Ministru kabineta rīkojums Nr.320
Rīgā 2008.gada 11.jūnijā (prot. Nr.37 6.§)
Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
1. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2008.gadam” 34.pantu pārdalīt apropriāciju:
1.1. Zemkopības ministrijas apakšprogrammā 21.01.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)” no izdevumiem subsīdijām un dotācijām 196 801 latu uz izdevumiem atlīdzībai, 996 351 latu izdevumiem precēm un pakalpojumiem un 133 715 latus izdevumiem pamatkapitāla veidošanai. Atlīdzības ietvaros par 158 540 latiem palielināt izdevumus atalgojumiem;
1.2. Vides ministrijas apakšprogrammā 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” no izdevumiem subsīdijām un dotācijām 250 000 latu uz izdevumiem dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem;
1.3. Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.3.1. no apakšprogrammas 22.02.00 “Vispārējās vienības” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz:
1.3.1.1. programmas 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 100 000 latu apmērā;
1.3.1.2. programmas 32.00.00 “Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 94 300 latu apmērā;
1.3.2. no programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz programmas 32.00.00 “Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām 6000 latu apmērā;
1.3.3. no programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz apakšprogrammas 22.04.00 “Jūras spēki” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 693 013 latu apmērā;
1.3.4. no apakšprogrammas 22.03.00 “Gaisa spēki” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz:
1.3.4.1. apakšprogrammas 22.01.00 “Nacionālo bruņoto spēku vadība” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 70 000 latu apmērā;
1.3.4.2. apakšprogrammas 22.04.00 “Jūras spēki” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 170 009 latu apmērā;
1.3.4.3. apakšprogrammas 22.08.00 “Nodrošinājuma pavēlniecība” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 1 000 000 latu apmērā, kā arī apakšprogrammas ietvaros pārdalīt no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 8 180 180 latu izdevumiem precēm un pakalpojumiem;
1.3.5. programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” ietvaros no izdevumiem subsīdijām un dotācijām 6 622 943 latus izdevumiem valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldību budžetu.
2. Pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu.
Ministru prezidents I.Godmanis
Finanšu ministrs A.Slakteris
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.jūnija rīkojumam Nr.320
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas
|
Kopā ar izmaiņām | |
10. Aizsardzības ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
277 396 315 |
277 396 315 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 458 124 |
1 458 124 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 580 000 |
2 580 000 |
|||
Transferti |
18 741 |
18 741 |
|||
Valsts budžeta transferti |
18 741 |
18 741 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
18 741 |
18 741 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
18 741 |
18 741 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
18 741 |
18 741 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
273 339 450 |
273 339 450 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
273 339 450 |
273 339 450 |
|||
Izdevumi – kopā |
279 563 645 |
0 |
279 563 645 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
224 843 559 |
1 557 237 |
226 400 796 |
||
Kārtējie izdevumi |
207 099 805 |
8 174 180 |
215 273 985 |
||
Atlīdzība |
112 788 345 |
112 788 345 |
|||
Atalgojums |
67 905 300 |
67 905 300 |
|||
Preces un pakalpojumi |
94 311 460 |
8 174 180 |
102 485 640 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
13 944 091 |
-6 616 943 |
7 327 148 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
11 079 091 |
-6 616 943 |
4 462 148 |
||
Sociālie pabalsti |
2 865 000 |
2 865 000 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 785 611 |
3 785 611 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 785 611 |
3 785 611 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
14 052 |
14 052 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
14 052 |
14 052 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
14 052 |
14 052 |
|||
Kapitālie izdevumi |
54 720 086 |
-1 557 237 |
53 162 849 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
54 720 086 |
-8 180 180 |
46 539 906 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
6 622 943 |
6 622 943 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
6 622 943 |
6 622 943 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
6 622 943 |
6 622 943 |
|||
Finansiālā bilance |
-2 167 330 |
-2 167 330 |
|||
Finansēšana |
2 167 330 |
2 167 330 |
|||
Naudas līdzekļi |
2 167 330 |
2 167 330 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 287 483 |
1 287 483 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
879 847 |
879 847 |
|||
06.00.00 |
03.140 |
Valsts drošības aizsardzība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
5 489 000 |
100 000 |
5 589 000 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 000 |
1 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 488 000 |
100 000 |
5 588 000 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 488 000 |
100 000 |
5 588 000 |
||
Izdevumi – kopā |
5 489 000 |
100 000 |
5 589 000 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
5 489 000 |
100 000 |
5 589 000 |
||
Kārtējie izdevumi |
5 489 000 |
100 000 |
5 589 000 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 489 000 |
100 000 |
5 589 000 |
||
22.00.00 |
02.100 |
Nacionālie bruņotie spēki |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
184 575 182 |
498 713 |
185 073 895 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
56 502 |
56 502 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
184 518 680 |
498 713 |
185 017 393 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
184 518 680 |
498 713 |
185 017 393 |
||
Izdevumi – kopā |
184 575 182 |
498 713 |
185 073 895 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
168 908 138 |
8 678 893 |
177 587 031 |
||
Kārtējie izdevumi |
167 461 406 |
8 678 893 |
176 140 299 |
||
Atlīdzība |
92 323 566 |
92 323 566 |
|||
Atalgojums |
52 781 048 |
52 781 048 |
|||
Preces un pakalpojumi |
75 137 840 |
8 678 893 |
83 816 733 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 432 680 |
1 432 680 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 402 680 |
1 402 680 |
|||
Sociālie pabalsti |
30 000 |
30 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
14 052 |
14 052 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
14 052 |
14 052 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
14 052 |
14 052 |
|||
Kapitālie izdevumi |
15 667 044 |
-8 180 180 |
7 486 864 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
15 667 044 |
-8 180 180 |
7 486 864 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
0 |
0 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
0 |
0 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldību pamatbudžetu |
0 |
||||
22.01.00 |
02.100 |
Nacionālo bruņoto spēku vadība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 972 915 |
70 000 |
3 042 915 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 800 |
1 800 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 971 115 |
70 000 |
3 041 115 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 971 115 |
70 000 |
3 041 115 |
||
Izdevumi – kopā |
2 972 915 |
70 000 |
3 042 915 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 909 685 |
70 000 |
2 979 685 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 909 685 |
70 000 |
2 979 685 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 909 685 |
70 000 |
2 979 685 |
||
Kapitālie izdevumi |
63 230 |
63 230 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
63 230 |
63 230 |
|||
22.02.00 |
02.100 |
Vispārējās vienības |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 745 406 |
-194 300 |
3 551 106 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 745 406 |
-194 300 |
3 551 106 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 745 406 |
-194 300 |
3 551 106 |
||
Izdevumi – kopā |
3 745 406 |
-194 300 |
3 551 106 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 665 136 |
-194 300 |
3 470 836 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 262 456 |
-194 300 |
2 068 156 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 262 456 |
-194 300 |
2 068 156 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 402 680 |
1 402 680 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 402 680 |
1 402 680 |
|||
Kapitālie izdevumi |
80 270 |
80 270 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
80 270 |
80 270 |
|||
22.03.00 |
02.100 |
Gaisa spēki |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
9 002 322 |
-1 240 009 |
7 762 313 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 002 322 |
-1 240 009 |
7 762 313 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 002 322 |
-1 240 009 |
7 762 313 |
||
Izdevumi – kopā |
9 002 322 |
-1 240 009 |
7 762 313 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
9 002 322 |
-1 240 009 |
7 762 313 |
||
Kārtējie izdevumi |
9 002 322 |
-1 240 009 |
7 762 313 |
||
Preces un pakalpojumi |
9 002 322 |
-1 240 009 |
7 762 313 |
||
22.04.00 |
02.100 |
Jūras spēki |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
17 260 445 |
863 022 |
18 123 467 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 260 445 |
863 022 |
18 123 467 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 260 445 |
863 022 |
18 123 467 |
||
Izdevumi – kopā |
17 260 445 |
863 022 |
18 123 467 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
13 129 045 |
863 022 |
13 992 067 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 129 045 |
863 022 |
13 992 067 |
||
Preces un pakalpojumi |
13 129 045 |
863 022 |
13 992 067 |
||
Kapitālie izdevumi |
4 131 400 |
4 131 400 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
4 131 400 |
4 131 400 |
|||
22.08.00 |
02.100 |
Nodrošinājuma pavēlniecība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
48 222 157 |
1 000 000 |
49 222 157 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
45 442 |
45 442 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
48 176 715 |
1 000 000 |
49 176 715 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
48 176 715 |
1 000 000 |
49 176 715 |
||
Izdevumi – kopā |
48 222 157 |
1 000 000 |
49 222 157 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
37 127 222 |
9 180 180 |
46 307 402 |
||
Kārtējie izdevumi |
37 113 170 |
9 180 180 |
46 293 350 |
||
Preces un pakalpojumi |
37 113 170 |
9 180 180 |
46 293 350 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
14 052 |
14 052 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
14 052 |
14 052 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
14 052 |
14 052 |
|||
Kapitālie izdevumi |
11 094 935 |
-8 180 180 |
2 914 755 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
11 094 935 |
-8 180 180 |
2 914 755 |
||
30.00.00 |
02.500 |
Valsts aizsardzības politikas realizācija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
17 730 207 |
-6 000 |
17 724 207 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
8 500 |
8 500 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 721 707 |
-6 000 |
17 715 707 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 721 707 |
-6 000 |
17 715 707 |
||
Izdevumi – kopā |
17 730 207 |
-6 000 |
17 724 207 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
16 774 375 |
-6 000 |
16 768 375 |
||
Kārtējie izdevumi |
12 576 648 |
-6 000 |
12 570 648 |
||
Atlīdzība |
8 203 605 |
8 203 605 |
|||
Atalgojums |
6 030 267 |
6 030 267 |
|||
Preces un pakalpojumi |
4 373 043 |
-6 000 |
4 367 043 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
412 116 |
412 116 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
412 116 |
412 116 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 785 611 |
3 785 611 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 785 611 |
3 785 611 |
|||
Kapitālie izdevumi |
955 832 |
955 832 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
955 832 |
955 832 |
|||
32.00.00 |
02.500 |
Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
4 502 486 |
100 300 |
4 602 786 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
80 606 |
80 606 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 421 880 |
100 300 |
4 522 180 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 421 880 |
100 300 |
4 522 180 |
||
Izdevumi – kopā |
4 523 448 |
100 300 |
4 623 748 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 468 676 |
100 300 |
4 568 976 |
||
Kārtējie izdevumi |
4 349 996 |
94 300 |
4 444 296 |
||
Atlīdzība |
2 940 880 |
2 940 880 |
|||
Atalgojums |
2 056 244 |
2 056 244 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 409 116 |
94 300 |
1 503 416 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
118 680 |
6 000 |
124 680 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
118 680 |
6 000 |
124 680 |
||
Kapitālie izdevumi |
54 772 |
54 772 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
54 772 |
54 772 |
|||
Finansiālā bilance |
-20 962 |
-20 962 |
|||
Finansēšana |
20 962 |
20 962 |
|||
Naudas līdzekļi |
20 962 |
20 962 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
20 962 |
20 962 |
|||
33.00.00 |
02.500 |
Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
57 329 351 |
-693 013 |
56 636 338 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
511 516 |
511 516 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 580 000 |
2 580 000 |
|||
Transferti |
18 741 |
18 741 |
|||
Valsts budžeta transferti |
18 741 |
18 741 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
18 741 |
18 741 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
18 741 |
18 741 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
18 741 |
18 741 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 219 094 |
-693 013 |
53 526 081 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
54 219 094 |
-693 013 |
53 526 081 |
||
Izdevumi – kopā |
59 473 448 |
-693 013 |
58 780 435 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
21 494 620 |
-7 315 956 |
14 178 664 |
||
Kārtējie izdevumi |
12 349 005 |
-693 013 |
11 655 992 |
||
Atlīdzība |
5 859 882 |
5 859 882 |
|||
Atalgojums |
4 342 815 |
4 342 815 |
|||
Preces un pakalpojumi |
6 489 123 |
-693 013 |
5 796 110 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
9 145 615 |
-6 622 943 |
2 522 672 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
9 145 615 |
-6 622 943 |
2 522 672 |
||
Kapitālie izdevumi |
37 978 828 |
6 622 943 |
44 601 771 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
37 978 828 |
37 978 828 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
6 622 943 |
6 622 943 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti |
6 622 943 |
6 622 943 |
|||
Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu |
6 622 943 |
6 622 943 |
|||
Finansiālā bilance |
-2 144 097 |
-2 144 097 |
|||
Finansēšana |
2 144 097 |
2 144 097 |
|||
Naudas līdzekļi |
2 144 097 |
2 144 097 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 264 250 |
1 264 250 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
879 847 |
879 847 |
|||
16. Zemkopības ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
308 591 237 |
308 591 237 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
15 314 622 |
15 314 622 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
419 848 |
419 848 |
|||
Transferti |
1 940 247 |
1 940 247 |
|||
Valsts budžeta transferti |
1 940 247 |
1 940 247 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
1 940 247 |
1 940 247 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
1 936 534 |
1 936 534 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
1 936 534 |
1 936 534 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
3 713 |
3 713 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu |
3 713 |
3 713 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
290 916 520 |
290 916 520 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
288 139 759 |
288 139 759 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
2 776 761 |
2 776 761 |
|||
Izdevumi – kopā |
308 591 237 |
308 591 237 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
299 171 131 |
-133 715 |
299 037 416 |
||
Kārtējie izdevumi |
97 076 584 |
1 193 152 |
98 269 736 |
||
Atlīdzība |
66 908 750 |
196 801 |
67 105 551 |
||
Atalgojums |
50 734 825 |
158 540 |
50 893 365 |
||
Preces un pakalpojumi |
30 167 834 |
996 351 |
31 164 185 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
200 332 816 |
-1 326 867 |
199 005 949 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
199 617 970 |
-1 326 867 |
198 291 103 |
||
Sociālie pabalsti |
714 846 |
714 846 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
242 510 |
242 510 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
242 510 |
242 510 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 519 221 |
1 519 221 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 519 221 |
1 519 221 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
1 519 221 |
1 519 221 |
|||
Kapitālie izdevumi |
9 420 106 |
133 715 |
9 553 821 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 162 566 |
133 715 |
8 296 281 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
1 257 540 |
1 257 540 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
1 257 540 |
1 257 540 |
|||
21.00.00 |
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
61 013 873 |
61 013 873 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 451 198 |
1 451 198 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
189 194 |
189 194 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 373 481 |
59 373 481 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
59 373 481 |
59 373 481 |
|||
Izdevumi – kopā |
61 013 873 |
61 013 873 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
59 313 822 |
-133 715 |
59 180 107 |
||
Kārtējie izdevumi |
19 678 647 |
1 193 152 |
20 871 799 |
||
Atlīdzība |
14 953 774 |
196 801 |
15 150 575 |
||
Atalgojums |
11 162 189 |
158 540 |
11 320 729 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 724 873 |
996 351 |
5 721 224 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
39 635 175 |
-1 326 867 |
38 308 308 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
39 635 175 |
-1 326 867 |
38 308 308 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 700 051 |
133 715 |
1 833 766 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 700 051 |
133 715 |
1 833 766 |
||
21.01.00 |
04.240 |
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas) |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
32 060 415 |
32 060 415 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 060 415 |
32 060 415 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 060 415 |
32 060 415 |
|||
Izdevumi – kopā |
32 060 415 |
32 060 415 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
32 060 415 |
-133 715 |
31 926 700 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 193 152 |
1 193 152 |
|||
Atlīdzība |
196 801 |
196 801 |
|||
Atalgojums |
158 540 |
158 540 |
|||
Preces un pakalpojumi |
996 351 |
996 351 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
32 060 415 |
-1 326 867 |
30 733 548 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
32 060 415 |
-1 326 867 |
30 733 548 |
||
Kapitālie izdevumi |
133 715 |
133 715 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
133 715 |
133 715 |
|||
21. Vides ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
122 101 841 |
122 101 841 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 150 111 |
2 150 111 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
69 457 282 |
69 457 282 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
10 979 214 |
10 979 214 |
|||
Transferti |
234 416 |
234 416 |
|||
Valsts budžeta transferti |
234 416 |
234 416 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
234 416 |
234 416 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
234 416 |
234 416 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
234 416 |
234 416 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 260 032 |
50 260 032 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
50 260 032 |
50 260 032 |
|||
Izdevumi – kopā |
127 037 476 |
127 037 476 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
121 277 788 |
121 277 788 |
|||
Kārtējie izdevumi |
24 098 257 |
24 098 257 |
|||
Atlīdzība |
13 206 263 |
13 206 263 |
|||
Atalgojums |
9 978 548 |
9 978 548 |
|||
Preces un pakalpojumi |
10 891 994 |
10 891 994 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
84 708 420 |
-250 000 |
84 458 420 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
84 297 420 |
-250 000 |
84 047 420 |
||
Sociālie pabalsti |
411 000 |
411 000 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
493 122 |
493 122 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
493 122 |
493 122 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
11 977 989 |
250 000 |
12 227 989 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
18 741 |
18 741 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
18 741 |
18 741 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu |
18 741 |
18 741 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
1 000 000 |
250 000 |
1 250 000 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
10 959 248 |
10 959 248 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
68 650 |
68 650 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
10 890 598 |
10 890 598 |
|||
Kapitālie izdevumi |
5 759 688 |
5 759 688 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
5 739 722 |
5 739 722 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
19 966 |
19 966 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
19 966 |
19 966 |
|||
Finansiālā bilance |
-4 935 635 |
-4 935 635 |
|||
Finansēšana |
4 935 635 |
4 935 635 |
|||
Naudas līdzekļi |
4 935 635 |
4 935 635 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
0 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
4 935 635 |
4 935 635 |
|||
21.00.00 |
Vides aizsardzības fonds |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
9 343 224 |
9 343 224 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 343 224 |
9 343 224 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 343 224 |
9 343 224 |
|||
Izdevumi – kopā |
9 343 224 |
9 343 224 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
8 102 468 |
8 102 468 |
|||
Kārtējie izdevumi |
4 046 781 |
4 046 781 |
|||
Atlīdzība |
1 016 965 |
1 016 965 |
|||
Atalgojums |
754 562 |
754 562 |
|||
Preces un pakalpojumi |
3 029 816 |
3 029 816 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
3 055 687 |
-250 000 |
2 805 687 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 644 687 |
-250 000 |
2 394 687 |
||
Sociālie pabalsti |
411 000 |
411 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 000 000 |
250 000 |
1 250 000 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
1 000 000 |
250 000 |
1 250 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 240 756 |
1 240 756 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 240 756 |
1 240 756 |
|||
21.02.00 |
05.600 |
Vides aizsardzības projekti |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 876 687 |
3 876 687 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 876 687 |
3 876 687 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 876 687 |
3 876 687 |
|||
Izdevumi – kopā |
3 876 687 |
3 876 687 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 686 687 |
3 686 687 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
2 686 687 |
-250 000 |
2 436 687 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
2 586 687 |
-250 000 |
2 336 687 |
||
Sociālie pabalsti |
100 000 |
100 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 000 000 |
250 000 |
1 250 000 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
1 000 000 |
250 000 |
1 250 000 |
||
Kapitālie izdevumi |
190 000 |
190 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
190 000 |
190 000 |
Finanšu ministrs A.Slakteris