Ministru kabineta rīkojums Nr.738
Rīgā 2007.gada 28.novembrī (prot. Nr.65 25.§)
Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
1. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2007.gadam” 29.pantu pārdalīt asignējumus starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
1.1. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.1.1. apakšprogrammā 28.01.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” pārdalīt no izdevumiem sociāliem pabalstiem 25420 latu uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām, no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 53000 latu uz izdevumiem atlīdzībai un 15000 latu pamatkapitāla veidošanai, atlīdzības ietvaros palielinot izdevumus atalgojumam par 64275 latiem;
1.1.2. apakšprogrammā 28.02.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” pārdalīt no izdevumiem atlīdzībai 12149 latus uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai, atlīdzības ietvaros samazinot izdevumus atalgojumam par 9791 latu;
1.2. Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 07.05.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana” pārdalīt no izdevumiem dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 40000 latu uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām;
1.3. Veselības ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 07.01.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana” pārdalīt no izdevumiem subsīdijām un dotācijām 9000 latu uz izdevumiem sociālajiem pabalstiem;
1.4. Vides ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti” Kohēzijas fonda projekta ietvaros pārdalīt 2656 latus precēm un pakalpojumiem no attiecināmajiem izdevumiem uz neattiecināmajiem izdevumiem.
2. Pārdali starp apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šī rīkojuma 1. un 2.pielikumu.
Ministru prezidents A.Kalvītis
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.novembra rīkojumam Nr.738
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2007.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
|
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
302 617 220 |
302 617 220 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
52 158 902 |
52 158 902 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
8 051 383 |
8 051 383 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
48 707 |
48 707 |
|||
Transferti |
280 509 |
280 509 |
|||
Valsts budžeta transferti |
280 509 |
280 509 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
280 509 |
280 509 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
256 384 |
256 384 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
52 481 |
52 481 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
203 903 |
203 903 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
24 125 |
24 125 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferta pārskaitījumi no Finanšu ministrijas apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz valsts pamatbudžetu |
24 125 |
24 125 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
242 126 426 |
242 126 426 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
229 573 572 |
229 573 572 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
12 552 854 |
12 552 854 |
|||
Izdevumi – kopā |
305 153 593 |
305 153 593 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
280 586 625 |
–27 149 |
280 559 476 |
||
Kārtējie izdevumi |
208 481 565 |
–27 149 |
208 454 416 |
||
Atlīdzība |
134 069 681 |
40 851 |
134 110 532 |
||
Atalgojums |
107 644 622 |
54 484 |
107 699 106 |
||
Preces un pakalpojumi |
74 411 884 |
–68 000 |
74 343 884 |
||
Procentu izdevumi |
2 008 163 |
2 008 163 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
47 324 710 |
47 324 710 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
32 617 974 |
25 420 |
32 643 394 |
||
Sociālie pabalsti |
14 706 736 |
–25 420 |
14 681 316 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
85 277 |
85 277 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
85 277 |
85 277 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
22 686 910 |
22 686 910 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
3 169 474 |
3 169 474 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
3 169 474 |
3 169 474 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
3 169 474 |
3 169 474 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
9 145 141 |
9 145 141 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
10 372 295 |
10 372 295 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
10 372 295 |
10 372 295 |
|||
Kapitālie izdevumi |
24 566 968 |
27 149 |
24 594 117 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
22 337 702 |
27 149 |
22 364 851 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 229 266 |
2 229 266 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 229 266 |
2 229 266 |
|||
Finansiālā bilance |
–2 536 373 |
–2 536 373 |
|||
Finansēšana |
2 536 373 |
2 536 373 |
|||
Aizņēmumi |
–3 980 294 |
–3 980 294 |
|||
Saņemtie aizņēmumi |
43 710 |
43 710 |
|||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
–4 024 004 |
–4 024 004 |
|||
Aizdevumi |
3 254 194 |
3 254 194 |
|||
Izsniegtie aizdevumi |
–43 710 |
–43 710 |
|||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
3 297 904 |
3 297 904 |
|||
Naudas līdzekļi |
3 262 473 |
3 262 473 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
3 057 464 |
3 057 464 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
205 009 |
205 009 |
|||
28.00.00 |
09.000 |
Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
28 606 073 |
28 606 073 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
48 707 |
48 707 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
48 707 |
48 707 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
28 557 366 |
28 557 366 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
28 557 366 |
28 557 366 |
|||
Izdevumi – kopā |
28 606 073 |
28 606 073 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
22 407 723 |
–27 149 |
22 380 574 |
||
Kārtējie izdevumi |
18 233 014 |
–27 149 |
18 205 865 |
||
Atlīdzība |
10 915 438 |
40 851 |
10 956 289 |
||
Atalgojums |
8 888 990 |
54 484 |
8 943 474 |
||
Preces un pakalpojumi |
7 317 576 |
–68 000 |
7 249 576 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 282 912 |
3 282 912 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
699 154 |
25 420 |
724 574 |
||
Sociālie pabalsti |
2 583 758 |
–25 420 |
2 558 338 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
891 797 |
891 797 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
844 877 |
844 877 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
46 920 |
46 920 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
46 920 |
46 920 |
|||
Kapitālie izdevumi |
6 198 350 |
27 149 |
6 225 499 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 196 563 |
27 149 |
6 223 712 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 787 |
1 787 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
1 787 |
1 787 |
|||
28.01.00 |
09.000 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
21 912 023 |
21 912 023 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 912 023 |
21 912 023 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 912 023 |
21 912 023 |
|||
Izdevumi – kopā |
21 912 023 |
21 912 023 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
18 880 180 |
–15 000 |
18 865 180 |
||
Kārtējie izdevumi |
14 752 391 |
–15 000 |
14 737 391 |
||
Atlīdzība |
8 649 772 |
53 000 |
8 702 772 |
||
Atalgojums |
7 062 130 |
64 275 |
7 126 405 |
||
Preces un pakalpojumi |
6 102 619 |
–68 000 |
6 034 619 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 282 912 |
3 282 912 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
699 154 |
25 420 |
724 574 |
||
Sociālie pabalsti |
2 583 758 |
–25 420 |
2 558 338 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
844 877 |
844 877 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
844 877 |
844 877 |
|||
Kapitālie izdevumi |
3 031 843 |
15 000 |
3 046 843 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 031 843 |
15 000 |
3 046 843 |
||
28.02.00 |
09.000 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 189 405 |
1 189 405 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 189 405 |
1 189 405 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 189 405 |
1 189 405 |
|||
Izdevumi – kopā |
1 189 405 |
1 189 405 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
514 540 |
–12 149 |
502 391 |
||
Kārtējie izdevumi |
514 540 |
–12 149 |
502 391 |
||
Atlīdzība |
60 427 |
–12 149 |
48 278 |
||
Atalgojums |
48 697 |
–9 791 |
38 906 |
||
Preces un pakalpojumi |
454 113 |
454 113 |
|||
Kapitālie izdevumi |
674 865 |
12 149 |
687 014 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
674 865 |
12 149 |
687 014 |
||
18. Labklājības ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
223 099 796 |
223 099 796 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 316 642 |
4 316 642 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
172 818 |
172 818 |
|||
Transferti |
271 397 |
271 397 |
|||
Valsts budžeta transferti |
271 397 |
271 397 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
271 397 |
271 397 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
271 397 |
271 397 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz valsts pamatbudžetu |
271 397 |
271 397 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
218 338 939 |
218 338 939 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
195 959 784 |
195 959 784 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
22 379 155 |
22 379 155 |
|||
Izdevumi – kopā |
223 367 484 |
223 367 484 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
221 151 379 |
221 151 379 |
|||
Kārtējie izdevumi |
47 735 601 |
47 735 601 |
|||
Atlīdzība |
30 870 513 |
30 870 513 |
|||
Atalgojums |
23 898 457 |
23 898 457 |
|||
Preces un pakalpojumi |
16 865 088 |
16 865 088 |
|||
Procentu izdevumi |
10 266 |
10 266 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
132 636 858 |
40 000 |
132 676 858 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
12 484 986 |
40 000 |
12 524 986 |
||
Sociālie pabalsti |
120 151 872 |
120 151 872 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
87 797 |
87 797 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
87 797 |
87 797 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
40 680 857 |
–40 000 |
40 640 857 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
16 810 821 |
16 810 821 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
16 810 821 |
16 810 821 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
101 293 |
101 293 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
1 404 232 |
–40 000 |
1 364 232 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
22 364 511 |
22 364 511 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
22 364 511 |
22 364 511 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 216 105 |
2 216 105 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
2 201 461 |
2 201 461 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
14 644 |
14 644 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
14 644 |
14 644 |
|||
Finansiālā bilance |
–267 688 |
-267 688 |
|||
Finansēšana |
267 688 |
267 688 |
|||
Naudas līdzekļi |
267 688 |
267 688 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
267 688 |
267 688 |
|||
07.00.00 |
04.121 |
Darba tirgus attīstība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
37 470 900 |
37 470 900 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
17 591 |
17 591 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 453 309 |
37 453 309 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 492 847 |
17 492 847 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
19 960 462 |
19 960 462 |
|||
Izdevumi – kopā |
37 473 728 |
37 473 728 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
37 049 503 |
37 049 503 |
|||
Kārtējie izdevumi |
10 596 169 |
10 596 169 |
|||
Atlīdzība |
6 182 448 |
6 182 448 |
|||
Atalgojums |
4 555 379 |
4 555 379 |
|||
Preces un pakalpojumi |
4 413 721 |
4 413 721 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
5 486 633 |
40 000 |
5 526 633 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
5 486 633 |
40 000 |
5 526 633 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 710 |
1 710 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 710 |
1 710 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
20 964 991 |
–40 000 |
20 924 991 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
101 293 |
101 293 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
917 880 |
–40 000 |
877 880 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
19 945 818 |
19 945 818 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
19 945 818 |
19 945 818 |
|||
Kapitālie izdevumi |
424 225 |
424 225 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
409 581 |
409 581 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
14 644 |
14 644 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
14 644 |
14 644 |
|||
Finansiālā bilance |
–2 828 |
–2 828 |
|||
Finansēšana |
2 828 |
2 828 |
|||
Naudas līdzekļi |
2 828 |
2 828 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
2 828 |
2 828 |
|||
07.05.00 |
04.122 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
6 796 781 |
6 796 781 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 796 781 |
6 796 781 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 796 781 |
6 796 781 |
|||
Izdevumi – kopā |
6 796 781 |
6 796 781 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
6 796 781 |
6 796 781 |
|||
Kārtējie izdevumi |
3 498 422 |
3 498 422 |
|||
Atlīdzība |
520 758 |
520 758 |
|||
Atalgojums |
404 194 |
404 194 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 977 664 |
2 977 664 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 279 186 |
40 000 |
2 319 186 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 279 186 |
40 000 |
2 319 186 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 019 173 |
–40 000 |
979 173 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
101 293 |
101 293 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
917 880 |
–40 000 |
877 880 |
||
29. Veselības ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
518 106 909 |
518 106 909 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
13 265 260 |
13 265 260 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
576 765 |
576 765 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 846 |
2 846 |
|||
Transferti |
865 323 |
865 323 |
|||
Valsts budžeta transferti |
865 323 |
865 323 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
865 323 |
865 323 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
847 648 |
847 648 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
847 648 |
847 648 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
17 675 |
17 675 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz valsts pamatbudžetu |
17 675 |
17 675 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
503 399 561 |
503 399 561 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
503 399 561 |
503 399 561 |
|||
Izdevumi – kopā |
518 106 909 |
518 106 909 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
512 024 517 |
512 024 517 |
|||
Kārtējie izdevumi |
76 159 748 |
76 159 748 |
|||
Atlīdzība |
50 444 854 |
50 444 854 |
|||
Atalgojums |
38 996 547 |
38 996 547 |
|||
Preces un pakalpojumi |
25 714 894 |
25 714 894 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
435 833 991 |
435 833 991 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
435 105 097 |
–9 000 |
435 096 097 |
||
Sociālie pabalsti |
728 894 |
9 000 |
737 894 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
27 932 |
27 932 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
27 932 |
27 932 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 846 |
2 846 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
2 846 |
2 846 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
2 846 |
2 846 |
|||
Kapitālie izdevumi |
6 082 392 |
6 082 392 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
6 082 392 |
6 082 392 |
|||
07.00.00 |
07.610 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
413 713 |
413 713 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
413 713 |
413 713 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
413 713 |
413 713 |
|||
Izdevumi – kopā |
413 713 |
413 713 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
410 713 |
410 713 |
|||
Kārtējie izdevumi |
195 013 |
195 013 |
|||
Atlīdzība |
66 981 |
66 981 |
|||
Atalgojums |
53 978 |
53 978 |
|||
Preces un pakalpojumi |
128 032 |
128 032 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
215 700 |
215 700 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
9 000 |
–9 000 |
0 |
||
Sociālie pabalsti |
206 700 |
9 000 |
215 700 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
3 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
3 000 |
|||
07.01.00 |
07.610 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
357 953 |
357 953 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
357 953 |
357 953 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
357 953 |
357 953 |
|||
Izdevumi – kopā |
357 953 |
357 953 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
354 953 |
354 953 |
|||
Kārtējie izdevumi |
139 253 |
139 253 |
|||
Atlīdzība |
43 116 |
43 116 |
|||
Atalgojums |
34 746 |
34 746 |
|||
Preces un pakalpojumi |
96 137 |
96 137 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
215 700 |
215 700 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
9 000 |
–9 000 |
0 |
||
Sociālie pabalsti |
206 700 |
9 000 |
215 700 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
3 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
3 000 |
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.novembra rīkojumam Nr.738
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
2007.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
Pamatbudžets (Ls) |
||||
P rogrammas, apakšprogrammas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
2007.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) – kopā (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
35 202 707 |
35 202 707 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 202 707 |
35 202 707 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 649 853 |
22 649 853 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
12 552 854 |
12 552 854 |
||
Izdevumi – kopā |
35 202 707 |
35 202 707 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
29 943 385 |
–15 000 |
29 928 385 |
|
Kārtējie izdevumi |
14 752 391 |
–15 000 |
14 737 391 |
|
Atlīdzība |
8 649 772 |
53 000 |
8 702 772 |
|
Atalgojums |
7 062 130 |
64 275 |
7 126 405 |
|
Preces un pakalpojumi |
6 102 619 |
–68 000 |
6 034 619 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 578 024 |
3 578 024 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
994 266 |
25 420 |
1 019 686 |
|
Sociālie pabalsti |
2 583 758 |
–25 420 |
2 558 338 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
11 612 970 |
11 612 970 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
1 287 595 |
1 287 595 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
10 325 375 |
10 325 375 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
10 325 375 |
10 325 375 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 259 322 |
15 000 |
5 274 322 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 031 843 |
15 000 |
3 046 843 |
|
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 227 479 |
2 227 479 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 227 479 |
2 227 479 |
||
28.00.00 |
Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā |
|||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) – kopā |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
21 912 023 |
21 912 023 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 912 023 |
21 912 023 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 912 023 |
21 912 023 |
||
Izdevumi – kopā |
21 912 023 |
21 912 023 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
18 880 180 |
–15 000 |
18 865 180 |
|
Kārtējie izdevumi |
14 752 391 |
–15 000 |
14 737 391 |
|
Atlīdzība |
8 649 772 |
53 000 |
8 702 772 |
|
Atalgojums |
7 062 130 |
64 275 |
7 126 405 |
|
Preces un pakalpojumi |
6 102 619 |
–68 000 |
6 034 619 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 282 912 |
3 282 912 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
699 154 |
25 420 |
724 574 |
|
Sociālie pabalsti |
2 583 758 |
–25 420 |
2 558 338 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
844 877 |
844 877 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
844 877 |
844 877 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 031 843 |
15 000 |
3 046 843 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 031 843 |
15 000 |
3 046 843 |
|
28.01.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana |
|||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) – kopā |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
21 912 023 |
21 912 023 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 912 023 |
21 912 023 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21 912 023 |
21 912 023 |
||
Izdevumi – kopā |
21 912 023 |
21 912 023 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
18 880 180 |
–15 000 |
18 865 180 |
|
Kārtējie izdevumi |
14 752 391 |
–15 000 |
14 737 391 |
|
Atlīdzība |
8 649 772 |
53 000 |
8 702 772 |
|
Atalgojums |
7 062 130 |
64 275 |
7 126 405 |
|
Preces un pakalpojumi |
6 102 619 |
–68 000 |
6 034 619 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 282 912 |
3 282 912 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
699 154 |
25 420 |
724 574 |
|
Sociālie pabalsti |
2 583 758 |
–25 420 |
2 558 338 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
844 877 |
844 877 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
844 877 |
844 877 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 031 843 |
15 000 |
3 046 843 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 031 843 |
15 000 |
3 046 843 |
|
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – kopā (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
7 206 785 |
7 206 785 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 206 785 |
7 206 785 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 206 785 |
7 206 785 |
||
Izdevumi – kopā |
7 206 785 |
7 206 785 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 026 488 |
–12 149 |
4 014 339 |
|
Kārtējie izdevumi |
4 026 488 |
–12 149 |
4 014 339 |
|
Atlīdzība |
2 824 890 |
–12 149 |
2 812 741 |
|
Atalgojums |
2 255 290 |
–9 791 |
2 245 499 |
|
Preces un pakalpojumi |
1 201 598 |
1 201 598 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 180 297 |
12 149 |
3 192 446 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 180 297 |
12 149 |
3 192 446 |
|
28.00.00 |
Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – kopā |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
6 326 826 |
6 326 826 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 326 826 |
6 326 826 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 326 826 |
6 326 826 |
||
Izdevumi – kopā |
6 326 826 |
6 326 826 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 164 489 |
–12 149 |
3 152 340 |
|
Kārtējie izdevumi |
3 164 489 |
–12 149 |
3 152 340 |
|
Atlīdzība |
2 133 202 |
–12 149 |
2 121 053 |
|
Atalgojums |
1 720 383 |
–9 791 |
1 710 592 |
|
Preces un pakalpojumi |
1 031 287 |
1 031 287 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 162 337 |
12 149 |
3 174 486 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
3 162 337 |
12 149 |
3 174 486 |
|
28.02.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – kopā |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 189 405 |
1 189 405 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 189 405 |
1 189 405 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 189 405 |
1 189 405 |
||
Izdevumi – kopā |
1 189 405 |
1 189 405 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
514 540 |
–12 149 |
502 391 |
|
Kārtējie izdevumi |
514 540 |
–12 149 |
502 391 |
|
Atlīdzība |
60 427 |
–12 149 |
48 278 |
|
Atalgojums |
48 697 |
–9 791 |
38 906 |
|
Preces un pakalpojumi |
454 113 |
454 113 |
||
Kapitālie izdevumi |
674 865 |
12 149 |
687 014 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
674 865 |
12 149 |
687 014 |
|
18. Labklājības ministrija |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) – kopā (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
29 979 826 |
29 979 826 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
29 979 826 |
29 979 826 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 019 364 |
10 019 364 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
19 960 462 |
19 960 462 |
||
Izdevumi – kopā |
29 979 826 |
29 979 826 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
29 765 309 |
29 765 309 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 333 894 |
5 333 894 |
||
Atlīdzība |
1 206 626 |
1 206 626 |
||
Atalgojums |
948 873 |
948 873 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 127 268 |
4 127 268 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 087 888 |
40 000 |
3 127 888 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 087 888 |
40 000 |
3 127 888 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
21 343 527 |
–40 000 |
21 303 527 |
|
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
101 293 |
101 293 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
1 296 416 |
–40 000 |
1 256 416 |
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
19 945 818 |
19 945 818 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
19 945 818 |
19 945 818 |
||
Kapitālie izdevumi |
214 517 |
214 517 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
199 873 |
199 873 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
14 644 |
14 644 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
14 644 |
14 644 |
||
07.00.00 |
Darba tirgus attīstība |
|||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) – kopā |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
26 757 243 |
26 757 243 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
26 757 243 |
26 757 243 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 796 781 |
6 796 781 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
19 960 462 |
19 960 462 |
||
Izdevumi – kopā |
26 757 243 |
26 757 243 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
26 742 599 |
26 742 599 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 498 422 |
3 498 422 |
||
Atlīdzība |
520 758 |
520 758 |
||
Atalgojums |
404 194 |
404 194 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 977 664 |
2 977 664 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 279 186 |
40 000 |
2 319 186 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 279 186 |
40 000 |
2 319 186 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
20 964 991 |
–40 000 |
20 924 991 |
|
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
101 293 |
101 293 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
917 880 |
–40 000 |
877 880 |
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
19 945 818 |
19 945 818 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
19 945 818 |
19 945 818 |
||
Kapitālie izdevumi |
14 644 |
14 644 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
14 644 |
14 644 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
14 644 |
14 644 |
||
07.05.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana |
|||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) – kopā |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
6 796 781 |
6 796 781 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 796 781 |
6 796 781 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 796 781 |
6 796 781 |
||
Izdevumi – kopā |
6 796 781 |
6 796 781 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
6 796 781 |
6 796 781 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 498 422 |
3 498 422 |
||
Atlīdzība |
520 758 |
520 758 |
||
Atalgojums |
404 194 |
404 194 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 977 664 |
2 977 664 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 279 186 |
40 000 |
2 319 186 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 279 186 |
40 000 |
2 319 186 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 019 173 |
–40 000 |
979 173 |
|
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
101 293 |
101 293 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
917 880 |
–40 000 |
877 880 |
|
29. Veselības ministrija |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) – kopā (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
413 713 |
413 713 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
413 713 |
413 713 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
413 713 |
413 713 |
||
Izdevumi – kopā |
413 713 |
413 713 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
410 713 |
410 713 |
||
Kārtējie izdevumi |
195 013 |
195 013 |
||
Atlīdzība |
66 981 |
66 981 |
||
Atalgojums |
53 978 |
53 978 |
||
Preces un pakalpojumi |
128 032 |
128 032 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
215 700 |
215 700 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 000 |
–9 000 |
0 |
|
Sociālie pabalsti |
206 700 |
9 000 |
215 700 |
|
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
3 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
3 000 |
||
07.00.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana |
|||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) – kopā |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
413 713 |
413 713 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
413 713 |
413 713 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
413 713 |
413 713 |
||
Izdevumi – kopā |
413 713 |
413 713 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
410 713 |
410 713 |
||
Kārtējie izdevumi |
195 013 |
195 013 |
||
Atlīdzība |
66 981 |
66 981 |
||
Atalgojums |
53 978 |
53 978 |
||
Preces un pakalpojumi |
128 032 |
128 032 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
215 700 |
215 700 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 000 |
–9 000 |
0 |
|
Sociālie pabalsti |
206 700 |
9 000 |
215 700 |
|
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
3 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
3 000 |
||
07.01.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana |
|||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) – kopā |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
357 953 |
357 953 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
357 953 |
357 953 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
357 953 |
357 953 |
||
Izdevumi – kopā |
357 953 |
357 953 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
354 953 |
354 953 |
||
Kārtējie izdevumi |
139 253 |
139 253 |
||
Atlīdzība |
43 116 |
43 116 |
||
Atalgojums |
34 746 |
34 746 |
||
Preces un pakalpojumi |
96 137 |
96 137 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
215 700 |
215 700 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 000 |
–9 000 |
0 |
|
Sociālie pabalsti |
206 700 |
9 000 |
215 700 |
|
Kapitālie izdevumi |
3 000 |
3 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 000 |
3 000 |
||
21. Vides ministrija |
||||
Kohēzijas fonds – kopā (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
96 039 852 |
96 039 852 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
58 956 646 |
58 956 646 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 083 206 |
37 083 206 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 083 206 |
37 083 206 |
||
Izdevumi – kopā |
97 608 974 |
97 608 974 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
93 697 152 |
93 697 152 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 689 397 |
5 689 397 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 689 397 |
5 689 397 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
85 952 424 |
85 952 424 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
85 952 424 |
85 952 424 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 911 822 |
3 911 822 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 911 822 |
3 911 822 |
||
Finansiālā bilance |
–1 569 122 |
–1 569 122 |
||
Finansēšana |
1 569 122 |
1 569 122 |
||
Naudas līdzekļi |
1 569 122 |
1 569 122 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
3 136 |
3 136 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
1 565 986 |
1 565 986 |
||
tajā skaitā |
||||
Attiecināmās izmaksas |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
95 006 640 |
–2 656 |
95 003 984 |
|
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
58 906 646 |
58 906 646 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
36 099 994 |
–2 656 |
36 097 338 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
36 099 994 |
–2 656 |
36 097 338 |
|
Izdevumi – kopā |
96 575 762 |
–2 656 |
96 573 106 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
93 243 916 |
–2 656 |
93 241 260 |
|
Kārtējie izdevumi |
5 587 547 |
–2 656 |
5 584 891 |
|
Preces un pakalpojumi |
5 587 547 |
–2 656 |
5 584 891 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
85 601 038 |
85 601 038 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
85 601 038 |
85 601 038 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 331 846 |
3 331 846 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 331 846 |
3 331 846 |
||
Finansiālā bilance |
–1 569 122 |
–1 569 122 |
||
Finansēšana |
1 569 122 |
1 569 122 |
||
Naudas līdzekļi |
1 569 122 |
1 569 122 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
3 136 |
3 136 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
1 565 986 |
1 565 986 |
||
Neattiecināmās izmaksas |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
983 212 |
2 656 |
985 868 |
|
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
50 000 |
50 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
983 212 |
2 656 |
985 868 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
983 212 |
2 656 |
985 868 |
|
Izdevumi – kopā |
1 033 212 |
2 656 |
1 035 868 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
453 236 |
2 656 |
455 892 |
|
Kārtējie izdevumi |
101 850 |
2 656 |
104 506 |
|
Preces un pakalpojumi |
101 850 |
2 656 |
104 506 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
351 386 |
351 386 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
351 386 |
351 386 |
||
Kapitālie izdevumi |
579 976 |
579 976 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
579 976 |
579 976 |
||
14.00.00 |
Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija |
|||
Kohēzijas fonds – kopā |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
96 039 852 |
96 039 852 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
58 956 646 |
58 956 646 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 083 206 |
37 083 206 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 083 206 |
37 083 206 |
||
Izdevumi – kopā |
97 608 974 |
97 608 974 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
93 697 152 |
93 697 152 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 689 397 |
5 689 397 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 689 397 |
5 689 397 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
85 952 424 |
85 952 424 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
85 952 424 |
85 952 424 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 911 822 |
3 911 822 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 911 822 |
3 911 822 |
||
Finansiālā bilance |
–1 569 122 |
–1 569 122 |
||
Finansēšana |
1 569 122 |
1 569 122 |
||
Naudas līdzekļi |
1 569 122 |
1 569 122 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
3 136 |
3 136 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
1 565 986 |
1 565 986 |
||
tajā skaitā |
||||
Attiecināmās izmaksas |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
95 006 640 |
–2 656 |
95 003 984 |
|
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
58 906 646 |
58 906 646 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
36 099 994 |
–2 656 |
36 097 338 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
36 099 994 |
–2 656 |
36 097 338 |
|
Izdevumi – kopā |
96 575 762 |
–2 656 |
96 573 106 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
93 243 916 |
–2 656 |
93 241 260 |
|
Kārtējie izdevumi |
5 587 547 |
–2 656 |
5 584 891 |
|
Preces un pakalpojumi |
5 587 547 |
–2 656 |
5 584 891 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
85 601 038 |
85 601 038 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
85 601 038 |
85 601 038 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
2 055 331 |
2 055 331 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 331 846 |
3 331 846 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 331 846 |
3 331 846 |
||
Finansiālā bilance |
–1 569 122 |
–1 569 122 |
||
Finansēšana |
1 569 122 |
1 569 122 |
||
Naudas līdzekļi |
1 569 122 |
1 569 122 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
3 136 |
3 136 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
1 565 986 |
1 565 986 |
||
Neattiecināmās izmaksas |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 033 212 |
2 656 |
1 035 868 |
|
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
50 000 |
50 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
983 212 |
2 656 |
985 868 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
983 212 |
2 656 |
985 868 |
|
Izdevumi – kopā |
1 033 212 |
2 656 |
1 035 868 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
453 236 |
2 656 |
455 892 |
|
Kārtējie izdevumi |
101 850 |
2 656 |
104 506 |
|
Preces un pakalpojumi |
101 850 |
2 656 |
104 506 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
351 386 |
351 386 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
351 386 |
351 386 |
||
Kapitālie izdevumi |
579 976 |
579 976 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
579 976 |
579 976 |
||
14.02.00 |
Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti |
|||
Kohēzijas fonds – kopā |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 073 870 |
2 073 870 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 073 870 |
2 073 870 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 073 870 |
2 073 870 |
||
Izdevumi – kopā |
2 120 383 |
2 120 383 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 120 383 |
2 120 383 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 120 383 |
2 120 383 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 120 383 |
2 120 383 |
||
Finansiālā bilance |
–46 513 |
–46 513 |
||
Finansēšana |
46 513 |
46 513 |
||
Naudas līdzekļi |
46 513 |
46 513 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
46 513 |
46 513 |
||
tajā skaitā |
||||
Attiecināmās izmaksas |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 022 020 |
–2 656 |
2 019 364 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 022 020 |
–2 656 |
2 019 364 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 022 020 |
–2 656 |
2 019 364 |
|
Izdevumi – kopā |
2 068 533 |
–2 656 |
2 065 877 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 068 533 |
–2 656 |
2 065 877 |
|
Kārtējie izdevumi |
2 068 533 |
–2 656 |
2 065 877 |
|
Preces un pakalpojumi |
2 068 533 |
–2 656 |
2 065 877 |
|
Finansiālā bilance |
–46 513 |
–46 513 |
||
Finansēšana |
46 513 |
46 513 |
||
Naudas līdzekļi |
46 513 |
46 513 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
46 513 |
46 513 |
||
Neattiecināmās izmaksas |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
51 850 |
2 656 |
54 506 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
51 850 |
2 656 |
54 506 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
51 850 |
2 656 |
54 506 |
|
Izdevumi – kopā |
51 850 |
2 656 |
54 506 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
51 850 |
2 656 |
54 506 |
|
Kārtējie izdevumi |
51 850 |
2 656 |
54 506 |
|
Preces un pakalpojumi |
51 850 |
2 656 |
54 506 |
|
Finanšu ministrs O.Spurdziņš