Ministru kabineta rīkojums Nr.708
Rīgā 2006.gada 18.septembrī (prot. Nr.47 41.§)
Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp programmām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
1. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2006.gadam” 26.pantu pārdalīt asignējumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pamatbudžeta ietvaros starp šādām programmām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem:
1.1.no programmas 09.00.00 “Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība — nacionālie un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti” pārdalīt 97952 latus no subsīdijām un dotācijām, tai skaitā dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem, uz programmas 08.00.00 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana” kārtējiem izdevumiem, tai skaitā 78937 latus nodalīt atalgojumiem;
1.2.programmā 08.00.00 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana” pārdalīt 17783 latus no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem, tai skaitā 14330 latus nodalīt atalgojumiem.
2.Pārdali starp programmām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem veikt saskaņā ar šī rīkojuma 1. un 2.pielikumu.
Ministru prezidents A.Kalvītis
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.septembra rīkojumam Nr.708
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
(latos)
Programmas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2006.gada plāns |
Izmaiņas |
2006.gads |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Ieņēmumi – kopā |
2 415 294 363 |
2 415 294 363 |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 593 305 795 |
2 593 305 795 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 242 144 649 |
2 242 144 649 |
|||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
110 687 482 |
110 687 482 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība |
240 473 664 |
240 473 664 |
|||
Izdevumi – kopā |
2 608 373 336 |
2 608 373 336 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 207 088 642 |
17 783 |
2 207 106 425 |
||
Kārtējie izdevumi |
898 932 661 |
115 735 |
899 048 396 |
||
tai skaitā atalgojumi |
397 252 317 |
93 267 |
397 345 584 |
||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
64 535 310 |
64 535 310 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 243 620 671 |
-97 952 |
1 243 522 719 |
||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
631 125 912 |
-97 952 |
631 027 960 |
||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
125 969 046 |
125 969 046 |
|||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
8 583 178 |
8 583 178 |
|||
tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu |
15 670 605 |
15 670 605 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
401 284 694 |
-17 783 |
401 266 911 |
||
kapitālie izdevumi |
154 893 705 |
-17 783 |
154 875 922 |
||
investīcijas |
246 390 989 |
246 390 989 |
|||
Tīrie aizdevumi |
42 201 205 |
42 201 205 |
|||
Fiskālā bilance |
-235 280 178 |
-235 280 178 |
|||
Finansēšana: |
|||||
Aizņēmumi |
222 684 358 |
222 684 358 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
2 297 231 |
2 297 231 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–)
vai |
10 298 589 |
10 298 589 |
|||
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
22 916 392 |
22 916 392 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 366 288 |
21 366 288 |
|||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
100 000 |
100 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība |
1 450 104 |
1 450 104 |
|||
Izdevumi – kopā |
22 961 350 |
22 961 350 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
22 077 773 |
17 783 |
22 095 556 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 246 107 |
115 735 |
5 361 842 |
||
tai skaitā atalgojumi |
2 285 424 |
93 267 |
2 378 691 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
16 831 666 |
-97 952 |
16 733 714 |
||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
4 186 725 |
-97 952 |
4 088 773 |
||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
135 539 |
135 539 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
883 577 |
-17 783 |
865 794 |
||
kapitālie izdevumi |
883 577 |
-17 783 |
865 794 |
||
Fiskālā bilance |
-44 958 |
-44 958 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
44 958 |
44 958 |
|||
08.00.00 |
01.120 |
Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
876 552 |
97 952 |
974 504 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
826 552 |
97 952 |
924 504 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
50 000 |
50 000 |
|||
Izdevumi – kopā |
899 804 |
97 952 |
997 756 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
825 945 |
115 735 |
941 680 |
||
Kārtējie izdevumi |
825 945 |
115 735 |
941 680 |
||
tai skaitā atalgojumi |
434 268 |
93 267 |
527 535 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
73 859 |
-17 783 |
56 076 |
||
kapitālie izdevumi |
73 859 |
-17 783 |
56 076 |
||
Fiskālā bilance |
-23 252 |
-23 252 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
23 252 |
23 252 |
|||
09.00.00 |
01.120 |
Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 295 200 |
-97 952 |
3 197 248 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 295 200 |
-97 952 |
3 197 248 |
||
Izdevumi – kopā |
3 295 200 |
-97 952 |
3 197 248 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 295 200 |
-97 952 |
3 197 248 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
3 295 200 |
-97 952 |
3 197 248 |
||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
3 295 200 |
-97 952 |
3 197 248 |
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.septembra rīkojumam Nr.708
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti
Pamatbudžets (Ls)
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
Projekta kods |
2006.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kopsavilkums |
|||||
Resursi izdevumu segšanai – kopā |
862 624 483 |
-97 952 |
862 526 531 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
620 905 406 |
-97 952 |
620 807 454 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 036 314 |
2 036 314 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība |
239 682 763 |
239 682 763 |
|||
Izdevumi – kopā |
875 399 973 |
-97 952 |
875 302 021 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
561 696 315 |
-97 952 |
561 598 363 |
||
Kārtējie izdevumi |
89 606 447 |
89 606 447 |
|||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
64 535 310 |
64 535 310 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
407 554 558 |
-97 952 |
407 456 606 |
||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
232 421 695 |
-97 952 |
232 323 743 |
||
Dotācijas iedzīvotājiem |
1 400 014 |
1 400 014 |
|||
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
8 562 928 |
8 562 928 |
|||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
313 703 658 |
313 703 658 |
|||
Kapitālie izdevumi |
67 312 669 |
67 312 669 |
|||
Investīcijas |
246 390 989 |
246 390 989 |
|||
Tīrie aizdevumi |
-2 471 721 |
-2 471 721 |
|||
Aizdevumu atmaksas |
2 471 721 |
2 471 721 |
|||
Fiskālā bilance |
-10 303 769 |
-10 303 769 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
5 180 |
5 180 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
10 298 589 |
10 298 589 |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – kopā |
|||||
Resursi izdevumu segšanai – kopā |
103 061 174 |
-97 952 |
102 963 222 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
102 863 764 |
-97 952 |
102 765 812 |
||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
197 410 |
197 410 |
|||
Izdevumi – kopā |
103 061 174 |
-97 952 |
102 963 222 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
70 455 508 |
-97 952 |
70 357 556 |
||
Kārtējie izdevumi |
7 368 045 |
7 368 045 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
63 087 463 |
-97 952 |
62 989 511 |
||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
30 455 220 |
-97 952 |
30 357 268 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
32 605 666 |
32 605 666 |
|||
Kapitālie izdevumi |
9 147 564 |
9 147 564 |
|||
Investīcijas |
23 458 102 |
23 458 102 |
|||
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – kopā |
|||||
Resursi izdevumu segšanai – kopā |
3 686 299 |
-97 952 |
3 588 347 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 686 299 |
-97 952 |
3 588 347 |
||
Izdevumi – kopā |
3 686 299 |
-97 952 |
3 588 347 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 069 745 |
-97 952 |
2 971 793 |
||
Kārtējie izdevumi |
364 545 |
0 |
364 545 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 705 200 |
-97 952 |
2 607 248 |
||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
2 705 200 |
-97 952 |
2 607 248 |
||
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
616 554 |
0 |
616 554 |
||
Kapitālie izdevumi |
616 554 |
0 |
616 554 |
||
09.00.00 |
Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – kopā |
|||||
Resursi izdevumu segšanai – kopā |
2 705 200 |
-97 952 |
2 607 248 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 705 200 |
-97 952 |
2 607 248 |
||
Izdevumi – kopā |
2 705 200 |
-97 952 |
2 607 248 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 705 200 |
-97 952 |
2 607 248 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 705 200 |
-97 952 |
2 607 248 |
||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
2 705 200 |
-97 952 |
2 607 248 |
Finanšu ministrs O.Spurdziņš