Valsts kase
Informācija
Par valsts un pašvaldību budžetiem:
janvāris-septembris
Valsts kases oficiālais mēneša pārskats par valsts kopbudžeta izpildi
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Konsolidētais | Konsolidētais | Konsolidētais | Septembra | |||||||||||
valsts | pašvaldību | kopbudžets | izpilde | ||||||||||||
budžets* | budžets | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi (bruto) | 944 524 | 305 186 | 1249 710 | 142 123 | |||||||||||
mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
pamatbudžeta pašvaldību budžetos | x | x | 74 264 | 7 114 | |||||||||||
mīnus transferts no valsts speciālā | |||||||||||||||
budžeta pašvaldību budžetos | x | x | 15 896 | 1 941 | |||||||||||
1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) | x | x | 1159 550 | 133 068 | |||||||||||
2. Izdevumi (bruto) | 1030 464 | 304 508 | 1334 972 | 158 895 | |||||||||||
mīnus valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
dotācijas, mērķdotācijas | |||||||||||||||
pašvaldību budžetiem | x | x | 74 264 | 7 114 | |||||||||||
mīnus valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
dotācijas, mērķdotācijas | |||||||||||||||
pašvaldību budžetiem | x | x | 15 896 | 1 941 | |||||||||||
2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) | x | x | 1244 812 | 149 840 | |||||||||||
3. Finansiālais deficīts(-) | |||||||||||||||
vai pārpalikums(+) | -85 940 | 678 | -85 262 | -16 772 | |||||||||||
4. Budžeta aizdevumi un atmaksas | 7 856 | 2 175 | 9 756 | 3 529 | |||||||||||
Budžeta aizdevumi (bruto) | 23 952 | 5 570 | 29 522 | 5 612 | |||||||||||
mīnus valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
aizdevumi pašvaldību budžetiem | x | x | 7 302 | 1 134 | |||||||||||
Budžeta aizdevumi (neto) | x | x | 22 220 | 4 478 | |||||||||||
Budžeta aizdevumu atmaksa (bruto) | 16 096 | 3 395 | 19 491 | 1 542 | |||||||||||
mīnus pašvaldību aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas valsts pamatbudžetam | x | x | 7 027 | 593 | |||||||||||
Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) | x | x | 12 464 | 949 | |||||||||||
5. Fiskālais deficīts(-) vai | |||||||||||||||
pārpalikums(+) | -93 796 | -1 497 | -95 018 | -20 301 | |||||||||||
6. Finansēšana | 93 796 | 1 497 | 95 018 | 20 301 | |||||||||||
6.1.Iekšējā finansēšana | 8 502 | 1 497 | 9 724 | 22 513 | |||||||||||
No citām valsts pārvaldes struktūrām | 3 557 | 1 464 | 4 746 | 2 819 | |||||||||||
no citām tā paša līmeņa valsts | |||||||||||||||
pārvaldes struktūrām | 3 557 | 1 189 | 4 746 | 2 819 | |||||||||||
no citiem valsts pārvaldes | |||||||||||||||
līmeņiem (bruto) | 275 | 275 | 541 | ||||||||||||
mīnus pašvaldību finansēšana no | |||||||||||||||
valsts pamatbudžeta | x | x | - 275 | -541 | |||||||||||
no citiem valsts pārvaldes | |||||||||||||||
līmeņiem (neto) | x | x | 0 | ||||||||||||
No Latvijas Bankas | 6 372 | 0 | 6 372 | 28 055 | |||||||||||
Tīrais aizņēmumu apjoms | 0 | 0 | |||||||||||||
Depozītu apjoma izmaiņas | -10 448 | -10 448 | 32 626 | ||||||||||||
Skaidras naudas līdzekļu | |||||||||||||||
apjoma izmaiņas | 611 | 611 | 1 143 | ||||||||||||
Valsts iekšējā aizņēmuma | |||||||||||||||
vērtspapīri | 16 209 | 16 209 | -5 714 | ||||||||||||
No komercbankām | 4 573 | - 597 | 3 976 | -8 565 | |||||||||||
Tīrais aizņēmumu apjoms | 251 | 251 | 118 | ||||||||||||
Depozītu apjoma izmaiņas | 2 437 | 2 437 | -8 699 | ||||||||||||
Skaidras naudas līdzekļu | |||||||||||||||
apjoma izmaiņas | 2 136 | - 848 | 1 288 | 16 | |||||||||||
Pārējā iekšējā finansēšana | -6 000 | 630 | -5 370 | 204 | |||||||||||
6.2. Ārējā finansēšana | 85 294 | 85 294 | -2 212 | ||||||||||||
* ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus un dāvinājumus | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
1.tabula | |||||||||||||||
Valsts konsolidētā budžeta izpilde | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
apstiprinātais | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
gada plāns | sākuma | plānu (3/2) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+C.1.) | 1 322 445 | 935 413 | 70.7% | 107 739 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (bruto) | 664 848 | 476 249 | 71.6% | 53 666 | |||||||||||
Nodokļu ieņēmumi | 515 297 | 392 336 | 76.1% | 44 492 | |||||||||||
- Tiešie nodokļi | 85 300 | 68 415 | 80.2% | 7 425 | |||||||||||
Uzņēmumu ienākuma | |||||||||||||||
nodoklis | 85 300 | 68 415 | 80.2% | 7 425 | |||||||||||
- Netiešie nodokļi | 429 997 | 319 459 | 74.3% | 36 979 | |||||||||||
Pievienotās vērtības nodoklis | 307 331 | 228 080 | 74.2% | 27 351 | |||||||||||
Akcīzes nodoklis | 107 751 | 79 781 | 74.0% | 8 401 | |||||||||||
Muitas nodoklis | 14 915 | 11 598 | 77.8% | 1 227 | |||||||||||
- Citiem budžetiem | |||||||||||||||
sadalāmie nodokļi | 4 462 | 88 | |||||||||||||
Nenodokļu ieņēmumi | 83 206 | 40 001 | 48.1% | 3 154 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
pašu ieņēmumi | 66 345 | 43 912 | 66.2% | 6 020 | |||||||||||
mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
speciālā budžeta | 45 817 | 9 901 | 21.6% | 224 | |||||||||||
B.1. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (neto) | 619 031 | 466 348 | 75.3% | 53 442 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (bruto) | 766 213 | 516 405 | 67.4% | 60 306 | |||||||||||
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | 766 213 | 516 405 | 67.4% | 60 306 | |||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 445 475 | 331 522 | 74.4% | 39 620 | |||||||||||
Akcīzes nodoklis | 54 249 | 35 708 | 65.8% | 3 387 | |||||||||||
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 71 125 | 50 763 | 71.4% | 5 939 | |||||||||||
Pārējie | 195 364 | 98 412 | 50.4% | 11 360 | |||||||||||
mīnus transferts no | |||||||||||||||
valsts pamatbudžeta | 62 799 | 47 340 | 75.4% | 6 009 | |||||||||||
C.1. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (neto) | 703 414 | 469 065 | 66.7% | 54 297 | |||||||||||
A.2. Kopējie valsts budžeta izdevumi | |||||||||||||||
(A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) | 1 447 916 | 1 023 721 | 70.7% | 122 001 | |||||||||||
A.2.1. Kopējie valsts budžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi | |||||||||||||||
(B.2.1.+C.2.1.) | 1 337 650 | 947 846 | 70.9% | 109 678 | |||||||||||
A.2.2. Kopējie valsts budžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) | 30 862 | 24 487 | 79.3% | 9 235 | |||||||||||
A.2.3. Kopējie valsts budžeta | |||||||||||||||
izdevumi investīcijām | |||||||||||||||
(B.2.3.+C.2.3.) | 79 404 | 51 388 | 64.7% | 3 088 | |||||||||||
A.3. Valsts budžeta finansiālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
(A.1.-A.2.) | -125 471 | -88 308 | 70.4% | -14 262 | |||||||||||
A.4. Kopējie valsts tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (B.4.+C.4.) | 15 498 | 7 856 | 50.7% | 2 376 | |||||||||||
Kopējie valsts budžeta izdevumi, | |||||||||||||||
ieskaitot tīros aizdevumus | |||||||||||||||
(A.2.+A.4.) | 1 463 414 | 1 031 577 | 70.5% | 124 377 | |||||||||||
A.5. Valsts budžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
(A.3.-A.4.) | -140 969 | -96 164 | 68.2% | -16 638 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta izdevumi | |||||||||||||||
(bruto) | 697 570 | 494 412 | 70.9% | 57 769 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 62 798 | 47 340 | 75.4% | 6 009 | |||||||||||
B.2. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
izdevumi (neto) | 634 772 | 447 072 | 70.4% | 51 760 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 635 106 | 453 495 | 71.4% | 51 409 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 60 860 | 45 677 | 75.1% | 5 159 | |||||||||||
B.2.1. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 574 246 | 407 818 | 71.0% | 46 250 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta kapitālie | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 14 476 | 8 645 | 59.7% | 1 163 | |||||||||||
B.2.2. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi (neto) | 14 476 | 8 645 | 59.7% | 1 163 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
investīcijas (bruto) | 47 988 | 32 272 | 67.3% | 5 197 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 1 938 | 1 663 | 85.8% | 850 | |||||||||||
B.2.3. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
investīcijas (neto) | 46 050 | 30 609 | 66.5% | 4 347 | |||||||||||
B.3. Valsts pamatbudžeta finansiālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+) | -32 722 | -18 163 | 55.5% | -4 103 | |||||||||||
B.4. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
tīrie izdevumi | 11 747 | 6 151 | 52.4% | 2 163 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
aizdevumi (bruto) | 89 768 | 88 746 | 98.9% | 12 284 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 78 021 | 66 510 | 85.2% | 8 694 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta aizdevumi (neto) | 11 747 | 22 236 | 189.3% | 3 590 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas (bruto) | 32 368 | 1 427 | |||||||||||||
mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
speciālā budžeta | 16 283 | ||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas (neto) | 16 085 | 1 427 | |||||||||||||
B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
(B.3.- B.4.) | -122 490 | -74 541 | 60.9% | -14 960 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta izdevumi | |||||||||||||||
(bruto) | 858 962 | 586 550 | 68.3% | 70 465 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
pamatbudžetam | 45 818 | 9 901 | 21.6% | 224 | |||||||||||
C.2. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
izdevumi (neto) | 813 144 | 576 649 | 70.9% | 70 241 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (bruto) | 809 222 | 549 929 | 68.0% | 63 652 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
pamatbudžetam | 45 818 | 9 901 | 21.6% | 224 | |||||||||||
C.2.1. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 763 404 | 540 028 | 70.7% | 63 428 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta kapitālie | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 16 386 | 15 842 | 96.7% | 8 072 | |||||||||||
C.2.2. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi (neto) | 16 386 | 15 842 | 96.7% | 8 072 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
investīcijas (bruto) | 33 354 | 20 779 | 62.3% | -1 259 | |||||||||||
C.2.3. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
investīcijas (neto) | 33 354 | 20 779 | 62.3% | -1 259 | |||||||||||
C.3. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
finansiālais deficīts (-), | |||||||||||||||
pārpalikums (+) | -92 749 | -70 145 | 75.6% | -10 159 | |||||||||||
C.4. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
tīrie izdevumi | 3 751 | 1 705 | 45.5% | 213 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
aizdevumi (bruto) | 3 751 | 1 716 | 45.7% | 223 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
aizdevumi (neto) | 3 751 | 1 716 | 45.7% | 223 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
aizdevumu atmaksas (bruto) | 11 | 10 | |||||||||||||
Valsts speciālā budžeta aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas (neto) | 11 | 10 | |||||||||||||
C.5. Valsts speciālā budžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3.- C.4.) | -96 500 | -71 850 | 74.5% | -10 372 | |||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veis | |||||||||||||||
2.tabula | |||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | ||||||||||
apstipri- | sagai- | no gada | % pret | izpilde | |||||||||||
nātais | dāmā | sākuma | gada | ||||||||||||
gada plāns | izpilde % | plānu 4/2) | |||||||||||||
1. Ieņēmumi - kopā (1.1.+1.2.+1.3) | 664 848 | 100.7% | 476 249 | 71.6% | 53 666 | ||||||||||
1.1. Nodokļu ieņēmumi | 515 297 | 100.7% | 392 336 | 76.1% | 44 492 | ||||||||||
Tiešie nodokļi | 85 300 | 100.0% | 68 415 | 80.2% | 7 425 | ||||||||||
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 85 300 | 100.0% | 68 415 | 80.2% | 7 425 | ||||||||||
Netiešie nodokļi | 429 997 | 100.0% | 319 459 | 74.3% | 36 979 | ||||||||||
Pievienotās vērtības nodoklis | 307 331 | 100.0% | 228 080 | 74.2% | 27 351 | ||||||||||
Akcīzes nodoklis | 107 751 | 100.0% | 79 781 | 74.0% | 8 401 | ||||||||||
Muitas nodoklis | 14 915 | 100.0% | 11 598 | 77.8% | 1 227 | ||||||||||
Citiem budžetiem sadalāmie nodokļi * | 0 | 0.0% | 4 462 | 88 | |||||||||||
1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 83 206 | 101.0% | 40 001 | 48.1% | 3 154 | ||||||||||
Maksājumi par valsts kapitāla | |||||||||||||||
izmantošanu | 3 464 | 121.7% | 4 212 | 121.6% | 4 | ||||||||||
Procentu maksājumi par kredītiem | 8 220 | 100.0% | 5 732 | 69.7% | 691 | ||||||||||
Valsts nodevas par juridiskajiem | |||||||||||||||
un citiem pakalpojumiem | 10 860 | 100.0% | 7 368 | 67.8% | 928 | ||||||||||
Valsts nodeva par licenču izsniegšanu | |||||||||||||||
atsevišķu uzņēmējdarbības veidu | |||||||||||||||
veikšanai | 450 | 112.0% | 475 | 105.6% | 57 | ||||||||||
Ieņēmumi no valsts īpašuma | |||||||||||||||
iznomāšanas | 702 | 100.0% | 732 | 104.3% | 48 | ||||||||||
Sodi un sankcijas | 4 250 | 100.0% | 3 917 | 92.2% | 618 | ||||||||||
Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** | 12 496 | 100.0% | 11 351 | 90.8% | 665 | ||||||||||
t.sk. pārskaitījums valsts | |||||||||||||||
pamatbudžetā no Valsts | |||||||||||||||
autoceļu fonda | 6 000 | 100.0% | 5 364 | 89.4% | 0 | ||||||||||
pārskaitījums valsts pamatbudžetā | |||||||||||||||
sociālās apdrošināšanas iemaksu | |||||||||||||||
administrēšanai | 1 201 | 100.0% | 901 | 75.0% | 100 | ||||||||||
pārējie nenodokļu ieņēmumi | 5 295 | 100.0% | 5 086 | 96.1% | 565 | ||||||||||
Valsts privatizācijas fonda iemaksas | 38 314 | 100.0% | 3 636 | 09.5% | 124 | ||||||||||
t.sk. iemaksas no Ekonomikas | |||||||||||||||
ministrijas speciālā budžeta | 38 314 | 100.0% | 3636 | 09.5% | 124 | ||||||||||
Citas iemaksas par nekustamo | |||||||||||||||
īpašumu | 4 450 | 148.8% | 2 578 | 57.9% | 19 | ||||||||||
t.sk. Ieņēmumi no Skrundas lokatora | |||||||||||||||
nomas maksas 50% apmērā | 1 450 | 100.0% | 1 463 | 100.9% | 0 | ||||||||||
Valsts nekustamā īpašuma | |||||||||||||||
aģentūras iemaksas no valsts | |||||||||||||||
nekustamā īpašuma pārdošanas | 3 000 | 100.0% | 1 115 | 37.2% | 19 | ||||||||||
1.3.Pašu ieņēmumi | 66 345 | 100.0% | 43 912 | 66.2% | 6 020 | ||||||||||
Budžeta iestāžu ieņēmumi no | |||||||||||||||
maksas pakalpojumiem | 66 345 | 100.0% | 43 912 | 66.2% | 6 020 | ||||||||||
* - ieskaitot nesadalītās sociālās apdrošināšanas iemaksas - 2035 tūkst.latu | |||||||||||||||
** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 2772 tūkst.latu | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
3.tabula | |||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta izdevumi pa ministrijām un pasākumiem | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Septembra | |||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
Izdevumi - kopā | 697 570 | 524 216 | 494 412 | 70.9% | 94.3% | 57 769 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 635 106 | 475 222 | 453 495 | 71.4% | 95.4% | 51 409 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 62 464 | 48 994 | 40 917 | 65.5% | 83.5% | 6 360 | |||||||||
Valsts prezidenta kanceleja | 904 | 738 | 710 | 78.5% | 96.2% | 59 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 845 | 680 | 680 | 80.5% | 100.0% | 58 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 59 | 58 | 30 | 50.8% | 51.7% | 1 | |||||||||
Saeima | 6 091 | 4 594 | 3 969 | 65.2% | 86.4% | 443 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 992 | 3 599 | 3 321 | 66.5% | 92.3% | 390 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 099 | 995 | 648 | 59.0% | 65.1% | 53 | |||||||||
Ministru Kabinets | 3 473 | 2 724 | 2 666 | 76.8% | 97.9% | 223 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 266 | 2 568 | 2 516 | 77.0% | 98.0% | 205 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 207 | 156 | 150 | 72.5% | 96.2% | 18 | |||||||||
Aizsardzības ministrija | 33 199 | 23 806 | 20 385 | 61.4% | 85.6% | 3 554 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 29 259 | 21 013 | 19 076 | 65.2% | 90.8% | 2 855 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 940 | 2 793 | 1 309 | 33.2% | 46.9% | 699 | |||||||||
Ārlietu ministrija | 10 850 | 8 648 | 7 651 | 70.5% | 88.5% | 747 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 10 533 | 8 338 | 7 414 | 70.4% | 88.9% | 741 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 317 | 310 | 237 | 74.8% | 76.5% | 6 | |||||||||
Ekonomikas ministrija | 4 477 | 3 187 | 3 115 | 69.6% | 97.7% | 381 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 199 | 2 992 | 2 941 | 70.0% | 98.3% | 373 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 278 | 195 | 174 | 62.6% | 89.2% | 8 | |||||||||
Finansu ministrija | 95 480 | 70 858 | 61 723 | 64.6% | 87.1% | 8 206 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 85 312 | 63 549 | 54 962 | 64.4% | 86.5% | 7 927 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 168 | 7 309 | 6 761 | 66.5% | 92.5% | 279 | |||||||||
Iekšlietu ministrija | 97 613 | 73 350 | 69 676 | 71.4% | 95.0% | 8 034 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 83 789 | 63 486 | 62 092 | 74.1% | 97.8% | 7 012 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 13 824 | 9 864 | 7 584 | 54.9% | 76.9% | 1 022 | |||||||||
Izglītības un zinātnes ministrija | 61 576 | 47 450 | 42 383 | 68.8% | 89.3% | 5 067 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 56 616 | 42 910 | 39 507 | 69.8% | 92.1% | 4 190 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 960 | 4 540 | 2 876 | 58.0% | 63.3% | 877 | |||||||||
Zemkopības ministrija | 47 956 | 34 957 | 33 350 | 69.5% | 95.4% | 3 804 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 44 546 | 31 967 | 30 624 | 68.7% | 95.8% | 3 532 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 410 | 2 990 | 2 726 | 79.9% | 91.2% | 272 | |||||||||
Satiksmes ministrija | 8 154 | 6 201 | 5 990 | 73.5% | 96.6% | 681 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 898 | 3 691 | 3 643 | 74.4% | 98.7% | 382 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 256 | 2 510 | 2 347 | 72.1% | 93.5% | 299 | |||||||||
Labklājības ministrija | 158 815 | 120 380 | 119 119 | 75.0% | 99.0% | 14 005 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 153 988 | 116 127 | 115 191 | 74.8% | 99.2% | 12 741 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 827 | 4 253 | 3 928 | 81.4% | 92.4% | 1 264 | |||||||||
Tieslietu ministrija | 13 929 | 9 963 | 9 035 | 64.9% | 90.7% | 1 067 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 12 857 | 9 170 | 8 409 | 65.4% | 91.7% | 961 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 072 | 793 | 626 | 58.4% | 78.9% | 106 | |||||||||
Vides aizsardzības un reģionālās | |||||||||||||||
attīstības ministrija | 8 049 | 6 304 | 5 706 | 70.9% | 90.5% | 636 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 6 810 | 5 151 | 4 684 | 68.8% | 90.9% | 599 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 239 | 1 153 | 1 022 | 82.5% | 88.6% | 37 | |||||||||
Kultūras ministrija | 16 546 | 12 637 | 12 099 | 73.1% | 95.7% | 1 118 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 14 168 | 10 774 | 10 331 | 72.9% | 95.9% | 859 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 378 | 1 863 | 1 768 | 74.3% | 94.9% | 259 | |||||||||
Valsts zemes dienests | 13 854 | 10 890 | 9 747 | 70.4% | 89.5% | 1 092 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 12 220 | 9 407 | 8 684 | 71.1% | 92.3% | 1 009 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 634 | 1 483 | 1 063 | 65.1% | 71.7% | 83 | |||||||||
Valsts kontrole | 1 255 | 947 | 873 | 69.6% | 92.2% | 78 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 213 | 905 | 834 | 68.8% | 92.2% | 71 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 42 | 42 | 39 | 92.9% | 92.9% | 7 | |||||||||
Augstākā tiesa | 741 | 560 | 554 | 74.8% | 98.9% | 54 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 737 | 556 | 550 | 74.6% | 98.9% | 50 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 | 4 | 4 | 100.0% | 100.0% | 4 | |||||||||
Satversmes tiesa | 349 | 272 | 266 | 76.2% | 97.8% | 41 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 305 | 229 | 223 | 73.1% | 97.4% | 29 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 44 | 43 | 43 | 97.7% | 100.0% | 12 | |||||||||
Prokuratūra | 6 453 | 5 000 | 4 911 | 76.1% | 98.2% | 484 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 5 920 | 4 552 | 4 500 | 76.0% | 98.9% | 459 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 533 | 448 | 411 | 77.1% | 91.7% | 25 | |||||||||
Centrālā vēlēšanu komisija | 76 | 59 | 54 | 71.1% | 91.5% | 4 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 73 | 56 | 52 | 71.2% | 92.9% | 4 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 66.7% | 0 | |||||||||
Centrālā zemes komisija | 51 | 38 | 36 | 70.6% | 94.7% | 5 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 51 | 38 | 36 | 70.6% | 94.7% | 5 | |||||||||
Satversmes aizsardzības birojs | 782 | 590 | 590 | 75.4% | 100.0% | 69 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 782 | 590 | 590 | 75.4% | 100.0% | 69 | |||||||||
Radio un televīzija | 6 486 | 4 872 | 4 868 | 75.1% | 99.9% | 546 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 6 481 | 4 866 | 4 864 | 75.1% | 100.0% | 546 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 | 6 | 4 | 80.0% | 66.7% | 0 | |||||||||
Valsts cilvēktiesību birojs | 98 | 66 | 66 | 67.3% | 100.0% | 9 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 98 | 66 | 66 | 67.3% | 100.0% | 9 | |||||||||
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai | |||||||||||||||
ar starptautiskajām finansu | |||||||||||||||
institūcijām sekretariāts | 616 | 437 | 419 | 68.0% | 95.9% | 61 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 608 | 429 | 413 | 67.9% | 96.3% | 61 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 | 8 | 6 | 75.0% | 75.0% | 0 | |||||||||
Īpašu uzdevumu ministra valsts | |||||||||||||||
pārvaldes un pašvaldību reformas | |||||||||||||||
jautājumos sekretariāts | 536 | 265 | 187 | 34.9% | 70.6% | 187 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 502 | 240 | 178 | 35.5% | 74.2% | 178 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 34 | 25 | 9 | 26.5% | 36.0% | 9 | |||||||||
Mērķdotācijas pašvaldībām | 92 888 | 69 796 | 69 687 | 75.0% | 99.8% | 6 606 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 83 765 | 62 646 | 62 537 | 74.7% | 99.8% | 5 586 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 9 123 | 7 150 | 7 150 | 78.4% | 100.0% | 1 020 | |||||||||
Dotācija pašvaldībām | 6 273 | 4 627 | 4 577 | 73.0% | 98.9% | 508 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 6 273 | 4 627 | 4 577 | 73.0% | 98.9% | 508 | |||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
4.tabula | |||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums | |||||||||||||||
pēc ekonomiskās klasifikācijas | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Septembra | |||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1. Ieņēmumi - kopā | 696 204 | 523 599 | 516 360 | 74.2% | 98.6% | 58 650 | |||||||||
Dotācija no vispārējiem | |||||||||||||||
ieņēmumiem | 628 767 | 472 317 | 472 317 | 75.1% | 100.0% | 52 620 | |||||||||
Dotācija īpašiem mērķiem | 1 092 | 397 | 131 | 12.0% | 33.0% | 10 | |||||||||
Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
pašu ieņēmumi | 66 345 | 50 885 | 43 912 | 66.2% | 86.3% | 6 020 | |||||||||
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 697 570 | 524 216 | 494 412 | 70.9% | 94.3% | 57 769 | |||||||||
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 635 106 | 475 222 | 453 495 | 71.4% | 95.4% | 51 409 | |||||||||
Kārtējie izdevumi | 318 415 | 238 859 | 224 089 | 70.4% | 93.8% | 24 862 | |||||||||
atalgojumi | 149 414 | 111 119 | 106 387 | 71.2% | 95.7% | 11 347 | |||||||||
valsts sociālās apdrošināšanas | |||||||||||||||
obligātās iemaksas | x | x | 28 591 | x | x | 3 112 | |||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | x | x | 88 924 | x | x | 10 363 | |||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | x | x | 79 769 | x | x | 9 385 | |||||||||
pārējie izdevumi | x | x | 9 155 | x | x | 978 | |||||||||
aizņēmumu atmaksa | x | x | 187 | x | x | 40 | |||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem | |||||||||||||||
un kredītiem | 28 882 | 21 210 | 17 919 | 62.0% | 84.5% | 1 875 | |||||||||
procentu nomaksa par iekšējiem | |||||||||||||||
aizņēmumiem | x | x | 8 709 | x | x | 171 | |||||||||
procentu nomaksa ārvalstu institūcijām | x | x | 8 648 | x | x | 1 702 | |||||||||
Finansu ministrijas maksājumi | |||||||||||||||
par valsts parāda apkalpošanu | x | x | 562 | x | x | 2 | |||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 287 809 | 215 153 | 211 487 | 73.5% | 98.3% | 24 672 | |||||||||
subsīdijas | x | x | 12 585 | x | x | 1 534 | |||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 62 537 | x | x | 5 586 | |||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 4 577 | x | x | 508 | |||||||||
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | x | 72 165 | x | x | 10 112 | |||||||||
t.sk. speciālajam budžetam | x | x | 45 677 | x | x | 5 159 | |||||||||
pārējiem | x | x | 26 488 | x | x | 4 953 | |||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | x | x | 57 031 | x | x | 6 535 | |||||||||
t.sk. pensijas | x | x | 2 707 | x | x | 2 374 | |||||||||
pabalsti | x | x | 45 603 | x | x | 2 853 | |||||||||
stipendijas | x | x | 4 827 | x | x | 747 | |||||||||
pārējie | x | x | 3 894 | x | x | 561 | |||||||||
iemaksas starptautiskajās organizācijās | 4 503 | 3 860 | 2 592 | 57.6% | 67.2% | 397 | |||||||||
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 62 464 | 48 994 | 40 917 | 65.5% | 83.5% | 6 360 | |||||||||
Kapitālie izdevumi | 14 476 | 11 596 | 8 645 | 59.7% | 74.6% | 1 163 | |||||||||
Investīcijas | 47 988 | 37 398 | 32 272 | 67.3% | 86.3% | 5 197 | |||||||||
3. Valsts budžeta tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (3.1.-3.2.) | x | x | 56 378 | x | x | 10 857 | |||||||||
3.1.Valsts budžeta aizdevumi | x | 88 746 | x | x | 12 284 | ||||||||||
3.2.Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | x | 32 368 | x | x | 1 427 | ||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
5.tabula | |||||||||||||||
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
pa ministrijām | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Septembra | ||||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | izpilde | |||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | ||||||||||||
gada plāns | plānu (4/2) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Ieņēmumi - kopā | 766 213 | 562 010 | 516 405 | 67.4% | 60 305 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 858 962 | 631 147 | 586 550 | 68.3% | 70 465 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 809 222 | 588 263 | 549 929 | 68.0% | 63 652 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 49 740 | 42 884 | 36 621 | 73.6% | 6 813 | ||||||||||
Valsts budžeta aizdevumi | 3 756 | 1 716 | 45.7% | 223 | |||||||||||
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 5 | 11 | 220.0% | 10 | |||||||||||
Fiskālā bilance | -96 500 | -69 137 | -71 850 | 74.5% | -10 373 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 79 270 | 23 535 | 51 852 | 65.4% | 8 769 | ||||||||||
Ekonomikas ministrija | |||||||||||||||
Valsts īpašuma privatizācijas fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 44 790 | 4 503 | 4 109 | 9.2% | 285 | ||||||||||
Izdevumi | 45 452 | 4 685 | 4 463 | 9.8% | 170 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 45 452 | 4 685 | 4 463 | 9.8% | 170 | ||||||||||
t.sk. iemaksas valsts pamatbudžetā | 38 314 | 3 636 | 9.5% | 124 | |||||||||||
Centrālā dzīvojamo māju | |||||||||||||||
privatizācijas komisija | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 3 308 | 2 509 | 1 910 | 57.7% | 162 | ||||||||||
Izdevumi | 2 608 | 1 889 | 1 717 | 65.8% | 202 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 522 | 1 803 | 1 671 | 66.3% | 199 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 86 | 86 | 46 | 53.5% | 3 | ||||||||||
Finansu ministrija | |||||||||||||||
Transportlīdzekļu īpašnieku | |||||||||||||||
apdrošināšanas garantijas fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 764 | 1 479 | 1 962 | 111.2% | 326 | ||||||||||
Atskaitījumi no obligātās | |||||||||||||||
apdrošināšanas prēmijām | 1 550 | 1 707 | 110.1% | 286 | |||||||||||
Pārējie maksājumi | 214 | 255 | 119.2% | 40 | |||||||||||
Izdevumi | 764 | 522 | 513 | 67.1% | 99 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 764 | 522 | 513 | 67.1% | 99 | ||||||||||
Transportlīdzekļu īpašnieku | |||||||||||||||
apdrošināšanas apdrošinājuma | |||||||||||||||
ņēmēju interešu aizsardzības fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 147 | 105 | 153 | 104.1% | 69 | ||||||||||
Atskaitījumi no obligātās | |||||||||||||||
apdrošināšanas prēmijām | 147 | 153 | 104.1% | 69 | |||||||||||
Pārējie maksājumi | |||||||||||||||
Izdevumi | -95 | ||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | -95 | ||||||||||||||
Ceļu satiksmes negadījumu | |||||||||||||||
novēršana un profilakse | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 88 | 66 | 84 | 95.5% | -69 | ||||||||||
Atskaitījumi no obligātās | |||||||||||||||
apdrošināšanas prēmijām | 88 | 84 | 95.5% | -69 | |||||||||||
Izdevumi | 180 | 158 | 95 | 52.8% | 95 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 180 | 158 | 95 | 52.8% | 95 | ||||||||||
Noguldījumu garantiju fonda | |||||||||||||||
veidošana, pārvaldīšana un izlietošana | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 300 | 1 111 | 1 062 | 81.7% | 1 | ||||||||||
Vienreizēja iemaksa saskaņā | |||||||||||||||
ar 1999.gada valsts budžetu | 500 | 500 | 100.0% | ||||||||||||
Atskaitījumi no komercbankām | 800 | 562 | 70.3% | 1 | |||||||||||
Izdevumi | 80 | 74 | 51 | 63.8% | 4 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 68 | 62 | 45 | 66.2% | 4 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 | 12 | 6 | 50.0% | |||||||||||
Izglītības un zinātnes ministrija | |||||||||||||||
Speciālais bud?ets sporta vajadzībām | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 2 032 | 1 294 | 1 196 | 58.9% | 43 | ||||||||||
Ienākumi no izložu un azartspēļu | |||||||||||||||
nodevas un nodokļa maksājumiem | 2 032 | 1 196 | 58.9% | 43 | |||||||||||
Izdevumi | 2 032 | 1 294 | 1 286 | 63.3% | 99 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 391 | 653 | 651 | 46.8% | 75 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 641 | 641 | 635 | 99.1% | 24 | ||||||||||
Studējošo un studiju kreditēšana | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 257 | 176 | 176 | 68.5% | 146 | ||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 257 | 176 | 68.5% | 146 | |||||||||||
Izdevumi | 262 | 177 | 31 | 11.8% | 1 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 260 | 175 | 31 | 11.9% | 1 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 | 2 | 0.0% | ||||||||||||
Valsts budžeta aizdevumi | 3 756 | 1 716 | 45.7% | 223 | |||||||||||
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 5 | 11 | 220.0% | 10 | |||||||||||
Fiskālā bilance | -3 756 | -1 | -1 560 | 41.5% | -69 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 3 756 | 1 706 | 45.4% | 213 | |||||||||||
Zemkopības ministrija | |||||||||||||||
Zivju fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 785 | 586 | 466 | 59.4% | 6 | ||||||||||
Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību | |||||||||||||||
nomu un izmantošanu | 510 | 230 | 45.1% | -83 | |||||||||||
Pārējie maksājumi | 275 | 236 | 85.8% | 89 | |||||||||||
Izdevumi | 785 | 587 | 513 | 65.4% | 42 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 701 | 512 | 441 | 62.9% | 42 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 84 | 75 | 72 | 85.7% | |||||||||||
Mežsaimniecības attīstības fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 24 000 | 19 820 | 13 555 | 56.5% | 1 895 | ||||||||||
Ieņēmumi no meža resursu realizācijas | 18 919 | 12 333 | 65.2% | 1 760 | |||||||||||
Pārējie maksājumi | 5 081 | 1 222 | 24.1% | 135 | |||||||||||
Izdevumi | 23 000 | 18 821 | 14 870 | 64.7% | 1 695 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 21 037 | 16 958 | 13 602 | 64.7% | 1 481 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 963 | 1 863 | 1 268 | 64.6% | 214 | ||||||||||
Satiksmes ministrija | |||||||||||||||
Valsts autoceļu fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 61 799 | 52 011 | 42 369 | 68.6% | 4 163 | ||||||||||
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva | 7 800 | 6 640 | 85.1% | 634 | |||||||||||
60% akcīzes nodoklis par naftas | |||||||||||||||
produktiem | 53 949 | 35 708 | 66.2% | 3 528 | |||||||||||
Pārējie maksājumi | 50 | 21 | 42.0% | 1 | |||||||||||
Izdevumi | 81 513 | 72 376 | 63 147 | 77.5% | 6 880 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 52 743 | 46 223 | 38 337 | 72.7% | 3 158 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldļjumiem | 28 770 | 26 153 | 24 810 | 86.2% | 3 722 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -19 714 | -20 365 | -20 778 | 105.4% | -2 717 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 15 750 | 20 365 | 16 550 | 105.1% | 2 581 | ||||||||||
Dzelzceļa infrastruktūras fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 21 878 | 12 191 | 2 083 | 9.5% | 1 203 | ||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu | |||||||||||||||
ieņēmumi | 19 278 | 10 747 | 1 308 | 6.8% | 822 | ||||||||||
Dotācija no Valsts autoceļu fonda | 2 600 | 1 444 | 775 | 29.8% | 381 | ||||||||||
Izdevumi | 21 878 | 12 192 | 1 917 | 8.8% | 1 388 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 21 860 | 12 186 | 1 913 | 8.8% | 1 385 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 18 | 6 | 4 | 22.2% | 3 | ||||||||||
Ostu attīstības fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 840 | 770 | 581 | 69.2% | 54 | ||||||||||
Ostas un kuģošanas nodeva | 840 | 578 | 68.8% | 56 | |||||||||||
Pārējie maksājumi | 3 | -2 | |||||||||||||
Izdevumi | 840 | 770 | 497 | 59.2% | 50 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 488 | 438 | 311 | 63.7% | 34 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 352 | 332 | 186 | 52.8% | 16 | ||||||||||
Lidostu nodeva | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 882 | 1 839 | 1 541 | 81.9% | 170 | ||||||||||
Izdevumi | 3 611 | 3 020 | 2 817 | 78.0% | 551 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 611 | 3 020 | 2 817 | 78.0% | 551 | ||||||||||
Labklājības ministrija | |||||||||||||||
Sociālā apdrošināšana | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 453 488 | 348 642 | 337 089 | 74.3% | 40 147 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 445 475 | 331 522 | 74.4% | 39 620 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 5 687 | 4 212 | 74.1% | 480 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti | |||||||||||||||
ieņēmumi | 2 326 | 1 355 | 58.3% | 47 | |||||||||||
Izdevumi | 523 210 | 396 614 | 385 580 | 73.7% | 45 451 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 519 554 | 394 171 | 383 910 | 73.9% | 45 396 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 656 | 2 443 | 1 670 | 45.7% | 55 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -69 722 | -47 971 | -48 492 | 69.6% | -5 305 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 54 694 | 31 856 | 58.2% | 4 321 | |||||||||||
Valsts pensiju speciālais budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 359 238 | 275 664 | 266 775 | 74.3% | 31 847 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 336 834 | 250 637 | 74.4% | 29 955 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 3 225 | 2 336 | 72.4% | 280 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti | |||||||||||||||
ieņēmumi | 19 179 | 13 802 | 72.0% | 1 612 | |||||||||||
Izdevumi | 405 035 | 306 382 | 299 474 | 73.9% | 35 777 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 405 035 | 306 382 | 299 474 | 73.9% | 35 777 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -45 797 | -30 718 | -32 699 | 71.4% | -3 930 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 40 395 | 25 167 | 62.3% | 3 932 | |||||||||||
Nodarbinātības speciālais budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 32 507 | 24 706 | 25 501 | 78.4% | 2 944 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 28 184 | 22 381 | 79.4% | 2 507 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 373 | 317 | 85.0% | 36 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 3 950 | 2 803 | 71.0% | 401 | |||||||||||
Izdevumi | 43 020 | 34 131 | 33 912 | 78.8% | 3 926 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 43 005 | 34 116 | 33 897 | 78.8% | 3 926 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 15 | 15 | 15 | 100.0% | |||||||||||
Fiskālā bilance | -10 513 | -9 425 | -8 411 | 80.0% | -982 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 1 263 | ||||||||||||||
Darba negadījumu speciālais budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 072 | 824 | 796 | 74.3% | 90 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 1 024 | 783 | 76.5% | 91 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti | |||||||||||||||
ieņēmumi | 48 | 13 | 27.1% | -1 | |||||||||||
Izdevumi | 1 184 | 620 | 435 | 36.7% | 52 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 184 | 620 | 435 | 36.7% | 52 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -112 | 204 | 361 | -322.3% | 38 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 47 | 0.0% | |||||||||||||
Invaliditātes, maternitātes un | |||||||||||||||
slimības speciālais budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 83 135 | 64 412 | 60 400 | 72.7% | 7 467 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 79 433 | 57 721 | 72.7% | 7 067 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 3 702 | 2 679 | 72.4% | 400 | |||||||||||
Izdevumi | 92 907 | 70 088 | 67 263 | 72.4% | 7 780 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 92 907 | 70 088 | 67 263 | 72.4% | 7 780 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -9 772 | -5 676 | -6 863 | 70.2% | -313 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 9 548 | 5 708 | 59.8% | 312 | |||||||||||
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 9 907 | 7 842 | 7 807 | 78.8% | 680 | ||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 2 090 | 1 559 | 74.6% | 166 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 7 817 | 6 248 | 79.9% | 514 | |||||||||||
Izdevumi | 13 434 | 10 200 | 8 684 | 64.6% | 793 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 9 793 | 7 772 | 7 029 | 71.8% | 717 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 641 | 2 428 | 1 655 | 45.5% | 76 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -3 527 | -2 358 | -877 | 24.9% | -113 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 3 441 | 981 | 28.5% | 76 | |||||||||||
Valsts speciālais veselības | |||||||||||||||
aprūpes budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 137 593 | 105 078 | 100 838 | 73.3% | 11 683 | ||||||||||
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 71 126 | 50 763 | 71.4% | 5 939 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 55 986 | 42 952 | 76.7% | 5 383 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu | |||||||||||||||
ieņēmumi | 10 481 | 7 123 | 68.0% | 361 | |||||||||||
Izdevumi | 143 111 | 108 248 | 100 972 | 70.6% | 13 360 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 135 856 | 103 100 | 98 147 | 72.2% | 11 471 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 255 | 5 148 | 2 825 | 38.9% | 1 889 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -5 518 | -3 170 | -134 | 2.4% | -1 677 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 5 018 | 3 170 | 1 740 | 1 654 | |||||||||||
Vides aizsardzības un reģionālās | |||||||||||||||
attīstības ministrija | |||||||||||||||
Vides aizsardzības fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 8 837 | 7 816 | 4 830 | 54.7% | 568 | ||||||||||
Dabas resursu nodoklis | 8 245 | 4 651 | 56.4% | 556 | |||||||||||
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem | |||||||||||||||
naftas produktiem | 300 | 0.0% | -141 | ||||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu | |||||||||||||||
ieņēmumi | 292 | 179 | 61.3% | 153 | |||||||||||
Izdevumi | 7 808 | 7 302 | 5 139 | 65.8% | 437 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 5 934 | 5 612 | 4 212 | 71.0% | 199 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 874 | 1 690 | 927 | 49.5% | 238 | ||||||||||
Skrundas RLS zemes nomas | |||||||||||||||
maksas līdzekļi | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 450 | 1 450 | 1 463 | 100.9% | |||||||||||
Izdevumi | 1 450 | 1 450 | 1 382 | 95.3% | 110 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 45 | 45 | 33 | 73.3% | 13 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 405 | 1 405 | 1 349 | 96.0% | 97 | ||||||||||
Kultūras ministrija | |||||||||||||||
Kultūrkapitāla fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 2 400 | 1 873 | 1 582 | 65.9% | -166 | ||||||||||
Ienākumi no izložu un azartspēļu | |||||||||||||||
nodevas un nodokļa maksājumiem | 2 032 | 1 582 | 77.9% | -166 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 368 | 0.0% | |||||||||||||
Izdevumi | 2 750 | 2 223 | 2 223 | 80.8% | 300 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 750 | 2 223 | 2 223 | 80.8% | 300 | ||||||||||
Radio un televīzija | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 105 | 88 | 74 | 70.5% | 2 | ||||||||||
Ieņēmumi no izsniegtajām licencēm | 101 | 54 | 53.5% | 1 | |||||||||||
Ieņēmumi no kancelejas nodevām | 4 | 20 | 500.0% | 1 | |||||||||||
Izdevumi | 105 | 104 | 93 | 88.6% | 2 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 102 | 101 | 92 | 90.2% | 2 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 | 3 | 1 | 33.3% | |||||||||||
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai | |||||||||||||||
ar starptautiskajām finansu institūcijām | |||||||||||||||
sekretariāts | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 70 | 47 | 57 | 81.4% | |||||||||||
Ieņēmumi no finansu institūcijām | |||||||||||||||
sniegtajiem pakalpojumiem | 70 | 57 | 81.4% | ||||||||||||
Izdevumi | 122 | 85 | 19 | 15.6% | 6 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 114 | 80 | 14 | 12.3% | 5 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 | 5 | 5 | 62.5% | 1 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -52 | -38 | 38 | -73.1% | -6 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 52 | ||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
6.tabula | |||||||||||||||
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums | |||||||||||||||
pēc ekonomiskās klasifikācijas | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Septembra | |||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1.Ieņēmumi - kopā | 766 213 | 497 521 | 456 100 | 59.5% | 91.7% | 60 343 | |||||||||
Īpašiem mērķiem iezīmēti | |||||||||||||||
ieņēmumi | 731 466 | 479 732 | 447 121 | 61.1% | 93.2% | 58 166 | |||||||||
Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
pašu ieņēmumi | 34 747 | 17 789 | 8 979 | 25.8% | 50.5% | 2 177 | |||||||||
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 858 962 | 556 595 | 516 085 | 60.1% | 92.7% | 69 694 | |||||||||
2.1.Uzturēšanas izdevumi | 809 222 | 519 361 | 486 277 | 60.1% | 93.6% | 62 851 | |||||||||
Kārtējie izdevumi | 84 202 | 63 179 | 41 582 | 49.4% | 65.8% | 6 220 | |||||||||
atalgojumi | 13 936 | 11 257 | 8 976 | 64.4% | 79.7% | 1 060 | |||||||||
valsts sociālās apdrošināšanas | |||||||||||||||
obligātās iemaksas | x | x | 2 401 | x | x | -25 | |||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | x | x | 28 904 | x | x | 4 703 | |||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu | |||||||||||||||
izdevumi | x | x | 27 854 | x | x | 3 686 | |||||||||
izdevumi saskaņā ar likumu | |||||||||||||||
"Par valsts un pašvaldību īpašuma | |||||||||||||||
privatizācijas fondiem | 7 138 | x | 781 | 10.9% | x | ||||||||||
pārējie izdevumi | x | x | 269 | x | x | 1 017 | |||||||||
aizņēmumu atmaksa | x | x | 1 301 | x | x | 482 | |||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem | |||||||||||||||
un kredītiem | 3 043 | 2 095 | 1 325 | 43.5% | 63.2% | 468 | |||||||||
procentu nomaksa par | |||||||||||||||
iekšējiem aizņēmumiem | x | x | 372 | x | x | 4 | |||||||||
procentu nomaksa par | |||||||||||||||
ārvalstu aizņēmumiem | x | x | 953 | x | x | 464 | |||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 721 977 | 454 087 | 443 370 | 61.4% | 97.6% | 56 163 | |||||||||
subsīdijas | x | x | 1 707 | x | x | -895 | |||||||||
mērķdotācijas pašvaldību | |||||||||||||||
budžetiem | x | x | 13 955 | x | x | 8 077 | |||||||||
dotācijas iestādēm un | |||||||||||||||
organizācijām | x | x | 98 545 | x | x | 6 392 | |||||||||
iemaksas valsts pamatbudžetā | 45 818 | x | 9 677 | 21.1% | x | 1 021 | |||||||||
pārējiem | x | x | 88 868 | x | x | 5 371 | |||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | x | x | 329 122 | x | x | 42 589 | |||||||||
t.sk. pensijas | x | x | 297 527 | x | x | 38 323 | |||||||||
pabalsti | x | x | 30 973 | x | x | 4 380 | |||||||||
stipendijas | x | x | 780 | x | x | 48 | |||||||||
pārējie | x | x | -158 | x | x | -162 | |||||||||
iemaksas starptautiskajās | |||||||||||||||
organizācijās | 84 | 71 | 41 | 48.8% | 57.7% | ||||||||||
2.2.Izdevumi | |||||||||||||||
kapitālieguldījumiem | 49 740 | 37 234 | 29 808 | 59.9% | 80.1% | 6 843 | |||||||||
Kapitālie izdevumi | 16 386 | 16 473 | 7 770 | 47.4% | 47.2% | -333 | |||||||||
Investīcijas | 33 354 | 20 761 | 22 038 | 66.1% | 106.2% | 7 176 | |||||||||
3.Valsts budžeta tīrie aizdevumi | |||||||||||||||
(3.1.-3.2.) | 3 751 | x | 1 492 | x | x | -1 | |||||||||
3.1.Valsts budžeta aizdevumi | x | 1 830 | 1 493 | 81.6% | |||||||||||
3.2.Valsts budžeta aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas | x | 1 | 1 | ||||||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -96 500 | x | -61 477 | 63.7% | x | -9 350 | |||||||||
Finansēšana | 96 500 | x | 61 478 | 63.7% | x | 9 351 | |||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 79 271 | x | 43 083 | 54.3% | x | 8 395 | |||||||||
Valsts speciālā budžeta naudas | |||||||||||||||
līdzekļu atlikumu izmaiņas | |||||||||||||||
palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 17 229 | x | 18 395 | 106.8% | x | 956 | |||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
7.tabula | |||||||||||||||
Valsts budžeta iestāžu dāvinājumu un ziedojumu | |||||||||||||||
ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Finansē- | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
šanas plāns | no gada | % pret | izpilde | ||||||||||||
pārskata | sākuma | finan- | |||||||||||||
periodam * | sēšanas | ||||||||||||||
plānu (3/2) | |||||||||||||||
1.Saņemtie dāvinājumi un ziedojumi - kopā | 0 | 9 111 | 737 | ||||||||||||
no iekšzemes juridiskajām un | |||||||||||||||
fiziskajām personām | x | 3550 | 618 | ||||||||||||
no ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām | x | 5561 | 119 | ||||||||||||
2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 0 | 6 743 | 805 | ||||||||||||
2.1.Uzturēšanas izdevumi | 0 | 5 657 | 597 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 0 | 5 398 | 550 | ||||||||||||
atalgojumi | 0 | 368 | 46 | ||||||||||||
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās | |||||||||||||||
iemaksas | x | 120 | x | 18 | |||||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | x | 4 909 | x | 486 | |||||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | x | 3780 | x | 275 | |||||||||||
pārējie izdevumi | x | 1129 | x | 211 | |||||||||||
aizņēmumu atmaksa | x | 1 | x | 0 | |||||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 144 | 45 | |||||||||||||
procentu nomaksa par iekšējiem aizņēmumiem | x | 144 | x | 45 | |||||||||||
procentu nomaksa par ārvalstu aizņēmumiem | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 115 | 2 | |||||||||||||
subsīdijas | x | 26 | x | 0 | |||||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | 12 | x | 0 | |||||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | 29 | x | 1 | |||||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | x | 48 | x | 1 | |||||||||||
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 1 086 | 208 | ||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 983 | 201 | ||||||||||||
Investīcijas | 0 | 103 | 7 | ||||||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.) | 2 368 | x | x | ||||||||||||
Finansēšana | -2 368 | x | x | ||||||||||||
Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas | |||||||||||||||
palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -2368 | x | x | ||||||||||||
* - nav informācijas | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
8.tabula | |||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde | |||||||||||
funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | ||||||||||||
kods | tais gada | sākuma | gada | ||||||||||||
plāns | plānu (3/2) | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 787 338 | 550 790 | 69.96% | ||||||||||||
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 79 465 | 53 595 | 67.44% | |||||||||||
Aizsardzība | 02.000 | 32 777 | 20 071 | 61.24% | |||||||||||
Sabiedriskā kārtība un drošība, | |||||||||||||||
tiesību aizsardzība | 03.000 | 110 970 | 78 953 | 71.15% | |||||||||||
Izglītība | 04.000 | 79 981 | 56 401 | 70.52% | |||||||||||
Veselības aprūpe | 05.000 | 69 894 | 53 006 | 75.84% | |||||||||||
Sociālā apdrošināšana un sociālā | |||||||||||||||
nodrošināšana | 06.000 | 82 905 | 61 635 | 74.34% | |||||||||||
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | |||||||||||||||
vides aizsardzība | 07.000 | 4 290 | 2 945 | 68.65% | |||||||||||
Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija | 08.000 | 20 900 | 15 311 | 73.26% | |||||||||||
Kurināmā un enerģētikas dienesti un | |||||||||||||||
pasākumi | 09.000 | 169 | 118 | 69.82% | |||||||||||
Lauksaimniecība (zemkopība), | |||||||||||||||
mežkopība un zvejniecība | 10.000 | 56 179 | 38 692 | 68.87% | |||||||||||
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | |||||||||||||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 11.000 | 833 | 494 | 59.30% | |||||||||||
Transports, sakari | 12.000 | 8 074 | 5 923 | 73.36% | |||||||||||
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 13.000 | 20 210 | 14 195 | 70.24% | |||||||||||
Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti | |||||||||||||||
pamatgrupās * | 14.000 | 220 691 | 149 451 | 67.72% | |||||||||||
* ieskaitot aizdevumus un atmaksas | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
9.tabula | |||||||||||||||
Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde | Izdevumi | ||||||||||
funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | no ziedoju- | |||||||||||
kods | tais gada | sākuma | gada | miem un | |||||||||||
plāns | plānu (3/2) | dāvinā- | |||||||||||||
jumiem | |||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 862 713 | 588 255 | 68.2% | 6 743 | |||||||||||
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 123 | 19 | 15.4% | 3 467 | ||||||||||
Aizsardzība | 02.000 | 143 | |||||||||||||
Sabiedriskā kārtība un drošība, | |||||||||||||||
tiesību aizsardzība | 03.000 | 239 | |||||||||||||
Izglītība* | 04.000 | 4 013 | 1 736 | 43.3% | 1 545 | ||||||||||
Veselības aprūpe | 05.000 | 143 111 | 100 971 | 70.6% | 125 | ||||||||||
Sociālā apdrošināšana un sociālā | |||||||||||||||
nodrošināšana | 06.000 | 523 210 | 385 581 | 73.7% | 345 | ||||||||||
Dzīvokļu un komunālā | |||||||||||||||
saimniecība, vides aizsardzība | 07.000 | 9 103 | 6 521 | 71.6% | 77 | ||||||||||
Brīvais laiks, sports,kultūra | |||||||||||||||
un reliģija | 08.000 | 5 044 | 3 602 | 71.4% | 356 | ||||||||||
Kurināmā un enerģētikas | |||||||||||||||
dienesti un pasākumi | 09.000 | ||||||||||||||
Lauksaimniecība (zemkopība), | |||||||||||||||
mežkopība un zvejniecība | 10.000 | 23 784 | 15 383 | 64.7% | 234 | ||||||||||
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | |||||||||||||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 11.000 | ||||||||||||||
Transports, sakari | 12.000 | 105 242 | 67 603 | 64.2% | |||||||||||
Pārējā ekonomiskā darbība | |||||||||||||||
un dienesti | 13.000 | 49 083 | 6 839 | 13.9% | 17 | ||||||||||
Pārējie izdevumi, kas nav | |||||||||||||||
atspoguļoti pamatgrupās | 14.000 | 195 | |||||||||||||
* - ieskaitot tīros aizdevumus | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
10. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) | 399 849 | 305 186 | 76.33 | 33 647 | |||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (bruto) | 387 889 | 293 941 | 75.78 | 31 081 | |||||||||||
Nodokļu ieņēmumi | 214 969 | 164 772 | 76.65 | 17 667 | |||||||||||
Nenodokļu ieņēmumi | 18 494 | 13 558 | 73.31 | 1 968 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un | |||||||||||||||
citi pašu ieņēmumi | 24 553 | 18 334 | 74.67 | 1 595 | |||||||||||
Saņemtie maksājumi | 129 873 | 97 277 | 74.90 | 9 851 | |||||||||||
mīnus saņemtie maksājumi | |||||||||||||||
savstarpējo norēķinu kārtībā | 6 214 | 4 012 | 64.56 | 542 | |||||||||||
mīnus saņemtie maksājumi no | |||||||||||||||
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas | |||||||||||||||
fonda, ko iemaksā citas pašvaldības | 24 051 | 17 854 | 74.23 | 2 049 | |||||||||||
B.1. Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (neto) | 357 624 | 272 075 | 76.08 | 28 490 | |||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (bruto) | 42 225 | 33 111 | 78.42 | 5 157 | |||||||||||
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | |||||||||||||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 37 021 | 28 393 | 76.69 | 4 755 | |||||||||||
Ieņēmumi no ziedojumiem | |||||||||||||||
un dāvinājumiem | 5 204 | 4 718 | 90.66 | 402 | |||||||||||
C.1. Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (neto) | 42 225 | 33 111 | 78.42 | 5 157 | |||||||||||
A.2. Kopējie pašvaldību budžeta | |||||||||||||||
izdevumi (A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) | 411 061 | 304 508 | 74.08 | 36 089 | |||||||||||
A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas | |||||||||||||||
izdevumi (B.2.1.+ C.2.1.) | 361 551 | 252 331 | 69.79 | 26 889 | |||||||||||
A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie | |||||||||||||||
izdevumi (B.2.2.+ C.2.2.) | 31 524 | 21 884 | 69.42 | 4 206 | |||||||||||
A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi | |||||||||||||||
investīcijām (B.2.3.+ C.2.3.) | 17 986 | 30 293 | 168.43 | 4 994 | |||||||||||
A.3.Pašvaldību budžeta finansālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (A.1.-A.2.) | -11 212 | 678 | -2 442 | ||||||||||||
A.4. Kopējie pašvaldību budžeta | |||||||||||||||
tīrie aizdevumi (B.4.+ C.4.) | -3 937 | 2 175 | 1 693 | ||||||||||||
Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi, | |||||||||||||||
ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+ A.4.) | 407 124 | 306 683 | 75.33 | 37 782 | |||||||||||
A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
(A.3.-A.4.) | -7 275 | -1 497 | -4 135 | ||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 387 149 | 292 382 | 75.52 | 34 169 | |||||||||||
mīnus savstarpējo norēķinu | |||||||||||||||
kārtībā veiktie maksājumi | 30 265 | 21 866 | 72.25 | 2 591 | |||||||||||
B.2. Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
izdevumi (neto) | 356 884 | 270 516 | 75.80 | 31 578 | |||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (bruto) | 352 359 | 249 638 | 70.85 | 26 503 | |||||||||||
mīnus savstarpējo norēķinu | |||||||||||||||
kārtībā veiktie maksājumi | 30 265 | 21 866 | 72.25 | 2 591 | |||||||||||
B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 322 094 | 227 772 | 70.72 | 23 912 | |||||||||||
B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi | 19 307 | 14 039 | 72.71 | 2 768 | |||||||||||
B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
investīcijas | 15 483 | 28 705 | 185.40 | 4 898 | |||||||||||
B.3.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
finansiālais deficīts (-), | |||||||||||||||
pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) | 740 | 1 559 | -3 088 | ||||||||||||
B.4.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
tīrie aizdevumi | - 148 | 867 | 79 | ||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi | 832 | 1 310 | 136 | ||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas | 980 | 443 | 57 | ||||||||||||
B.5.Pašvaldību pamatbudžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) | 888 | 692 | -3 167 | ||||||||||||
C.2. Pašvaldību speciālā | |||||||||||||||
budžeta izdevumi | 54 177 | 33 992 | 62.74 | 4 511 | |||||||||||
C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi | 39 457 | 24 559 | 62.24 | 2 977 | |||||||||||
C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi | 12 217 | 7 845 | 64.21 | 1 438 | |||||||||||
C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
investīcijas | 2 503 | 1 588 | 63.44 | 96 | |||||||||||
C.3.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
finansiālais deficīts (-), | |||||||||||||||
pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) | -11 952 | - 881 | 646 | ||||||||||||
C.4.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
tīrie aizdevumi (neto) | -3 789 | 1 308 | 1 614 | ||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
aizdevumi (neto) | 3 266 | 4 260 | 1 662 | ||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
aizdevumu atmaksas (neto) | 7 055 | 2 952 | 48 | ||||||||||||
C.5.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
fiskālais deficīts (-), | |||||||||||||||
pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) | -8 163 | -2 189 | - 968 | ||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veis | |||||||||||||||
11. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 387 889 | 293 941 | 75.78 | 31 081 | |||||||||||
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | |||||||||||||||
(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) | 258 016 | 196 664 | 76.22 | 21 230 | |||||||||||
1.1.1. Nodokļu ieņēmumi | 214 969 | 164 772 | 76.65 | 17 667 | |||||||||||
Tiešie nodokļi | 214 254 | 164 090 | 76.59 | 17 663 | |||||||||||
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis * | 174 210 | 128 672 | 73.86 | 14 894 | |||||||||||
Nekustamā īpašuma nodoklis | 21 058 | 15 017 | 71.31 | 956 | |||||||||||
Īpašuma nodoklis | 18 192 | 19 005 | 104.47 | 1 690 | |||||||||||
Zemes nodokļa parādu maksājumi | 794 | 1 396 | 175.82 | 123 | |||||||||||
Netiešie nodokļi | 715 | 682 | 95.38 | 4 | |||||||||||
Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 715 | 682 | 95.38 | 4 | |||||||||||
1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 18 494 | 13 558 | 73.31 | 1 968 | |||||||||||
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 457 | 363 | 79.43 | 125 | |||||||||||
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi | 3 122 | 2 666 | 85.39 | 217 | |||||||||||
Sodi un sankcijas | 404 | 286 | 70.79 | 128 | |||||||||||
Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 13 410 | 9 541 | 71.15 | 1 158 | |||||||||||
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā | |||||||||||||||
īpašuma pārdošanas | 671 | 380 | 56.63 | 79 | |||||||||||
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 430 | 322 | 74.88 | 262 | |||||||||||
1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu | |||||||||||||||
sniegtajiem maksas pakalpojumiem | |||||||||||||||
un citi pašu ieņēmumi | 24 553 | 18 334 | 74.67 | 1 595 | |||||||||||
1.2. Saņemtie maksājumi | 129 873 | 97 277 | 74.90 | 9 851 | |||||||||||
Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 6 214 | 4 012 | 64.56 | 542 | |||||||||||
Norēķini ar citām pašvaldībām par | |||||||||||||||
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 4 999 | 3 068 | 61.37 | 362 | |||||||||||
Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās | |||||||||||||||
palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 241 | 185 | 76.76 | 28 | |||||||||||
Pārējie norēķini | 974 | 759 | 77.93 | 152 | |||||||||||
Maksājumi no valsts budžeta | 92 727 | 69 817 | 75.29 | 6 645 | |||||||||||
Dotācijas | 93 | 56 | 60.22 | -1 | |||||||||||
Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām | 34 | 43 | 126.47 | -1 | |||||||||||
Mērķdotācijas | 92 634 | 69 761 | 75.31 | 6 646 | |||||||||||
Maksājumi no pašvaldību finansu | |||||||||||||||
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem | 30 150 | 22 622 | 75.03 | 2 508 | |||||||||||
Dotācijas | 30 150 | 22 622 | 75.03 | 2 508 | |||||||||||
Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu | |||||||||||||||
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Maksājumi no citiem budžetiem | 782 | 826 | 105.63 | 156 | |||||||||||
* t.sk. nesadalītais atlikums 1 095 tūkst.latu | |||||||||||||||
* iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpildes kompensācija 3 500 tūkst.latu | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veis | |||||||||||||||
12. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) * | 387 001 | 293 249 | 75.77 | 34 248 | |||||||||||
1.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām | 356 448 | 271 267 | 76.10 | 31 677 | |||||||||||
Izpildvaras un likumdošanas varas | |||||||||||||||
institūcijas | 46 223 | 32 385 | 70.06 | 3 187 | |||||||||||
Aizsardzība | 185 | 124 | 67.03 | 18 | |||||||||||
Sabiedriskā kārtība un drošība, | |||||||||||||||
tiesību aizsardzība | 6 087 | 4 357 | 71.58 | 470 | |||||||||||
Izglītība | 180 304 | 132 495 | 73.48 | 14 416 | |||||||||||
Veselības aprūpe | 4 410 | 5 362 | 121.59 | 528 | |||||||||||
Sociālā apdrošināšana un sociālā | |||||||||||||||
nodrošināšana | 32 731 | 23 276 | 71.11 | 2 678 | |||||||||||
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | |||||||||||||||
vides aizsardzība | 47 832 | 43 632 | 91.22 | 6 745 | |||||||||||
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija | 21 221 | 16 369 | 77.14 | 1 643 | |||||||||||
Kurināmā un enerģētikas dienesti | |||||||||||||||
un pasākumi | 3 064 | 1 658 | 54.11 | 343 | |||||||||||
Lauksaimniecība (zemkopība), mežkopība | |||||||||||||||
un zvejniecība | 386 | 271 | 70.21 | 40 | |||||||||||
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | |||||||||||||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 396 | 327 | 82.58 | 65 | |||||||||||
Transports,sakari | 6 938 | 7 526 | 108.48 | 973 | |||||||||||
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 865 | 636 | 73.53 | 125 | |||||||||||
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa | 2 105 | 1 343 | 63.80 | 91 | |||||||||||
Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa | 205 | 197 | 96.10 | -1 | |||||||||||
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem | 1 305 | 12 | 0.92 | 9 | |||||||||||
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās | |||||||||||||||
pamatfunkcijās | 2 191 | 1 297 | 59.20 | 347 | |||||||||||
1.2. Norēķini | 30 553 | 21 982 | 71.95 | 2 571 | |||||||||||
Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 6 502 | 4 127 | 63.47 | 522 | |||||||||||
Norēķini par citu pašvaldību izglītības | |||||||||||||||
iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 5 573 | 3 409 | 61.17 | 370 | |||||||||||
Norēķini par citu pašvaldību sociālās | |||||||||||||||
palīdzības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 357 | 261 | 73.11 | 54 | |||||||||||
Pārējie norēķini | 572 | 457 | 79.90 | 98 | |||||||||||
Maksājumi pašvaldību finansu | |||||||||||||||
izlīdzināšanas fondam | 24 051 | 17 854 | 74.23 | 2 049 | |||||||||||
Pašvaldību pārskata gada maksājumi | 24 051 | 17 854 | 74.23 | 2 049 | |||||||||||
Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
* - ieskaitot tīros aizdevumus | 0 | 0 | |||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veis | |||||||||||||||
13. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumu atšifrējums | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi - kopā | 387 889 | 293 941 | 75.78 | 31 081 | |||||||||||
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 387 149 | 292 382 | 75.52 | 34 169 | |||||||||||
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 352 359 | 249 638 | 70.85 | 26 503 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 289 016 | 204 950 | 70.91 | 21 595 | |||||||||||
atalgojumi | 139 393 | 99 684 | 71.51 | 10 176 | |||||||||||
valsts sociālāis apdrošināšanas | |||||||||||||||
obligātās iemaksas | 39 297 | 27 557 | 70.12 | 3 100 | |||||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | 110 326 | 77 709 | 70.44 | 8 319 | |||||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | 101 418 | 72 097 | 71.09 | 7 963 | |||||||||||
pārējie izdevumi | 8 908 | 5 612 | 63.00 | 356 | |||||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 2 347 | 1 340 | 57.09 | 38 | |||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 60 996 | 43 348 | 71.07 | 4 870 | |||||||||||
subsīdijas | 679 | 451 | 66.42 | 53 | |||||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 4 331 | 3 190 | 73.66 | 304 | |||||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | 24 299 | 17 959 | 73.91 | 2 121 | |||||||||||
dotācijas iestādēm, organizācijām | |||||||||||||||
un uzņēmumiem | 16 454 | 11 526 | 70.05 | 1 353 | |||||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | 15 233 | 10 222 | 67.10 | 1 039 | |||||||||||
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 34 790 | 42 744 | 122.86 | 7 666 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 19 307 | 14 039 | 72.71 | 2 768 | |||||||||||
Investīcijas | 15 483 | 28 705 | 185.40 | 4 898 | |||||||||||
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | -148 | 867 | -585.81 | 79 | |||||||||||
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 832 | 1 310 | 157.45 | 136 | |||||||||||
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 980 | 443 | 45.20 | 57 | |||||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | 888 | 692 | 77.93 | -3 167 | |||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
14. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 42 225 | 33 111 | 78.42 | 5 157 | |||||||||||
1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | |||||||||||||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 37 021 | 28 393 | 76.69 | 4 755 | |||||||||||
Privatizācijas fonds | 4 535 | 5 041 | 111.16 | 1 732 | |||||||||||
Dabas resursu nodoklis | 2 537 | 1 688 | 66.54 | 133 | |||||||||||
Autoceļu (ielu) fonds | 16 495 | 9 800 | 59.41 | 1 031 | |||||||||||
Pārējie ieņēmumi | 13 454 | 11 864 | 88.18 | 1 859 | |||||||||||
1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem un | |||||||||||||||
dāvinājumiem | 5 204 | 4 718 | 90.66 | 402 | |||||||||||
2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) * | 50 388 | 35 300 | 70.06 | 6 125 | |||||||||||
2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem | |||||||||||||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 44 578 | 30 899 | 69.31 | 5 110 | |||||||||||
Privatizācijas fonds | 6 792 | 4 495 | 66.18 | 1 658 | |||||||||||
Dabas resursu nodoklis | 3 086 | 1 778 | 57.62 | 188 | |||||||||||
Autoceļu (ielu) fonds | 19 860 | 11 987 | 60.36 | 1 357 | |||||||||||
Pārējie ieņēmumi | 14 840 | 12 639 | 85.17 | 1 907 | |||||||||||
2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu | |||||||||||||||
un dāvinājumu līdzekļiem | 5 810 | 4 401 | 75.75 | 1 015 | |||||||||||
* - ieskaitot tīros aizdevumus | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
15. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta izdevumu atšifrējums | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. Ieņēmumi - kopā | 42 225 | 33 111 | 78.42 | 5 157 | |||||||||||
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 54 177 | 33 992 | 62.74 | 4 511 | |||||||||||
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 39 457 | 24 559 | 62.24 | 2 977 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 31 848 | 18 787 | 58.99 | 2 316 | |||||||||||
atalgojumi | 2 802 | 1 943 | 69.34 | 333 | |||||||||||
valsts sociālāis apdrošināšanas | |||||||||||||||
obligātās iemaksas | 772 | 487 | 63.08 | 74 | |||||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | 28 274 | 16 357 | 57.85 | 1 909 | |||||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | 27 159 | 16 139 | 59.42 | 1 866 | |||||||||||
pārējie izdevumi | 1 115 | 218 | 19.55 | 43 | |||||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 39 | 27 | 69.23 | 2 | |||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 7 570 | 5 745 | 75.89 | 659 | |||||||||||
subsīdijas | 2 | 3 | 150.00 | -8 | |||||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 34 | 40 | 117.65 | -41 | |||||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | 527 | 160 | 30.36 | -109 | |||||||||||
dotācijas iestādēm, organizācijām | |||||||||||||||
un uzņēmumiem | 4 974 | 3 919 | 78.79 | 689 | |||||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | 2 033 | 1 623 | 79.83 | 128 | |||||||||||
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 14 720 | 9 433 | 64.08 | 1 534 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 12 217 | 7 845 | 64.21 | 1 438 | |||||||||||
Investīcijas | 2 503 | 1 588 | 63.44 | 96 | |||||||||||
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | -3 789 | 1 308 | -34.52 | 1 614 | |||||||||||
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 3 266 | 4 260 | 130.43 | 1 662 | |||||||||||
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 7 055 | 2 952 | 41.84 | 48 | |||||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -8 163 | -2 189 | 26.82 | -968 | |||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
18. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - septembris) | (latos) | ||||||||||||||
Rādītāji | Izpilde | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi - kopā | 22 710 825 | ||||||||||||||
Atlikums uz 1999.gada 1. janvāri | 9 182 | ||||||||||||||
Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija - | |||||||||||||||
aizdevums no valsts pamatbudžeta | 270 000 | ||||||||||||||
Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta | 4 577 258 | ||||||||||||||
Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām | 17 854 385 | ||||||||||||||
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa | |||||||||||||||
2. Izdevumi - kopā | 22 622 297 | ||||||||||||||
Dotācijas pašvaldību budžetiem | 22 622 297 | ||||||||||||||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | |||||||||||||||
3. Atlikums uz 1999.gada 1.oktobri (1.- 2.) | 88 528 | ||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
16. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - septembris) | (tūkst. latu) | ||||||||||||||
Ieņēmumi Izdevumi . | Iekšējā finansēšana . | ||||||||||||||
tai skaitā . | |||||||||||||||
Pilsētas, | Nodokļu | Sa- | Ieņē- | Izde- | Norē- | Izde- | Fiskālais | Finan- | No citām | Budžeta | Līdzekļu | Līdzekļu | No ko- | Pārējā | Ārējā |
rajona | un neno- | ņemtie | mumi | vumi | ķini | vumi | deficīts (-) | sēšana | valsts | līdzekļu | atli- | atli- | merc- | iekšējā | finan- |
nosaukums | dokļu | maksā- | kopā | pēc | kopā | pārpali- | -(4-7) | pārval- | izmai- | kums | kums | ban- | finan- | sēšana | |
ieņē- | jumi | (2+3) | valdības | (5+6) | kums(+) | des struk- | ņas | gada | perioda | kām | sēšana | ||||
mumi* | funkcijām | (4-7) | tūrām | (12-13) | sākumā | beigās | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
PILSĒTAS | 0 | 0 | |||||||||||||
RĪGA | 85 562 | 16 027 | 101 589 | 92 463 | 12 938 | 105 401 | -3 812 | 3 812 | -2 000 | 5 053 | 6 214 | 1 161 | 0 | -28 | 787 |
DAUGAVPILS | 7 307 | 2 818 | 10 124 | 10 476 | 13 | 10 489 | -365 | 365 | 270 | 95 | 462 | 367 | 0 | 0 | 0 |
JELGAVA | 4 592 | 2 319 | 6 911 | 6 447 | 131 | 6 578 | 333 | -333 | -822 | -201 | 64 | 266 | 0 | 218 | 472 |
JŪRMALA | 4 526 | 1 158 | 5 683 | 6 151 | 90 | 6 240 | -557 | 557 | 577 | -20 | 205 | 226 | 0 | 0 | 0 |
LIEPĀJA | 7 015 | 2 442 | 9 456 | 9 002 | 215 | 9 217 | 239 | -239 | -27 | -212 | 408 | 621 | 0 | 0 | 0 |
RĒZEKNE | 2 661 | 1 151 | 3 812 | 3 676 | 6 | 3 682 | 130 | -130 | -8 | -122 | 79 | 201 | 0 | 0 | 0 |
VENTSPILS | 8 615 | 1 228 | 9 843 | 7 168 | 1 999 | 9 167 | 676 | -676 | 0 | -676 | 631 | 1 307 | 0 | 0 | 0 |
KOPĀ PILSĒTĀS | 120 278 | 27 142 | 147 419 | 135 382 | 15 392 | 150 774 | -3 354 | 3 354 | -2 010 | 3 915 | 8 064 | 4 149 | 0 | 190 | 1 259 |
RAJONI | |||||||||||||||
AIZKRAUKLES RAJONS | 2 647 | 2 606 | 5 253 | 4 699 | 294 | 4 993 | 260 | -260 | -48 | -294 | 256 | 550 | -10 | 139 | -47 |
ALŪKSNES RAJONS | 1 321 | 1 806 | 3 128 | 3 039 | 49 | 3 088 | 40 | -40 | 126 | -162 | 81 | 243 | 0 | -3 | -1 |
BALVU RAJONS | 1 320 | 2 240 | 3 560 | 3 377 | 86 | 3 464 | 96 | -96 | 0 | -94 | 117 | 211 | 0 | -2 | 0 |
BAUSKAS RAJONS | 2 856 | 2 931 | 5 787 | 5 298 | 283 | 5 580 | 207 | -207 | -14 | -212 | 168 | 380 | 6 | 24 | -10 |
CĒSU RAJONS | 4 050 | 3 747 | 7 798 | 7 509 | 179 | 7 688 | 109 | -109 | 10 | -95 | 278 | 373 | -6 | 0 | -18 |
DAUGAVPILS RAJONS | 2 320 | 2 641 | 4 961 | 4 712 | 282 | 4 995 | -34 | 34 | 268 | -229 | 183 | 412 | 2 | 0 | -6 |
DOBELES RAJONS | 2 331 | 2 081 | 4 412 | 4 148 | 194 | 4 342 | 69 | -69 | -13 | -54 | 191 | 244 | 0 | 0 | -3 |
GULBENES RAJONS | 1 590 | 1 586 | 3 176 | 2 832 | 77 | 2 909 | 266 | -266 | -9 | -235 | 47 | 282 | 0 | 0 | -23 |
JELGAVAS RAJONS | 2 022 | 2 038 | 4 060 | 3 740 | 232 | 3 971 | 89 | -89 | -44 | -85 | 84 | 169 | 40 | 0 | 0 |
JĒKABPILS RAJONS | 2 624 | 3 324 | 5 948 | 5 843 | 113 | 5 956 | -8 | 8 | 364 | -375 | 207 | 582 | 0 | 10 | 10 |
KRĀSLAVAS RAJONS | 1 469 | 2 095 | 3 564 | 3 631 | 8 | 3 640 | -76 | 76 | 112 | -38 | 135 | 173 | 0 | 2 | 0 |
KULDĪGAS RAJONS | 2 579 | 3 256 | 5 835 | 5 306 | 126 | 5 432 | 402 | -402 | 33 | -390 | 126 | 516 | 0 | 0 | -46 |
LIEPĀJAS RAJONS | 2 469 | 2 838 | 5 307 | 5 138 | 110 | 5 248 | 59 | -59 | 32 | -131 | 86 | 217 | 0 | 10 | 30 |
LIMBAŽU RAJONS | 2 614 | 2 632 | 5 246 | 5 094 | 362 | 5 456 | -210 | 210 | 463 | -253 | 266 | 519 | 0 | 0 | -1 |
LUDZAS RAJONS | 1 425 | 2 298 | 3 723 | 3 441 | 150 | 3 591 | 132 | -132 | 331 | -482 | 233 | 715 | 0 | 19 | 0 |
MADONAS RAJONS | 2 576 | 2 894 | 5 470 | 5 089 | 215 | 5 304 | 166 | -166 | -17 | -167 | 214 | 381 | -2 | 20 | 0 |
OGRES RAJONS | 3 900 | 2 696 | 6 597 | 6 093 | 226 | 6 319 | 278 | -278 | -203 | -63 | 373 | 436 | -6 | 1 | -7 |
PREIĻU RAJONS | 1 259 | 3 069 | 4 328 | 4 022 | 81 | 4 103 | 225 | -225 | -151 | -230 | 171 | 400 | -2 | 90 | 68 |
RĒZEKNES RAJONS | 1 385 | 2 962 | 4 346 | 4 031 | 165 | 4 197 | 150 | -150 | -18 | -124 | 131 | 255 | -7 | 0 | 0 |
RĪGAS RAJONS | 13 725 | 5 344 | 19 069 | 16 231 | 2 223 | 18 454 | 615 | -615 | -21 | -629 | 1 178 | 1 807 | -19 | -26 | 79 |
SALDUS RAJONS | 2 518 | 2 625 | 5 143 | 4 764 | 122 | 4 886 | 257 | -257 | 106 | -260 | 185 | 444 | 0 | 0 | -104 |
TALSU RAJONS | 3 113 | 2 907 | 6 020 | 5 865 | 185 | 6 049 | -29 | 29 | -85 | 12 | 373 | 361 | 3 | 129 | -30 |
TUKUMA RAJONS | 3 578 | 3 383 | 6 961 | 7 656 | 145 | 7 801 | -840 | 840 | 673 | 16 | 444 | 428 | -4 | -3 | 158 |
VALKAS RAJONS | 2 171 | 2 022 | 4 193 | 3 798 | 171 | 3 970 | 223 | -223 | 119 | -293 | 140 | 433 | 0 | 7 | -56 |
VALMIERAS RAJONS | 6 325 | 3 435 | 9 760 | 8 853 | 423 | 9 275 | 485 | -485 | -691 | 6 | 275 | 269 | 295 | 15 | -109 |
VENTSPILS RAJONS | 1 102 | 680 | 1 782 | 1 675 | 88 | 1 763 | 19 | -19 | -5 | -14 | 85 | 99 | 0 | 0 | 0 |
KOPĀ RAJONOS | 75 291 | 70 135 | 145 427 | 135 885 | 6 590 | 142 475 | 2 951 | -2 951 | 1 318 | -4 874 | 6 027 | 10 901 | 289 | 432 | -116 |
KOPĀ | 195 569 | 97 276 | 292 846 | 271 267 | 21 982 | 293 249 | -403 | 403 | -692 | -959 | 14 091 | 15 050 | 289 | 622 | 1 143 |
* - neieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu sadales kontā | |||||||||||||||
** - ieskaitot tīros aizdevumus | |||||||||||||||
17. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - septembris) | (tūkst. latu) | ||||||||||||||
Iekšējā finansēšana . | |||||||||||||||
tai skaitā . | |||||||||||||||
Rajona, | Ieņē- | Izde | Fiskalais | Finan- | No citām | Budžeta | Līdzekļu | Līdzekļu | No komerc- | Pārējā | Ārējā | ||||
pilsētas | mumi | vumi | deficīts (-) | sēšana | valsts | līdzekļu | atlikums | atlikums | bankām | iekšējā | finan- | ||||
nosaukums | kopā | kopā | pārpalikums(+) | -(2-3) | pārvaldes | izmaiņas | gada | perioda | finan- | sēšana | |||||
(2-3) | struktūrām | (8-9) | sākumā | beigās | sēšana | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
RĪGA | 6 753 | 6 315 | 438 | -438 | 0 | -438 | 3 600 | 4 038 | 0 | 0 | 0 | ||||
DAUGAVPILS | 991 | 963 | 28 | -28 | 0 | -28 | 37 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||||
JELGAVA | 856 | 941 | -85 | 85 | 0 | 85 | 264 | 179 | 0 | 0 | 0 | ||||
JŪRMALA | 2 032 | 2 115 | -83 | 83 | 0 | 83 | 345 | 262 | 0 | 0 | 0 | ||||
LIEPĀJA | 823 | 739 | 84 | -84 | 0 | -84 | 151 | 234 | 0 | 0 | 0 | ||||
RĒZEKNE | 285 | 224 | 61 | -61 | 0 | -61 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
VENTSPILS | 5 404 | 6 236 | -832 | 832 | 1 000 | -168 | 2 269 | 2 437 | 0 | 0 | 0 | ||||
KOPĀ PILSĒTĀS | 17 143 | 17 533 | -389 | 389 | 1 000 | -611 | 6 704 | 7 314 | 0 | 0 | 0 | ||||
AIZKRAUKLES RAJONS | 361 | 431 | -70 | 70 | 0 | 70 | 178 | 107 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALŪKSNES RAJONS | 359 | 447 | -88 | 88 | 0 | 70 | 208 | 138 | 0 | 18 | 0 | ||||
BALVU RAJONS | 440 | 556 | -116 | 116 | 0 | 116 | 207 | 91 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAUSKAS RAJONS | 424 | 523 | -99 | 99 | 0 | 99 | 214 | 115 | 0 | 0 | 0 | ||||
CĒSU RAJONS | 683 | 831 | -148 | 148 | -1 | 149 | 301 | 152 | 0 | 0 | 0 | ||||
DAUGAVPILS RAJONS | 575 | 644 | -68 | 68 | 0 | 68 | 173 | 105 | 0 | 0 | 0 | ||||
DOBELES RAJONS | 419 | 530 | -111 | 111 | 0 | 111 | 250 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||||
GULBENES RAJONS | 345 | 359 | -14 | 14 | 2 | 12 | 116 | 103 | 0 | 0 | 0 | ||||
JELGAVAS RAJONS | 724 | 663 | 62 | -62 | 0 | -24 | 200 | 223 | -38 | 0 | 0 | ||||
JĒKABPILS RAJONS | 626 | 652 | -27 | 27 | 0 | 27 | 171 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||||
KRĀSLAVAS RAJONS | 596 | 707 | -111 | 111 | 0 | 111 | 256 | 145 | 0 | 0 | 0 | ||||
KULDĪGAS RAJONS | 1 058 | 861 | 197 | -197 | -26 | -171 | 273 | 444 | 0 | 0 | 0 | ||||
LIEPĀJAS RAJONS | 795 | 844 | -49 | 49 | 0 | 58 | 230 | 172 | 0 | -9 | 0 | ||||
LIMBAŽU RAJONS | 620 | 727 | -107 | 107 | 0 | 107 | 311 | 203 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUDZAS RAJONS | 416 | 619 | -202 | 202 | 21 | 182 | 308 | 126 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADONAS RAJONS | 515 | 597 | -82 | 82 | -8 | 90 | 251 | 161 | 0 | 0 | 0 | ||||
OGRES RAJONS | 714 | 796 | -82 | 82 | 0 | 83 | 326 | 243 | 0 | -1 | 0 | ||||
PREIĻU RAJONS | 729 | 813 | -85 | 85 | 0 | 85 | 168 | 83 | 0 | 0 | 0 | ||||
RĒZEKNES RAJONS | 317 | 372 | -55 | 55 | 0 | 55 | 194 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||||
RĪGAS RAJONS | 1 932 | 2 107 | -175 | 175 | 0 | 175 | 589 | 414 | 0 | 0 | 0 | ||||
SALDUS RAJONS | 378 | 441 | -63 | 63 | -1 | 63 | 289 | 225 | 0 | 0 | 0 | ||||
TALSU RAJONS | 874 | 968 | -94 | 94 | 0 | 94 | 268 | 174 | 0 | 0 | 0 | ||||
TUKUMA RAJONS | 804 | 745 | 59 | -59 | 26 | -85 | 205 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALKAS RAJONS | 335 | 393 | -57 | 57 | 0 | 58 | 141 | 84 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALMIERAS RAJONS | 514 | 609 | -95 | 95 | 0 | 95 | 289 | 194 | 0 | 0 | 0 | ||||
VENTSPILS RAJONS | 413 | 533 | -119 | 119 | 0 | 119 | 320 | 201 | 0 | 0 | 0 | ||||
KOPĀ RAJONOS | 15 968 | 17 767 | -1 800 | 1 800 | 13 | 1 817 | 6 433 | 4 617 | -38 | 8 | 0 | ||||
KOPĀ | 33 111 | 35 300 | -2 189 | 2 189 | 1 013 | 1 206 | 13 137 | 11 931 | -38 | 8 | 0 | ||||
* - ieskaitot tīros aizdevumus | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
19. tabula | |||||||||||||||
No valsts budžeta pārskaitītās mērķdotācijas pašvaldībām (1999. gada janvāris - septembris) | (latos) | ||||||||||||||
Rajona vai pilsētas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Pārējās | Mērķdotācijas | Mērķdotā | |||||||
nosaukums | investīcijām | specializētiem | pašvaldību | izglītības | kristīgās | mērķdotā- | teritoriāl- | cijas kopā | |||||||
(8.pielikums) | izglītības | pašdarbības | pasākumiem | mācības | cijas | plānošanai | (2+3+4+5+6 | ||||||||
pasākumiem | kolektīviem | (10.-14.pie- | un ētikas | +7+8+9) | |||||||||||
(6.pielikums) | (7.pielikums) | likums) | programmai | 1998.g. | 1999.g. | ||||||||||
(15.pielikums) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Rīgas pilsēta | 60 000 | 862 287 | 11 163 | 4 348 017 | 2 814 | 5 284 281 | |||||||||
Rīgas pilsēta | 288 000 | 2 631 434 | 33 535 | 13 065 626 | 8 444 | 16 027 039 | |||||||||
Daugavpils pilsēta | 300 000 | 340 221 | 3 294 | 2 075 134 | 7 290 | 2 725 939 | |||||||||
Jelgavas pilsēta | 548 700 | 290 122 | 9 333 | 1 308 143 | 3 145 | 2 159 443 | |||||||||
Jūrmalas pilsēta | 85 579 | 585 | 1 021 290 | 883 | 1 108 337 | ||||||||||
Liepājas pilsēta | 292 000 | 428 794 | 3 294 | 1 598 944 | 3 208 | 2 326 240 | |||||||||
Rēzeknes pilsēta | 305 774 | 2 745 | 783 199 | 3 388 | 1 095 106 | ||||||||||
Ventspils pilsēta | 370 000 | 41 928 | 2 196 | 813 871 | 90 | 1 228 085 | |||||||||
Aizkraukles rajons | 385 100 | 289 004 | 2 196 | 1 117 851 | 1 921 | 5 130 | 1 801 202 | ||||||||
Alūksnes rajons | 61 000 | 329 391 | 2 745 | 675 969 | 1 761 | 1 375 | 11 625 | 1 083 866 | |||||||
Balvu rajons | 148 000 | 271 023 | 4 392 | 760 271 | 2 818 | 1 750 | 11 625 | 1 199 879 | |||||||
Bauskas rajons | 85 000 | 451 737 | 3 843 | 1 289 131 | 1 749 | 15 750 | 1 847 210 | ||||||||
Cēsu rajons | 60 000 | 804 097 | 4 393 | 1 555 845 | 2 460 | 9 000 | 2 435 795 | ||||||||
Daugavpils rajons | 160 000 | 242 128 | 1 647 | 932 087 | 2 434 | 5 400 | 31 275 | 1 374 971 | |||||||
Dobeles rajons | 65 000 | 106 801 | 2 746 | 1 098 899 | 538 | 3 250 | 1 277 234 | ||||||||
Gulbenes rajons | 250 000 | 103 864 | 1 647 | 704 595 | 180 | 1 060 286 | |||||||||
Jelgavas rajons | 208 074 | 2 196 | 931 400 | 3 106 | 1 750 | 1 146 526 | |||||||||
Jēkabpils rajons | 258 850 | 358 718 | 2 746 | 1 276 627 | 5 054 | 8 550 | 13 800 | 1 924 345 | |||||||
Krāslavas rajons | 48 000 | 107 525 | 1 746 | 933 580 | 2 946 | 3 500 | 1 097 297 | ||||||||
Kuldīgas rajons | 904 000 | 347 755 | 2 745 | 1 128 562 | 832 | 6 900 | 5 250 | 2 396 044 | |||||||
Liepājas rajons | 85 000 | 404 212 | 2 745 | 1 235 876 | 814 | 2 625 | 35 625 | 1 766 897 | |||||||
Limbažu rajons | 456 000 | 123 892 | 2 745 | 1 003 731 | 1 044 | 1 750 | 3 750 | 1 592 912 | |||||||
Ludzas rajons | 71 000 | 111 089 | 2 745 | 844 845 | 3 727 | 1 750 | 31 500 | 1 066 656 | |||||||
Madonas rajons | 315 000 | 211 993 | 4 942 | 1 129 286 | 1 607 | 5 250 | 1 668 078 | ||||||||
Ogres rajons | 132 000 | 214 052 | 4 393 | 1 466 602 | 1 134 | 1 818 181 | |||||||||
Preiļu rajons | 165 000 | 302 829 | 4 392 | 1 051 864 | 2 844 | 5 800 | 1 532 729 | ||||||||
Rēzeknes rajons | 462 629 | 2 745 | 974 928 | 4 760 | 6 050 | 5 250 | 1 456 362 | ||||||||
Rīgas rajons | 495 000 | 420 095 | 8 784 | 2 776 968 | 2 120 | 9 320 | 10 500 | 3 722 787 | |||||||
Saldus rajons | 255 000 | 467 956 | 2 745 | 1 000 282 | 1 090 | 1 727 073 | |||||||||
Talsu rajons | 482 350 | 172 497 | 3 843 | 1 297 303 | 1 736 | 4 500 | 26 100 | 1 988 329 | |||||||
Tukuma rajons | 178 000 | 608 796 | 2 745 | 1 326 675 | 1 288 | 3 525 | 2 121 029 | ||||||||
Valkas rajons | 290 000 | 147 515 | 4 392 | 864 231 | 186 | 3 500 | 10 500 | 1 320 324 | |||||||
Valmieras rajons | 550 792 | 4 941 | 1 576 856 | 223 | 1 750 | 5 250 | 2 139 812 | ||||||||
Ventspils rajons | 2 000 | 142 835 | 2 097 | 373 335 | 180 | 4 725 | 525 172 | ||||||||
Kopā | 7 150 000 | 12 085 151 | 142 278 | 49 993 806 | 75 000 | 74 650 | 240 300 | 69 761 185 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss