu nozares pārvaldīšana | |
Ieņēmumi – kopā |
2 229 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 229 000 |
||
|
2 229 000 |
||
Izdevumi – kopā |
2 229 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 229 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 229 000 |
||
03.00.00 | 12.200 | Latvijas ostu attīstības fonds | |
Ieņēmumi – kopā |
700 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
700 000 |
||
|
700 000 |
||
Izdevumi – kopā |
700 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
450 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
354 000 |
||
tai skaitā atalgojumi |
13 828 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
96 000 |
||
|
20 000 |
||
|
76 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
250 000 |
||
kapitālie izdevumi |
250 000 |
||
04.00.00 | 12.400 | Lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstībai | |
Ieņēmumi – kopā |
2 000 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 000 000 |
||
|
2 000 000 |
||
Izdevumi – kopā |
2 000 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 000 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 000 000 |
||
|
1 000 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 000 000 |
||
Investīcijas |
1 000 000 |
||
|
|||
04.01.00 | 12.400 | Investīciju projekta “Starptautiskās lidostas “Rīga” pasažieru termināla paplašināšana” īstenošana | |
Ieņēmumi – kopā |
1 000 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
1 000 000 |
||
|
1 000 000 |
||
Izdevumi – kopā |
1 000 000 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 000 000 |
||
investīcijas |
1 000 000 |
||
04.02.00 | 12.400 | Mērķdotācija lidostai “Rīga” infrastruktūras attīstības projektu finansiālo saistību nodrošināšanai | |
Ieņēmumi – kopā |
1 000 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
1 000 000 |
||
|
1 000 000 |
||
Izdevumi – kopā |
1 000 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 000 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 000 000 |
||
|
1 000 000 |
||
18. Labklājības ministrija |
|||
Ieņēmumi – kopā |
641 481 274 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
638 205 760 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 209 846 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
65 668 |
||
Izdevumi – kopā |
672 731 830 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
664 973 209 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 438 896 |
||
tai skaitā atalgojumi |
629 696 |
||
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā |
1 299 178 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
4 718 970 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
657 815 343 |
||
|
147 304 622 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
509 309 521 |
||
tai skaitā dotācija valsts pamatbudžetam sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai |
1 201 200 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
7 758 621 |
||
kapitālie izdevumi |
127 200 |
||
investīcijas |
7 631 421 |
||
Fiskālā bilance |
–31 250 556 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
31 313 866 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–63 310 |
||
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets | |||
Ieņēmumi – kopā |
138 355 904 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
135 080 390 |
||
|
80 619 197 |
||
|
54 461 193 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 209 846 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
65 668 |
||
Izdevumi – kopā |
141 458 002 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
137 124 381 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 428 114 |
||
tai skaitā atalgojumi |
629 696 |
||
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā |
1 288 396 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
486 651 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
134 209 616 |
||
|
134 209 616 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 333 621 |
||
kapitālie izdevumi |
127 200 |
||
investīcijas |
4 206 421 |
||
Fiskālā bilance |
–3 102 098 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
3 102 098 |
||
01.00.00 | 05.816 | Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa | |
Ieņēmumi – kopā |
117 628 164 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
117 628 164 |
||
|
80 619 197 |
||
|
37 008 967 |
||
Izdevumi – kopā |
117 628 164 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
117 628 164 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
117 628 164 |
||
|
117 628 164 |
||
01.01.00 | 05.816 | Medikamentu apmaksa | |
Ieņēmumi – kopā |
11 544 267 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
11 544 267 |
||
|
7 477 565 |
||
|
4 066 702 |
||
Izdevumi – kopā |
11 544 267 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 544 267 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
11 544 267 |
||
|
11 544 267 |
||
01.02.00 | 05.816 | Pakalpojumu apmaksa | |
Ieņēmumi – kopā |
106 083 897 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
106 083 897 |
||
|
73 141 632 |
||
|
32 942 265 |
||
Izdevumi – kopā |
106 083 897 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
106 083 897 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
106 083 897 |
||
|
106 083 897 |
||
02.00.00 | 05.816 | Centralizēti pasākumi | |
Ieņēmumi – kopā |
14 106 292 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
12 430 316 |
||
|
12 430 316 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 675 976 |
||
Izdevumi – kopā |
16 306 292 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
13 690 292 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 288 396 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
387 580 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
12 014 316 |
||
|
12 014 316 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 616 000 |
||
investīcijas |
2 616 000 |
||
Fiskālā bilance |
–2 200 000 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
2 200 000 |
||
02.01.00 | 05.816 | Medikamentu iegāde | |
Ieņēmumi – kopā |
7 978 257 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
7 978 257 |
||
|
7 978 257 |
||
Izdevumi – kopā |
7 978 257 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 978 257 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 978 257 |
||
|
7 978 257 |
||
02.02.00 | 05.816 | Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksa | |
Ieņēmumi – kopā |
6 128 035 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
4 452 059 |
||
|
4 452 059 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 675 976 |
||
Izdevumi – kopā |
8 328 035 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 712 035 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 288 396 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
387 580 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 036 059 |
||
|
4 036 059 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 616 000 |
||
investīcijas |
2 616 000 |
||
Fiskālā bilance |
–2 200 000 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
2 200 000 |
||
05.00.00 | 05.620 | Administrēšanas izdevumi | |
Ieņēmumi – kopā |
2 663 558 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 663 558 |
||
|
2 663 558 |
||
Izdevumi – kopā |
2 663 558 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 663 558 |
||
Kārtējie izdevumi |
388 250 |
||
tai skaitā atalgojumi |
225 197 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 275 308 |
||
|
2 275 308 |
||
05.01.00 | 05.620 | Administrēšanas izdevumi slimokasēs | |
Ieņēmumi – kopā |
1 235 241 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
1 235 241 |
||
|
1 235 241 |
||
Izdevumi – kopā |
1 235 241 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 235 241 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 235 241 |
||
|
1 235 241 |
||
05.02.00 | 05.620 | Uzraudzības, kontroles un veselības informācijas izdevumi | |
Ieņēmumi – kopā |
278 357 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
278 357 |
||
|
278 357 |
||
Izdevumi – kopā |
278 357 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
278 357 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
278 357 |
||
|
278 357 |
||
05.03.00 | 05.620 | Reģistru uzturēšanas izdevumi | |
Ieņēmumi – kopā |
454 689 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
454 689 |
||
|
454 689 |
||
Izdevumi – kopā |
454 689 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
454 689 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
454 689 |
||
|
454 689 |
||
05.04.00 | 05.620 | Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras un tās filiāļu uzturēšanas izdevumi | |
Ieņēmumi – kopā |
695 271 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
695 271 |
||
|
695 271 |
||
Izdevumi – kopā |
695 271 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
695 271 |
||
Kārtējie izdevumi |
388 250 |
||
tai skaitā atalgojumi |
225 197 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
307 021 |
||
|
307 021 |
||
06.00.00 | 05.000 | Rezerves fonds | |
Ieņēmumi – kopā |
671 658 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
671 658 |
||
|
671 658 |
||
Izdevumi – kopā |
671 658 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
671 658 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
671 658 |
||
|
671 658 |
||
07.00.00 | 05.814 | Maksas pakalpojumi | |
Ieņēmumi – kopā |
1 533 870 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 533 870 |
||
Izdevumi – kopā |
1 533 870 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 406 670 |
||
Kārtējie izdevumi |
672 800 |
||
tai skaitā atalgojumi |
404 499 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
733 870 |
||
|
733 870 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
127 200 |
||
kapitālie izdevumi |
127 200 |
||
08.00.00 | 05.099 | Veselības aizsardzības reformas projekts | |
Ieņēmumi – kopā |
751 994 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
751 994 |
||
|
751 994 |
||
Izdevumi – kopā |
1 654 092 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
99 071 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
99 071 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 555 021 |
||
investīcijas |
1 555 021 |
||
Fiskālā bilance |
–902 098 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
902 098 |
||
09.00.00 | 05.816 | Rezidentu apmācība | |
Ieņēmumi – kopā |
879 733 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
879 733 |
||
|
879 733 |
||
Izdevumi – kopā |
879 733 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
879 733 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
879 733 |
||
|
879 733 |
||
10.00.00 | 05.816 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |
Ieņēmumi – kopā |
72 235 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
6 567 |
||
|
6 567 |
||
Ārvalstu finansu palīdzība |
65 668 |
||
Izdevumi – kopā |
72 235 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
72 235 |
||
Kārtējie izdevumi |
65 668 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
6 567 |
||
|
6 567 |
||
11.00.00 | 05.816 | P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikas attīstības koncepcijas realizācijai, medicīnas aparatūras iegādei | |
Ieņēmumi – kopā |
13 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
13 000 |
||
|
13 000 |
||
Izdevumi – kopā |
13 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
13 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 000 |
||
12.00.00 | 05.816 | Valsts perinatālās aprūpes centra rekonstrukcija P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā | |
Ieņēmumi – kopā |
35 400 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
35 400 |
||
|
35 400 |
||
Izdevumi – kopā |
35 400 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
35 400 |
||
investīcijas |
35 400 |
||
04.00.00 | 06.000 | Sociālā apdrošināšana | |
Ieņēmumi – kopā |
503 125 370 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
503 125 370 |
||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas |
495 585 390 |
||
|
495 235 390 |
||
|
380 776 067 |
||
|
30 619 372 |
||
|
82 536 999 |
||
|
1 302 952 |
||
|
350 000 |
||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
7 539 980 |
||
|
157 744 |
||
|
300 000 |
||
|
300 000 |
||
|
150 000 |
||
|
100 000 |
||
|
1 890 000 |
||
|
4 402 694 |
||
|
3 632 163 |
||
|
443 931 |
||
|
112 500 |
||
|
214 100 |
||
|
239 542 |
||
Izdevumi – kopā |
531 273 828 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
527 848 828 |
||
Kārtējie izdevumi |
10 782 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
4 232 319 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
523 605 727 |
||
|
13 095 006 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
509 309 521 |
||
|
1 201 200 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 425 000 |
||
investīcijas |
3 425 000 |
||
Fiskālā bilance |
–28 148 458 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
28 211 768 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–63 310 |
||
04.01.00 | 06.130 | Valsts pensiju speciālais budžets | |
Ieņēmumi – kopā |
404 005 990 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
404 005 990 |
||
|
381 116 067 |
||
|
380 776 067 |
||
|
380 776 067 |
||
|
340 000 |
||
|
22 889 923 |
||
|
231 480 |
||
|
100 000 |
||
|
3 958 763 |
||
|
3 632 163 |
||
|
112 500 |
||
|
214 100 |
||
|
18 599 680 |
||
|
4 740 000 |
||
|
169 000 |
||
|
13 690 680 |
||
Izdevumi – kopā |
420 523 274 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
420 523 274 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
3 264 182 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
417 259 092 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
408 426 963 |
||
|
926 846 |
||
Fiskālā bilance |
–16 517 284 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
16 517 284 |
||
04.02.00 | 06.100 | Nodarbinātības speciālais budžets | |
Ieņēmumi – kopā |
33 701 584 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
33 701 584 |
||
|
30 619 372 |
||
|
30 619 372 |
||
|
30 619 372 |
||
|
3 082 212 |
||
|
157 744 |
||
|
18 330 |
||
|
443 931 |
||
|
443 931 |
||
|
239 542 |
||
|
222 665 |
||
|
7 000 |
||
|
215 665 |
||
|
2 000 000 |
||
|
2 000 000 |
||
Izdevumi – kopā |
34 352 435 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
34 352 435 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
17 500 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
34 334 935 |
||
|
4 499 376 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
24 554 550 |
||
|
73 393 |
||
Fiskālā bilance |
–650 851 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
650 851 |
||
04.03.00 | 06.180 | Darba negadījumu speciālais budžets | |
Ieņēmumi – kopā |
1 323 732 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
1 323 732 |
||
|
1 302 952 |
||
|
1 302 952 |
||
|
1 302 952 |
||
|
20 780 |
||
|
780 |
||
|
20 000 |
||
Izdevumi – kopā |
1 260 422 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 260 422 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 260 422 |
||
|
152 500 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
908 900 |
||
|
3 123 |
||
Fiskālā bilance |
63 310 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–63 310 |
||
04.04.00 | 06.100 | Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets | |
Ieņēmumi – kopā |
82 726 409 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
82 726 409 |
||
|
82 546 999 |
||
|
82 536 999 |
||
|
82 536 999 |
||
|
10 000 |
||
|
179 410 |
||
|
49 410 |
||
|
130 000 |
||
Izdevumi – kopā |
91 505 042 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
91 505 042 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
721 253 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
90 783 789 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
75 419 108 |
||
|
197 838 |
||
Fiskālā bilance |
–8 778 633 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
8 778 633 |
||
04.05.00 | 06.190 | BOVAS “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra” speciālais budžets | |
Ieņēmumi – kopā |
9 843 296 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
9 843 296 |
||
|
9 843 296 |
||
|
300 000 |
||
|
1 890 000 |
||
|
7 653 296 |
||
|
5 905 283 |
||
|
467 616 |
||
|
19 899 |
||
|
1 260 498 |
||
Izdevumi – kopā |
12 108 296 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
8 683 296 |
||
Kārtējie izdevumi |
10 782 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
229 384 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
8 443 130 |
||
|
8 443 130 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 425 000 |
||
Investīcijas |
3 425 000 |
||
Fiskālā bilance |
–2 265 000 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
2 265 000 |
||
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
|||
Ieņēmumi – kopā |
9 519 100 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
9 451 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
68 100 |
||
Izdevumi – kopā |
9 370 924 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 547 804 |
||
Kārtējie izdevumi |
397 449 |
||
tai skaitā atalgojumi |
197 598 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
6 150 355 |
||
|
4 341 505 |
||
|
8 850 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 823 120 |
||
kapitālie izdevumi |
832 120 |
||
investīcijas |
1 991 000 |
||
Fiskālā bilance |
148 176 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–148 176 |
||
02.00.00 | Vides aizsardzības fonds | ||
Ieņēmumi – kopā |
9 519 100 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
9 451 000 |
||
|
8 951 000 |
||
|
350 000 |
||
|
150 000 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
68 100 |
||
Izdevumi – kopā |
9 370 924 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 547 804 |
||
Kārtējie izdevumi |
397 449 |
||
tai skaitā atalgojumi |
197 598 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
6 150 355 |
||
|
4 341 505 |
||
|
8 850 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 823 120 |
||
kapitālie izdevumi |
832 120 |
||
investīcijas |
1 991 000 |
||
Fiskālā bilance |
148 176 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–148 176 |
||
02.01.00 | 07.320 | Fonda darbības nodrošinājums | |
Ieņēmumi – kopā |
165 980 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
165 980 |
||
|
163 040 |
||
|
2 940 |
||
Izdevumi – kopā |
163 973 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
153 173 |
||
Kārtējie izdevumi |
153 173 |
||
tai skaitā atalgojumi |
61 992 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 800 |
||
kapitālie izdevumi |
10 800 |
||
Fiskālā bilance |
2 007 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–2 007 |
||
02.02.00 | 07.320 | Vides aizsardzības projekti | |
Ieņēmumi – kopā |
7 062 855 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
7 062 855 |
||
|
6 565 795 |
||
|
350 000 |
||
|
147 060 |
||
Izdevumi – kopā |
6 921 355 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 150 355 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 150 355 |
||
|
2 341 505 |
||
|
8 850 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 771 000 |
||
kapitālie izdevumi |
780 000 |
||
investīcijas |
1 991 000 |
||
Fiskālā bilance |
141 500 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–141 500 |
||
02.03.00 | 08.220 | Dabas muzejs | |
Ieņēmumi – kopā |
220 265 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
152 165 |
||
|
152 165 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
68 100 |
||
Izdevumi – kopā |
215 596 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
174 276 |
||
Kārtējie izdevumi |
174 276 |
||
tai skaitā atalgojumi |
97 362 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
41 320 |
||
kapitālie izdevumi |
41 320 |
||
Fiskālā bilance |
4 669 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–4 669 |
||
02.04.00 | 07.320 | ISPA investīciju projektu sagatavošana un līdzfinansēšana | |
Ieņēmumi – kopā |
2 000 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 000 000 |
||
|
2 000 000 |
||
Izdevumi – kopā |
2 000 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 000 000 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 000 000 |
||
|
2 000 000 |
||
02.05.00 | 07.320 | Zivju aizsardzības pasākumi | |
Ieņēmumi – kopā |
70 000 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
70 000 |
||
dabas resursu nodoklis |
70 000 |
||
Izdevumi – kopā |
70 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
70 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
70 000 |
||
tai skaitā atalgojumi |
38 244 |
||
22. Kultūras ministrija |
|||
Ieņēmumi – kopā |
2 272 860 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 272 860 |
||
Izdevumi – kopā |
2 272 860 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 272 860 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 272 860 |
||
|
2 272 860 |
||
05.00.00 | 08.000 | Kultūrkapitāla fonds | |
Ieņēmumi – kopā |
2 272 860 |
||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
2 272 860 |
||
|
1 608 660 |
||
|
664 200 |
||
Izdevumi – kopā |
2 272 860 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 272 860 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 272 860 |
||
|
2 272 860 |
||
50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts |
|||
Ieņēmumi – kopā |
129 565 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
129 565 |
||
Izdevumi – kopā |
756 987 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
753 987 |
||
Kārtējie izdevumi |
749 706 |
||
tai skaitā atalgojumi |
99 010 |
||
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā |
20 897 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
4 281 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 000 |
||
kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
Fiskālā bilance |
–627 422 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
628 375 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–953 |
||
01.00.00 | 01.120 | Tehniskā vienība | |
Ieņēmumi – kopā |
129 565 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
129 565 |
||
Izdevumi – kopā |
756 987 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
753 987 |
||
Kārtējie izdevumi |
749 706 |
||
tai skaitā atalgojumi |
99 010 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
4 281 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 000 |
||
kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
Fiskālā bilance |
–627 422 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
628 375 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–953 |
||
01.01.00 | 01.120 | Tehniskās vienības projektu koordinācija | |
Ieņēmumi – kopā |
129 565 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
129 565 |
||
Izdevumi – kopā |
156 987 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
153 987 |
||
Kārtējie izdevumi |
149 706 |
||
tai skaitā atalgojumi |
99 010 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
4 281 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 000 |
||
kapitālie izdevumi |
3 000 |
||
Fiskālā bilance |
–27 422 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
28 375 |
||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
–953 |
||
01.02.00 | 01.120 | Mājokļu attīstības kreditēšanas programma | |
Izdevumi – kopā |
600 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
600 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
600 000 |
||
Fiskālā bilance |
–600 000 |
||
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta |
600 000 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
6.pielikums
Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Rajoni |
Republikas pilsētas |
Ls |
Rīga |
17 379 187 |
|
Daugavpils |
2 833 820 |
|
Jelgava |
1 720 601 |
|
Jūrmala |
1 305 326 |
|
Liepāja |
2 127 371 |
|
Rēzekne |
1 068 371 |
|
Ventspils |
1 110 890 |
|
Aizkraukles |
1 515 471 |
|
Alūksnes |
938 336 |
|
Balvu |
1 064 289 |
|
Bauskas |
1 830 256 |
|
Cēsu |
2 124 148 |
|
Daugavpils |
1 391 941 |
|
Dobeles |
1 482 746 |
|
Gulbenes |
1 048 609 |
|
Jēkabpils |
1 849 586 |
|
Jelgavas |
1 417 325 |
|
Krāslavas |
1 208 960 |
|
Kuldīgas |
1 348 755 |
|
Liepājas |
1 796 420 |
|
Limbažu |
1 373 346 |
|
Ludzas |
1 097 008 |
|
Madonas |
1 649 760 |
|
Ogres |
2 023 719 |
|
Preiļu |
1 467 716 |
|
Rēzeknes |
1 622 007 |
|
Rīgas |
3 686 486 |
|
Saldus |
1 369 022 |
|
Talsu |
1 798 226 |
|
Tukuma |
1 898 182 |
|
Valkas |
1 107 822 |
|
Valmieras |
2 253 839 |
|
Ventspils |
539 746 |
|
KOPĀ |
68 449 287 |
|
Piemaksu noteikšanai vispārizglītojošo skolu direktoriem atestācijas rezultātā (līdzekļu sadali nosaka Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Valsts atestācijas komisijas lēmumiem) |
335 806 |
|
Piemaksu noteikšanai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri māca latviešu valodu un citus mācību priekšmetus latviešu valodā mazākumtautību skolēniem (līdzekļu sadali nosaka Izglītības un zinātnes ministrija) |
718 698 |
|
Darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri īsteno kristīgās mācības un ētikas programmu (līdzekļu sadali nosaka Izglītības un zinātnes ministrija) |
119 032 |
|
Pavisam kopā |
69 622 823 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
7.pielikums
Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Rajoni |
Republikas pilsētas |
Ls |
Rīga |
1 241 568 |
|
Daugavpils |
218 569 |
|
Jelgava |
130 069 |
|
Jūrmala |
185 321 |
|
Liepāja |
243 688 |
|
Rēzekne |
73 132 |
|
Ventspils |
127 031 |
|
Aizkraukles |
89 054 |
|
Alūksnes |
50 647 |
|
Balvu |
55 766 |
|
Bauskas |
105 332 |
|
Cēsu |
169 909 |
|
Daugavpils |
58 176 |
|
Dobeles |
99 171 |
|
Gulbenes |
45 854 |
|
Jēkabpils |
84 824 |
|
Jelgavas |
79 282 |
|
Krāslavas |
61 899 |
|
Kuldīgas |
165 796 |
|
Liepājas |
79 388 |
|
Limbažu |
71 964 |
|
Ludzas |
56 266 |
|
Madonas |
85 229 |
|
Ogres |
88 743 |
|
Preiļu |
97 358 |
|
Rēzeknes |
81 358 |
|
Rīgas |
177 582 |
|
Saldus |
79 659 |
|
Talsu |
93 006 |
|
Tukuma |
110 542 |
|
Valkas |
56 669 |
|
Valmieras |
107 828 |
|
Ventspils |
28 987 |
|
KOPĀ |
4 499 667 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
8.pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību mūzikas un mākslas skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Rajoni |
Pilsētas un pagasti |
Ls |
Rīga |
618 937 |
|
Daugavpils |
92 480 |
|
Jelgava |
19 864 |
|
Jūrmala |
107 177 |
|
Liepāja |
40 597 |
|
Aizkraukles rajons | kopā |
132 509 |
Aizkraukle |
67 063 |
|
Pļaviņas |
17 396 |
|
Kokneses pagasts |
22 621 |
|
Skrīveru pagasts |
25 429 |
|
Alūksnes rajons | kopā |
98 109 |
Alūksne |
68 337 |
|
Alsviķu pagasts |
6 380 |
|
Gaujienas pagasts |
11 360 |
|
Jaunannas pagasts |
12 032 |
|
Balvu rajons | kopā |
104 277 |
Balvi |
62 168 |
|
Viļaka |
27 261 |
|
Baltinavas pagasts |
14 848 |
|
Bauskas rajons | kopā |
92 304 |
Bauska |
57 509 |
|
Iecavas pagasts |
18 511 |
|
Vecumnieku pagasts |
16 284 |
|
Cēsu rajons | kopā |
95 972 |
Cēsis |
21 761 |
|
Dzērbenes pagasts |
10 970 |
|
Jaunpiebalgas pagasts |
28 784 |
|
Līgatnes pagasts |
24 986 |
|
Nītaures pagasts |
9 471 |
|
Daugavpils rajons | kopā |
87 858 |
Ilūkste |
45 252 |
|
Naujenes pagasts |
12 188 |
|
Višķu pagasts |
30 418 |
|
Dobeles rajons | kopā |
114 702 |
Dobele |
61 923 |
|
Auce |
35 838 |
|
Bēnes pagasts |
16 941 |
|
Gulbenes rajons | kopā |
81 713 |
Gulbene |
81 713 |
|
Jēkabpils rajons | kopā |
74 476 |
Jēkabpils |
74 476 |
|
Jelgavas rajons | kopā |
7 482 |
Glūdas pagasts |
7 482 |
|
Krāslavas rajons | kopā |
110 811 |
Krāslava |
71 044 |
|
Dagda |
27 349 |
|
Indras pagasts |
12 418 |
|
Kuldīgas rajons | kopā |
93 752 |
Kuldīga |
59 158 |
|
Skrunda |
21 527 |
|
Alsungas pagasts |
13 067 |
|
Liepājas rajons | kopā |
138 690 |
Aizpute |
45 226 |
|
Pāvilosta |
24 749 |
|
Priekule |
38 447 |
|
Kalētu pagasts |
12 525 |
|
Nīcas pagasts |
17 743 |
|
Limbažu rajons | kopā |
110 486 |
Limbaži |
55 070 |
|
Aloja |
18 486 |
|
Salacgrīva |
20 347 |
|
Lēdurgas pagasts |
8 615 |
|
Liepupes pagasts |
7 968 |
|
Ludzas rajons | kopā |
109 083 |
Ludza |
58 949 |
|
Kārsava |
27 523 |
|
Zilupe |
22 611 |
|
Madonas rajons | kopā |
134 965 |
Madona |
71 297 |
|
Cesvaine |
21 445 |
|
Lubāna |
7 766 |
|
Varakļāni |
21 261 |
|
Ērgļu pagasts |
13 196 |
|
Ogres rajons | kopā |
220 705 |
Ogre |
117 267 |
|
Lielvārde |
45 679 |
|
Birzgales pagasts |
15 848 |
|
Jumpravas pagasts |
15 484 |
|
Madlienas pagasts |
26 427 |
|
Preiļu rajons | kopā |
98 967 |
Preiļi |
41 561 |
|
Līvāni |
46 682 |
|
Aglonas pagasts |
10 724 |
|
Rēzeknes rajons | kopā |
51 892 |
Viļāni |
24 522 |
|
Maltas pagasts |
27 370 |
|
Rīgas rajons | kopā |
394 046 |
Baldone |
14 536 |
|
Olaine |
39 060 |
|
Salaspils |
33 926 |
|
Saulkrasti |
42 899 |
|
Sigulda |
66 810 |
|
Ādažu pagasts |
19 556 |
|
Babītes pagasts |
19 219 |
|
Inčukalna pagasts |
21 526 |
|
Krimuldas pagasts |
27 555 |
|
Ķekavas pagasts |
45 677 |
|
Mālpils pagasts |
25 877 |
|
Ropažu pagasts |
25 519 |
|
Sējas pagasts |
11 886 |
|
Saldus rajons | kopā |
92 199 |
Saldus |
77 632 |
|
Nīgrandes pagasts |
14 567 |
|
Talsu rajons | kopā |
147 149 |
Talsi |
58 015 |
|
Sabile |
7 800 |
|
Valdemārpils |
15 184 |
|
Dundagas pagasts |
28 759 |
|
Kolkas pagasts |
11 120 |
|
Rojas pagasts |
26 271 |
|
Tukuma rajons | kopā |
115 513 |
Tukums |
54 853 |
|
Kandava |
42 584 |
|
Engures pagasts |
18 076 |
|
Valkas rajons | kopā |
156 257 |
Valka |
65 133 |
|
Smiltene |
70 783 |
|
Strenči |
20 341 |
|
Valmieras rajons | kopā |
173 398 |
Valmiera |
119 700 |
|
Mazsalaca |
23 927 |
|
Rūjiena |
29 771 |
|
Ventspils rajons | kopā |
29 538 |
Piltene |
15 682 |
|
Ugāle |
13 856 |
|
KOPĀ |
3 945 908 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
9.pielikums
Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām – pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Rajoni |
Republikas pilsētas |
Ls |
Rīga |
634 985 |
|
Daugavpils |
181 929 |
|
Jelgava |
130 804 |
|
KOPĀ |
947 718 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
10.pielikums
Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām – pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Rajoni |
Republikas pilsētas |
Ls |
Jelgava |
83 503 |
|
Dobeles |
36 746 |
|
Preiļu |
43 679 |
|
KOPĀ |
163 928 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
11.pielikums
Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
Rajoni |
Republikas pilsētas |
Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Ls) |
Pavisam kopā |
Rīga |
2 140 707 |
4 097 288 |
|
Daugavpils |
294 791 |
573 005 |
|
Jelgava |
198 388 |
456 536 |
|
Jūrmala |
51 345 |
121 886 |
|
Liepāja |
310 729 |
653 512 |
|
Rēzekne |
218 612 |
467 866 |
|
Ventspils |
13 791 |
45 986 |
|
Aizkraukles |
218 069 |
438 920 |
|
Alūksnes |
188 855 |
482 743 |
|
Balvu |
158 141 |
402 005 |
|
Bauskas |
345 380 |
708 441 |
|
Cēsu |
474 996 |
1 205 362 |
|
Daugavpils |
193 390 |
383 345 |
|
Dobeles |
89 828 |
170 665 |
|
Gulbenes |
95 054 |
180 593 |
|
Jēkabpils |
203 983 |
537 083 |
|
Jelgavas |
166 746 |
341 423 |
|
Krāslavas |
112 960 |
193 478 |
|
Kuldīgas |
306 295 |
560 205 |
|
Liepājas |
285 506 |
622 853 |
|
Limbažu |
99 712 |
192 033 |
|
Ludzas |
75 789 |
168 339 |
|
Madonas |
145 760 |
323 554 |
|
Ogres |
121 838 |
314 956 |
|
Preiļu |
150 247 |
442 541 |
|
Rēzeknes |
308 855 |
730 689 |
|
Rīgas |
330 315 |
668 290 |
|
Saldus |
278 905 |
699 793 |
|
Talsu |
160 089 |
308 833 |
|
Tukuma |
392 648 |
900 035 |
|
Valkas |
108 010 |
235 577 |
|
Valmieras |
560 415 |
967 281 |
|
Ventspils |
90 398 |
217 447 |
|
KOPĀ |
8 890 547 |
18 812 563 |
Piezīme: Līdzekļu sadali izglītības iestādēm nosaka attiecīgā rajona vai republikas pilsētas pašvaldība.
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
12.pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Rajoni |
Republikas pilsētas |
Ls |
Rīga |
50 138 |
|
Daugavpils |
4 925 |
|
Jelgava |
13 953 |
|
Jūrmala |
875 |
|
Liepāja |
4 925 |
|
Rēzekne |
4 103 |
|
Ventspils |
3 283 |
|
Aizkraukles |
3 283 |
|
Alūksnes |
4 105 |
|
Balvu |
6 566 |
|
Bauskas |
5 745 |
|
Cēsu |
6 566 |
|
Daugavpils |
2 463 |
|
Dobeles |
4 105 |
|
Gulbenes |
2 463 |
|
Jēkabpils |
4 105 |
|
Jelgavas |
3 283 |
|
Krāslavas |
2 611 |
|
Kuldīgas |
4 105 |
|
Liepājas |
4 103 |
|
Limbažu |
4 103 |
|
Ludzas |
4 103 |
|
Madonas |
7 388 |
|
Ogres |
6 566 |
|
Preiļu |
6 566 |
|
Rēzeknes |
4 103 |
|
Rīgas |
13 133 |
|
Saldus |
4 103 |
|
Talsu |
5 745 |
|
Tukuma |
4 103 |
|
Valkas |
6 566 |
|
Valmieras |
7 388 |
|
Ventspils |
3 136 |
|
KOPĀ |
212 708 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
13.pielikums
Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
Pilsētas un rajoni |
Objekta nosaukums un veicamie darbi |
Ls |
Daugavpils pilsēta | Daugavpils pilsētas autotransporta mezgls (Vidzemes, Kārklu, Kraujas un Cietokšņa ielas) |
280 000 |
Daugavpils ūdensapgāde un kanalizācija |
100 000 |
|
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes laukuma rekonstrukcija |
15 000 |
|
Jelgavas pilsēta | Driksas un Lielupes tiltu rekonstrukcija ar pieejām Jelgavas pilsētā |
871 000 |
Jelgavas 2.ģimnāzijas fizikas kabineta materiālās bāzes atjaunošana |
2 000 |
|
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai – elektroapgaismojuma ierīkošana klašu telpās |
2 000 |
|
Jelgavas 1.pamatskolas sporta inventāra iegāde |
1 000 |
|
Jelgavas 4.pamatskolas elektroapgaismojuma rekonstrukcija |
2 000 |
|
Jelgavas bērnunama – patversmes jumta remonts |
18 000 |
|
Jūrmalas pilsēta | Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis” logu nomaiņa |
3 000 |
Jūrmalas pilsētas domei – represēto piemiņas vietas iekārtošana Slokā |
7 000 |
|
Jūrmalas pilsētas domei – kapteiņa Zolta piemiņas vietas labiekārtošana |
3 000 |
|
Liepājas pilsēta | Maģistrālais transporta ievads Liepājas pilsētā |
281 000 |
Attīrīšanas iekārtu un kuģu balasta ūdeņu pieņemšanas kompleksa būve Liepājas ostā |
300 000 |
|
Liepājas Karostas tilta rekonstrukcija |
35 000 |
|
Apgaismojuma rekonstrukcija Liepājas skolu sporta zālēs |
15 000 |
|
Rēzeknes pilsēta | Rēzeknes 1.vidusskolas un Rēzeknes komercskolas ēku tehniskā stāvokļa uzlabošana kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai |
30 000 |
Rēzeknes logopēdiskās internātskolas logu nomaiņa |
4 000 |
|
Rēzeknes ģimnāzijas aktu zāles projekts |
5 300 |
|
Rēzeknes ģimnāzijas datorklases ierīkošana |
2 000 |
|
Rēzeknes mūzikas skolas koledžai |
4 000 |
|
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei – Bilingvālās izglītības konsultatīvā centra izveide |
4 000 |
|
Rīgas pilsēta | Strazdmuižas internātskolas attīstības centra rekonstrukcija – piebūve |
200 000 |
Skolas ēkas piebūve bērniem invalīdiem ar psihiskās attīstības aizturi |
75 000 |
|
Rīgas I.Kozakevičas v.n.vispārizglītojošās vidusskolas mācību iekārtu iegāde |
2 000 |
|
Aizkraukles rajons | Aizkraukles pilsētas siltumapgādes rekonstrukcija |
170 000 |
Skrīveru pagastam – Skrīveru ciemata centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
22 000 |
|
Jaunjelgavas vidusskolas ēku jumtu kapitālais remonts |
26 000 |
|
Vietalvas pagastam – avārijas situācijas novēršana Aizkraukles rajona Odzienas pamatskolā |
15 000 |
|
Aizkraukles pilsētas ūdenssaimniecības attīstība |
85 000 |
|
Aizkraukles rajona padomei – slimnīcas dzemdību nodaļas tehniskā aprīkojuma iegāde |
1 000 |
|
Aizkraukles rajona padomei – pacienta vitālo funkciju novērošanas monitora iegāde slimnīcai |
2 800 |
|
Aizkraukles pilsētai – Romas katoļu baznīcas projekta izstrāde baznīcas apkārtnes apzaļumošanai un luterāņu baznīcas apkures sistēmas rekonstrukcija |
1 000 |
|
Aizkraukles rajona padomei – Policijas pārvaldes policijas ēkas trešā stāva siltināšana |
1 000 |
|
Kokneses pagastam – speciālās internātskolas remonts |
8 000 |
|
Vietalvas pagastam – Aizkraukles rajona Odzienas pamatskolas datorklases pamatbāzes izveidošana |
5 000 |
|
Alūksnes rajons | Jaunalūksnes pagastam – Vidējās biznesa skolas un koledžas izveide Austrumvidzemē |
8 000 |
Alsviķu pagasta Kultūrizglītības centra siltināšana |
5 000 |
|
Jaunlaicenes pagasta Tautas nama remonts |
800 |
|
Balvu rajons | Balvu pilsētas centrālās katlumājas siltumapgādes rekonstrukcija |
100 000 |
Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība |
200 000 |
|
Balvu pilsētas Sociālās mājas remonts |
3 000 |
|
Balvu pilsētas sociālās palīdzības iestādes “Dienas centrs” remonts un aprīkojuma iegāde |
2 500 |
|
Balvu sākumskolas aktu zāles logu nomaiņa |
2 000 |
|
Lazdukalna pagastam – Eglaines pamatskolas datorklases ierīkošana un informācijas pieejamības nodrošināšana |
5 000 |
|
Bauskas rajons | Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
105 000 |
Vecumnieku pagasta Misas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
23 000 |
|
Gailīšu pagastam – izmaksu efektivitātes palielināšana Uzvaras vidusskolā |
161 000 |
|
Codes pamatskolas avārijas situācijas novēršana un rekonstrukcija |
16 000 |
|
Bauskas pilsētas ūdenssaimniecības attīstība |
194 000 |
|
Bauskas pilsētas slimnīcai – medicīniskā aprīkojuma iegāde |
7 000 |
|
Bauskas pilsētai – Kristīgās pamatskolas autonomās apkures projekta izstrāde un realizācija |
5 000 |
|
Iecavas pagastam – internātpamatskolas remonts |
5 000 |
|
Iecavas pagastam – internātpamatskolas siltā ūdens apgādes projekta realizācija skolas un internāta telpās |
3 000 |
|
Iecavas slimnīcai – medicīniskā aprīkojuma iegāde |
5 000 |
|
Mežotnes internātskolai – autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai |
5 000 |
|
Vecumnieku pagasta Misas vidusskolai – autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai |
5 000 |
|
Cēsu rajons | Dienas centra izveidošana ielas un sociālā riska ģimeņu bērniem Cēsu pilsētā |
7 000 |
Cēsu rajona padomei – bronhoskopa iegāde centrālajai slimnīcai |
6 000 |
|
Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas logu nomaiņa |
3 500 |
|
Inešu pamatskolas siltināšana |
4 000 |
|
Līgatnes pamatskolas sporta kompleksa izveidošana |
5 000 |
|
Raiskuma pagasta Ungurmuižas atjaunošana |
5 000 |
|
Daugavpils rajons | Naujenes pagasta centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
101 000 |
Dvietes pagasta centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
21 000 |
|
Ilūkstes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
140 000 |
|
Bebrenes pagasta centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas I kārta |
13 000 |
|
Daugavpils rajona Ilūkstes zonas apvienotā alternatīvā sociālās palīdzības pakalpojumu kompleksa izveidošana |
79 000 |
|
Avārijas situācijas novēršana Ilūkstes 1.vidusskolas internāta ēkā |
18 000 |
|
Ilūkstes 2.vidusskolas ēkas jumta remonts |
4 000 |
|
Ilūkstes evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošana |
2 300 |
|
Dubnas pagastam – autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai |
7 000 |
|
Nīcgales pamatskolas sporta zāles celtniecība |
30 000 |
|
Dobeles rajons | Dobeles pilsētas ūdenssaimniecības attīstība |
200 000 |
Dobeles ģimnāzijas bibliotēkas pārveidošana par informācijas centru un grāmatu iegāde |
4 550 |
|
Dobeles pilsētas domes projekta “Dienas centrs “Laimiņa” bērniem ar īpašām vajadzībām” realizēšana |
10 000 |
|
Auces vidusskolas otrā stāva remonts |
3 500 |
|
Gulbenes rajons | Gulbenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība |
35 000 |
Gulbenes kultūras nama fasādes rekonstrukcija, bibliotēkas ieejas durvju nomaiņa un pirmā stāva remonts |
11 000 |
|
Gulbenes jaunatnes un bērnu sporta nama remonts |
10 000 |
|
Jēkabpils rajons | Jēkabpils 3.vidusskolas konstrukciju renovācija |
30 000 |
Aknīstes vidusskolas mikroklimata uzlabošana |
36 000 |
|
Mežāres pagastam – 1.pamatskolas internāta ēkas remonts |
19 000 |
|
Jēkabpils pilsētas ūdenssaimniecības attīstība |
85 000 |
|
Jēkabpils pensionāru apvienības telpu un invalīdu apmācības un dienas centra “Ausma” ēkas remonts un iekārtošana |
2 000 |
|
Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotēkas remonts un grāmatu iegāde |
5 150 |
|
Jēkabpils rajona padomei – slimnīcas reanimācijas nodaļai |
10 000 |
|
Viesītes bērnudārza remonts |
3 000 |
|
Viesītes reliģisko organizāciju ēku remonts |
1 000 |
|
Jelgavas rajons | Līvbērzes pamatskolas datorklases pamatbāzes izveidošana |
5 000 |
Līvbērzes pagasta Aizupes pamatskolas datorklases izveide |
5 000 |
|
Ozolnieku pagasta invalīdu sporta un rehabilitācijas centra būvniecība |
15 000 |
|
Krāslavas rajons | Krāslavas pilsētas ūdenssaimniecības attīstība |
309 000 |
Krāslavas ģimnāzijas aktu zāles remonts |
5 000 |
|
Robežnieku pamatskolas apkures katla nomaiņa |
4 000 |
|
Kuldīgas rajons | Rudbāržu pagasta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas II kārta |
44 000 |
Kuldīgas rajona padomei – slimnīcas rekonstrukcija |
200 000 |
|
Skrundas 1.vidusskolas renovācija, paplašināšana un energoefektivitātes paaugstināšana |
180 000 |
|
Kuldīgas rajona padomei – Pelču speciālās internātskolas – attīstības centra kompleksā piebūve |
174 000 |
|
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas ēku un inženierkomunikāciju remonts, pārbūve un rekonstrukcija |
29 000 |
|
Avārijas situācijas novēršana Pelču sākumskolā |
37 000 |
|
Kuldīgas pilsētas ūdenssaimniecības attīstība |
262 000 |
|
Kuldīgas rajona padomei – pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Kuldīgas zobārsts” medicīniskā aprīkojuma iegāde |
7 000 |
|
Kuldīgas pilsētas sociālās aprūpes nodaļas jumta remonts |
5 000 |
|
Liepājas rajons | Vērgales pagasta centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
15 000 |
Aizputes mūzikas skolas jumta remonts |
5 000 |
|
Grobiņas pilsētas infrastruktūras attīstība un pamatskolas attīstības projekta izstrāde |
5 500 |
|
Sanitārā mezgla izbūve Bārtas pamatskolā |
8 000 |
|
Dunalkas pamatskolas remonts |
5 000 |
|
Kalētu pamatskolas logu nomaiņa |
10 000 |
|
Limbažu rajons | Staiceles pilsētai – Vidzemes novada futbola internātskolai |
25 000 |
Ainažu vidusskolas remonts |
6 000 |
|
Salacgrīvas kultūras nama ieejas durvju un sanitāro mezglu remonts |
3 000 |
|
Vidrižu pamatskolas logu nomaiņa |
1 000 |
|
Ludzas rajons | Ludzas pilsētas siltumapgādes optimizācija |
83 000 |
Kārsavas ģimnāzijas renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana |
275 000 |
|
Ludzas 2.vidusskolas jumta remonts |
7 500 |
|
Mežvidu pagastam – Mežvidu 1.pamatskolas remonts |
5 000 |
|
Nirzas pagasta ūdensapgādes sistēmas kapitālais remonts |
6 000 |
|
Madonas rajons | Madonas rajona padomei – pašvaldības uzņēmuma “Madonas slimnīca” sniegto pakalpojumu procesa efektivitātes un kvalitātes uzlabošana iestādes materiāltehniskās bāzes optimizācijas rezultātā |
400 000 |
Madonas rajona padomei – Cesvaines internātskolas ēku ekspluatācijas iespējamības saglabāšana pēc 2000.gada |
82 000 |
|
Varakļānu vidusskolas jumta remonts |
134 000 |
|
Madonas pilsētas bibliotēkai – datora iegāde |
1 000 |
|
Madonas rajona padomei – Madonas invalīdu biedrības un Pensionāru padomes telpu remonts un iekārtošana |
1 200 |
|
Lubānas vidusskolas siltināšanas darbi |
8 000 |
|
Varakļānu pilsētas bibliotēkai – zinātniskās un mācību literatūras iegāde |
1 000 |
|
Ērgļu pagasta bibliotēkai – datora iegāde |
1 000 |
|
Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkas remonts |
1 000 |
|
Ogres rajons | Lielvārdes pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas III kārta |
40 000 |
Jumpravas speciālās internātskolas kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija |
26 000 |
|
Ogres sporta manēžas rekonstrukcija |
8 000 |
|
Preiļu rajons | Preiļu pilsētas siltumapgādes sistēmas uzlabošana |
150 000 |
Līvānu novada domes centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
124 000 |
|
Preiļu šautuves pārbūve par sporta manēžu |
5 000 |
|
Rēzeknes rajons | Maltas pagastam – speciālās internātskolas siltināšana |
52 000 |
Silmalas pagastam –Tiskādu sanatorijas internātskolas siltināšana |
77 000 |
|
Verēmu pagastam – Makašānu amatu vidusskolas piebūves celtniecība |
5 000 |
|
Verēmu pagastam – Makašānu amatu vidusskolas celtniecība |
15 000 |
|
Rīgas rajons | Olaines pagastam – Jaunolaines centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
59 000 |
Olaines pagastam – Jaunolaines Gaismas ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
20 000 |
|
Ropažu pagasta Zaķumuižas ciemata siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
49 000 |
|
Ropažu pagasta Ropažu ciemata siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
60 000 |
|
Olaines pagastam – Jaunolaines Pionieru ielas katlumājas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
90 000 |
|
Olaines pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
97 000 |
|
Babītes pagasta Piņķu ciemata siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
74 000 |
|
Baldones vidusskolas piebūves I–III kārta |
160 000 |
|
Avārijas situācijas novēršana Vangažu vidusskolas sporta zālē |
35 000 |
|
Saulkrastu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība |
380 000 |
|
Salaspils 1.vidusskolas remontdarbu projekta izstrādāšana un remontdarbu uzsākšana |
3 000 |
|
Allažu pamatskolas celtniecība |
13 000 |
|
Babītes pagastam – Latvijas brīvības cīnītāju pieminekļa (Piņķu kauja 1919.gada 22.maijā) atjaunošana |
10 000 |
|
Saldus rajons | Ezeres pagasta centralizētās siltumapgādes efektivitātes paaugstināšanas I kārta |
12 000 |
Saldus pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija |
36 000 |
|
Saldus rajona padomei – dienvidaustrumu daļas kompleksā attīstība |
499 000 |
|
Saldus pilsētas ūdenssaimniecības attīstība |
415 000 |
|
Saldus pagasta padomei – Druvas vidusskolas jumta remonts |
2 000 |
|
Saldus pilsētas pensionāru dienas centra virtuves iekārtošana |
1 000 |
|
Jaunauces pamatskolai – autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai |
5 000 |
|
Vadakstes pamatskolai – autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai |
7 000 |
|
Talsu rajons | Talsu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība |
135 000 |
Dundagas vidusskolas katlumājas rekonstrukcija un ēkas siltuma zudumu novēršana |
31 000 |
|
Vandzenes pagastam – Iģenes baznīcas remonta pabeigšana |
9 500 |
|
Talsu pilsētai – luterāņu baznīcas laukuma rekonstrukcija un Talsu katoļu baznīcas telpu remonts |
4 500 |
|
Talsu pilsētas slimnīcas medicīniskā aprīkojuma iegāde |
3 000 |
|
Talsu 1.vidusskolas darbmācības kabineta izveide |
4 900 |
|
Talsu 2.vidusskolas ēkas jumta remonts |
6 000 |
|
Sabiles vidusskolas datorklases iekārtošana |
5 000 |
|
Stendes pirmsskolas izglītības iestādei bērnudārzam “Saulīte” – katlumājas rekonstrukcija |
2 000 |
|
Dundagas pagastam – Dundagas pils jumta atjaunošana |
11 000 |
|
Kolkas pagastam – Lībiešu tautas nama Mazirbē rekonstrukcija |
5 000 |
|
Talsu rajona padomei – Mazirbes speciālās internātskolas apkures sistēmas rekonstrukcijas pabeigšana |
5 000 |
|
Tukuma rajons | Tukuma pilsētas Kurzemes prospekta katlumājas CSS rekonstrukcija |
90 000 |
Tukuma rajona padomei – Zemgales vidusskolas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana |
150 000 |
|
Zentenes pamatskolas jumta avārijas situācijas novēršana |
20 000 |
|
Jaunpils pagasta kompleksā attīstība |
308 000 |
|
Tukuma pilsētas ūdenssaimniecības attīstība |
100 000 |
|
Tukuma pilsētas un rajona cukura diabēta slimnieku biedrībai – Diabēta aprūpes nodaļas palātas remonts un iekārtošana |
3 500 |
|
Tukuma pilsētas un rajona invalīdu sporta kluba “Tukums” ēkas logu nomaiņa |
3 800 |
|
Irlavas vidusskolas datorklases pamatbāzes izveidošana |
5 000 |
|
Kurzemes Brāļu kapu izbūves darbu turpināšana Lestenes pagastā |
30 000 |
|
Valkas rajons | Valkas pilsētas siltumapgādes sistēmas uzlabošana |
47 000 |
Smiltenes pensionāru kluba telpu remonts un iekārtošana |
1 000 |
|
Strenču pilsētas centrālā parka projekta izstrāde un realizācija |
3 000 |
|
Valmieras rajons | Valmieras pilsētai – datoru iegāde Vidzemes augstskolai |
20 000 |
Mazsalacas mūzikas skolai – instrumentu iegāde |
15 000 |
|
Kopā |
10 286 800 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
14.pielikums
Valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētie ieņēmumi un izdevumi
Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Valsts informācijas tīkla aģentūra” |
Ls |
1. Ieņēmumi par valsts nozīmes datu pārraides tīkla sniegtajiem pakalpojumiem no šādām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm: |
2 706 093 |
Ministru kabinets |
8 040 |
Aizsardzības ministrija |
138 439 |
Ārlietu ministrija |
64 490 |
Ekonomikas ministrija |
111 739 |
Finansu ministrija |
403 205 |
Iekšlietu ministrija |
772 622 |
Izglītības un zinātnes ministrija |
3 000 |
Zemkopības ministrija |
324 558 |
Satiksmes ministrija |
107 750 |
Labklājības ministrija |
18 772 |
Tieslietu ministrija |
337 620 |
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
57 813 |
Kultūras ministrija |
67 341 |
Valsts zemes dienests |
138 504 |
Valsts kontrole |
15 000 |
Prokuratūra |
137 200 |
2. Izdevumi |
2 706 093 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
15.pielikums
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts ilgtermiņa saistību limiti 2002., 2003.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā
I. Pamatbudžeta ilgtermiņa saistības
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību izdevumu veidi |
2002.gadā |
2003.gadā |
Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai |
Kopā |
103 812 481 |
100 366 224 |
145 335 515 |
|
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
250 090 |
221 504 |
884 917 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
54 157 124 |
59 438 812 |
552 321 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
6 665 290 |
4 960 075 |
10 717 433 |
|
Investīcijas |
37 789 881 |
33 023 681 |
124 710 064 |
|
Līzings |
269 904 |
149 500 |
9 600 |
|
Pārējās ilgtermiņa saistības |
4 680 192 |
2 572 652 |
8 461 180 |
|
02. Saeima |
||||
Kopā |
77 100 |
80 000 |
||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
77 100 |
80 000 |
||
02.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
77 100 |
80 000 |
||
10. Aizsardzības ministrija |
||||
Kopā |
3 445 510 |
3 279 510 |
7 392 100 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
4 510 |
4 510 |
||
Investīcijas |
3 441 000 |
3 275 000 |
7 392 100 |
|
02.00.00 | Valsts militārā aizsardzība | |||
Investīcijas |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 319 100 |
|
02.05.00 | Valsts teritoriālā militārā aizsardzība | |||
Investīcijas |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 319 100 |
|
NBS sakaru sistēmas attīstība (MD10-03) |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 319 100 |
|
03.00.00 | Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās | |||
Investīcijas |
1 021 000 |
855 000 |
110 000 |
|
03.01.00 | Starptautiskā sadarbība | |||
Investīcijas |
1 021 000 |
855 000 |
110 000 |
|
Gaisa spēki: gaisa telpas novērošanas un kontroles sistēmas (BALTNET) izveidošana (MD04) |
166 000 |
|||
Jūras spēki: programma BALTRON (MD05) |
855 000 |
855 000 |
110 000 |
|
13.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
4 510 |
4 510 |
||
18.00.00 | Kartogrāfijas attīstība | |||
Investīcijas |
420 000 |
420 000 |
2 963 000 |
|
Valsts kartogrāfijas sistēmas izveidošana(OP17) |
420 000 |
420 000 |
2 963 000 |
|
11. Ārlietu ministrija |
||||
Kopā |
1 416 488 |
687 936 |
893 064 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
1 388 740 |
660 740 |
654 740 |
|
Līzings |
2 400 |
2 400 |
9 600 |
|
Pārējās ilgtermiņa saistības |
25 348 |
24 796 |
228 724 |
|
01.00.00 | Ārlietu pārvalde | |||
Līzings |
2 400 |
2 400 |
9 600 |
|
Pārējās ilgtermiņa saistības |
25 348 |
24 796 |
228 724 |
|
01.04.00 | Diplomātiskās misijas ārvalstīs | |||
Līzings |
2 400 |
2 400 |
9 600 |
|
Automašīnas līzings vēstniecībai ASV |
2 400 |
2 400 |
9 600 |
|
Pārējās ilgtermiņa saistības |
25 348 |
24 796 |
228 724 |
|
Ēkas piebūve LR vēstniecībai Kopenhāgenā |
25 348 |
24 796 |
228 724 |
|
02.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
1 388 740 |
660 740 |
654 740 |
|
12. Ekonomikas ministrija |
||||
Kopā |
971 281 |
987 980 |
4 179 644 |
|
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
102 930 |
77 944 |
26 847 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
18 351 |
10 036 |
2 797 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
|
Pārējās ilgtermiņa saistības |
800 000 |
850 000 |
4 000 000 |
|
01.00.00 | Nozares vadība | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
102 930 |
77 944 |
26 847 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
18 351 |
10 036 |
2 797 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
|
01.01.00 | Centrālais aparāts | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
90 000 |
66 370 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
15 500 |
8 000 |
||
01.02.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
|
01.08.00 | Pašvaldību kreditēšanas fonda administrēšana | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
12 930 |
11 574 |
26 847 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
2 851 |
2 036 |
2 797 |
|
11.00.00 | Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība | |||
Pārējās ilgtermiņa saistības |
800 000 |
850 000 |
4 000 000 |
|
13. Finansu ministrija |
||||
Kopā |
61 070 319 |
65 437 000 |
2 743 403 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
54 000 000 |
59 300 000 |
||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
947 000 |
859 000 |
2 623 403 |
|
Investīcijas |
5 278 000 |
5 278 000 |
120 000 |
|
Pārējās ilgtermiņa saistības |
845 319 |
|||
01.00.00 | Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde | |||
Investīcijas |
878 000 |
220 000 |
120 000 |
|
01.01.00 | Centrālais aparāts | |||
Investīcijas |
98 000 |
40 000 |
||
Finansu un fiskālās politikas nodrošināšanas vienotā informācijas sistēma (OP18) |
98 000 |
40 000 |
||
01.02.00 | Valsts kase | |||
Investīcijas |
780 000 |
180 000 |
120 000 |
|
Valsts kases modernizācija (OP09) |
780 000 |
180 000 |
120 000 |
|
02.00.00 | Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana | |||
Investīcijas |
4 400 000 |
5 058 000 |
||
Pārējās ilgtermiņa saistības |
845 319 |
|||
02.02.00 | Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma | |||
Investīcijas |
2 100 000 |
1 158 000 |
||
Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma (OP13) |
2 100 000 |
1 158 000 |
||
02.05.00 | Muitas kontroles punktu būvniecība | |||
Investīcijas |
2 300 000 |
3 900 000 |
||
Muitas posteņi uz robežām (OP03) |
2 300 000 |
3 900 000 |
||
02.08.00 | VID modernizācijas projekts | |||
Pārējās ilgtermiņa saistības |
845 319 |
|||
03.00.00 | Uzraudzība un kontrole | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
2 200 |
2 200 |
||
03.03.00 | Dārgmetālu proves uzraudzība | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
2 200 |
2 200 |
||
04.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
944 800 |
856 800 |
2 623 403 |
|
05.00.00 | Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas | |||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
54 000 000 |
59 300 000 |
||
05.01.00 | Valsts parāda apkalpošana | |||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
54 000 000 |
59 300 000 |
||
14. Iekšlietu ministrija |
||||
Kopā |
13 991 372 |
11 569 875 |
71 576 564 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
17 200 |
7 400 |
||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
26 680 |
26 680 |
||
Investīcijas |
10 849 457 |
9 882 457 |
67 534 464 |
|
Līzings |
249 235 |
145 838 |
||
Pārējās ilgtermiņa saistības |
2 848 800 |
1 507 500 |
4 042 100 |
|
02.00.00 | Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma | |||
Investīcijas |
1 400 000 |
1 141 000 |
4 444 000 |
|
02.01.00 | Sakaru centrs | |||
Investīcijas |
1 000 000 |
900 000 |
4 344 000 |
|
IA-09 IeM sakaru sistēmas attīstība |
1 000 000 |
900 000 |
4 344 000 |
|
02.02.00 | Informācijas centrs | |||
Investīcijas |
400 000 |
241 000 |
100 000 |
|
IA-04 IeM vienotā sakaru un automatizētā informācijas sistēma |
400 000 |
241 000 |
100 000 |
|
04.00.00 | Ekspertīžu centrs | |||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
17 200 |
7 400 |
||
06.00.00 | Valsts policija | |||
Investīcijas |
808 000 |
250 000 |
2 882 000 |
|
Līzings |
249 235 |
145 838 |
||
06.01.00 | Valsts policijas pārvaldes | |||
Investīcijas |
808 000 |
250 000 |
2 882 000 |
|
IA-21 Valsts Ceļu policijas datu reģistrs |
100 000 |
|||
IA-25 Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība |
608 000 |
200 000 |
1 132 000 |
|
IA-32 Speciālās tehnikas iegāde Kriminālpolicijai |
200 000 |
50 000 |
1 650 000 |
|
06.03.00 | Apvienība “Apsardze” | |||
Līzings |
249 235 |
145 838 |
||
Radioaparatūra |
249 235 |
145 838 |
||
07.00.00 | Ugunsdzēsības un glābšanas dienests | |||
Investīcijas |
100 000 |
50 000 |
11 547 000 |
|
07.01.00 | Ugunsdzēsība | |||
Investīcijas |
100 000 |
50 000 |
11 547 000 |
|
IA-11 Ugunsdzēsības un glābšanas speciālās tehnikas iegāde |
100 000 |
50 000 |
11 547 000 |
|
11.00.00 | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | |||
Investīcijas |
100 000 |
1 287 000 |
||
IA-30 Iedzīvotāju reģistra infrastruktūras pilnveidošana un informācijas sistēmas modernizācija |
100 000 |
1 287 000 |
||
Pārējās ilgtermiņa saistības |
2 848 800 |
1 507 500 |
4 042 100 |
|
Jaunu Latvijas Republikas pasu izgatavošanas nodrošināšana |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 713 000 |
|
Identifikācijas karšu ieviešana |
1 708 800 |
367 500 |
2 329 100 |
|
14.00.00 | Latvijas Policijas akadēmija | |||
Investīcijas |
70 000 |
70 000 |
73 000 |
|
IA-24 Latvijas Policijas akadēmijas mācību tehnisko līdzekļu bāzes pilnveidošana un mācību auditoriju modernizācija |
70 000 |
70 000 |
73 000 |
|
20.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
26 680 |
26 680 |
||
24.00.00 | Valsts robežas izbūve | |||
Investīcijas |
8 371 457 |
8 371 457 |
47 301 464 |
|
IA-22 Robežas tehnikas apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas izveide |
4 656 457 |
4 656 457 |
14 001 696 |
|
IA-20 Valsts robežas atjaunošana |
50 000 |
50 000 |
340 000 |
|
IA-16 Valsts austrumu robežas infrastruktūras attīstība |
3 665 000 |
3 665 000 |
32 959 768 |
|
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||
Kopā |
9 583 378 |
6 944 857 |
22 381 290 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
2 873 860 |
1 813 595 |
5 623 290 |
|
Investīcijas |
6 674 000 |
5 130 000 |
16 758 000 |
|
Līzings |
18 269 |
1 262 |
||
Pārējās ilgtermiņa saistības |
17 249 |
|||
01.00.00 | Vispārējā izglītība | |||
Investīcijas |
216 000 |
109 000 |
||
01.02.00 | Sanatorijas tipa internātskola | |||
Investīcijas |
216 000 |
109 000 |
||
Juglas sanatorijas internātskolas ēkas korpusu renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana |
216 000 |
109 000 |
||
02.00.00 | Profesionālā izglītība | |||
Investīcijas |
124 000 |
56 000 |
252 000 |
|
02.04.00 | Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi | |||
Investīcijas |
124 000 |
56 000 |
252 000 |
|
Rīgas 34.AVS: drēbnieku mācību un eksaminācijas centrs |
41 000 |
25 000 |
87 000 |
|
Rīgas Tehniskā koledža: automehāniķu mācību un eksaminācijas centrs |
24 000 |
30 000 |
165 000 |
|
Būvamatniecības vidusskola: apdares darbu mācību centrs Juglā |
59 000 |
1 000 |
||
03.00.00 | Augstākā izglītība | |||
Investīcijas |
560 000 |
210 000 |
2 090 000 |
|
Līzings |
18 269 |
1 262 |
||
Pārējās ilgtermiņa saistības |
17 249 |
|||
03.01.00 | Augstskolas | |||
Investīcijas |
560 000 |
210 000 |
2 090 000 |
|
Latvijas Universitātes galvenās ēkas rekonstrukcija |
100 000 |
110 000 |
350 000 |
|
Latvijas Jūras akadēmijas mācību bāzes Daugavgrīvā |
460 000 |
100 000 |
1 740 000 |
|
Līzings |
18 269 |
1 262 |
||
Rīgas Tehniskā universitāte – Līgums nr.UL 99336, a/m Honda Civic iegāde, SIA “Unilīzings” |
2 484 |
1 262 |
||
Rīgas Tehniskā universitāte – Līgums nr.RJ 97163 apkures konteinerkatlumāja, SIA “Unilīzings” |
15 785 |
|||
Pārējās ilgtermiņa saistības |
17 249 |
|||
Rīgas Tehniskā universitāte – maksājumi par telefonu centrāles iegādi firmā “Telia” |
17 249 |
|||
05.00.00 | Zinātne | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
1 198 000 |
|||
05.08.00 | Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
1 198 000 |
|||
13.00.00 | Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
1 675 860 |
1 813 595 |
5 623 290 |
|
13.03.00 | Līzdalība Eiropas Savienības programmās “Leonardo da Vinci”, “Socrates”, “Youth for Europe” | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
1 675 860 |
1 813 595 |
5 623 290 |
|
14.00.00 | Izglītības sistēmas informatizācija | |||
Investīcijas |
3 000 000 |
2 900 000 |
9 600 000 |
|
Latvijas izglītības informācijas sistēmas izveidošana |
3 000 000 |
2 900 000 |
9 600 000 |
|
19.00.00 | Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai | |||
Investīcijas |
2 774 000 |
1 855 000 |
4 816 000 |
|
Izglītības sistēmas attīstības projekts (PB projekts) |
2 774 000 |
1 855 000 |
4 816 000 |
|
16. Zemkopības ministrija |
||||
Kopā |
2 137 309 |
2 105 430 |
16 732 560 |
|
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
43 888 |
40 288 |
37 522 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
29 487 |
28 208 |
40 008 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
242 510 |
242 510 |
727 530 |
|
Investīcijas |
1 821 424 |
1 794 424 |
15 927 500 |
|
02.00.00 | Lauksaimniecība | |||
Investīcijas |
670 500 |
640 000 |
6 615 500 |
|
02.01.00 | Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai | |||
Investīcijas |
300 000 |
300 000 |
2 950 000 |
|
Zemju meliorācija valsts un koplietošanas objektos |
300 000 |
300 000 |
2 950 000 |
|
02.03.00 | Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti | |||
Investīcijas |
220 500 |
236 000 |
3 665 500 |
|
Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši ES prasībām |
220 500 |
236 000 |
3 665 500 |
|
02.11.00 | Lauksaimniecības zinātnes materiālās bāzes attīstība | |||
Investīcijas |
150 000 |
104 000 |
||
Valsts Priekuļu selekcijas stacijas kartupeļu meristēmu laboratoriju komplekss |
50 000 |
|||
Valsts Stendes selekcijas stacija – moderna laukaugu bāzes sēklu ražošanas centra izveide konkurētspējīgas produkcijas ieguvei |
50 000 |
70 000 |
||
Valsts Dobeles DIS – moderna augļu uzglabāšanas kompleksa izveide |
50 000 |
34 000 |
||
04.00.00 | Veterinārmedicīna | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
9 276 |
9 276 |
17 517 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
4 314 |
3 758 |
11 268 |
|
Investīcijas |
400 424 |
400 424 |
5 191 000 |
|
04.01.00 | Veterinārā dienesta funkciju nodrošināšana | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
9 276 |
9 276 |
17 517 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
4 314 |
3 758 |
11 268 |
|
04.04.00 | Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma | |||
Investīcijas |
400 424 |
400 424 |
5 191 000 |
|
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši ES prasībām |
400 424 |
400 424 |
5 191 000 |
|
05.00.00 | Zivsaimniecība un zvejniecība | |||
Investīcijas |
117 000 |
145 000 |
330 000 |
|
05.01.00 | Zivju resursu atražošana | |||
Investīcijas |
117 000 |
145 000 |
330 000 |
|
V/u zivju audzētavas “Tome” ražošanas cehu rekonstrukcija |
35 000 |
60 000 |
194 000 |
|
Platspīļu vēžu pavairošanas centra izveidošana zivju audzētavā “Dole” |
15 000 |
35 000 |
||
Kārļu zivju audzētavas rekonstrukcija |
17 000 |
22 000 |
127 000 |
|
Braslas zivju audzētavas rekonstrukcija un ceha celtniecība |
50 000 |
28 000 |
9 000 |
|
06.00.00 | Nozares vadība | |||
Investīcijas |
28 500 |
20 000 |
||
06.02.00 | Valsts zivsaimniecības pārvalde | |||
Investīcijas |
28 500 |
20 000 |
||
Zivsaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši ES prasībām |
28 500 |
20 000 |
||
07.00.00 | Izglītība | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
34 612 |
31 012 |
20 005 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
25 173 |
24 450 |
28 740 |
|
Investīcijas |
495 000 |
479 000 |
3 507 000 |
|
07.01.00 | Vispārējā un profesionālā izglītība | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
34 612 |
31 012 |
20 005 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
25 173 |
24 450 |
28 740 |
|
Investīcijas |
94 000 |
73 000 |
79 000 |
|
BO Valsts SIA Bulduru dārzkopības vidusskolas jumtu rekonstrukcija un ekspluatācijas izdevumu samazināšana |
47 000 |
47 000 |
79 000 |
|
Kazdangas tehnikums – pils rekonstrukcija |
18 000 |
|||
Lūznavas tehnikuma dienesta viesnīcas ūdensvada, kanalizācijas un sanitāro mezglu rekonstrukcija |
10 000 |
10 000 |
||
Smiltenes tehnikuma katlumājas un siltumtrašu rekonstrukcija |
19 000 |
16 000 |
||
07.02.00 | Augstākā izglītība | |||
Investīcijas |
401 000 |
406 000 |
3 428 000 |
|
Latvijas Lauksaimniecības universitāte – Jelgavas pils rekonstrukcija, katlumāju un siltumtrašu rekonstrukcija, Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikas telpu rekonstrukcija un modernizācija |
401 000 |
406 000 |
3 428 000 |
|
10.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
242 510 |
242 510 |
727 530 |
|
14.00.00 | Valsts meža dienests | |||
Investīcijas |
110 000 |
110 000 |
284 000 |
|
Mežu resursu reģistra “Mežu fonds” datu bāzes izveide |
110 000 |
110 000 |
284 000 |
|
17. Satiksmes ministrija |
||||
Kopā |
2 770 580 |
2 475 580 |
11 251 580 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
75 580 |
75 580 |
75 580 |
|
Investīcijas |
2 695 000 |
2 400 000 |
11 176 000 |
|
03.00.00 | Nozares vadība | |||
Investīcijas |
250 000 |
250 000 |
126 000 |
|
03.01.00 | Centrālais aparāts | |||
Investīcijas |
250 000 |
250 000 |
126 000 |
|
TRt14 Baltijas valstu datu pārraides tīkls |
250 000 |
250 000 |
126 000 |
|
09.00.00. | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
75 580 |
75 580 |
75 580 |
|
13.00.00 | Latvijas Jūras administrācija – valsts pārvaldes funkciju nodrošināšana | |||
Investīcijas |
25 000 |
|||
TRj17 Jūras administrācijas Meklēšanas un glābšanas dienesta sakaru sistēmas izveidošana |
25 000 |
|||
15.00.00 | Investīciju projekta TRm04 “Uzlabojumi VIA Baltica maršrutā un Rietumu–Austrumu koridorā” (ISPA) īstenošanai | |||
Investīcijas |
2 420 000 |
2 150 000 |
11 050 000 |
|
TRm04 Uzlabojumi VIA Baltica maršrutā un Rietumu–Austrumu koridorā |
2 420 000 |
2 150 000 |
11 050 000 |
|
18. Labklājības ministrija |
||||
Kopā |
1 855 383 |
3 176 974 |
973 330 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
33 983 |
38 774 |
72 330 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
514 400 |
514 400 |
||
Investīcijas |
1 307 000 |
2 623 800 |
901 000 |
|
01.00.00 | Nozares vadība | |||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
33 983 |
38 774 |
72 330 |
|
01.01.00 | Labklājības lietu pārvalde | |||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
33 983 |
38 774 |
72 330 |
|
03.00.00 | Veselības aprūpe | |||
Investīcijas |
642 000 |
1 572 700 |
768 000 |
|
03.10.00 | Katastrofu medicīnas programma | |||
Investīcijas |
283 000 |
568 000 |
||
WE09-81 Vienotas mobilo sakaru sistēmas izveide neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestiem LR (Katastrofu medicīnas centrs) |
150 000 |
371 000 |
||
WE09-61 Valsts asinsdonoru centra asins ilgstošas glabāšanas nodaļas pārveidošana |
100 000 |
197 000 |
||
WE08-29 Rēzeknes asinsdonoru centra asins un asins komponentu uzglabāšanas un kvalitātes standartu pilnveidošana |
33 000 |
|||
03.17.00 | Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam | |||
Investīcijas |
359 000 |
1 004 700 |
768 000 |
|
WE09-02 Invazīvās kardioloģijas attīstība |
100 000 |
650 000 |
689 000 |
|
WE09-66 Ambulatori psihiatriskās aprūpes attīstības projekts (BOV SIA “Psihiatrijas centrs”) |
159 000 |
204 700 |
||
WE09-05 Mammogrāfijas skrīninga programma |
100 000 |
150 000 |
79 000 |
|
05.00.00 | Sociālā palīdzība | |||
Investīcijas |
188 000 |
247 000 |
||
05.01.00 | Sociālā un profesionālā rehabilitācija | |||
Investīcijas |
16 000 |
|||
WE16-31 Invalīdu profesionālās rehabilitācijas centra attīstība (BOVU “Republikas rehabilitācijas centrs”) |
16 000 |
|||
05.03.00 | Aprūpe iestādēs | |||
Investīcijas |
142 000 |
187 000 |
||
WE16-47 Bērnu bāreņu aprūpes centrs “Liepāja”, bērnu un bērnu invalīdu sociālās aprūpes uzlabošanas pasākumi |
142 000 |
187 000 |
||
05.04.00 | Sociālās palīdzības administrēšana | |||
Investīcijas |
30 000 |
60 000 |
||
WE20-01 Sociālās palīdzības iestāžu informatīvās sistēmas izveide (sociālās palīdzības saņēmēju reģistra izveide) |
30 000 |
60 000 |
||
07.00.00 | Darba tirgus administrēšana | |||
Investīcijas |
249 000 |
508 100 |
||
07.01.00 | Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība | |||
Investīcijas |
210 000 |
478 100 |
||
WE01 Nodarbinātības valsts dienesta datorizācija |
180 000 |
442 000 |
||
WE25 Profesionālās orientācijas un konsultēšanas attīstība |
30 000 |
36 100 |
||
07.02.00 | Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība | |||
Investīcijas |
39 000 |
30 000 |
||
WE15 Valsts darba inspekcijas informatīvā sistēma |
39 000 |
30 000 |
||
08.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
514 400 |
514 400 |
||
10.00.00 | Sabiedrības veselības veicināšana | |||
Investīcijas |
63 000 |
296 000 |
133 000 |
|
10.04.00 | Valsts sanitārā uzraudzība | |||
Investīcijas |
63 000 |
296 000 |
133 000 |
|
WE26-01 Valsts sanitārās inspekcijas kontroles un uzraudzības darba efektivitātes paaugstināšana |
63 000 |
296 000 |
133 000 |
|
11.00.00 | Labklājības sistēmas reforma | |||
Investīcijas |
165 000 |
|||
11.02.00. | Valsts investīcijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai | |||
Investīcijas |
83 000 |
|||
WE02 Valsts investīcijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai |
83 000 |
|||
11.03.00 | Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošana | |||
Investīcijas |
82 000 |
|||
WE02 Labklājības reformas projekta īstenošana |
82 000 |
|||
19. Tieslietu ministrija |
||||
Kopā |
2 884 000 |
1 642 000 |
2 880 000 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
|
Investīcijas |
2 874 000 |
1 632 000 |
2 830 000 |
|
01.00.00 | Centrālais aparāts | |||
Investīcijas |
600 000 |
800 000 |
1 695 000 |
|
LR tiesu vienotā informācijas apstrādes sistēma MJ10 |
600 000 |
800 000 |
1 695 000 |
|
02.00.00 | Uzņēmumu reģistra attīstība | |||
Investīcijas |
275 000 |
|||
Uzņēmumu reģistra pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana, VID informatizācijas projekta realizācija |
275 000 |
|||
05.00.00 | Naturalizācija | |||
Investīcijas |
75 000 |
|||
Naturalizācijas procesa nodrošinājuma automatizētās sistēmas izveidošana MJ17 |
75 000 |
|||
10.00.00 | Rajonu (pilsētu) tiesas | |||
Investīcijas |
434 000 |
20 000 |
42 000 |
|
Daugavpils pilsētas un rajona tiesu, Latgales apgabaltiesas pastāvīgās sesijas ēkas remonts MJ01-03 |
127 000 |
|||
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ēkas remonts MJ01-07 |
307 000 |
20 000 |
42 000 |
|
16.00.00 | Patentu valde | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
|
24.00.00 | Ieslodzījuma vietas | |||
Investīcijas |
1 490 000 |
812 000 |
1 093 000 |
|
Jelgavas cietuma rekonstrukcija IA03-03 |
100 000 |
240 000 |
166 000 |
|
Matīsa cietuma rekonstrukcija IA03-05 |
200 000 |
72 000 |
||
Olaines cietuma tuberkulozes slimnīcas pārveidošana IA23 |
590 000 |
|||
Rīgas Centrālcietuma rekonstrukcija IA02 |
600 000 |
500 000 |
927 000 |
|
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
||||
Kopā |
2 105 510 |
888 660 |
618 660 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
390 510 |
558 660 |
558 660 |
|
Investīcijas |
1 715 000 |
330 000 |
60 000 |
|
02.00.00 | Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana | |||
Investīcijas |
70 000 |
|||
02.05.00 | Dabas aizsardzība | |||
Investīcijas |
70 000 |
|||
EV15-39 Informācijas, vides izglītības centra un hidrogrāfijas muzeja izveide Slīteres bākā |
70 000 |
|||
05.00.00 | Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums | |||
Investīcijas |
355 000 |
|||
EV59-02 Automātisko meteoroloģisko staciju uzstādīšana |
100 000 |
|||
EV59-03 Ūdens caurteces un līmeņa hidroakustisko mērītāju uzstādīšana |
255 000 |
|||
06.00.00 | Tūrisma attīstība | |||
Investīcijas |
50 000 |
|||
06.01.00 | Tūrisma politikas izstrāde | |||
Investīcijas |
50 000 |
|||
EVr01-07 Vienotas tūrisma informācijas centru tīkla izveide |
50 000 |
|||
11.00.00 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
390 510 |
558 660 |
558 660 |
|
12.00.00 | Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana | |||
Investīcijas |
1 000 000 |
150 000 |
||
12.06.00 | Bīstamo atkritumu apsaimniekošana | |||
Investīcijas |
1 000 000 |
150 000 |
||
EV03 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide |
750 000 |
|||
EV03-01 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma – apglabāšanas poligona izveide (ISPA) |
250 000 |
150 000 |
||
16.00.00 | Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums | |||
Investīcijas |
240 000 |
180 000 |
60 000 |
|
EV16 Latvijas vides kontroles laboratoriju sistēmas izveide un nodrošinājums |
90 000 |
30 000 |
60 000 |
|
EV17 Vienotas vides datu informatīvās sistēmas izveide |
150 000 |
150 000 |
||
22. Kultūras ministrija |
||||
Kopā |
429 090 |
429 090 |
1 853 180 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
61 090 |
61 090 |
242 180 |
|
Investīcijas |
368 000 |
368 000 |
1 611 000 |
|
01.00.00 | Kultūra | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
410 |
410 |
820 |
|
Investīcijas |
268 000 |
168 000 |
1 161 000 |
|
01.01.00 | Muzeju valsts pārvalde un muzeji | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
100 |
100 |
200 |
|
Investīcijas |
139 000 |
100 000 |
636 000 |
|
Turaidas muzejrezervāta attīstība |
50 000 |
50 000 |
89 000 |
|
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja kolonnu zāles rekonstrukcija un restaurācija Rīgā, Jaunielā 22 |
39 000 |
|||
Mākslas muzeja “Arsenāls” rekonstrukcija un restaurācija |
50 000 |
50 000 |
547 000 |
|
01.03.00 | Teātru, izrāžu un koncertu darbība | |||
Investīcijas |
129 000 |
68 000 |
525 000 |
|
Valmieras drāmas teātra rekonstrukcija |
129 000 |
68 000 |
525 000 |
|
01.07.00 | Dotācijas radošajām savienībām un periodiskajiem kultūras izdevumiem | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
310 |
310 |
620 |
|
02.00.00 | Izglītība | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
780 |
780 |
1 560 |
|
02.01.00 | Profesionālā izglītība | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
200 |
200 |
400 |
|
02.02.00 | Augstākā izglītība | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
580 |
580 |
1 160 |
|
03.00.00 | Filmu nozare | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
50 000 |
50 000 |
220 000 |
|
03.03.00 | Filmu nozares pārvaldes iestāde, filmu uzņemšana un pasākumi | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
50 000 |
50 000 |
220 000 |
|
04.00.00 | Kultūras lietu pārvalde un vadība | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
9 900 |
9 900 |
19 800 |
|
Investīcijas |
100 000 |
200 000 |
450 000 |
|
04.01.00 | Centrālais aparāts | |||
Investīcijas |
100 000 |
200 000 |
450 000 |
|
Kultūrpārvaldības informatīvās sistēmas izveide |
100 000 |
200 000 |
450 000 |
|
04.04.00 | Līdzdalība Eiropas Savienības programmā “Leonardo da Vinci” | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
9 900 |
9 900 |
19 800 |
|
23. Valsts zemes dienests |
||||
Kopā |
174 585 |
159 876 |
1 268 784 |
|
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
103 272 |
103 272 |
820 548 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
58 103 |
54 394 |
437 186 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
2 210 |
2 210 |
11 050 |
|
Investīcijas |
11 000 |
|||
02.00.00 | Valsts finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, kadastra kārtošanas, valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
2 210 |
2 210 |
11 050 |
|
03.00.00 | Datorizētie valsts nekustamā īpašuma un adresu reģistri, valsts kartogrāfijas sistēmas izveide | |||
Investīcijas |
11 000 |
|||
OP05 Nekustamā īpašuma datorizētais reģistrs |
11 000 |
|||
05.00.00 | Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
103 272 |
103 272 |
820 548 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
58 103 |
54 394 |
437 186 |
|
24. Valsts kontrole |
||||
Kopā |
500 |
500 |
1 000 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
500 |
500 |
1 000 |
|
01.00.00 | Valsts kontrole | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
500 |
500 |
1 000 |
|
35. Centrālā vēlēšanu komisija |
||||
Kopā |
600 |
600 |
||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
600 |
600 |
||
01.00.00 | Vispārējā vadība | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
600 |
600 |
||
44. Satversmes aizsardzības birojs |
||||
Kopā |
143 476 |
190 356 |
190 356 |
|
Pārējās ilgtermiņa saistības |
143 476 |
190 356 |
190 356 |
|
01.00.00 | Satversmes aizsardzība | |||
Pārējās ilgtermiņa saistības |
143 476 |
190 356 |
190 356 |
|
Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana |
143 476 |
190 356 |
190 356 |
|
47. Radio un televīzija |
||||
Kopā |
216 000 |
200 000 |
400 000 |
|
Investīcijas |
216 000 |
200 000 |
400 000 |
|
02.00.00 | Radio programmu veidošana un izplatīšana | |||
Investīcijas |
216 000 |
200 000 |
400 000 |
|
Latvijas Radio studiju aprīkojums |
216 000 |
200 000 |
400 000 |
|
51. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts |
||||
Kopā |
540 000 |
110 000 |
||
Investīcijas |
540 000 |
110 000 |
||
05.00.00 | Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas izveide | |||
Investīcijas |
540 000 |
110 000 |
||
EV63 Pašvaldību vienotā informācijas sistēma |
540 000 |
110 000 |
II . Speciālā budžeta ilgtermiņa saistības
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību izdevumu veidi |
2002.gadā |
2003.gadā |
Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai |
Kopā |
28 402 078 |
24 005 234 |
73 639 687 |
|
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
5 956 047 |
7 448 246 |
40 690 398 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
3 841 308 |
3 582 720 |
7 614 289 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
94 000 |
103 000 |
130 000 |
|
Investīcijas |
18 510 723 |
12 871 268 |
25 205 000 |
|
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||
Kopā |
1 297 878 |
1 496 344 |
||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
180 888 |
379 354 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 116 990 |
1 116 990 |
||
04.00.00 | Studējošo un studiju kreditēšana | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
180 888 |
379 354 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 116 990 |
1 116 990 |
||
04.01.00 | Studējošo kreditēšana | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
171 408 |
365 114 |
||
04.02.00 | Studiju kreditēšana | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
9 480 |
14 240 |
||
04.03.00 | Studējošo un studiju kreditēšanas administrēšana | |||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 116 990 |
1 116 990 |
||
16. Zemkopības ministrija |
||||
Kopā |
72 000 |
68 000 |
83 000 |
|
Investīcijas |
72 000 |
68 000 |
83 000 |
|
01.00.00 | Zivju fonds | |||
Investīcijas |
72 000 |
68 000 |
83 000 |
|
Platspīļu vēžu pavairošanas centra izveidošana zivju audzētavā “Dole” |
6 000 |
9 000 |
||
Braslas zivju audzētavas rekonstukcija un ceha celtniecība |
30 000 |
28 000 |
22 000 |
|
Kārļu zivju audzētavas rekonstrukcija |
20 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Zivju audzētavas “Pelči” ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
|
Zivsaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši ES prasībām |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
17. Satiksmes ministrija |
||||
Kopā |
16 153 402 |
16 421 295 |
42 942 000 |
|
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
4 232 472 |
4 740 805 |
25 892 000 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 844 930 |
1 604 490 |
5 940 000 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
|
Investīcijas |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 034 000 |
|
02.00.00 | Valsts autoceļu fonds | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
4 232 472 |
4 740 805 |
25 892 000 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 844 930 |
1 604 490 |
5 940 000 |
|
Investīcijas |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 034 000 |
|
02.01.00 | Autoceļi | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
4 232 472 |
4 740 805 |
25 892 000 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 844 930 |
1 604 490 |
5 940 000 |
|
Investīcijas |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 034 000 |
|
TRm04 Uzlabojumi Via Baltica maršrutā un Rietumu–Austrumu koridorā |
4 200 000 |
4 200 000 |
6 150 000 |
|
TRm34 Latvijas lauku autoceļu sakārtošanas programma |
5 800 000 |
5 800 000 |
4 884 000 |
|
03.00.00 | Latvijas ostu attīstības fonds | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
|
18. Labklājības ministrija |
||||
Kopā |
10 084 076 |
4 667 080 |
29 299 485 |
|
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
1 519 853 |
2 305 546 |
14 740 905 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
875 500 |
858 266 |
1 670 580 |
|
Investīcijas |
7 688 723 |
1 503 268 |
12 888 000 |
|
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets | ||||
Kopā |
7 146 734 |
3 347 693 |
21 469 411 |
|
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
1 288 396 |
1 314 289 |
7 689 828 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
583 901 |
530 136 |
891 583 |
|
Investīcijas |
5 274 437 |
1 503 268 |
12 888 000 |
|
02.00.00 | Centralizēti pasākumi | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
1 288 396 |
1 288 396 |
1 294 589 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
321 237 |
254 744 |
78 954 |
|
Investīcijas |
359 000 |
1 004 700 |
768 000 |
|
02.02.00 | Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksa | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
1 288 396 |
1 288 396 |
1 294 589 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
321 237 |
254 744 |
78 954 |
|
Investīcijas |
359 000 |
1 004 700 |
768 000 |
|
WE09-02 Invazīvās kardioloģijas attīstība |
100 000 |
650 000 |
689 000 |
|
WE09-05 Mammogrāfijas skrīninga programma |
100 000 |
150 000 |
79 000 |
|
WE09-66 Ambulatori psihiatriskās aprūpes attīstības projekts (BOV SIA “Psihiatrijas centrs”) |
159 000 |
204 700 |
||
08.00.00 | Veselības reformas projekts | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
25 893 |
6 395 239 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
262 664 |
275 392 |
812 629 |
|
Investīcijas |
4 915 437 |
498 568 |
12 120 000 |
|
WE09-55 Veselības reformas projekts |
4 915 437 |
498 568 |
12 120 000 |
|
04.00.00 | Sociālā apdrošināšana | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
231 457 |
991 257 |
7 051 077 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
291 599 |
328 130 |
778 997 |
|
Investīcijas |
2 414 286 |
|||
04.05.00 | BOVAS “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra” speciālais budžets | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
231 457 |
991 257 |
7 051 077 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
291 599 |
328 130 |
778 997 |
|
Investīcijas |
2 414 286 |
|||
Labklājības sistēmas reforma |
2 414 286 |
|||
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
||||
Kopā |
768 000 |
1 327 000 |
1 254 000 |
|
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
18 000 |
27 000 |
54 000 |
|
Investīcijas |
750 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
|
02.00.00 | Vides aizsardzības fonds | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
18 000 |
27 000 |
54 000 |
|
Investīcijas |
750 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
|
02.02.00 | Vides aizsardzības projekti | |||
Maksājumi starptautiskajās organizācijās, programmās |
18 000 |
27 000 |
54 000 |
|
Investīcijas |
750 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
|
EV03 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide |
750 000 |
850 000 |
1 200 000 |
|
EV03-01 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma – atkritumu apglabāšanas poligona izveide (ISPA) |
450 000 |
|||
50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts | ||||
Kopā |
26 722 |
25 515 |
61 202 |
|
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
22 834 |
22 541 |
57 493 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
3 888 |
2 974 |
3 709 |
|
01.00.00 | Tehniskā vienība | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
22 834 |
22 541 |
57 493 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
3 888 |
2 974 |
3 709 |
|
01.01.00 | Tehniskās vienības projektu koordinācija | |||
Kārtējie izdevumi (aizņēmumu pamatsummu atmaksa) |
22 834 |
22 541 |
57 493 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
3 888 |
2 974 |
3 709 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
16.pielikums
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumi konkrētiem projektiem un programmām 2001., 2002. un 2003.gadā
I. Valsts pamatbudžetā
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību izdevumu veidi |
Resursu kods |
Projekta kods |
2001.gadā |
2002.gadā |
2003.gadā |
Kopā |
57 965 018 |
66 545 801 |
42 110 855 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
45 600 095 |
57 645 409 |
35 005 033 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
26 116 846 |
18 413 819 |
14 547 383 |
|||
|
19 483 249 |
39 231 590 |
20 457 650 |
|||
Valsts pamatbudžets |
12 364 923 |
8 900 392 |
7 105 822 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
7 130 147 |
5 363 410 |
4 636 504 |
|||
|
5 234 776 |
3 536 982 |
2 469 318 |
|||
03. Ministru kabinets |
||||||
Kopā |
288 119 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
261 926 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
261 926 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
26 193 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
26 193 |
|||||
04.00.00 | Latvijas integrācija Eiropas Savienībā | |||||
Kopā |
288 119 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
261 926 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
261 926 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
26 193 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
26 193 |
|||||
04.01.00 | Eiropas integrācijas birojs | |||||
Kopā |
288 119 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
261 926 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
261 926 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
26 193 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
26 193 |
|||||
Integrācija Eiropas Savienībā, likumdošanas saskaņošana | P99 | LE9904.01 | ||||
Kopā |
288 119 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
261 926 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
261 926 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
26 193 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
26 193 |
|||||
12. Ekonomikas ministrija |
||||||
Kopā |
2 464 121 |
1 947 800 |
1 080 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 447 161 |
1 446 300 |
1 080 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 299 661 |
1 189 300 |
164 000 |
|||
|
147 500 |
257 000 |
916 000 |
|||
Valsts pamatbudžets |
16 960 |
501 500 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
16 960 |
451 500 |
||||
|
50 000 |
|||||
01.00.00 | Nozares vadība | |||||
Kopā |
1 623 055 |
872 000 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 606 095 |
872 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 606 095 |
872 000 |
||||
Valsts pamatbudžets |
16 960 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
16 960 |
|||||
01.01.00 | Centrālais aparāts | |||||
Kopā |
16 960 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
16 960 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
16 960 |
|||||
Integrācija Eiropas Savienībā, likumdošanas saskaņošana | P99 | LE9904.01 | ||||
Kopā |
16 960 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
16 960 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
16 960 |
|||||
01.06.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Kopā |
1 606 095 |
872 000 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 606 095 |
872 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 606 095 |
872 000 |
||||
Enerģētikas sektora restrukturizācija | CA99 | LE9911.02 | ||||
Kopā |
872 000 |
872 000 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
872 000 |
872 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
872 000 |
872 000 |
||||
Atbalsts rūpniecības uzņēmumu pārstrukturizēšanai | CA98 | LE9812.01.01/03 | ||||
Kopā |
536 500 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
536 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
536 500 |
|||||
Konsultācija, uzraudzība, kontrole | CA98 | LE9812.01.02/01 | ||||
Kopā |
28 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
28 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
28 000 |
|||||
Integrācija Eiropas Savienībā, likumdošanas saskaņošana | P99 | LE9904.01 | ||||
Kopā |
169 595 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
169 595 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
169 595 |
|||||
03.00.00 | Centrālā statistikas pārvalde | |||||
Kopā |
825 700 |
955 800 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
825 700 |
454 300 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
678 200 |
277 300 |
||||
|
147 500 |
177 000 |
||||
Valsts pamatbudžets |
501 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
451 500 |
|||||
|
50 000 |
|||||
03.01.00 | Statistika | |||||
Kopā |
501 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
501 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
451 500 |
|||||
|
50 000 |
|||||
Statistisko pētījumu paplašināšana un reģionālā datu vadības sistēma | P2000 | LE00.11.02 | ||||
Kopā |
501 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
501 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
451 500 |
|||||
|
50 000 |
|||||
03.02.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Kopā |
825 700 |
454 300 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
825 700 |
454 300 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
678 200 |
277 300 |
||||
|
147 500 |
177 000 |
||||
Statistisko pētījumu paplašināšana | P99 | LE9904.03.02 | ||||
Kopā |
100 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
100 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
100 000 |
|||||
Statistisko pētījumu paplašināšana un reģionālā datu vadības sistēma | P2000 | LE00.11.02 | ||||
Kopā |
725 700 |
454 300 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
725 700 |
454 300 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
578 200 |
277 300 |
||||
|
147 500 |
177 000 |
||||
04.00.00 | Metroloģija | |||||
Kopā |
15 366 |
120 000 |
1 080 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
15 366 |
120 000 |
1 080 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
15 366 |
40 000 |
164 000 |
|||
|
80 000 |
916 000 |
||||
04.05.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Kopā |
15 366 |
120 000 |
1 080 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
15 366 |
120 000 |
1 080 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
15 366 |
40 000 |
164 000 |
|||
|
80 000 |
916 000 |
||||
Iekšējā tirgus institūciju stiprināšana | P98 | LE9806.01.02 | ||||
Kopā |
15 366 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
15 366 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
15 366 |
|||||
Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšanas sistēma | P2000 | LE00.08.00 | ||||
Kopā |
120 000 |
1 080 000 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
120 000 |
1 080 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
40 000 |
164 000 |
||||
|
80 000 |
916 000 |
||||
13. Finansu ministrija |
||||||
Kopā |
2 648 264 |
922 750 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 777 914 |
758 150 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 285 264 |
569 350 |
||||
|
492 650 |
188 800 |
||||
Valsts pamatbudžets |
870 350 |
164 600 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
73 450 |
66 000 |
||||
|
796 900 |
98 600 |
||||
01.00.00 | Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde | |||||
Kopā |
689 987 |
576 350 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
646 637 |
510 350 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
531 587 |
510 350 |
||||
|
115 050 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
43 350 |
66 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
37 450 |
66 000 |
||||
|
5 900 |
|||||
01.01.00 | Centrālais aparāts | |||||
Kopā |
539 437 |
517 250 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
502 087 |
457 250 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
478 487 |
457 250 |
||||
|
23 600 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
37 350 |
60 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
31 450 |
60 000 |
||||
|
5 900 |
|||||
Iekšējā tirgus institūciju stiprināšana | P98 | LE9806.01.02 | ||||
Kopā |
21 237 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
21 237 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
21 237 |
|||||
Valsts izdevumu vadība | P2000 | LE00.11.01 | ||||
Kopā |
518 200 |
517 250 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
480 850 |
457 250 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
457 250 |
457 250 |
||||
|
23 600 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
37 350 |
60 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
31 450 |
60 000 |
||||
|
5 900 |
|||||
01.02.00 | Valsts kase | |||||
Kopā |
150 550 |
59 100 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
144 550 |
53 100 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
53 100 |
53 100 |
||||
|
91 450 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
6 000 |
6 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 000 |
6 000 |
||||
Budžeta procedūru stiprināšana | P98 | LE9805.01.01 | ||||
Kopā |
91 450 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
91 450 |
|||||
|
91 450 |
|||||
Valsts izdevumu vadība | P2000 | LE00.11.01 | ||||
Kopā |
59 100 |
59 100 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
53 100 |
53 100 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
53 100 |
53 100 |
||||
Valsts pamatbudžets |
6 000 |
6 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 000 |
6 000 |
||||
02.00.00 | Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana | |||||
Kopā |
1 813 632 |
287 400 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
986 632 |
188 800 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
609 032 |
|||||
|
377 600 |
188 800 |
||||
Valsts pamatbudžets |
827 000 |
98 600 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
36 000 |
|||||
|
791 000 |
98 600 |
||||
02.02.00 | Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma | |||||
Kopā |
276 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
276 000 |
|||||
|
276 000 |
|||||
VID modernizācija | P99 | LE9903.01.00 | ||||
Kopā |
276 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
276 000 |
|||||
|
276 000 |
|||||
02.05.00 | Muitas kontroles punktu būvniecība | |||||
Kopā |
892 600 |
287 400 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
377 600 |
188 800 |
||||
|
377 600 |
188 800 |
||||
Valsts pamatbudžets |
515 000 |
98 600 |
||||
|
515 000 |
98 600 |
||||
Integrētās Latvijas robežas vadības un infrastruktūras attīstība | P2000 | LE00.10.01 | ||||
Kopā |
892 600 |
287 400 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
377 600 |
188 800 |
||||
|
377 600 |
188 800 |
||||
Valsts pamatbudžets |
515 000 |
98 600 |
||||
|
515 000 |
98 600 |
||||
02.08.00 | VID modernizācijas projekts | |||||
Kopā |
645 032 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
609 032 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
609 032 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
36 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
36 000 |
|||||
VID modernizācija | P99 | LE9903.01.00 | ||||
Kopā |
645 032 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
609 032 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
609 032 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
36 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
36 000 |
|||||
12.00.00 | Centrālā finansu un kontraktu vienība | |||||
Kopā |
59 000 |
59 000 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
59 000 |
59 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
59 000 |
59 000 |
||||
CFKV finansu līgums | P99 | LE9903.03.00 | ||||
Kopā |
59 000 |
59 000 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
59 000 |
59 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
59 000 |
59 000 |
||||
14.00.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Kopā |
85 645 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
85 645 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
85 645 |
|||||
14.09.00 | Atbalsts Nacionālā fonda institūcijām | |||||
Kopā |
85 645 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
85 645 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
85 645 |
|||||
Atbalsts Nacionālā fonda institūcijām | P98 | LE9805.04.01 | ||||
Kopā |
85 645 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
85 645 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
85 645 |
|||||
14. Iekšlietu ministrija |
||||||
Kopā |
4 105 563 |
2 212 563 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
3 271 290 |
1 755 988 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
150 190 |
381 288 |
||||
|
3 121 100 |
1 374 700 |
||||
Valsts pamatbudžets |
834 273 |
456 575 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 623 |
37 675 |
||||
|
827 650 |
418 900 |
||||
06.00.00 | Valsts policija | |||||
Kopā |
6 853 |
360 771 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
6 230 |
302 228 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 230 |
113 428 |
||||
|
188 800 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
623 |
58 543 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
623 |
11 343 |
||||
|
47 200 |
|||||
06.01.00 | Valsts policijas pārvaldes | |||||
Kopā |
6 853 |
360 771 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
6 230 |
302 228 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 230 |
113 428 |
||||
|
188 800 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
623 |
58 543 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
623 |
11 343 |
||||
|
47 200 |
|||||
Latvijas narkotiku kontroles un narkomānijas profilakses stratēģijas pilnveidošana un ieviešana saskaņā ar ES ieteikumiem | P2000 | LE00.10.02 | ||||
Kopā |
6 853 |
360 771 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
6 230 |
302 228 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 230 |
113 428 |
||||
|
188 800 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
623 |
58 543 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
623 |
11 343 |
||||
|
47 200 |
|||||
10.00.00 | Robežsardze | |||||
Kopā |
274 132 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
247 800 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
247 800 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
26 332 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
26 332 |
|||||
Integrēta Latvijas robežu menedžmenta un infrastruktūras attīstība | P2000 | LE00.10.01 | ||||
Kopā |
274 132 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
247 800 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
247 800 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
26 332 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
26 332 |
|||||
16.00.00 | Starptautiskā sadarbība | |||||
Kopā |
81 520 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
75 520 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
75 520 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
6 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 000 |
|||||
Integrēta Latvijas robežu menedžmenta un infrastruktūras attīstība | P2000 | LE00.10.01 | ||||
Kopā |
81 520 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
75 520 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
75 520 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
6 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 000 |
|||||
24.00.00 | Valsts robežas izbūve | |||||
Kopā |
4 017 190 |
1 577 660 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
3 189 540 |
1 205 960 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
68 440 |
20 060 |
||||
|
3 121 100 |
1 185 900 |
||||
Valsts pamatbudžets |
827 650 |
371 700 |
||||
|
827 650 |
371 700 |
||||
Latvijas austrumu robežas menedžmenta un infrastruktūras attīstība | P99 | LE9905.01.00. | ||||
Kopā |
3 309 190 |
20 060 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 634 940 |
20 060 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
68 440 |
20 060 |
||||
|
2 566 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
674 250 |
|||||
|
674 250 |
|||||
Integrēta Latvijas robežu menedžmenta un infrastruktūras attīstība | P2000 | LE00.10.01 | ||||
Kopā |
472 000 |
413 000 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
377 600 |
330 400 |
||||
|
377 600 |
330 400 |
||||
Valsts pamatbudžets |
94 400 |
82 600 |
||||
|
94 400 |
82 600 |
||||
Latvijas austrumu robežas infrastruktūras attīstība uz Latvijas - Krievijas robežas | P2000 | |||||
Kopā |
236 000 |
1 144 600 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
177 000 |
855 500 |
||||
|
177 000 |
855 500 |
||||
Valsts pamatbudžets |
59 000 |
289 100 |
||||
|
59 000 |
289 100 |
||||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||||
Kopā |
2 907 005 |
147 500 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 291 646 |
147 500 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 232 115 |
147 500 |
||||
|
59 531 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
1 615 359 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 615 359 |
|||||
03.00.00 | Augstākā izglītība | |||||
Kopā |
81 191 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
81 191 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
81 191 |
|||||
03.07.00 | Līdzdalība programmā “TEMPUS” | |||||
Kopā |
81 191 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
81 191 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
81 191 |
|||||
TEMPUS 99 | P99 | LE | ||||
Kopā |
81 191 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
81 191 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
81 191 |
|||||
05.00.00 | Zinātne | |||||
Kopā |
56 581 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
56 581 |
|||||
|
56 581 |
|||||
05.08.00 | Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmās | |||||
Kopā |
56 581 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
56 581 |
|||||
|
56 581 |
|||||
Kapacitātes veicināšana programmu vadībai | P98 | LE9805.04.02 | ||||
Kopā |
56 581 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
56 581 |
|||||
|
56 581 |
|||||
13.00.00 | Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām | |||||
Kopā |
1 729 801 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
602 874 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
602 874 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
1 126 927 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 126 927 |
|||||
13.03.00 | Līdzdalība Eiropas Savienības programmās “Leonardo da Vinci”, “Socrates”, “Youth for Europe” | |||||
Kopā |
1 729 801 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
602 874 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
602 874 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
1 126 927 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 126 927 |
|||||
Dalības maksa 2001.g. | P2000 | LE00 | ||||
Kopā |
1 729 801 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
602 874 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
602 874 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
1 126 927 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 126 927 |
|||||
20.00.00 | Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai | |||||
Kopā |
920 432 |
147 500 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
492 000 |
147 500 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
492 000 |
147 500 |
||||
Valsts pamatbudžets |
428 432 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
428 432 |
|||||
Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai | P98 | LE9803.01 | ||||
Kopā |
147 500 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
147 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
147 500 |
|||||
Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai | P99 | LE9902.01 | ||||
Kopā |
197 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
197 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
197 000 |
|||||
Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai | P2000 | LE00.07.00 | ||||
Kopā |
575 932 |
147 500 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
147 500 |
147 500 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
147 500 |
147 500 |
||||
Valsts pamatbudžets |
428 432 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
428 432 |
|||||
23.00.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Kopā |
119 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
59 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
56 050 |
|||||
|
2 950 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
60 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
60 000 |
|||||
Eirofakultāte 99 | P99 | LE9903.02 | ||||
Kopā |
119 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
59 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
56 050 |
|||||
|
2 950 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
60 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
60 000 |
|||||
16. Zemkopības ministrija |
||||||
Kopā |
20 319 874 |
18 369 130 |
17 948 380 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
15 519 591 |
13 909 720 |
13 545 760 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
14 278 391 |
13 795 720 |
13 545 760 |
|||
|
1 241 200 |
114 000 |
||||
Valsts pamatbudžets |
4 800 283 |
4 459 410 |
4 402 620 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
4 578 283 |
4 430 910 |
4 402 620 |
|||
|
222 000 |
28 500 |
||||
01.00.00 | Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai | |||||
Kopā |
18 422 980 |
17 971 180 |
17 948 380 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
13 858 960 |
13 545 760 |
13 545 760 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
13 545 760 |
13 545 760 |
13 545 760 |
|||
|
313 200 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
4 564 020 |
4 425 420 |
4 402 620 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
4 564 020 |
4 425 420 |
4 402 620 |
|||
SAPARD Lauku attīstības plāns | SAPARD | |||||
Kopā |
17 948 380 |
17 948 380 |
17 948 380 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
13 545 760 |
13 545 760 |
13 545 760 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
13 545 760 |
13 545 760 |
13 545 760 |
|||
Valsts pamatbudžets |
4 402 620 |
4 402 620 |
4 402 620 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
4 402 620 |
4 402 620 |
4 402 620 |
|||
Lauku attīstības pilotprojekta investīcijas | P98 |
LE9805.03.02/
0003 |
||||
Kopā |
417 600 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
313 200 |
|||||
|
313 200 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
104 400 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
104 400 |
|||||
Latvijas zivsaimniecības administrācijas vadības funkciju stiprināšana, piemērojoties ES kopējās zivsaimniecības prasībām | P2000 | LE00.09.00 | ||||
Kopā |
57 000 |
22 800 |
||||
Valsts pamatbudžets |
57 000 |
22 800 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
57 000 |
22 800 |
||||
02.00.00 | Lauksaimniecība | |||||
Kopā |
343 561 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
293 298 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
149 298 |
|||||
|
144 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
50 263 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
14 263 |
|||||
|
36 000 |
|||||
02.03.00 | Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti | |||||
Kopā |
186 667 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
150 667 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 667 |
|||||
|
144 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
36 000 |
|||||
|
36 000 |
|||||
Tehniskā palīdzība Zemkopības ministrijai (Twinning) | P98 | LE9804.01.02 | ||||
Kopā |
6 667 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
6 667 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 667 |
|||||
Tehniskā palīdzība Zemkopības ministrijai | P98 | LE9804.01.01/02 | ||||
Kopā |
180 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
144 000 |
|||||
|
144 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
36 000 |
|||||
|
36 000 |
|||||
02.07.00 | Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā | |||||
Kopā |
156 894 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
142 631 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
142 631 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
14 263 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
14 263 |
|||||
Integrācija Eiropas Savienībā, likumdošanas saskaņošana | P99 | LE 9904.01 | ||||
Kopā |
156 894 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
142 631 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
142 631 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
14 263 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
14 263 |
|||||
03.00.00 | Sanitārā robežinspekcija | |||||
Kopā |
67 500 |
27 450 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
54 000 |
21 960 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
21 960 |
|||||
|
54 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
13 500 |
5 490 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 490 |
|||||
|
13 500 |
|||||
Tehniskā palīdzība Zemkopības ministrijai | P98 | LE9804.01.01/02 | ||||
Kopā |
67 500 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
54 000 |
|||||
|
54 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
13 500 |
|||||
|
13 500 |
|||||
Integrētās Latvijas robežas vadības un infrastruktūras attīstība | P2000 | LE00.10.01 | ||||
Kopā |
27 450 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
21 960 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
21 960 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
5 490 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 490 |
|||||
04.00.00 | Veterinārmedicīna | |||||
Kopā |
630 833 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
515 333 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
13 333 |
|||||
|
502 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
115 500 |
|||||
|
115 500 |
|||||
04.04.00 | Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma | |||||
Kopā |
630 833 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
515 333 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
13 333 |
|||||
|
502 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
115 500 |
|||||
|
115 500 |
|||||
Tehniskā palīdzība Zemkopības ministrijai (Twinning) | P98 | LE9804.01.02 | ||||
Kopā |
13 333 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
13 333 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
13 333 |
|||||
Tehniskā palīdzība Zemkopības ministrijai | P98 | LE9804.01.01/02 | ||||
Kopā |
502 500 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
402 000 |
|||||
|
402 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
100 500 |
|||||
|
100 500 |
|||||
Pārtikas kontroles sistēmas modernizācija | P99 | LE9904.02.05 | ||||
Kopā |
115 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
100 000 |
|||||
|
100 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
15 000 |
|||||
|
15 000 |
|||||
06.00.00 | Nozares vadība | |||||
Kopā |
855 000 |
370 500 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
798 000 |
342 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
570 000 |
228 000 |
||||
|
228 000 |
114 000 |
||||
Valsts pamatbudžets |
57 000 |
28 500 |
||||
|
57 000 |
28 500 |
||||
06.02.00 | Valsts zivsaimniecības pārvalde | |||||
Kopā |
855 000 |
370 500 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
798 000 |
342 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
570 000 |
228 000 |
||||
|
228 000 |
114 000 |
||||
Valsts pamatbudžets |
57 000 |
28 500 |
||||
|
57 000 |
28 500 |
||||
Latvijas zivsaimniecības administrācijas vadības funkciju stiprināšana, piemērojoties ES kopējās zivsaimniecības prasībām | P2000 | LE00.09.00 | ||||
Kopā |
855 000 |
370 500 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
798 000 |
342 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
570 000 |
228 000 |
||||
|
228 000 |
114 000 |
||||
Valsts pamatbudžets |
57 000 |
28 500 |
||||
|
57 000 |
28 500 |
||||
17. Satiksmes ministrija |
||||||
Kopā |
10 430 399 |
15 523 888 |
13 470 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
7 715 399 |
13 078 888 |
11 320 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
384 549 |
|||||
|
7 330 850 |
13 078 888 |
11 320 000 |
|||
Valsts pamatbudžets |
2 715 000 |
2 445 000 |
2 150 000 |
|||
|
2 715 000 |
2 445 000 |
2 150 000 |
|||
03.00.00 | Nozares vadība | |||||
Kopā |
5 465 399 |
7 978 888 |
5 320 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
5 465 399 |
7 978 888 |
5 320 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
384 549 |
|||||
|
5 080 850 |
7 978 888 |
5 320 000 |
|||
03.02.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Kopā |
5 465 399 |
7 978 888 |
5 320 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
5 465 399 |
7 978 888 |
5 320 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
384 549 |
|||||
|
5 080 850 |
7 978 888 |
5 320 000 |
|||
Latvijas Dzelzceļa metināšanas ceha modernizācija Rīgā | LSIF98 | LE9810.01.02/01 | ||||
Kopā |
881 652 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
881 652 |
|||||
|
881 652 |
|||||
Tehniskā palīdzība Latvijas Dzelzceļam Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora atjaunošanai | LSIF98 | LE9810.01.03/01 | ||||
Kopā |
20 832 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
20 832 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
20 832 |
|||||
Via Baltica : Daugavas šķērsojums Rīgā – satiksmes datu apkopošana | LSIF99 | LE9908.01/0001 | ||||
Kopā |
26 997 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
26 997 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
26 997 |
|||||
Via Baltica : Daugavas šķērsojums Rīgā – satiksmes analīze | LSIF99 | LE9908.02/0002 | ||||
Kopā |
79 494 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
79 494 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
79 494 |
|||||
Austrumu–Rietumu koridora atjaunošana: Rēzeknes II pieņemšanas parka būvniecība | LSIF99 | LE9908.05/0005 | ||||
Kopā |
65 976 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
65 976 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
65 976 |
|||||
TRr04 Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora rekonstrukcija: Rēzeknes II pieņemšanas parka būvniecība | ISPA | 2000/LV/16/P/PT/004 | ||||
Kopā |
1 879 198 |
2 648 888 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 879 198 |
2 648 888 |
||||
|
1 879 198 |
2 648 888 |
||||
TRr12-01 Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora rekonstrukcija: pārmiju pārvadu nomaiņa | ISPA | 2000/LV/P/PT/003 | ||||
Kopā |
2 320 000 |
2 330 000 |
2 320 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 320 000 |
2 330 000 |
2 320 000 |
|||
|
2 320 000 |
2 330 000 |
2 320 000 |
|||
Via Baltica : Daugavas šķērsojums Rīgā (pašvaldības finansēts projekts) | ISPA | |||||
Kopā |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora modernizācija: vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija (tehniskā palīdzība) un Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora modernizācija: sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija (tehniskā palīdzība) | ISPA | 2000/LV/16/P/PA/005 | ||||
Kopā |
191 250 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
191 250 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
191 250 |
|||||
13.00.00 | Latvijas Jūras administrācijai – valsts pārvaldes funkciju nodrošināšana | |||||
Kopā |
275 000 |
25 000 |
||||
Valsts pamatbudžets |
275 000 |
25 000 |
||||
|
275 000 |
25 000 |
||||
TRj17 Jūras administrācijas meklēšanas un glābšanas dienesta sakaru sistēmas izveidošana | CBC96 |
LE9615.01.01/
0001 |
||||
Kopā |
275 000 |
25 000 |
||||
Valsts pamatbudžets |
275 000 |
25 000 |
||||
|
275 000 |
25 000 |
||||
15.00.00 | Investīciju projekta TRm04 “Uzlabojumi VIA Baltica maršrutā un Rietumu–Austrumu koridorā” (ISPA) īstenošanai | |||||
Kopā |
4 690 000 |
7 520 000 |
8 150 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 250 000 |
5 100 000 |
6 000 000 |
|||
|
2 250 000 |
5 100 000 |
6 000 000 |
|||
Valsts pamatbudžets |
2 440 000 |
2 420 000 |
2 150 000 |
|||
|
2 440 000 |
2 420 000 |
2 150 000 |
|||
TRm04 Uzlabojumi Via Baltica maršrutā un Rietumu–Austrumu koridorā | ISPA | |||||
Kopā |
4 690 000 |
7 520 000 |
8 150 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 250 000 |
5 100 000 |
6 000 000 |
|||
|
2 250 000 |
5 100 000 |
6 000 000 |
|||
Valsts pamatbudžets |
2 440 000 |
2 420 000 |
2 150 000 |
|||
|
2 440 000 |
2 420 000 |
2 150 000 |
|||
18. Labklājības ministrija |
||||||
Kopā |
3 284 090 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 931 950 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 250 450 |
|||||
|
681 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
352 140 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
256 914 |
|||||
|
95 226 |
|||||
07.00.00 | Darba tirgus administrēšana | |||||
Kopā |
2 427 144 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 197 144 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 939 144 |
|||||
|
258 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
230 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
218 000 |
|||||
|
12 000 |
|||||
07.02.00 | Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība | |||||
Kopā |
2 427 144 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
2 197 144 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 939 144 |
|||||
|
258 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
230 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
218 000 |
|||||
|
12 000 |
|||||
Darba vides sakārtošana privātajos un privatizētajos uzņēmumos | CA99 | LE 9911.01.00 | ||||
Kopā |
1 380 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 230 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
972 000 |
|||||
|
258 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
150 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
138 000 |
|||||
|
12 000 |
|||||
Integrācija Eiropas Savienībā, likumdošanas saskaņošana | P99 | LE 9904.01 | ||||
Kopā |
157 144 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
157 144 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
157 144 |
|||||
Atbalsts turpmākai likumdošanas saskaņošanai un institūciju stiprināšanai darba drošības un veselības jomā | P99 | LE 9912.00.00 | ||||
Kopā |
890 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
810 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
810 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
80 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
80 000 |
|||||
10.00.00 | Sabiedrības veselības veicināšana | |||||
Kopā |
856 946 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
734 806 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
311 306 |
|||||
|
423 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
122 140 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
38 914 |
|||||
|
83 226 |
|||||
10.03.00 | Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība | |||||
Kopā |
395 354 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
318 474 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
74 724 |
|||||
|
243 750 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
76 880 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
7 680 |
|||||
|
69 200 |
|||||
Pārtikas kontroles modernizācija un kapacitātes attīstība nacionālajā un reģionālajā līmenī | P99 | LE 9904.02.00 | ||||
Kopā |
395 354 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
318 474 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
74 724 |
|||||
|
243 750 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
76 880 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
7 680 |
|||||
|
69 200 |
|||||
10.04.00 | Valsts sanitārā uzraudzība | |||||
Kopā |
206 066 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
168 866 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
154 616 |
|||||
|
14 250 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
37 200 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
28 445 |
|||||
|
8 755 |
|||||
Pārtikas kontroles modernizācija un kapacitātes attīstība nacionālajā un reģionālajā līmenī | P99 | LE 9904.02.00 | ||||
Kopā |
206 066 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
168 866 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
154 616 |
|||||
|
14 250 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
37 200 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
28 445 |
|||||
|
8 755 |
|||||
10.20.00 | Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana | |||||
Kopā |
255 526 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
247 466 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
81 966 |
|||||
|
165 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
8 060 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 789 |
|||||
|
5 271 |
|||||
Pārtikas kontroles modernizācija un kapacitātes attīstība nacionālajā un reģionālajā līmenī | P99 | LE 9904.02.00 | ||||
Kopā |
92 984 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
84 924 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
43 924 |
|||||
|
41 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
8 060 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
2 789 |
|||||
|
5 271 |
|||||
BOVU “Latvijas Sertifikācijas centrs” (LATSERT) | P99 | LE9904.02.01 | ||||
Kopā |
156 942 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
156 942 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
32 442 |
|||||
|
124 500 |
|||||
Daugavpils SIA “Sertifikācijas centrs” (BALTSERT) | P99 | LE9904.02.02 | ||||
Kopā |
5 600 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
5 600 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
5 600 |
|||||
19. Tieslietu ministrija |
||||||
Kopā |
1 682 200 |
284 200 |
30 700 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 357 500 |
172 500 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 230 000 |
172 500 |
||||
|
127 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
324 700 |
111 700 |
30 700 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
36 700 |
36 700 |
30 700 |
|||
|
288 000 |
75 000 |
||||
01.00.00 | Centrālais aparāts | |||||
Kopā |
966 500 |
178 500 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
762 500 |
172 500 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
635 000 |
172 500 |
||||
|
127 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
204 000 |
6 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 000 |
6 000 |
||||
|
198 000 |
|||||
Tiesu sistēmas reforma | P98 | LE9807.01 | ||||
Kopā |
155 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
155 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
155 000 |
|||||
Korupcijas novēršana tiesu sistēmā | CA99 | LE9911.03 | ||||
Kopā |
811 500 |
178 500 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
607 500 |
172 500 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
480 000 |
172 500 |
||||
|
127 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
204 000 |
6 000 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 000 |
6 000 |
||||
|
198 000 |
|||||
05.00.00 | Naturalizācija | |||||
Kopā |
265 700 |
105 700 |
30 700 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
145 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
145 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
120 700 |
105 700 |
30 700 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
30 700 |
30 700 |
30 700 |
|||
|
90 000 |
75 000 |
||||
Sabiedrības integrācija, to informējot un izglītojot | P98 | LE9803.02 | ||||
Kopā |
175 700 |
30 700 |
30 700 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
145 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
145 000 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
30 700 |
30 700 |
30 700 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
30 700 |
30 700 |
30 700 |
|||
Naturalizācijas procesa automatizācijas nodrošinājuma sistēmas izveidošana | P97 | LE 9701.03.01 | ||||
Kopā |
90 000 |
75 000 |
||||
Valsts pamatbudžets |
90 000 |
75 000 |
||||
|
90 000 |
75 000 |
||||
26.00.00 | Korupcijas novēršanas padomes sekretariāts | |||||
Kopā |
450 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
450 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
450 000 |
|||||
Starpministriju sadarbības veicināšana korupcijas novēršanai valsts struktūrās | CA99 | LE9911.04 | ||||
Kopā |
450 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
450 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
450 000 |
|||||
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
||||||
Kopā |
5 218 668 |
23 612 702 |
7 525 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
4 968 668 |
23 362 702 |
7 375 000 |
|||
|
4 968 668 |
23 362 702 |
7 375 000 |
|||
Valsts pamatbudžets |
250 000 |
250 000 |
150 000 |
|||
|
250 000 |
250 000 |
150 000 |
|||
12.00.00 | Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana | |||||
Kopā |
250 000 |
250 000 |
150 000 |
|||
Valsts pamatbudžets |
250 000 |
250 000 |
150 000 |
|||
|
250 000 |
250 000 |
150 000 |
|||
12.06.00 | Bīstamo atkritumu apsaimniekošana | |||||
Kopā |
250 000 |
250 000 |
150 000 |
|||
Valsts pamatbudžets |
250 000 |
250 000 |
150 000 |
|||
|
250 000 |
250 000 |
150 000 |
|||
Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma – atkritumu apglabāšanas poligona izveide | ISPA | 2000/LV/16/P/PA/003 | ||||
Kopā |
250 000 |
250 000 |
150 000 |
|||
Valsts pamatbudžets |
250 000 |
250 000 |
150 000 |
|||
|
250 000 |
250 000 |
150 000 |
|||
14.00.00 | Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija | |||||
Kopā |
4 334 418 |
22 772 702 |
7 080 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
4 334 418 |
22 772 702 |
7 080 000 |
|||
|
4 334 418 |
22 772 702 |
7 080 000 |
|||
14.02.00 | Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti | |||||
Kopā |
49 560 |
1 378 240 |
2 360 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
49 560 |
1 378 240 |
2 360 000 |
|||
|
49 560 |
1 378 240 |
2 360 000 |
|||
Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma –atkritumu apglabāšanas poligona izveide | ISPA | 2000/LV/16/P/PA/003 | ||||
Kopā |
49 560 |
1 378 240 |
2 360 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
49 560 |
1 378 240 |
2 360 000 |
|||
|
49 560 |
1 378 240 |
2 360 000 |
|||
14.03.00 | Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti | |||||
Kopā |
4 284 858 |
21 394 462 |
4 720 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
4 284 858 |
21 394 462 |
4 720 000 |
|||
|
4 284 858 |
21 394 462 |
4 720 000 |
|||
Ūdensapgādes attīstība Jaunjelgavā (JASP) | P98 | LE9808.02.00. | ||||
Kopā |
662 140 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
662 140 |
|||||
|
662 140 |
|||||
Talsu pilsētas attīrīšanas iekārtu uzlabošana | P99 | LE9913.01.00. | ||||
Kopā |
684 400 |
495 600 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
684 400 |
495 600 |
||||
|
684 400 |
495 600 |
||||
Ventspils ūdenssaimniecības projekts | ISPA | 2000/LV/16/P/PE/003 | ||||
Kopā |
531 118 |
4 780 062 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
531 118 |
4 780 062 |
||||
|
531 118 |
4 780 062 |
||||
Jelgavas ūdenssaimniecības attīstības projekts | ISPA | 2000/LV/16/P/PE/002 | ||||
Kopā |
177 000 |
3 068 000 |
2 360 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
177 000 |
3 068 000 |
2 360 000 |
|||
|
177 000 |
3 068 000 |
2 360 000 |
|||
Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekta II fāze | ISPA | 2000/LV/16/P/PE/001 | ||||
Kopā |
1 180 000 |
5 900 000 |
1 180 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 180 000 |
5 900 000 |
1 180 000 |
|||
|
1 180 000 |
5 900 000 |
1 180 000 |
|||
Malienas reģionālais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts | ISPA | ISPA | ||||
Kopā |
82 600 |
3 280 400 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
82 600 |
3 280 400 |
||||
|
82 600 |
3 280 400 |
||||
Liepājas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts | ISPA | ISPA | ||||
Kopā |
354 000 |
1 416 000 |
1 180 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
354 000 |
1 416 000 |
1 180 000 |
|||
|
354 000 |
1 416 000 |
1 180 000 |
|||
Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošana Ventspils reģionā | ISPA | 2000/LV/16/P/PE/004 | ||||
Kopā |
259 600 |
1 038 400 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
259 600 |
1 038 400 |
||||
|
259 600 |
1 038 400 |
||||
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Ziemeļvidzemes reģionā | ISPA | ISPA | ||||
Kopā |
354 000 |
1 416 000 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
354 000 |
1 416 000 |
||||
|
354 000 |
1 416 000 |
||||
15.00.00 | Eiropas Savienības finansēto projektu tehniskā uzraudzība | |||||
Kopā |
634 250 |
590 000 |
295 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
634 250 |
590 000 |
295 000 |
|||
|
634 250 |
590 000 |
295 000 |
|||
15.02.00 | Pašvaldību projektu tehniskā uzraudzība | |||||
Kopā |
634 250 |
590 000 |
295 000 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
634 250 |
590 000 |
295 000 |
|||
|
634 250 |
590 000 |
295 000 |
|||
Ventspils atkritumiekārtu menedžments | LSIF99 | LE9908.06.00. | ||||
Kopā |
47 200 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
47 200 |
|||||
|
47 200 |
|||||
Ventspils ūdens un notekūdens attīrīšanas iekārtas | LSIF99 | LE9908.07.00. | ||||
Kopā |
88 500 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
88 500 |
|||||
|
88 500 |
|||||
Jelgavas ūdens un notekūdens attīrīšanas iekārtas | LSIF99 | LE9908.08.00. | ||||
Kopā |
88 500 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
88 500 |
|||||
|
88 500 |
|||||
Rīgas ūdens un notekūdens attīrīšanas iekārtas | LSIF99 | LE9908.09.00. | ||||
Kopā |
67 850 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
67 850 |
|||||
|
67 850 |
|||||
Pilsētvides attīstības pilotprojekta investīcijas | P98 | LE9805.03.00. | ||||
Kopā |
47 200 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
47 200 |
|||||
|
47 200 |
|||||
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība Grobiņā | CBC2000 | |||||
Kopā |
137 175 |
274 350 |
137 175 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
137 175 |
274 350 |
137 175 |
|||
|
137 175 |
274 350 |
137 175 |
|||
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība Aizputē | CBC2000 | |||||
Kopā |
157 825 |
315 650 |
157 825 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
157 825 |
315 650 |
157 825 |
|||
|
157 825 |
315 650 |
157 825 |
|||
22. Kultūras ministrija |
||||||
Kopā |
288 293 |
102 719 |
102 719 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
261 393 |
91 391 |
90 093 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
261 393 |
91 391 |
90 093 |
|||
Valsts pamatbudžets |
26 900 |
11 328 |
12 626 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
26 900 |
11 328 |
12 626 |
|||
01.00.00 | Kultūra | |||||
Kopā |
81 770 |
64 900 |
64 900 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
54 870 |
53 572 |
52 274 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
54 870 |
53 572 |
52 274 |
|||
Valsts pamatbudžets |
26 900 |
11 328 |
12 626 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
26 900 |
11 328 |
12 626 |
|||
01.04.00 | Kultūras pasākumi un programmas | |||||
Kopā |
81 770 |
64 900 |
64 900 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
54 870 |
53 572 |
52 274 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
54 870 |
53 572 |
52 274 |
|||
Valsts pamatbudžets |
26 900 |
11 328 |
12 626 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
26 900 |
11 328 |
12 626 |
|||
Dalības maksa EK programmai “Kultūra 2000” | P2000 | LE | ||||
Kopā |
64 900 |
64 900 |
64 900 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
54 870 |
53 572 |
52 274 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
54 870 |
53 572 |
52 274 |
|||
Valsts pamatbudžets |
10 030 |
11 328 |
12 626 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
10 030 |
11 328 |
12 626 |
|||
Integrācija Eiropas Savienībā, likumdošanas saskaņošana | P99 | LE9904.01 | ||||
Kopā |
16 870 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
16 870 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
16 870 |
|||||
04.00.00 | Kultūras lietu pārvalde un vadība | |||||
Kopā |
206 523 |
37 819 |
37 819 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
206 523 |
37 819 |
37 819 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
206 523 |
37 819 |
37 819 |
|||
04.01.00 | Centrālais aparāts | |||||
Kopā |
206 523 |
37 819 |
37 819 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
206 523 |
37 819 |
37 819 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
206 523 |
37 819 |
37 819 |
|||
Integrācija Eiropas Savienībā, likumdošanas saskaņošana | P99 | LE9904.01 | ||||
Kopā |
168 704 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
168 704 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
168 704 |
|||||
Sadarbības projekts autortiesību un blakustiesību jomā | P2000 | LE | ||||
Kopā |
37 819 |
37 819 |
37 819 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
37 819 |
37 819 |
37 819 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
37 819 |
37 819 |
37 819 |
|||
24. Valsts kontrole |
||||||
Kopā |
330 250 |
220 100 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
280 250 |
191 750 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
191 750 |
191 750 |
||||
|
88 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
50 000 |
28 350 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
10 000 |
28 350 |
||||
|
40 000 |
|||||
01.00.00 | Valsts kontrole | |||||
Kopā |
330 250 |
220 100 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
280 250 |
191 750 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
191 750 |
191 750 |
||||
|
88 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
50 000 |
28 350 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
10 000 |
28 350 |
||||
|
40 000 |
|||||
Valsts izdevumu
vadība (Valsts kontrole) |
P2000 | |||||
Kopā |
330 250 |
220 100 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
280 250 |
191 750 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
191 750 |
191 750 |
||||
|
88 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
50 000 |
28 350 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
10 000 |
28 350 |
||||
|
40 000 |
|||||
50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts |
||||||
Kopā |
3 858 047 |
3 062 324 |
1 954 056 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
3 388 557 |
2 603 670 |
1 594 180 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 164 307 |
1 748 170 |
747 530 |
|||
|
1 224 250 |
855 500 |
846 650 |
|||
Valsts pamatbudžets |
469 490 |
458 654 |
359 876 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
469 490 |
287 672 |
190 558 |
|||
|
170 982 |
169 318 |
||||
02.00.00 | Nacionālās palīdzības koordinācija un sadarbība ar starptautiskajām finansu institūcijām | |||||
Kopā |
1 882 857 |
557 550 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 757 207 |
519 200 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
1 757 207 |
519 200 |
||||
Valsts pamatbudžets |
125 650 |
38 350 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
125 650 |
38 350 |
||||
Institucionālās un programmu vadības kapacitātes celšana | P98 | LE9805.04.01/07 | ||||
Kopā |
326 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
250 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
250 500 |
|||||
Valsts pamatbudžets |
75 500 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
75 500 |
|||||
Speciālā sagatavošanas programma darbam ar strukturālajiem fondiem Latvijā | P98 | LE9805.03 | ||||
Kopā |
510 907 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
510 907 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
510 907 |
|||||
SPP/Tehniskā palīdzība | P98 | LE9805.03.01 | ||||
Kopā |
490 021 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
490 021 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
490 021 |
|||||
SPP Nacionālā attīstības plāna starpinstitūciju sadarbība | P98 | LE9805.03.04 | ||||
Kopā |
20 886 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
20 886 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
20 886 |
|||||
Pārrobežu sadarbības programmas apmācības projekts | CBC98 | LE9811.01 | ||||
Kopā |
60 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
60 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
60 000 |
|||||
Mazo projektu fonds | P99 | LE9913.02 | ||||
Kopā |
570 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
570 000 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
570 000 |
|||||
Reģionālās attīstības veicināšana | P2000 | LE00.12.01 | ||||
Kopā |
415 950 |
557 550 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
365 800 |
519 200 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
365 800 |
519 200 |
||||
Valsts pamatbudžets |
50 150 |
38 350 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
50 150 |
38 350 |
||||
06.00.00 | Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales un Zemgales reģionos | |||||
Kopā |
1 975 190 |
2 504 774 |
1 954 056 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 631 350 |
2 084 470 |
1 594 180 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
407 100 |
1 228 970 |
747 530 |
|||
|
1 224 250 |
855 500 |
846 650 |
|||
Valsts pamatbudžets |
343 840 |
420 304 |
359 876 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
343 840 |
249 322 |
190 558 |
|||
|
170 982 |
169 318 |
||||
Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales reģionā | P2000 | LE00.12.02 | ||||
Kopā |
1 430 101 |
1 572 043 |
1 458 256 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 165 250 |
1 308 620 |
1 190 030 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
221 250 |
718 620 |
543 980 |
|||
|
944 000 |
590 000 |
646 050 |
|||
Valsts pamatbudžets |
264 851 |
263 423 |
268 226 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
264 851 |
145 541 |
139 016 |
|||
|
117 882 |
129 210 |
||||
Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Zemgales reģionā | P2000 | LE00.12.03 | ||||
Kopā |
545 089 |
932 731 |
495 800 |
|||
Ārvalstu finansu palīdzība |
466 100 |
775 850 |
404 150 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
185 850 |
510 350 |
203 550 |
|||
|
280 250 |
265 500 |
200 600 |
|||
Valsts pamatbudžets |
78 989 |
156 881 |
91 650 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
78 989 |
103 781 |
51 542 |
|||
|
53 100 |
40 108 |
||||
51. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts |
||||||
Kopā |
140 125 |
140 125 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
126 850 |
126 850 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
126 850 |
126 850 |
||||
Valsts pamatbudžets |
13 275 |
13 275 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
13 275 |
13 275 |
||||
02.00.00 | Valsts pārvaldes reforma | |||||
Kopā |
140 125 |
140 125 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
126 850 |
126 850 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
126 850 |
126 850 |
||||
Valsts pamatbudžets |
13 275 |
13 275 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
13 275 |
13 275 |
||||
02.01.00 | Valsts pārvaldes reformas vadība (sekretariāts) | |||||
Kopā |
140 125 |
140 125 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
126 850 |
126 850 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
126 850 |
126 850 |
||||
Valsts pamatbudžets |
13 275 |
13 275 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
13 275 |
13 275 |
||||
Valsts izdevumu vadība | P2000 | LE00.11.01 | ||||
Kopā |
140 125 |
140 125 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
126 850 |
126 850 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
126 850 |
126 850 |
||||
Valsts pamatbudžets |
13 275 |
13 275 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
13 275 |
13 275 |
II. Valsts speciālajā budžetā
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību izdevumu veidi |
Resursu kods |
Projekta kods |
2001.gadā |
2002.gadā |
2003.gadā |
Kopā |
4 804 755 |
242 711 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 678 188 |
220 646 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
208 188 |
220 646 |
||||
|
1 470 000 |
|||||
Valsts speciālais budžets |
3 126 567 |
22 065 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 567 |
22 065 |
||||
|
3 120 000 |
|||||
17. Satiksmes ministrija |
||||||
Kopā |
4 732 520 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 612 520 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
142 520 |
|||||
|
1 470 000 |
|||||
Valsts speciālais budžets |
3 120 000 |
|||||
|
3 120 000 |
|||||
02.00.00 | Valsts autoceļu fonds | |||||
Kopā |
4 732 520 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 612 520 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
142 520 |
|||||
|
1 470 000 |
|||||
Valsts speciālais budžets |
3 120 000 |
|||||
|
3 120 000 |
|||||
02.01.00 | Autoceļi | |||||
Kopā |
4 732 520 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
1 612 520 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
142 520 |
|||||
|
1 470 000 |
|||||
Valsts speciālais budžets |
3 120 000 |
|||||
|
3 120 000 |
|||||
Via Baltica turpinājums: ceļu satiksmes drošības uzlabošana Bauskā | P98 | LE9809.01.01 | ||||
Kopā |
1 530 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
930 000 |
|||||
|
930 000 |
|||||
Valsts speciālais budžets |
600 000 |
|||||
|
600 000 |
|||||
Tehniskā palīdzība Latvijas Autoceļu direkcijai | P98 | LE9809.01.02/02 | ||||
Kopā |
58 548 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
58 548 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
58 548 |
|||||
Via Baltica autoceļa rekonstrukcija posmā Iecava – Bauska | P99 | LE9906.01 | ||||
Kopā |
3 060 000 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
540 000 |
|||||
|
540 000 |
|||||
Valsts speciālais budžets |
2 520 000 |
|||||
|
2 520 000 |
|||||
Via Baltica autoceļa uzlabojumi posmā Rīga–Ainaži | LSIF99 | LE9908.03/0003 | ||||
Kopā |
83 972 |
|||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
83 972 |
|||||
Uzturēšanas izdevumi |
83 972 |
|||||
18. Labklājības ministrija |
||||||
Kopā |
72 235 |
242 711 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
65 668 |
220 646 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
65 668 |
220 646 |
||||
Valsts speciālais budžets |
6 567 |
22 065 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 567 |
22 065 |
||||
10.00.00 | Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība | |||||
Kopā |
72 235 |
242 711 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
65 668 |
220 646 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
65 668 |
220 646 |
||||
Valsts speciālais budžets |
6 567 |
22 065 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 567 |
22 065 |
||||
Latvijas narkotiku kontroles un narkotiku profilakses stratēģijas pilnveidošana un ieviešana saskaņā ar ES ieteikumiem | P2000 | LE00.10.02 | ||||
Kopā |
72 235 |
242 711 |
||||
Ārvalstu finansu palīdzība |
65 668 |
220 646 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
65 668 |
220 646 |
||||
Valsts speciālais budžets |
6 567 |
22 065 |
||||
Uzturēšanas izdevumi |
6 567 |
22 065 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
17.pielikums
Valsts izsniedzamie galvojumi 2001.gadam
Galvojuma saņēmējs |
Galvojuma summa (Ls) |
Latvijas Hipotēku un zemes banka |
|
(Mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšana) |
3 200 000 |
|
|
Latvijas Hipotēku un zemes banka |
|
(Mājokļu attīstībai paredzētās kreditēšanas programmas realizēšana) |
20 000 000 |
|
|
Skultes osta |
|
(Skultes ostas akvatorijas padziļināšana un hidrotehnisko būvju rekonstrukcija) |
600 000 |
|
|
VAS “Latvijas Dzelzceļš” |
|
(Latvijas Dzelzceļa datu pārraides tīkls) |
1 049 000 |
|
|
VAS “Latvijas Dzelzceļš” |
|
[Transporta koridora “Austrumi–Rietumi” infrastruktūras (INIS) un finansu (FINEKO) informatīvās sistēmas] |
2 222 000 |
|
|
Ventspils osta |
|
(Ventspils ostas rekonstrukcija) |
3 200 000 |
Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmums “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” |
|
(Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas veikšana) |
1 600 000 |
KOPĀ |
31 871 000 |
Likuma “Par valsts budžetu
2001.gadam”
18.pielikums
Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO”
Nr.p.k. |
Iestāde vai budžeta programma |
2001.gadā |
2002.gadā |
2003.gadā |
1. |
Aizsardzības ministrija |
48 424 727 |
69 147 624 |
78 173 613 |
2. |
Ministru kabinets |
223 133 |
223 133 |
223 133 |
|
61 755 |
61 755 |
61 755 |
|
|
161 378 |
161 378 |
161 378 |
|
3. |
Ārlietu ministrija |
1 105 085 |
900 085 |
400 085 |
|
167 030 |
167 030 |
167 030 |
|
|
265 000 |
|||
|
530 000 |
590 000 |
90 000 |
|
|
143 055 |
143 055 |
143 055 |
|
4. |
Valsts zemes dienests |
347 522 |
612 668 |
1 091 142 |
|
347 522 |
612 668 |
1 091 142 |
|
5. |
Satiksmes ministrija |
275 000 |
25 000 |
|
|
275 000 |
25 000 |
||
6. |
Iekšlietu ministrija |
3 192 416 |
3 431 326 |
3 278 502 |
|
1 190 814 |
1 190 814 |
1 190 814 |
|
|
919 056 |
1 101 605 |
1 001 605 |
|
|
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
225 466 |
275 466 |
225 466 |
|
Policijas akadēmijas izdevumi, kas attiecas uz militārās apmācības programmas realizāciju |
141 288 |
141 288 |
141 288 |
|
|
565 792 |
572 153 |
569 329 |
|
7. |
Satversmes aizsardzības birojs |
1 643 907 |
1 787 383 |
1 834 263 |
8. |
Programmas daļa, par kuru Ministru kabinets lems atsevišķi |
6 081 158 |
17 553 073 |
|
Kopā |
55 211 790 |
82 208 377 |
102 553 811 |
|
Iekšzemes kopprodukts (IKP) |
4 325 713 669 |
4 698 456 159 |
5 118 854 934 |
|
% no IKP |
1,3 |
1,75 |
2,00 |