Ministru kabineta rīkojums Nr.256
Rīgā 2008.gada 10.maijā (prot. Nr.28 13.§)
Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali no programmas “Apropriācijas rezerve”
1. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2008.gadam” 36.pantu pārdalīt apropriāciju no programmas “Apropriācijas rezerve”:
1.1. Ārlietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammai 01.01.00 “Centrālais aparāts” 330 000 latu apmērā, lai nodrošinātu samaksu par projektā “IP datu pārraides tīkla risinājumu izveide, uzstādīšana un darbības nodrošināšana Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās” veiktajiem darbiem saskaņā ar noslēgto līgumu;
1.2. Ekonomikas ministrijas:
1.2.1. pamatbudžeta programmai 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” 118 000 latu apmērā serveru klastera iepirkumam;
1.2.2. pamatbudžeta programmai 25.00.00 “Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana” 1 887 latu apmērā, lai nodrošinātu pilnīgu samaksu par pētījumiem “Administratīvais slogs uzņēmējiem licenču un atļauju saņemšanai” un “Administratīvais slogs pašnodarbinātajām personām” saskaņā ar līgumu;
1.3. Finanšu ministrijas:
1.3.1. pamatbudžeta programmai 30.00.00 “Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” 80 000 latu apmērā, lai piegādātu un ieviestu integrēto stratēģiskās, kvalitātes, procesu un risku vadības informācijas sistēmu;
1.3.2. pamatbudžeta apakšprogrammai 31.01.00 “Budžeta izpilde” 200 000 latu apmērā, lai nodrošinātu trūkstošo finansējumu samaksai par vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas projekta ieviešanu;
1.4. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmai 39.00.00 “Atbalsts izglītības infrastruktūrai” 315 842 latu apmērā, lai īstenotu projektu “Laidzes Profesionālās vidusskolas sporta zāles renovācija”;
1.5. Satiksmes ministrijas:
1.5.1. pamatbudžeta programmai 03.00.00 “Nozares vadība” 26 717 latu apmērā īpašas lietvedības programmas iegādei, Pandas antivīrusu un tīkla aizsardzības (programmatūra ar vadības programmatūras moduli) un Pandas Gatedefender (tehniskais risinājums un programmatūra) programmu licenču derīguma termiņu pagarināšanai;
1.5.2. pamatbudžeta programmai 45.00.00 “Austrumu–Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība” 200 000 latu apmērā projekta “Zemes iegāde dzelzceļa projektiem” īstenošanai, lai iegādātos nekustamo īpašumu, tajā skaitā zemi, valsts vajadzībām Kohēzijas fonda projekta “Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri–Krustpils (Rīga–Krustpils iecirknis)” būvniecības projekta īstenošanai;
1.6. Kultūras ministrijas:
1.6.1. pamatbudžeta programmai 20.00.00 “Kultūrizglītība” 12 314 latu apmērā galīgā norēķina maksājumam par tehniskā projekta “Latvijas Mākslas akadēmijas ugunsdzēsības sistēmas pieslēgšana pie centrālā pilsētas ūdensvada” izstrādi;
1.6.2. pamatbudžeta apakšprogrammai 22.01.00 “Valsts kultūrkapitāla fonds” 5 000 latu apmērā, lai pabeigtu Rīgas horeogrāfijas vidusskolas projektu “Mācību aprīkojuma renovācija” un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva projektu “Mikolas Gņisjuka fotoarhīva pieņemšana valsts glabāšanā”;
1.6.3. pamatbudžeta apakšprogrammai 22.05.00 “Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” 19 176 latu apmērā projekta “Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” izpildei;
1.7. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pamatbudžeta programmai 01.00.00 “E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija” 29 991 lata apmērā e-pārvaldes projektu pieteikumu apraksta sagatavošanai;
1.8. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas:
1.8.1. pamatbudžeta apakšprogrammai 23.02.00 “Eiropas teritoriālā sadarbība” 37 123 latu apmērā mājaslapu internetā izveidei;
1.8.2. pamatbudžeta programmai 27.00.00 “Politiku veidošana un vadība” 1 886 latu apmērā samaksai par pakalpojumiem (eksperta pakalpojumi), kas saistīti ar ainavu aizsardzības, plānošanas un pārraudzības sistēmas izveidošanu.
2. Apropriācijas rezerves sadalījumu ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm pa programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.
Ministru prezidents I.Godmanis
Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.maija rīkojumam Nr.256
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
2008.gada plāns kopā ar izmaiņām |
|
11. Ārlietu ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
40 357 300 |
330 000 |
40 687 300 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
411 100 |
411 100 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
800 000 |
800 000 |
|||
Transferti |
95 676 |
95 676 |
|||
Valsts budžeta transferti |
95 676 |
95 676 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
95 676 |
95 676 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
95 676 |
95 676 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz valsts pamatbudžetu |
95 676 |
95 676 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 050 524 |
330 000 |
39 380 524 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 050 524 |
330 000 |
39 380 524 |
||
Izdevumi – kopā |
40 357 300 |
330 000 |
40 687 300 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
39 664 477 |
330 000 |
39 994 477 |
||
Kārtējie izdevumi |
38 552 431 |
330 000 |
38 882 431 |
||
Atlīdzība |
19 838 510 |
19 838 510 |
|||
Atalgojums |
15 871 961 |
15 871 961 |
|||
Preces un pakalpojumi |
18 713 921 |
330 000 |
19 043 921 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
111 126 |
111 126 |
|||
Sociālie pabalsti |
111 126 |
111 126 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
956 760 |
956 760 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
956 760 |
956 760 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
44 160 |
44 160 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
44 160 |
44 160 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
44 160 |
44 160 |
|||
Kapitālie izdevumi |
692 823 |
692 823 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
692 823 |
692 823 |
|||
01.00.00 |
Ārlietu pārvalde |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
38 459 793 |
330 000 |
38 789 793 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
401 100 |
401 100 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
800 000 |
800 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 258 693 |
330 000 |
37 588 693 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 258 693 |
330 000 |
37 588 693 |
||
Izdevumi – kopā |
38 459 793 |
330 000 |
38 789 793 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
37 770 850 |
330 000 |
38 100 850 |
||
Kārtējie izdevumi |
37 626 240 |
330 000 |
37 956 240 |
||
Atlīdzība |
19 650 410 |
19 650 410 |
|||
Atalgojums |
15 722 992 |
15 722 992 |
|||
Preces un pakalpojumi |
17 975 830 |
330 000 |
18 305 830 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
100 450 |
100 450 |
|||
Sociālie pabalsti |
100 450 |
100 450 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
44 160 |
44 160 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
44 160 |
44 160 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
44 160 |
44 160 |
|||
Kapitālie izdevumi |
688 943 |
688 943 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
688 943 |
688 943 |
|||
01.01.00 |
01.000 |
Centrālais aparāts |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
13 833 286 |
330 000 |
14 163 286 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
146 100 |
146 100 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
800 000 |
800 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 887 186 |
330 000 |
13 217 186 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 887 186 |
330 000 |
13 217 186 |
||
Izdevumi – kopā |
13 833 286 |
330 000 |
14 163 286 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
13 689 663 |
330 000 |
14 019 663 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 589 213 |
330 000 |
13 919 213 |
||
Atlīdzība |
6 449 636 |
6 449 636 |
|||
Atalgojums |
4 807 475 |
4 807 475 |
|||
Preces un pakalpojumi |
7 139 577 |
330 000 |
7 469 577 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
100 450 |
100 450 |
|||
Sociālie pabalsti |
100 450 |
100 450 |
|||
Kapitālie izdevumi |
143 623 |
143 623 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
143 623 |
143 623 |
|||
12. Ekonomikas ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
86 149 986 |
119 887 |
86 269 873 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 397 476 |
4 397 476 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 966 789 |
2 966 789 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
699 832 |
699 832 |
|||
Transferti |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts budžeta transferti |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
88 921 |
88 921 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
78 696 800 |
119 887 |
78 816 687 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
78 696 800 |
119 887 |
78 816 687 |
||
Izdevumi – kopā |
86 755 634 |
119 887 |
86 875 521 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
85 636 221 |
1 887 |
85 638 108 |
||
Kārtējie izdevumi |
38 363 995 |
1 887 |
38 365 882 |
||
Atlīdzība |
21 003 510 |
21 003 510 |
|||
Atalgojums |
15 990 771 |
15 990 771 |
|||
Preces un pakalpojumi |
17 360 485 |
1 887 |
17 362 372 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
32 947 071 |
32 947 071 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
32 947 071 |
32 947 071 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
784 460 |
784 460 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
14 500 |
14 500 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
769 960 |
769 960 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
13 540 695 |
13 540 695 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
12 840 863 |
12 840 863 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
699 832 |
699 832 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
699 832 |
699 832 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 119 413 |
118 000 |
1 237 413 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 119 413 |
118 000 |
1 237 413 |
||
Finansiālā bilance |
–605 648 |
–605 648 |
|||
Finansēšana |
605 648 |
605 648 |
|||
Naudas līdzekļi |
605 648 |
605 648 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
468 902 |
468 902 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
136 746 |
136 746 |
|||
24.00.00 |
01.320 |
Statistiskās informācijas nodrošināšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
9 741 434 |
118 000 |
9 859 434 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
191 676 |
191 676 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
623 085 |
623 085 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
395 091 |
395 091 |
|||
Transferti |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts budžeta transferti |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
88 921 |
88 921 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 837 752 |
118 000 |
8 955 752 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
8 837 752 |
118 000 |
8 955 752 |
||
Izdevumi – kopā |
9 870 738 |
118 000 |
9 988 738 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 338 238 |
9 338 238 |
|||
Kārtējie izdevumi |
8 879 537 |
8 879 537 |
|||
Atlīdzība |
6 790 274 |
6 790 274 |
|||
Atalgojums |
5 101 860 |
5 101 860 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 089 263 |
2 089 263 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
49 110 |
49 110 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
49 110 |
49 110 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
14 500 |
14 500 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
14 500 |
14 500 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
395 091 |
395 091 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
395 091 |
395 091 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
395 091 |
395 091 |
|||
Kapitālie izdevumi |
532 500 |
118 000 |
650 500 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
532 500 |
118 000 |
650 500 |
||
Finansiālā bilance |
–129 304 |
–129 304 |
|||
Finansēšana |
129 304 |
129 304 |
|||
Naudas līdzekļi |
129 304 |
129 304 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
19 371 |
19 371 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
109 933 |
109 933 |
|||
25.00.00 |
04.810 |
Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 781 581 |
1 887 |
2 783 468 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 781 581 |
1 887 |
2 783 468 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 781 581 |
1 887 |
2 783 468 |
||
Izdevumi – kopā |
2 781 581 |
1 887 |
2 783 468 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 711 808 |
1 887 |
2 713 695 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 870 945 |
1 887 |
1 872 832 |
||
Atlīdzība |
330 149 |
330 149 |
|||
Atalgojums |
263 112 |
263 112 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 540 796 |
1 887 |
1 542 683 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
840 863 |
840 863 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
840 863 |
840 863 |
|||
Kapitālie izdevumi |
69 773 |
69 773 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
69 773 |
69 773 |
|||
13. Finanšu ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
901 748 158 |
280 000 |
902 028 158 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 968 007 |
1 968 007 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 371 181 |
2 371 181 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
520 554 |
520 554 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
897 408 970 |
280 000 |
897 688 970 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
808 906 917 |
280 000 |
809 186 917 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
88 502 053 |
88 502 053 |
|||
Izdevumi – kopā |
901 918 158 |
280 000 |
902 198 158 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
861 356 271 |
35 000 |
861 391 271 |
||
Kārtējie izdevumi |
102 709 093 |
35 000 |
102 744 093 |
||
Atlīdzība |
67 483 437 |
67 483 437 |
|||
Atalgojums |
49 114 661 |
49 114 661 |
|||
Preces un pakalpojumi |
35 225 656 |
35 000 |
35 260 656 |
||
Procentu izdevumi |
77 345 000 |
77 345 000 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
398 153 343 |
398 153 343 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
397 328 658 |
397 328 658 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
4 874 454 |
4 874 454 |
|||
Transferti no apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” |
4 874 454 |
4 874 454 |
|||
Nesadalītie transferti no apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” |
3 809 815 |
3 809 815 |
|||
Sadalītie transferti no apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” |
1 064 639 |
1 064 639 |
|||
Sociālie pabalsti |
824 685 |
824 685 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
174 419 900 |
174 419 900 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
168 605 000 |
168 605 000 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
5 814 900 |
5 814 900 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
108 728 935 |
108 728 935 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
1 088 514 |
1 088 514 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
1 088 514 |
1 088 514 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
1 088 514 |
1 088 514 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
41 441 538 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
66 198 883 |
66 198 883 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
66 198 883 |
66 198 883 |
|||
Kapitālie izdevumi |
40 561 887 |
245 000 |
40 806 887 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
17 738 163 |
245 000 |
17 983 163 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 823 724 |
22 823 724 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 823 724 |
22 823 724 |
|||
Finansiālā bilance |
–170 000 |
–170 000 |
|||
Finansēšana |
170 000 |
170 000 |
|||
Aizdevumi |
–134 000 000 |
–134 000 000 |
|||
Naudas līdzekļi |
134 170 000 |
134 170 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
170 000 |
170 000 |
|||
Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
134 000 000 |
134 000 000 |
|||
30.00.00 |
01.120 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
12 658 036 |
80 000 |
12 738 036 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
762 113 |
762 113 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 895 923 |
80 000 |
11 975 923 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 895 923 |
80 000 |
11 975 923 |
||
Izdevumi – kopā |
12 828 036 |
80 000 |
12 908 036 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
12 547 036 |
35 000 |
12 582 036 |
||
Kārtējie izdevumi |
12 497 036 |
35 000 |
12 532 036 |
||
Atlīdzība |
8 114 152 |
8 114 152 |
|||
Atalgojums |
6 100 821 |
6 100 821 |
|||
Preces un pakalpojumi |
4 382 884 |
35 000 |
4 417 884 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
50 000 |
50 000 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
50 000 |
50 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
281 000 |
45 000 |
326 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
281 000 |
45 000 |
326 000 |
||
Finansiālā bilance |
–170 000 |
–170 000 |
|||
Finansēšana |
170 000 |
170 000 |
|||
Naudas līdzekļi |
170 000 |
170 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
170 000 |
170 000 |
|||
31.00.00 |
Budžeta izpilde un valsts parāda vadība |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
85 983 984 |
200 000 |
86 183 984 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 443 212 |
1 443 212 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 540 772 |
200 000 |
84 740 772 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 540 772 |
200 000 |
84 740 772 |
||
Izdevumi – kopā |
85 983 984 |
200 000 |
86 183 984 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
85 133 994 |
85 133 994 |
|||
Kārtējie izdevumi |
7 788 994 |
7 788 994 |
|||
Atlīdzība |
4 270 705 |
4 270 705 |
|||
Atalgojums |
3 123 010 |
3 123 010 |
|||
Preces un pakalpojumi |
3 518 289 |
3 518 289 |
|||
Procentu izdevumi |
77 345 000 |
77 345 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
849 990 |
200 000 |
1 049 990 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
849 990 |
200 000 |
1 049 990 |
||
31.01.00 |
01.120 |
Budžeta izpilde |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
6 312 984 |
200 000 |
6 512 984 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 443 212 |
1 443 212 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 869 772 |
200 000 |
5 069 772 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 869 772 |
200 000 |
5 069 772 |
||
Izdevumi – kopā |
6 312 984 |
200 000 |
6 512 984 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 462 994 |
5 462 994 |
|||
Kārtējie izdevumi |
5 462 994 |
5 462 994 |
|||
Atlīdzība |
4 270 705 |
4 270 705 |
|||
Atalgojums |
3 123 010 |
3 123 010 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 192 289 |
1 192 289 |
|||
Kapitālie izdevumi |
849 990 |
200 000 |
1 049 990 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
849 990 |
200 000 |
1 049 990 |
||
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
370 486 784 |
315 842 |
370 802 626 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
57 438 811 |
57 438 811 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
10 354 420 |
10 354 420 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
190 180 |
190 180 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
302 693 553 |
315 842 |
303 009 395 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
285 064 443 |
315 842 |
285 380 285 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
17 629 110 |
17 629 110 |
|||
Izdevumi – kopā |
369 677 032 |
315 842 |
369 992 874 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
339 024 076 |
339 024 076 |
|||
Kārtējie izdevumi |
259 367 892 |
259 367 892 |
|||
Atlīdzība |
183 215 752 |
183 215 752 |
|||
Atalgojums |
146 889 500 |
146 889 500 |
|||
Preces un pakalpojumi |
76 152 140 |
76 152 140 |
|||
Procentu izdevumi |
2 357 461 |
2 357 461 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
50 187 169 |
50 187 169 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
36 539 467 |
36 539 467 |
|||
Sociālie pabalsti |
13 647 702 |
13 647 702 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
62 285 |
62 285 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
62 285 |
62 285 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
27 049 269 |
27 049 269 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
2 860 068 |
2 860 068 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
2 860 068 |
2 860 068 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
2 860 068 |
2 860 068 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
9 871 911 |
9 871 911 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
14 317 290 |
14 317 290 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
14 317 290 |
14 317 290 |
|||
Kapitālie izdevumi |
30 652 956 |
315 842 |
30 968 798 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
27 150 756 |
315 842 |
27 466 598 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
3 502 200 |
3 502 200 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
200 |
200 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
200 |
200 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
3 502 000 |
3 502 000 |
|||
Finansiālā bilance |
809 752 |
809 752 |
|||
Finansēšana |
-809 752 |
-809 752 |
|||
Aizņēmumi |
-3 486 788 |
-3 486 788 |
|||
Saņemtie aizņēmumi |
9 900 |
9 900 |
|||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-3 496 688 |
-3 496 688 |
|||
Aizdevumi |
2 603 640 |
2 603 640 |
|||
Izsniegtie aizdevumi |
-9 900 |
-9 900 |
|||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa |
2 613 540 |
2 613 540 |
|||
Naudas līdzekļi |
73 396 |
73 396 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
|||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
73 396 |
73 396 |
|||
39.00.00 |
09.000 |
Atbalsts izglītības infrastruktūrai |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
||
Izdevumi – kopā |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
||
Kapitālie izdevumi |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
||
17. Satiksmes ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
513 534 266 |
226 717 |
513 760 983 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 450 263 |
2 450 263 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
45 874 891 |
45 874 891 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
4 208 570 |
4 208 570 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
465 209 112 |
226 717 |
465 435 829 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
465 209 112 |
226 717 |
465 435 829 |
||
Izdevumi – kopā |
517 045 213 |
226 717 |
517 271 930 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
229 499 548 |
229 499 548 |
|||
Kārtējie izdevumi |
81 749 428 |
81 749 428 |
|||
Atlīdzība |
5 699 368 |
5 699 368 |
|||
Atalgojums |
4 238 354 |
4 238 354 |
|||
Preces un pakalpojumi |
76 050 060 |
76 050 060 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
49 981 311 |
49 981 311 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
49 981 311 |
49 981 311 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
219 585 |
219 585 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
219 585 |
219 585 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
97 549 224 |
97 549 224 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
93 340 654 |
93 340 654 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
4 208 570 |
4 208 570 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
4 208 570 |
4 208 570 |
|||
Kapitālie izdevumi |
287 545 665 |
226 717 |
287 772 382 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
287 545 665 |
226 717 |
287 772 382 |
||
Finansiālā bilance |
-3 510 947 |
-3 510 947 |
|||
Naudas līdzekļi |
3 510 947 |
3 510 947 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
3 510 947 |
3 510 947 |
|||
03.00.00 |
04.500 |
Nozares vadība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
4 244 192 |
26 717 |
4 270 909 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
357 000 |
357 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 887 192 |
26 717 |
3 913 909 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 887 192 |
26 717 |
3 913 909 |
||
Izdevumi – kopā |
4 244 192 |
26 717 |
4 270 909 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 192 830 |
4 192 830 |
|||
Kārtējie izdevumi |
4 141 186 |
4 141 186 |
|||
Atlīdzība |
3 083 944 |
3 083 944 |
|||
Atalgojums |
2 270 331 |
2 270 331 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 057 242 |
1 057 242 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
51 644 |
51 644 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
51 644 |
51 644 |
|||
Kapitālie izdevumi |
51 362 |
26 717 |
78 079 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
51 362 |
26 717 |
78 079 |
||
45.00.00 |
04.500 |
Austrumu–Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
||
Izdevumi – kopā |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
||
22. Kultūras ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
116 401 828 |
36 490 |
116 438 318 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
6 350 950 |
6 350 950 |
|||
Transferti |
118 562 |
118 562 |
|||
Valsts budžeta transferti |
118 562 |
118 562 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
118 562 |
118 562 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
118 562 |
118 562 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
118 562 |
118 562 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
109 932 316 |
36 490 |
109 968 806 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
109 932 316 |
36 490 |
109 968 806 |
||
Izdevumi – kopā |
116 401 828 |
36 490 |
116 438 318 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
104 545 302 |
36 490 |
104 581 792 |
||
Kārtējie izdevumi |
61 039 953 |
31 490 |
61 071 443 |
||
Atlīdzība |
47 928 419 |
47 928 419 |
|||
Atalgojums |
38 208 047 |
38 208 047 |
|||
Preces un pakalpojumi |
13 111 534 |
31 490 |
13 143 024 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
27 566 130 |
5 000 |
27 571 130 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
26 636 904 |
5 000 |
26 641 904 |
||
Sociālie pabalsti |
929 226 |
929 226 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
92 391 |
92 391 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
92 391 |
92 391 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
15 846 828 |
15 846 828 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
15 846 828 |
15 846 828 |
|||
Kapitālie izdevumi |
11 856 526 |
11 856 526 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
8 856 526 |
8 856 526 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
20.00.00 |
09.000 |
Kultūrizglītība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
33 777 769 |
12 314 |
33 790 083 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 037 896 |
1 037 896 |
|||
Transferti |
118 562 |
118 562 |
|||
Valsts budžeta transferti |
118 562 |
118 562 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
118 562 |
118 562 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
118 562 |
118 562 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
118 562 |
118 562 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 621 311 |
12 314 |
32 633 625 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 621 311 |
12 314 |
32 633 625 |
||
Izdevumi – kopā |
33 777 769 |
12 314 |
33 790 083 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
33 584 312 |
12 314 |
33 596 626 |
||
Kārtējie izdevumi |
18 072 730 |
12 314 |
18 085 044 |
||
Atlīdzība |
16 316 937 |
16 316 937 |
|||
Atalgojums |
13 141 773 |
13 141 773 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 755 793 |
12 314 |
1 768 107 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
709 746 |
709 746 |
|||
Sociālie pabalsti |
709 746 |
709 746 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
5 008 |
5 008 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
5 008 |
5 008 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
14 796 828 |
14 796 828 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
14 796 828 |
14 796 828 |
|||
Kapitālie izdevumi |
193 457 |
193 457 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
193 457 |
193 457 |
|||
22.00.00 |
08.000 |
Kultūras projekti un investīcijas |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
22 135 804 |
24 176 |
22 159 980 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 135 804 |
24 176 |
22 159 980 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
22 135 804 |
24 176 |
22 159 980 |
||
Izdevumi – kopā |
22 135 804 |
24 176 |
22 159 980 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
11 167 070 |
24 176 |
11 191 246 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 132 523 |
19 176 |
3 151 699 |
||
Atlīdzība |
1 289 082 |
1 289 082 |
|||
Atalgojums |
992 021 |
992 021 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 843 441 |
19 176 |
1 862 617 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
8 026 234 |
5 000 |
8 031 234 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
8 026 234 |
5 000 |
8 031 234 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
8 313 |
8 313 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
8 313 |
8 313 |
|||
Kapitālie izdevumi |
10 968 734 |
10 968 734 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
7 968 734 |
7 968 734 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
22.01.00 |
08.000 |
Valsts kultūrkapitāla fonds |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
7 611 428 |
5 000 |
7 616 428 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 611 428 |
5 000 |
7 616 428 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 611 428 |
5 000 |
7 616 428 |
||
Izdevumi – kopā |
7 611 428 |
5 000 |
7 616 428 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
7 605 928 |
5 000 |
7 610 928 |
||
Kārtējie izdevumi |
556 837 |
556 837 |
|||
Atlīdzība |
431 710 |
431 710 |
|||
Atalgojums |
330 834 |
330 834 |
|||
Preces un pakalpojumi |
125 127 |
125 127 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
7 049 091 |
5 000 |
7 054 091 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 049 091 |
5 000 |
7 054 091 |
||
Kapitālie izdevumi |
5 500 |
5 500 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
5 500 |
5 500 |
|||
22.05.00 |
08.210 |
Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 754 142 |
19 176 |
2 773 318 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 754 142 |
19 176 |
2 773 318 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 754 142 |
19 176 |
2 773 318 |
||
Izdevumi – kopā |
2 754 142 |
19 176 |
2 773 318 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 701 572 |
19 176 |
1 720 748 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 701 572 |
19 176 |
1 720 748 |
||
Atlīdzība |
256 860 |
256 860 |
|||
Atalgojums |
207 022 |
207 022 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 444 712 |
19 176 |
1 463 888 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 052 570 |
1 052 570 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 052 570 |
1 052 570 |
|||
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 299 438 |
29 991 |
3 329 429 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
22 965 |
22 965 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 276 473 |
29 991 |
3 306 464 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 276 473 |
29 991 |
3 306 464 |
||
Izdevumi – kopā |
3 347 956 |
29 991 |
3 377 947 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 754 641 |
29 991 |
2 784 632 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 754 641 |
29 991 |
2 784 632 |
||
Atlīdzība |
1 450 344 |
1 450 344 |
|||
Atalgojums |
1 105 734 |
1 105 734 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 304 297 |
29 991 |
1 334 288 |
||
Kapitālie izdevumi |
593 315 |
593 315 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
593 315 |
593 315 |
|||
Finansiālā bilance |
-48 518 |
-48 518 |
|||
Finansēšana |
48 518 |
48 518 |
|||
Aizdevumi |
48 518 |
48 518 |
|||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
48 518 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
48 518 |
48 518 |
|||
01.00.00 |
01.110 |
E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 173 052 |
29 991 |
2 203 043 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
22 965 |
22 965 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 150 087 |
29 991 |
2 180 078 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 150 087 |
29 991 |
2 180 078 |
||
Izdevumi – kopā |
2 221 570 |
29 991 |
2 251 561 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 198 500 |
29 991 |
2 228 491 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 198 500 |
29 991 |
2 228 491 |
||
Atlīdzība |
1 147 535 |
1 147 535 |
|||
Atalgojums |
867 057 |
867 057 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 050 965 |
29 991 |
1 080 956 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 070 |
23 070 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
23 070 |
23 070 |
|||
Finansiālā bilance |
-48 518 |
-48 518 |
|||
Finansēšana |
48 518 |
48 518 |
|||
Aizdevumi |
48 518 |
48 518 |
|||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
48 518 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
48 518 |
48 518 |
|||
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
91 780 777 |
39 009 |
91 819 786 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 182 193 |
1 182 193 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
93 335 |
93 335 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 598 584 |
39 009 |
90 637 593 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
90 598 584 |
39 009 |
90 637 593 |
||
Izdevumi – kopā |
91 440 655 |
39 009 |
91 479 664 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
72 440 014 |
39 009 |
72 479 023 |
||
Kārtējie izdevumi |
7 578 639 |
39 009 |
7 617 648 |
||
Atlīdzība |
5 442 656 |
5 442 656 |
|||
Atalgojums |
4 113 708 |
4 113 708 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 135 983 |
39 009 |
2 174 992 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
6 298 658 |
6 298 658 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
6 298 658 |
6 298 658 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
545 482 |
545 482 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
545 482 |
545 482 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
58 017 235 |
58 017 235 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
1 760 000 |
1 760 000 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
56 163 900 |
56 163 900 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
93 335 |
93 335 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
93 335 |
93 335 |
|||
Kapitālie izdevumi |
19 000 641 |
19 000 641 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
224 118 |
224 118 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
18 776 523 |
18 776 523 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
18 776 523 |
18 776 523 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
18 776 523 |
18 776 523 |
|||
Finansiālā bilance |
340 122 |
340 122 |
|||
Finansēšana |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Aizdevumi |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Naudas līdzekļi |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
-340 122 |
-340 122 |
|||
23.00.00 |
04.111 |
Teritoriālā sadarbība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 533 485 |
37 123 |
2 570 608 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
1 064 122 |
1 064 122 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
93 335 |
93 335 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 469 363 |
37 123 |
1 506 486 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 469 363 |
37 123 |
1 506 486 |
||
Izdevumi – kopā |
2 193 363 |
37 123 |
2 230 486 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 123 363 |
37 123 |
2 160 486 |
||
Kārtējie izdevumi |
490 078 |
37 123 |
527 201 |
||
Atlīdzība |
223 594 |
223 594 |
|||
Atalgojums |
177 639 |
177 639 |
|||
Preces un pakalpojumi |
266 484 |
37 123 |
303 607 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
996 175 |
996 175 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
996 175 |
996 175 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
543 775 |
543 775 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
543 775 |
543 775 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
93 335 |
93 335 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
93 335 |
93 335 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
93 335 |
93 335 |
|||
Kapitālie izdevumi |
70 000 |
70 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
70 000 |
70 000 |
|||
Finansiālā bilance |
340 122 |
340 122 |
|||
Finansēšana |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Aizdevumi |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Naudas līdzekļi |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
-340 122 |
-340 122 |
|||
23.02.00 |
04.111 |
Eiropas teritoriālā sadarbība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 199 178 |
37 123 |
2 236 301 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
898 429 |
898 429 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 749 |
37 123 |
1 337 872 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 300 749 |
37 123 |
1 337 872 |
||
Izdevumi – kopā |
1 859 056 |
37 123 |
1 896 179 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 789 056 |
37 123 |
1 826 179 |
||
Kārtējie izdevumi |
441 350 |
37 123 |
478 473 |
||
Atlīdzība |
221 594 |
221 594 |
|||
Atalgojums |
176 027 |
176 027 |
|||
Preces un pakalpojumi |
219 756 |
37 123 |
256 879 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
910 022 |
910 022 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
910 022 |
910 022 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
437 684 |
437 684 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
437 684 |
437 684 |
|||
Kapitālie izdevumi |
70 000 |
70 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
70 000 |
70 000 |
|||
Finansiālā bilance |
340 122 |
340 122 |
|||
Finansēšana |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Aizdevumi |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Naudas līdzekļi |
-340 122 |
-340 122 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
-340 122 |
-340 122 |
|||
27.00.00 |
01.320 |
Politiku veidošana un vadība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
5 035 769 |
1 886 |
5 037 655 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 035 769 |
1 886 |
5 037 655 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 035 769 |
1 886 |
5 037 655 |
||
Izdevumi – kopā |
5 035 769 |
1 886 |
5 037 655 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 955 908 |
1 886 |
4 957 794 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 954 201 |
1 886 |
4 956 087 |
||
Atlīdzība |
3 871 412 |
3 871 412 |
|||
Atalgojums |
2 906 071 |
2 906 071 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 082 789 |
1 886 |
1 084 675 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 707 |
1 707 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 707 |
1 707 |
|||
Kapitālie izdevumi |
79 861 |
79 861 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
79 861 |
79 861 |
|||
74. Apropriācijas rezerve |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
Izdevumi – kopā |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
01.00.00 |
01.000 |
Apropriācijas rezerve |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
Izdevumi – kopā |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
10 000 000 |
-1 377 936 |
8 622 064 |
Finanšu ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.maija rīkojumam Nr.256
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām
Programmas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
2008.gada plāns kopā ar izmaiņām |
15. Izglītības un zinātnes ministrija |
||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
|
Izdevumi – kopā |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
|
Kapitālie izdevumi |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
|
39.00.00 |
Atbalsts izglītības infrastruktūrai |
|||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
|
Izdevumi – kopā |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
|
Kapitālie izdevumi |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
6 806 000 |
315 842 |
7 121 842 |
|
tajā skaitā |
||||
Laidzes Profesionālās vidusskolas sporta zāles renovācija |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
315 842 |
315 842 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
315 842 |
315 842 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
315 842 |
315 842 |
||
Izdevumi – kopā |
315 842 |
315 842 |
||
Kapitālie izdevumi |
315 842 |
315 842 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
315 842 |
315 842 |
||
17. Satiksmes ministrija |
||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
|
Izdevumi – kopā |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
|
Kapitālie izdevumi |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
|
45.00.00 |
Austrumu–Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība |
|||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
|
Izdevumi – kopā |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
|
Kapitālie izdevumi |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
23 077 975 |
200 000 |
23 277 975 |
|
tajā skaitā |
||||
Zemes iegāde dzelzceļa projektiem |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
200 000 |
200 000 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
200 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
200 000 |
200 000 |
||
Izdevumi – kopā |
200 000 |
200 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
200 000 |
200 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
200 000 |
200 000 |
||
22. Kultūras ministrija |
||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
9 970 000 |
19 176 |
9 989 176 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 970 000 |
19 176 |
9 989 176 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 970 000 |
19 176 |
9 989 176 |
|
Izdevumi – kopā |
9 970 000 |
19 176 |
9 989 176 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
69 336 |
19 176 |
88 512 |
|
Kārtējie izdevumi |
69 336 |
19 176 |
88 512 |
|
Atlīdzība |
22 336 |
22 336 |
||
Atalgojums |
18 000 |
18 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
47 000 |
19 176 |
66 176 |
|
Kapitālie izdevumi |
9 900 664 |
9 900 664 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 900 664 |
6 900 664 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
22.00.00 |
Kultūras projekti un investīcijas |
|||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
9 970 000 |
19 176 |
9 989 176 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 970 000 |
19 176 |
9 989 176 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 970 000 |
19 176 |
9 989 176 |
|
Izdevumi – kopā |
9 970 000 |
19 176 |
9 989 176 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
69 336 |
19 176 |
88 512 |
|
Kārtējie izdevumi |
69 336 |
19 176 |
88 512 |
|
Atlīdzība |
22 336 |
22 336 |
||
Atalgojums |
18 000 |
18 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
47 000 |
19 176 |
66 176 |
|
Kapitālie izdevumi |
9 900 664 |
9 900 664 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
6 900 664 |
6 900 664 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
22.05.00 |
Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma |
|||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
19 176 |
19 176 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 176 |
19 176 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 176 |
19 176 |
||
Izdevumi – kopā |
19 176 |
19 176 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
19 176 |
19 176 |
||
Kārtējie izdevumi |
19 176 |
19 176 |
||
Preces un pakalpojumi |
19 176 |
19 176 |
||
tajā skaitā |
||||
Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
19 176 |
19 176 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 176 |
19 176 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
19 176 |
19 176 |
||
Izdevumi – kopā |
19 176 |
19 176 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
19 176 |
19 176 |
||
Kārtējie izdevumi |
19 176 |
19 176 |
||
Preces un pakalpojumi |
19 176 |
19 176 |
||
13. Finanšu ministrija |
||||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
338 432 |
200 000 |
538 432 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
338 432 |
200 000 |
538 432 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
338 432 |
200 000 |
538 432 |
|
Izdevumi – kopā |
338 432 |
200 000 |
538 432 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
100 000 |
100 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
100 000 |
100 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
100 000 |
100 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
31.00.00 |
Budžeta izpilde un valsts parāda vadība |
|||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Izdevumi – kopā |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Kapitālie izdevumi |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
31.01.00 |
Budžeta izpilde |
|||
Citas ilgtermiņa saistības |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Izdevumi – kopā |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Kapitālie izdevumi |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
tajā skaitā |
||||
Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas projekts (SAP, Apvārsnis) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Izdevumi – kopā |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Kapitālie izdevumi |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
238 432 |
200 000 |
438 432 |
Finanšu ministrs A.Slakteris