Ministru kabineta rīkojums Nr.257
Rīgā 2008.gada 10.maijā (prot. Nr.29 7.§)
Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
1. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2008.gadam” 30.pantu pārdalīt apropriāciju starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
1.1. Finanšu ministrijas pamatbudžeta ietvaros programmā 30.00.00 “Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 50 000 latu uz izdevumiem atlīdzībai. Atlīdzības ietvaros par 37 955 latiem palielināt izdevumus atalgojumiem;
1.2. Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 07.05.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenošana” no izdevumiem dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 8 522 latus uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām;
1.3. Veselības ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 04.01.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana” no izdevumiem atlīdzībai 10 000 latu, no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 13 950 latu un no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 612 304 latus uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām. Atlīdzības ietvaros par 8 100 latiem samazināt izdevumus atalgojumiem;
1.4. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pamatbudžeta ietvaros programmā 01.00.00 “E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija” no izdevumiem atlīdzībai 21 095 latus uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros par 17 000 latiem samazināt izdevumus atalgojumiem.
2. Pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.
Ministru prezidents I.Godmanis
Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.maija rīkojumam Nr.257
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas, apakšprogrammas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
|
13. Finanšu ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
901 748 158 |
901 748 158 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 968 007 |
1 968 007 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 371 181 |
2 371 181 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
520 554 |
520 554 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
897 408 970 |
897 408 970 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
808 906 917 |
808 906 917 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
88 502 053 |
88 502 053 |
|||
Izdevumi – kopā |
901 918 158 |
901 918 158 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
861 356 271 |
861 356 271 |
|||
Kārtējie izdevumi |
102 709 093 |
102 709 093 |
|||
Atlīdzība |
67 483 437 |
50 000 |
67 533 437 |
||
Atalgojums |
49 114 661 |
37 955 |
49 152 616 |
||
Preces un pakalpojumi |
35 225 656 |
-50 000 |
35 175 656 |
||
Procentu izdevumi |
77 345 000 |
77 345 000 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
398 153 343 |
398 153 343 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
397 328 658 |
397 328 658 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
4 874 454 |
4 874 454 |
|||
Transferti no apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” |
4 874 454 |
4 874 454 |
|||
Nesadalītie transferti no apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” |
3 809 815 |
3 809 815 |
|||
Sadalītie transferti no apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” |
1 064 639 |
1 064 639 |
|||
Sociālie pabalsti |
824 685 |
824 685 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
174 419 900 |
174 419 900 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
168 605 000 |
168 605 000 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
5 814 900 |
5 814 900 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
108 728 935 |
108 728 935 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
1 088 514 |
1088 514 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
1 088 514 |
1 088 514 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
1 088 514 |
1 088 514 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
41 441 538 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
66 198 883 |
66 198 883 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
66 198 883 |
66 198 883 |
|||
Kapitālie izdevumi |
40 561 887 |
40 561 887 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
17 738 163 |
17 738 163 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 823 724 |
22 823 724 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 823 724 |
22 823 724 |
|||
Finansiālā bilance |
-170 000 |
-170 000 |
|||
Finansēšana |
170 000 |
170 000 |
|||
Aizdevumi |
-134 000 000 |
-134 000 000 |
|||
Naudas līdzekļi |
134 170 000 |
134 170 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
170 000 |
170 000 |
|||
Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
134 000 000 |
134 000 000 |
|||
30.00.00 |
01.120 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
12 658 036 |
12 658 036 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
762 113 |
762 113 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 895 923 |
11 895 923 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 895 923 |
11 895 923 |
|||
Izdevumi – kopā |
12 828 036 |
12 828 036 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
12 547 036 |
12 547 036 |
|||
Kārtējie izdevumi |
12 497 036 |
12 497 036 |
|||
Atlīdzība |
8 114 152 |
50 000 |
8 164 152 |
||
Atalgojums |
6 100 821 |
37 955 |
6 138 776 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 382 884 |
-50 000 |
4 332 884 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
50 000 |
50 000 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
50 000 |
50 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
281 000 |
281 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
281 000 |
281 000 |
|||
Finansiālā bilance |
-170 000 |
-170 000 |
|||
Finansēšana |
170 000 |
170 000 |
|||
Naudas līdzekļi |
170 000 |
170 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
170 000 |
170 000 |
|||
18. Labklājības ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
182 306 818 |
182 306 818 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 335 985 |
4 335 985 |
|||
Transferti |
8 000 |
8 000 |
|||
Valsts budžeta transferti |
8 000 |
8 000 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
8 000 |
8 000 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
8 000 |
8 000 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz valsts pamatbudžetu |
8 000 |
8 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
177 962 833 |
177 962 833 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
174 308 015 |
174 308 015 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
3 654 818 |
3 654 818 |
|||
Izdevumi – kopā |
182 306 818 |
182 306 818 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
181 604 025 |
181 604 025 |
|||
Kārtējie izdevumi |
45 674 845 |
45 674 845 |
|||
Atlīdzība |
33 392 749 |
33 392 749 |
|||
Atalgojums |
25 925 312 |
25 925 312 |
|||
Preces un pakalpojumi |
12 282 096 |
12 282 096 |
|||
Procentu izdevumi |
5 691 |
5 691 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
114 838 958 |
8 522 |
114 847 480 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
13 772 074 |
8 522 |
13 780 596 |
||
Sociālie pabalsti |
101 066 884 |
101 066 884 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
268 726 |
268 726 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
268 726 |
268 726 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
20 815 805 |
-8 522 |
20 807 283 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
16 669 536 |
16 669 536 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
16 669 536 |
16 669 536 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
300 000 |
300 000 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
191 451 |
-8 522 |
182 929 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
3 654 818 |
3 654 818 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
3 654 818 |
3 654 818 |
|||
Kapitālie izdevumi |
702 793 |
702 793 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
702 793 |
702 793 |
|||
07.00.00 |
04.121 |
Darba tirgus attīstība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
18 480 758 |
18 480 758 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
7 370 |
7 370 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
18 473 388 |
18 473 388 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 246 699 |
15 246 699 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
3 226 689 |
3 226 689 |
|||
Izdevumi – kopā |
18 480 758 |
18 480 758 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
18 360 750 |
18 360 750 |
|||
Kārtējie izdevumi |
7 418 006 |
7 418 006 |
|||
Atlīdzība |
5 781 648 |
5 781 648 |
|||
Atalgojums |
4 210 799 |
4 210 799 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 636 358 |
1 636 358 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
7 621 129 |
8 522 |
7 629 651 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 621 129 |
8 522 |
7 629 651 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
1 710 |
1 710 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
1 710 |
1 710 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
3 319 905 |
-8 522 |
3 311 383 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
93 216 |
-8 522 |
84 694 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
3 226 689 |
3 226 689 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
3 226 689 |
3 226 689 |
|||
Kapitālie izdevumi |
120 008 |
120 008 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
120 008 |
120 008 |
|||
07.05.00 |
04.122 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
899 150 |
899 150 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
899 150 |
899 150 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
899 150 |
899 150 |
|||
Izdevumi – kopā |
899 150 |
899 150 |
|||
Kārtējie izdevumi |
624 534 |
624 534 |
|||
Atlīdzība |
55 803 |
55 803 |
|||
Atalgojums |
44 970 |
44 970 |
|||
Preces un pakalpojumi |
568 731 |
568 731 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
274 616 |
274 616 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
181 400 |
8 522 |
189 922 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
181 400 |
8 522 |
189 922 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
93 216 |
-8 522 |
84 694 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
93 216 |
-8 522 |
84 694 |
||
29. Veselības ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
568 419 565 |
568 419 565 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
15 628 867 |
15 628 867 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
341 946 |
341 946 |
|||
Transferti |
481 835 |
481 835 |
|||
Valsts budžeta transferti |
481 835 |
481 835 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
481 835 |
481 835 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
481 835 |
481 835 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
481 835 |
481 835 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
551 966 917 |
551 966 917 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
551 966 917 |
551 966 917 |
|||
Izdevumi – kopā |
570 319 565 |
570 319 565 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
560 882 569 |
612 304 |
561 494 873 |
||
Kārtējie izdevumi |
84 304 671 |
-23 950 |
84 280 721 |
||
Atlīdzība |
59 590 745 |
-10 000 |
59 580 745 |
||
Atalgojums |
46 364 475 |
-8 100 |
46 356 375 |
||
Preces un pakalpojumi |
24 713 926 |
-13 950 |
24 699 976 |
||
Procentu izdevumi |
64 350 |
64 350 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
476 439 186 |
636 254 |
477 075 440 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
475 914 686 |
636 254 |
476 550 940 |
||
Sociālie pabalsti |
524 500 |
524 500 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
74 362 |
74 362 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
74 362 |
74 362 |
|||
Kapitālie izdevumi |
9 436 996 |
-612 304 |
8 824 692 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
9 436 996 |
-612 304 |
8 824 692 |
||
Finansiālā bilance |
-1 900 000 |
-1 900 000 |
|||
Finansēšana |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
Aizņēmumi |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
Saņemtie aizņēmumi |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
04.00.00 |
07.610 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
938 754 |
938 754 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
938 754 |
938 754 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
938 754 |
938 754 |
|||
Izdevumi – kopā |
938 754 |
938 754 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
29 850 |
612 304 |
642 154 |
||
Kārtējie izdevumi |
29 850 |
-23 950 |
5 900 |
||
Atlīdzība |
11 849 |
-10 000 |
1 849 |
||
Atalgojums |
9 591 |
-8 100 |
1 491 |
||
Preces un pakalpojumi |
18 001 |
-13 950 |
4 051 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
636 254 |
636 254 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
636 254 |
636 254 |
|||
Kapitālie izdevumi |
908 904 |
-612 304 |
296 600 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
908 904 |
-612 304 |
296 600 |
||
04.01.00 |
07.610 |
Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
938 754 |
938 754 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
938 754 |
938 754 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
938 754 |
938 754 |
|||
Izdevumi – kopā |
938 754 |
938 754 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
29 850 |
612 304 |
642 154 |
||
Kārtējie izdevumi |
29 850 |
-23 950 |
5 900 |
||
Atlīdzība |
11 849 |
-10 000 |
1 849 |
||
Atalgojums |
9 591 |
-8 100 |
1 491 |
||
Preces un pakalpojumi |
18 001 |
-13 950 |
4 051 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
636 254 |
636 254 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
636 254 |
636 254 |
|||
Kapitālie izdevumi |
908 904 |
-612 304 |
296 600 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
908 904 |
-612 304 |
296 600 |
||
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 299 438 |
3 299 438 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
22 965 |
22 965 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 276 473 |
3 276 473 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 276 473 |
3 276 473 |
|||
Izdevumi – kopā |
3 347 956 |
3 347 956 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 754 641 |
2 754 641 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 754 641 |
2 754 641 |
|||
Atlīdzība |
1 450 344 |
-21 095 |
1 429 249 |
||
Atalgojums |
1 105 734 |
-17 000 |
1 088 734 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 304 297 |
21 095 |
1 325 392 |
||
Kapitālie izdevumi |
593 315 |
593 315 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
593 315 |
593 315 |
|||
Finansiālā bilance |
-48 518 |
-48 518 |
|||
Finansēšana |
48 518 |
48 518 |
|||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
48 518 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
48 518 |
48 518 |
|||
01.00.00 |
01.110 |
E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 173 052 |
2 173 052 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
22 965 |
22 965 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 150 087 |
2 150 087 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 150 087 |
2 150 087 |
|||
Izdevumi – kopā |
2 221 570 |
2 221 570 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 198 500 |
2 198 500 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 198 500 |
2 198 500 |
|||
Atlīdzība |
1 147 535 |
-21 095 |
1 126 440 |
||
Atalgojums |
867 057 |
-17 000 |
850 057 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 050 965 |
21 095 |
1 072 060 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 070 |
23 070 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
23 070 |
23 070 |
|||
Finansiālā bilance |
-48 518 |
-48 518 |
|||
Finansēšana |
48 518 |
48 518 |
|||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
48 518 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
48 518 |
48 518 |
Finanšu ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.maija rīkojumam Nr.257
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām
Pamatbudžets (Ls)
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
13. Finanšu ministrija |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
152 701 487 |
152 701 487 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
152 701 487 |
152 701 487 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 199 434 |
64 199 434 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
88 502 053 |
88 502 053 |
||
Izdevumi – kopā |
152 701 487 |
152 701 487 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
129 869 763 |
129 869 763 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 258 163 |
1 258 163 |
||
Atlīdzība |
555 765 |
50 000 |
605 765 |
|
Atalgojums |
417 065 |
37 955 |
455 020 |
|
Preces un pakalpojumi |
702 398 |
–50 000 |
652 398 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
21 491 733 |
21 491 733 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
21 491 733 |
21 491 733 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
107 119 867 |
107 119 867 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
41 441 538 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
65 678 329 |
65 678 329 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
65 678 329 |
65 678 329 |
||
Kapitālie izdevumi |
22 831 724 |
22 831 724 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
8 000 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 823 724 |
22 823 724 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 823 724 |
22 823 724 |
||
30.00.00 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
958 525 |
958 525 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
958 525 |
958 525 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
958 525 |
958 525 |
||
Izdevumi – kopā |
958 525 |
958 525 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
958 525 |
958 525 |
||
Kārtējie izdevumi |
958 525 |
958 525 |
||
Atlīdzība |
262 203 |
50 000 |
312 203 |
|
Atalgojums |
200 495 |
37 955 |
238 450 |
|
Preces un pakalpojumi |
696 322 |
–50 000 |
646 322 |
|
29. Veselības ministrija |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 094 444 |
1 094 444 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 094 444 |
1 094 444 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 094 444 |
1 094 444 |
||
Izdevumi – kopā |
1 094 444 |
1 094 444 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
185 540 |
612 304 |
797 844 |
|
Kārtējie izdevumi |
185 540 |
–23 950 |
161 590 |
|
Atlīdzība |
164 697 |
–10 000 |
154 697 |
|
Atalgojums |
132 766 |
–8 100 |
124 666 |
|
Preces un pakalpojumi |
20 843 |
–13 950 |
6 893 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
636 254 |
636 254 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
636 254 |
636 254 |
||
Kapitālie izdevumi |
908 904 |
–612 304 |
296 600 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
908 904 |
–612 304 |
296 600 |
|
04.00.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
938 754 |
938 754 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
938 754 |
938 754 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
938 754 |
938 754 |
||
Izdevumi – kopā |
938 754 |
938 754 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
29 850 |
612 304 |
642 154 |
|
Kārtējie izdevumi |
29 850 |
–23 950 |
5 900 |
|
Atlīdzība |
11 849 |
–10 000 |
1 849 |
|
Atalgojums |
9 591 |
–8 100 |
1 491 |
|
Preces un pakalpojumi |
18 001 |
–13 950 |
4 051 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
636 254 |
636 254 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
636 254 |
636 254 |
||
Kapitālie izdevumi |
908 904 |
–612 304 |
296 600 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
908 904 |
–612 304 |
296 600 |
|
04.01.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana |
|||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
938 754 |
938 754 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
938 754 |
938 754 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
938 754 |
938 754 |
||
Izdevumi – kopā |
938 754 |
938 754 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
29 850 |
612 304 |
642 154 |
|
Kārtējie izdevumi |
29 850 |
–23 950 |
5 900 |
|
Atlīdzība |
11 849 |
–10 000 |
1 849 |
|
Atalgojums |
9 591 |
–8 100 |
1 491 |
|
Preces un pakalpojumi |
18 001 |
–13 950 |
4 051 |
|
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
636 254 |
636 254 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
636 254 |
636 254 |
||
Kapitālie izdevumi |
908 904 |
–612 304 |
296 600 |
|
Pamatkapitāla veidošana |
908 904 |
–612 304 |
296 600 |
|
18. Labklājības ministrija |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 702 680 |
4 702 680 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 702 680 |
4 702 680 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 475 991 |
1 475 991 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
3 226 689 |
3 226 689 |
||
Izdevumi – kopā |
4 702 680 |
4 702 680 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 702 680 |
4 702 680 |
||
Kārtējie izdevumi |
962 637 |
962 637 |
||
Atlīdzība |
210 688 |
210 688 |
||
Atalgojums |
169 658 |
169 658 |
||
Preces un pakalpojumi |
751 949 |
751 949 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
321 903 |
8 522 |
330 425 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
321 903 |
8 522 |
330 425 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
3 418 140 |
–8 522 |
3 409 618 |
|
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
191 451 |
–8 522 |
182 929 |
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
3 226 689 |
3 226 689 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
3 226 689 |
3 226 689 |
||
07.00.00 |
Darba tirgus attīstība |
|||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
4 125 839 |
4 125 839 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 125 839 |
4 125 839 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
899 150 |
899 150 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
3 226 689 |
3 226 689 |
||
Izdevumi – kopā |
4 125 839 |
4 125 839 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 125 839 |
4 125 839 |
||
Kārtējie izdevumi |
624 534 |
624 534 |
||
Atlīdzība |
55 803 |
55 803 |
||
Atalgojums |
44 970 |
44 970 |
||
Preces un pakalpojumi |
568 731 |
568 731 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
181 400 |
8 522 |
189 922 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
181 400 |
8 522 |
189 922 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
3 319 905 |
–8 522 |
3 311 383 |
|
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
93 216 |
–8 522 |
84 694 |
|
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
3 226 689 |
3 226 689 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
3 226 689 |
3 226 689 |
||
07.05.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana |
|||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
899 150 |
899 150 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
899 150 |
899 150 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
899 150 |
899 150 |
||
Izdevumi – kopā |
899 150 |
899 150 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
899 150 |
899 150 |
||
Kārtējie izdevumi |
624 534 |
624 534 |
||
Atlīdzība |
55 803 |
55 803 |
||
Atalgojums |
44 970 |
44 970 |
||
Preces un pakalpojumi |
568 731 |
568 731 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
181 400 |
8 522 |
189 922 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
181 400 |
8 522 |
189 922 |
|
Uzturēšanas izdevumu transferti |
93 216 |
–8 522 |
84 694 |
|
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
93 216 |
–8 522 |
84 694 |
|
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts |
||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
107 285 |
107 285 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
22 965 |
22 965 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 320 |
84 320 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 320 |
84 320 |
||
Izdevumi – kopā |
155 803 |
155 803 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
155 803 |
155 803 |
||
Kārtējie izdevumi |
155 803 |
155 803 |
||
Atlīdzība |
56 718 |
–21 095 |
35 623 |
|
Atalgojums |
45 709 |
–17 000 |
28 709 |
|
Preces un pakalpojumi |
99 085 |
21 095 |
120 180 |
|
Finansiālā bilance |
–48 518 |
–48 518 |
||
Finansēšana |
48 518 |
48 518 |
||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
48 518 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
48 518 |
48 518 |
||
01.00.00 |
E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija |
|||
Citi ES politiku instrumenti |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
107 285 |
107 285 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
22 965 |
22 965 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 320 |
84 320 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 320 |
84 320 |
||
Izdevumi – kopā |
155 803 |
155 803 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
155 803 |
155 803 |
||
Kārtējie izdevumi |
155 803 |
155 803 |
||
Atlīdzība |
56 718 |
–21 095 |
35 623 |
|
Atalgojums |
45 709 |
–17 000 |
28 709 |
|
Preces un pakalpojumi |
99 085 |
21 095 |
120 180 |
|
Finansiālā bilance |
–48 518 |
–48 518 |
||
Finansēšana |
48 518 |
48 518 |
||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
48 518 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
48 518 |
48 518 |
||
tajā skaitā |
||||
Eiropas Komisijas Safer Internet plus programma |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
107 285 |
107 285 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
22 965 |
22 965 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 320 |
84 320 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
84 320 |
84 320 |
||
Izdevumi – kopā |
155 803 |
155 803 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
155 803 |
155 803 |
||
Kārtējie izdevumi |
155 803 |
155 803 |
||
Atlīdzība |
56 718 |
–21 095 |
35 623 |
|
Atalgojums |
45 709 |
–17 000 |
28 709 |
|
Preces un pakalpojumi |
99 085 |
21 095 |
120 180 |
|
Finansiālā bilance |
–48 518 |
–48 518 |
||
Finansēšana |
48 518 |
48 518 |
||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
48 518 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+) |
48 518 |
48 518 |
Finanšu ministrs A.Slakteris