Ministru kabineta rīkojums Nr.830
Rīgā 2008.gada 23.decembrī (prot. Nr.93 90.§)
Par pamatbudžeta un speciālā budžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
1. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2008.gadam” 34.pantu pārdalīt apropriāciju:
1.1. Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.1.1. atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam programmā 20.00.00 “Būvniecība” 11 000 latu apmērā, apakšprogrammā 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” 40 000 latu apmērā, apakšprogrammā 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” 2 800 latu apmērā, apakšprogrammā 27.01.00 “Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana” 39 954 latu apmērā un programmā 31.00.00 “Nozares politiku veidošana un vadība” 87 060 latu apmērā;
1.1.2. izdevumus precēm un pakalpojumiem uz izdevumiem atlīdzībai programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” 96 260 latu apmērā, apakšprogrammā 26.02.00 “Konkurences politikas ieviešana” 16 128 latu apmērā;
1.2. Veselības ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.2.1. programmā 38.00.00 “Rezerves fonds” samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 246 513 latu apmērā un apakšprogrammā 33.02.00 “Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 246 513 latu apmērā, izdevumus pamatkapitāla veidošanai 3 531 lata apmērā, precēm un pakalpojumiem 232 980 latu apmērā, atlīdzībai 10 002 latu apmērā un atlīdzības ietvaros atalgojumam 8 068 latu apmērā;
1.2.2. apakšprogrammā 33.04.00 “Centralizēta medikamentu iegāde” samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām un apakšprogrammā 33.02.00 “Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 207 785 latu apmērā;
1.2.3. apakšprogrammā 33.01.00 “Ārstniecība” samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām un apakšprogrammā 33.03.00 “Medikamentu apmaksāšana” palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām 4 800 000 latu apmērā;
1.3. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pamatbudžeta ietvaros programmā 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)” izdevumus pamatkapitāla veidošanai uz izdevumiem atlīdzībai 8 500 latu apmērā;
1.4. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pamatbudžeta ietvaros programmā 03.00.00 “E-iepirkumu aģentūra” izdevumus precēm un pakalpojumiem uz izdevumiem atlīdzībai 5 500 latu apmērā;
1.5. Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 111 120 latu apmērā;
1.6. Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.6.1. apakšprogrammas 01.01.00 “Nozares vadība” izdevumus precēm un pakalpojumiem 3 902 latu apmērā un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 8 957 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai;
1.6.2. apakšprogrammā 05.04.00 “Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole” izdevumus mērķdotācijām pašvaldību budžetiem uz izdevumiem atlīdzībai 2 171 lata apmērā;
1.6.3. apakšprogrammā 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem 78 587 latu apmērā;
1.6.4. apakšprogrammā 21.01.00 “Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem 8 516 latu apmērā;
1.7. Ministru kabineta pamatbudžeta ietvaros programmā 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā” izdevumus precēm un pakalpojumiem 9 040 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai. Atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumam par 1 120 latiem;
1.8. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pamatbudžeta ietvaros programmā 01.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 43 000 latu apmērā;
1.9. Finanšu ministrijas pamatbudžeta ietvaros programmā 30.00.00 “Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem 65 000 latu apmērā un atbilstoši palielināt darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas.
2. Pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1., 2. un 3.pielikumu.
Ministru prezidents I.Godmanis
Finanšu ministrs A.Slakteris
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 23.decembra rīkojumam Nr.830
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
|
03. Ministru kabinets |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
5 988 784 |
5 988 784 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
98 260 |
98 260 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
12 618 |
12 618 |
|||
Transferti |
155 141 |
155 141 |
|||
Valsts budžeta transferti |
155 141 |
155 141 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
155 141 |
155 141 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
155 141 |
155 141 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz valsts pamatbudžetu |
155 141 |
155 141 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 722 765 |
5 722 765 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 722 765 |
5 722 765 |
|||
Izdevumi - kopā |
6 003 019 |
6 003 019 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
5 878 868 |
5 878 868 |
|||
Kārtējie izdevumi |
5 848 251 |
5 848 251 |
|||
Atlīdzība |
4 588 246 |
9 040 |
4 597 286 |
||
Atalgojums |
3 461 535 |
1 120 |
3 462 655 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 260 005 |
-9 040 |
1 250 965 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
30 000 |
30 000 |
|||
Sociālie pabalsti |
30 000 |
30 000 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
617 |
617 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
617 |
617 |
|||
Kapitālie izdevumi |
124 151 |
124 151 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
124 151 |
124 151 |
|||
Finansiālā bilance |
-14 235 |
-14 235 |
|||
Finansēšana |
14 235 |
14 235 |
|||
Naudas līdzekļi |
14 235 |
14 235 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
14 235 |
14 235 |
|||
10.00.00. |
01.330 |
Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
314 231 |
314 231 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
400 |
400 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 000 |
2 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
311 831 |
311 831 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
311 831 |
311 831 |
|||
Izdevumi - kopā |
314 338 |
314 338 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
308 238 |
308 238 |
|||
Kārtējie izdevumi |
308 238 |
308 238 |
|||
Atlīdzība |
171 524 |
9 040 |
180 564 |
||
Atalgojums |
132 835 |
1 120 |
133 955 |
||
Preces un pakalpojumi |
136 714 |
-9 040 |
127 674 |
||
Kapitālie izdevumi |
6 100 |
6 100 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
6 100 |
6 100 |
|||
Finansiālā bilance |
-107 |
-107 |
|||
Finansēšana |
107 |
107 |
|||
Naudas līdzekļi |
107 |
107 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
107 |
107 |
|||
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 650 108 |
3 650 108 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 650 108 |
3 650 108 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 650 108 |
3 650 108 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 650 108 |
3 650 108 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 568 271 |
3 568 271 |
|||
Kārtējie izdevumi |
3 564 326 |
3 564 326 |
|||
Atlīdzība |
2 908 838 |
2 908 838 |
|||
Atalgojums |
2 121 030 |
-43 000 |
2 078 030 |
||
Preces un pakalpojumi |
655 488 |
655 488 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 945 |
3 945 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 945 |
3 945 |
|||
Kapitālie izdevumi |
81 837 |
81 837 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
81 837 |
81 837 |
|||
01.00.00 |
01.110 |
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 550 108 |
3 550 108 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 550 108 |
3 550 108 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 550 108 |
3 550 108 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 550 108 |
3 550 108 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 468 271 |
3 468 271 |
|||
Kārtējie izdevumi |
3 464 326 |
3 464 326 |
|||
Atlīdzība |
2 908 838 |
2 908 838 |
|||
Atalgojums |
2 121 030 |
-43 000 |
2 078 030 |
||
Preces un pakalpojumi |
555 488 |
555 488 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 945 |
3 945 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 945 |
3 945 |
|||
Kapitālie izdevumi |
81 837 |
81 837 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
81 837 |
81 837 |
|||
12. Ekonomikas ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
224 063 551 |
224 063 551 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 377 256 |
4 377 256 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 666 466 |
2 666 466 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
629 584 |
629 584 |
|||
Transferti |
109 374 |
109 374 |
|||
Valsts budžeta transferti |
109 374 |
109 374 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
109 374 |
109 374 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
109 374 |
109 374 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
20 453 |
20 453 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
216 910 455 |
216 910 455 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
158 380 654 |
158 380 654 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Izdevumi - kopā |
224 669 451 |
224 669 451 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
223 275 455 |
223 275 455 |
|||
Kārtējie izdevumi |
37 349 125 |
37 349 125 |
|||
Atlīdzība |
22 196 341 |
112 388 |
22 308 729 |
||
Atalgojums |
16 887 242 |
-180 814 |
16 706 428 |
||
Preces un pakalpojumi |
15 152 784 |
-112 388 |
15 040 396 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
113 151 132 |
113 151 132 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
113 151 132 |
113 151 132 |
|||
Sociālie pabalsti |
0 |
0 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
774 950 |
774 950 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
5 600 |
5 600 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
769 350 |
769 350 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
72 000 248 |
72 000 248 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
12 840 863 |
12 840 863 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
59 159 385 |
59 159 385 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
59 159 385 |
59 159 385 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 393 996 |
1 393 996 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 393 996 |
1 393 996 |
|||
Finansiālā bilance |
-605 900 |
-605 900 |
|||
Finansēšana |
605 900 |
605 900 |
|||
Naudas līdzekļi |
605 900 |
605 900 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
468 902 |
468 902 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
136 998 |
136 998 |
|||
20.00.00 |
04.430 |
Būvniecība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
778 404 |
778 404 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
778 404 |
778 404 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
778 404 |
778 404 |
|||
Izdevumi - kopā |
778 664 |
778 664 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
774 164 |
774 164 |
|||
Kārtējie izdevumi |
774 164 |
774 164 |
|||
Atlīdzība |
657 649 |
657 649 |
|||
Atalgojums |
484 133 |
-11 000 |
473 133 |
||
Preces un pakalpojumi |
116 515 |
116 515 |
|||
Kapitālie izdevumi |
4 500 |
4 500 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
4 500 |
4 500 |
|||
Finansiālā bilance |
-260 |
-260 |
|||
Finansēšana |
260 |
260 |
|||
Naudas līdzekļi |
260 |
260 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
260 |
260 |
|||
24.00.00 |
01.320 |
Statistiskās informācijas nodrošināšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
9 914 232 |
9 914 232 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
171 676 |
171 676 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
623 027 |
623 027 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
324 843 |
324 843 |
|||
Transferti |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts budžeta transferti |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
88 921 |
88 921 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 030 608 |
9 030 608 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
9 030 608 |
9 030 608 |
|||
Izdevumi - kopā |
10 043 788 |
10 043 788 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
9 388 118 |
9 388 118 |
|||
Kārtējie izdevumi |
8 994 822 |
8 994 822 |
|||
Atlīdzība |
6 839 640 |
96 260 |
6 935 900 |
||
Atalgojums |
5 180 560 |
5 180 560 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 155 182 |
-96 260 |
2 058 922 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
62 853 |
62 853 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
62 853 |
62 853 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
5 600 |
||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
5 600 |
5 600 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
324 843 |
324 843 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
324 843 |
324 843 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
324 843 |
324 843 |
|||
Kapitālie izdevumi |
655 670 |
655 670 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
655 670 |
655 670 |
|||
Finansiālā bilance |
-129 556 |
-129 556 |
|||
Finansēšana |
129 556 |
129 556 |
|||
Naudas līdzekļi |
129 556 |
129 556 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
19 371 |
19 371 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
110 185 |
110 185 |
|||
26.00.00 |
Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība |
||||
Resursi izdevumu segšanai |
7 444 441 |
7 444 441 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
3 319 780 |
3 319 780 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
632 072 |
632 072 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 492 589 |
3 492 589 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 492 589 |
3 492 589 |
|||
Izdevumi - kopā |
7 486 866 |
7 486 866 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
7 235 226 |
7 235 226 |
|||
Kārtējie izdevumi |
6 939 573 |
||||
Atlīdzība |
4 801 137 |
16 128 |
4 817 265 |
||
Atalgojums |
3 611 089 |
-42 800 |
3 568 289 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 138 436 |
-16 128 |
2 122 308 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
274 345 |
274 345 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
274 345 |
274 345 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
21 308 |
21 308 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
21 308 |
21 308 |
|||
Kapitālie izdevumi |
251 640 |
251 640 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
251 640 |
251 640 |
|||
Finansiālā bilance |
-42 425 |
-42 425 |
|||
Finansēšana |
42 425 |
42 425 |
|||
Naudas līdzekļi |
42 425 |
42 425 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
41 757 |
41 757 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
668 |
668 |
|||
26.01.00 |
04.110 |
Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 055 760 |
2 055 760 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
513 048 |
513 048 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 542 712 |
||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 542 712 |
1 542 712 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 055 760 |
2 055 760 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 037 145 |
2 037 145 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 037 145 |
2 037 145 |
|||
Atlīdzība |
1 207 480 |
1 207 480 |
|||
Atalgojums |
903 200 |
-40 000 |
863 200 |
||
Preces un pakalpojumi |
829 665 |
829 665 |
|||
Kapitālie izdevumi |
18 615 |
18 615 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
18 615 |
18 615 |
|||
26.02.00 |
04.110 |
Konkurences politikas ieviešana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 093 330 |
1 093 330 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
105 420 |
||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
987 910 |
987 910 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
987 910 |
987 910 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 093 330 |
1 093 330 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 082 750 |
1 082 750 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 082 750 |
1 082 750 |
|||
Atlīdzība |
766 342 |
16 128 |
782 470 |
||
Atalgojums |
585 360 |
585 360 |
|||
Preces un pakalpojumi |
316 408 |
-16 128 |
300 280 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 580 |
10 580 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
10 580 |
10 580 |
|||
26.04.00 |
04.110 |
Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 240 351 |
1 240 351 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
264 780 |
264 780 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
13 604 |
13 604 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
961 967 |
961 967 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
961 967 |
961 967 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 282 776 |
1 282 776 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 217 856 |
1 217 856 |
|||
Kārtējie izdevumi |
943 511 |
943 511 |
|||
Atlīdzība |
676 332 |
676 332 |
|||
Atalgojums |
517 672 |
-2 800 |
514 872 |
||
Preces un pakalpojumi |
267 179 |
267 179 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
274 345 |
274 345 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
274 345 |
274 345 |
|||
Kapitālie izdevumi |
64 920 |
64 920 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
64 920 |
||||
Finansiālā bilance |
-42 425 |
-42 425 |
|||
Finansēšana |
42 425 |
42 425 |
|||
Naudas līdzekļi |
42 425 |
42 425 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
41 757 |
41 757 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
668 |
668 |
|||
27.00.00 |
04.100 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
175 265 391 |
175 265 391 |
|||
Transferti |
20 453 |
20 453 |
|||
Valsts budžeta transferti |
20 453 |
20 453 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
20 453 |
20 453 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
20 453 |
20 453 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
20 453 |
20 453 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
175 244 938 |
175 244 938 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
116 715 137 |
116 715 137 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Izdevumi - kopā |
175 265 391 |
175 265 391 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
175 110 778 |
||||
Kārtējie izdevumi |
4 598 710 |
4 598 710 |
|||
Atlīdzība |
2 591 395 |
2 591 395 |
|||
Atalgojums |
1 932 180 |
-39 954 |
1 892 226 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 007 315 |
2 007 315 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
111 982 267 |
111 982 267 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
111 982 267 |
111 982 267 |
|||
Sociālie pabalsti |
0 |
||||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Kapitālie izdevumi |
154 613 |
154 613 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
154 613 |
154 613 |
|||
27.01.00 |
04.100 |
Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 750 572 |
1 750 572 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 750 572 |
1 750 572 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 750 572 |
1 750 572 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 750 572 |
1 750 572 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 730 572 |
1 730 572 |
|||
Kārtējie izdevumi |
1 730 572 |
1 730 572 |
|||
Atlīdzība |
1 302 870 |
1 302 870 |
|||
Atalgojums |
991 948 |
-39 954 |
951 994 |
||
Preces un pakalpojumi |
427 702 |
||||
Kapitālie izdevumi |
20 000 |
20 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
20 000 |
20 000 |
|||
31.00.00 |
04.100 |
Nozares politiku veidošana un vadība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
5 998 945 |
5 998 945 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
280 000 |
280 000 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
66 508 |
66 508 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
8 968 |
8 968 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 652 437 |
5 652 437 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 652 437 |
5 652 437 |
|||
Izdevumi - kopā |
6 311 460 |
6 311 460 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
6 162 054 |
6 162 054 |
|||
Kārtējie izdevumi |
5 405 934 |
||||
Atlīdzība |
3 707 247 |
3 707 247 |
|||
Atalgojums |
2 807 948 |
-87 060 |
2 720 888 |
||
Preces un pakalpojumi |
1 698 687 |
1 698 687 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
747 152 |
747 152 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
747 152 |
747 152 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
8 968 |
8 968 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
8 968 |
8 968 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
8 968 |
8 968 |
|||
Kapitālie izdevumi |
149 406 |
149 406 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
149 406 |
149 406 |
|||
Finansiālā bilance |
-312 515 |
-312 515 |
|||
Finansēšana |
312 515 |
312 515 |
|||
Naudas līdzekļi |
312 515 |
312 515 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
312 515 |
312 515 |
|||
13. Finanšu ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
562 602 451 |
0 |
562 602 451 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 690 155 |
1 690 155 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
3 405 591 |
3 405 591 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
619 170 |
619 170 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
557 506 705 |
0 |
557 506 705 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
464 023 280 |
464 023 280 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Izdevumi - kopā |
563 086 928 |
0 |
563 086 928 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
526 563 133 |
0 |
526 563 133 |
||
Kārtējie izdevumi |
102 857 500 |
0 |
102 857 500 |
||
Atlīdzība |
68 306 470 |
68 306 470 |
|||
Atalgojums |
49 483 273 |
-65 000 |
49 418 273 |
||
Preces un pakalpojumi |
34 551 030 |
34 551 030 |
|||
Procentu izdevumi |
77 345 000 |
77 345 000 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
57 629 794 |
0 |
57 629 794 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
57 115 109 |
0 |
57 115 109 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
5 874 454 |
0 |
5 874 454 |
||
Transferti no apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” |
5 874 454 |
0 |
5 874 454 |
||
Nesadalītie transferti no apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” |
1 747 597 |
0 |
1 747 597 |
||
Sadalītie transferti no apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” |
4 126 857 |
0 |
4 126 857 |
||
Sociālie pabalsti |
514 685 |
514 685 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
174 419 569 |
0 |
174 419 569 |
||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
168 605 000 |
168 605 000 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
5 814 569 |
5 814 569 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
114 311 270 |
0 |
114 311 270 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
1 686 426 |
1 686 426 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
1 686 426 |
0 |
1 686 426 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
1 686 426 |
0 |
1 686 426 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 519 318 |
0 |
41 519 318 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
71 105 526 |
0 |
71 105 526 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
71 006 910 |
0 |
71 006 910 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
98 616 |
0 |
98 616 |
||
Kapitālie izdevumi |
36 523 795 |
0 |
36 523 795 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
13 526 726 |
13 526 726 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
0 |
22 997 069 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 997 069 |
0 |
22 997 069 |
||
Finansiālā bilance |
-484 477 |
0 |
-484 477 |
||
Finansēšana |
484 477 |
0 |
484 477 |
||
Aizdevumi |
-174 000 000 |
-174 000 000 |
|||
Naudas līdzekļi |
174 484 477 |
0 |
174 484 477 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
335 681 |
335 681 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
148 796 |
0 |
148 796 |
||
Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
174 000 000 |
174 000 000 |
|||
30.00.00 |
01.120 |
Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
13 416 679 |
0 |
13 416 679 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
750 729 |
750 729 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
98 616 |
98 616 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 665 950 |
0 |
12 665 950 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 665 950 |
0 |
12 665 950 |
||
Izdevumi - kopā |
13 565 475 |
0 |
13 565 475 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
13 239 475 |
0 |
13 239 475 |
||
Kārtējie izdevumi |
13 090 859 |
0 |
13 090 859 |
||
Atlīdzība |
8 453 710 |
8 453 710 |
|||
Atalgojums |
6 341 915 |
-65 000 |
6 276 915 |
||
Preces un pakalpojumi |
4 637 149 |
4 637 149 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
50 000 |
50 000 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
50 000 |
50 000 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
98 616 |
0 |
98 616 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
98 616 |
0 |
98 616 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
98 616 |
98 616 |
|||
Kapitālie izdevumi |
326 000 |
0 |
326 000 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
326 000 |
326 000 |
|||
Finansiālā bilance |
-148 796 |
0 |
-148 796 |
||
Finansēšana |
148 796 |
0 |
148 796 |
||
Naudas līdzekļi |
148 796 |
0 |
148 796 |
||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
0 |
0 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
148 796 |
148 796 |
|||
18. Labklājības ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
195 809 430 |
195 809 430 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
5 047 997 |
5 047 997 |
|||
Transferti |
19 149 |
19 149 |
|||
Valsts budžeta transferti |
19 149 |
19 149 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
19 149 |
19 149 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
19 149 |
19 149 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz valsts pamatbudžetu |
19 149 |
19 149 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
190 742 284 |
190 742 284 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
176 287 669 |
176 287 669 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
14 454 615 |
14 454 615 |
|||
Izdevumi - kopā |
195 855 561 |
195 855 561 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
194 329 749 |
8 957 |
194 338 706 |
||
Kārtējie izdevumi |
48 772 440 |
11 128 |
48 783 568 |
||
Atlīdzība |
34 095 225 |
15 030 |
34 110 255 |
||
Atalgojums |
26 380 798 |
-87 103 |
26 293 695 |
||
Preces un pakalpojumi |
14 677 215 |
-3 902 |
14 673 313 |
||
Procentu izdevumi |
5 691 |
5 691 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
113 788 286 |
113 788 286 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
15 597 557 |
15 597 557 |
|||
Sociālie pabalsti |
98 190 729 |
98 190 729 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
59 052 |
59 052 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
59 052 |
59 052 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
31 704 280 |
-2 171 |
31 702 109 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
16 774 862 |
16 774 862 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
16 774 862 |
16 774 862 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
276 985 |
-2 171 |
274 814 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
200 582 |
200 582 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
14 451 851 |
14 451 851 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
14 451 851 |
14 451 851 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 525 812 |
-8 957 |
1 516 855 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 523 048 |
-8 957 |
1 514 091 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 764 |
2 764 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 764 |
2 764 |
|||
Finansiālā bilance |
-46 131 |
-46 131 |
|||
Finansēšana |
46 131 |
46 131 |
|||
Naudas līdzekļi |
46 131 |
46 131 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
46 131 |
46 131 |
|||
01.00.00 |
10.910 |
Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
4 357 164 |
4 357 164 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 357 164 |
4 357 164 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 929 035 |
3 929 035 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
428 129 |
428 129 |
|||
Izdevumi - kopā |
4 357 164 |
4 357 164 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
4 312 657 |
8 957 |
4 321 614 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 744 010 |
8 957 |
3 752 967 |
||
Atlīdzība |
2 975 956 |
12 859 |
2 988 815 |
||
Atalgojums |
2 181 511 |
2 181 511 |
|||
Preces un pakalpojumi |
768 054 |
-3 902 |
764 152 |
||
Procentu izdevumi |
5 691 |
5 691 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
79 991 |
79 991 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
79 991 |
79 991 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
54 836 |
54 836 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
54 836 |
54 836 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
428 129 |
428 129 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
428 129 |
428 129 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
428 129 |
428 129 |
|||
Kapitālie izdevumi |
44 507 |
-8 957 |
35 550 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
44 507 |
-8 957 |
35 550 |
||
01.01.00 |
10.910 |
Nozares vadība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 408 691 |
3 408 691 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 408 691 |
3 408 691 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 408 691 |
3 408 691 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 408 691 |
3 408 691 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 366 184 |
8 957 |
3 375 141 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 305 657 |
8 957 |
3 314 614 |
||
Atlīdzība |
2 625 040 |
12 859 |
2 637 899 |
||
Atalgojums |
1 919 224 |
1 919 224 |
|||
Preces un pakalpojumi |
680 617 |
-3 902 |
676 715 |
||
Procentu izdevumi |
5 691 |
5 691 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
54 836 |
54 836 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
54 836 |
54 836 |
|||
Kapitālie izdevumi |
42 507 |
-8 957 |
33 550 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
42 507 |
-8 957 |
33 550 |
||
05.00.00 |
10.000 |
Valsts sociālie pakalpojumi |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
42 514 933 |
42 514 933 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
5 031 025 |
5 031 025 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 483 908 |
37 483 908 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 483 908 |
37 483 908 |
|||
Izdevumi - kopā |
42 558 276 |
42 558 276 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
41 440 498 |
41 440 498 |
|||
Kārtējie izdevumi |
33 179 248 |
2 171 |
33 181 419 |
||
Atlīdzība |
22 450 448 |
2 171 |
22 452 619 |
||
Atalgojums |
17 838 545 |
-78 587 |
17 759 958 |
||
Preces un pakalpojumi |
10 728 800 |
10 728 800 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
7 868 377 |
7 868 377 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
7 688 368 |
7 688 368 |
|||
Sociālie pabalsti |
180 009 |
180 009 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
392 873 |
-2 171 |
390 702 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
276 985 |
-2 171 |
274 814 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
115 888 |
115 888 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 117 778 |
1 117 778 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 117 778 |
1 117 778 |
|||
Finansiālā bilance |
-43 343 |
-43 343 |
|||
Finansēšana |
43 343 |
43 343 |
|||
Naudas līdzekļi |
43 343 |
43 343 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
43 343 |
43 343 |
|||
05.04.00 |
10.910 |
Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 321 312 |
1 321 312 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
805 |
805 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 320 507 |
1 320 507 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 320 507 |
1 320 507 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 321 312 |
1 321 312 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 311 664 |
1 311 664 |
|||
Kārtējie izdevumi |
979 323 |
2 171 |
981 494 |
||
Atlīdzība |
800 893 |
2 171 |
803 064 |
||
Atalgojums |
570 427 |
570 427 |
|||
Preces un pakalpojumi |
178 430 |
178 430 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
55 356 |
55 356 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
55 356 |
55 356 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
276 985 |
-2 171 |
274 814 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
276 985 |
-2 171 |
274 814 |
||
Kapitālie izdevumi |
9 648 |
9 648 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
9 648 |
9 648 |
|||
05.62.00 |
10.120 |
Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 326 142 |
2 326 142 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 326 142 |
2 326 142 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 326 142 |
2 326 142 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 326 142 |
2 326 142 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 318 742 |
2 318 742 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 318 742 |
2 318 742 |
|||
Atlīdzība |
2 018 511 |
2 018 511 |
|||
Atalgojums |
1 626 651 |
-78 587 |
1 548 064 |
||
Preces un pakalpojumi |
300 231 |
300 231 |
|||
Kapitālie izdevumi |
7 400 |
7 400 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
7 400 |
7 400 |
|||
21.00.00 |
04.121 |
Darba apstākļu uzlabošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 994 305 |
2 994 305 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 100 |
2 100 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 992 205 |
2 992 205 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 992 205 |
2 992 205 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 994 305 |
2 994 305 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 983 954 |
2 983 954 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 983 604 |
2 983 604 |
|||
Atlīdzība |
2 417 823 |
2 417 823 |
|||
Atalgojums |
1 787 054 |
-8 516 |
1 778 538 |
||
Preces un pakalpojumi |
565 781 |
565 781 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
350 |
350 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
350 |
350 |
|||
Kapitālie izdevumi |
10 351 |
10 351 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
10 351 |
10 351 |
|||
21.01.00 |
04.121 |
Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 848 563 |
2 848 563 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 100 |
2 100 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 846 463 |
2 846 463 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 846 463 |
2 846 463 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 848 563 |
2 848 563 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 838 212 |
2 838 212 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 837 862 |
2 837 862 |
|||
Atlīdzība |
2 385 305 |
2 385 305 |
|||
Atalgojums |
1 760 848 |
-8 516 |
1 752 332 |
||
Preces un pakalpojumi |
452 557 |
452 557 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
350 |
350 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
350 |
350 |
|||
Kapitālie izdevumi |
10 351 |
10 351 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
10 351 |
10 351 |
|||
29. Veselības ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
574 658 426 |
574 658 426 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
17 028 222 |
17 028 222 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
361 831 |
361 831 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
0 |
0 |
|||
Transferti |
1 038 762 |
1 038 762 |
|||
Valsts budžeta transferti |
1 038 762 |
1 038 762 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
1 038 762 |
1 038 762 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
1 038 762 |
1 038 762 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
1 038 762 |
1 038 762 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
556 229 611 |
556 229 611 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
556 229 611 |
556 229 611 |
|||
Izdevumi - kopā |
576 590 828 |
576 590 828 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
567 212 161 |
-3 531 |
567 208 630 |
||
Kārtējie izdevumi |
85 158 109 |
450 767 |
85 608 876 |
||
Atlīdzība |
59 613 686 |
10 002 |
59 623 688 |
||
Atalgojums |
46 622 658 |
8 068 |
46 630 726 |
||
Preces un pakalpojumi |
25 544 423 |
440 765 |
25 985 188 |
||
Procentu izdevumi |
64 350 |
64 350 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
481 915 340 |
-454 298 |
481 461 042 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
481 384 790 |
-454 298 |
480 930 492 |
||
Sociālie pabalsti |
530 550 |
530 550 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
74 362 |
74 362 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
74 362 |
74 362 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
0 |
0 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
0 |
0 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
0 |
0 |
|||
Kapitālie izdevumi |
9 378 667 |
3 531 |
9 382 198 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
9 378 667 |
3 531 |
9 382 198 |
||
Finansiālā bilance |
-1 932 402 |
-1 932 402 |
|||
Finansēšana |
1 932 402 |
1 932 402 |
|||
Aizņēmumi |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
Saņemtie aizņēmumi |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
Naudas līdzekļi |
32 402 |
32 402 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
32 402 |
32 402 |
|||
33.00.00 |
07.000 |
Veselības aprūpes nodrošināšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
504 227 012 |
246 513 |
504 473 525 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 397 455 |
2 397 455 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
501 829 557 |
246 513 |
502 076 070 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
501 829 557 |
246 513 |
502 076 070 |
||
Izdevumi - kopā |
504 227 012 |
246 513 |
504 473 525 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
501 026 746 |
242 982 |
501 269 728 |
||
Kārtējie izdevumi |
35 079 397 |
450 767 |
35 530 164 |
||
Atlīdzība |
21 681 791 |
10 002 |
21 691 793 |
||
Atalgojums |
17 125 334 |
8 068 |
17 133 402 |
||
Preces un pakalpojumi |
13 397 606 |
440 765 |
13 838 371 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
465 947 349 |
-207 785 |
465 739 564 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
465 947 349 |
-207 785 |
465 739 564 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 200 266 |
3 531 |
3 203 797 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
3 200 266 |
3 531 |
3 203 797 |
||
33.01.00 |
07.620 |
Ārstniecība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
407 212 907 |
-4 800 000 |
402 412 907 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 090 000 |
1 090 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
406 122 907 |
-4 800 000 |
401 322 907 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
406 122 907 |
-4 800 000 |
401 322 907 |
||
Izdevumi - kopā |
407 212 907 |
-4 800 000 |
402 412 907 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
406 477 604 |
-4 800 000 |
401 677 604 |
||
Kārtējie izdevumi |
12 191 519 |
12 191 519 |
|||
Atlīdzība |
7 518 603 |
7 518 603 |
|||
Atalgojums |
5 939 732 |
5 939 732 |
|||
Preces un pakalpojumi |
4 672 916 |
4 672 916 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
394 286 085 |
-4 800 000 |
389 486 085 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
394 286 085 |
-4 800 000 |
389 486 085 |
||
Kapitālie izdevumi |
735 303 |
735 303 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
735 303 |
735 303 |
|||
33.02.00 |
07.320 |
Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
24 897 111 |
454 298 |
25 351 409 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 247 455 |
1 247 455 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 649 656 |
454 298 |
24 103 954 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 649 656 |
454 298 |
24 103 954 |
||
Izdevumi - kopā |
24 897 111 |
454 298 |
25 351 409 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
22 672 148 |
450 767 |
23 122 915 |
||
Kārtējie izdevumi |
22 672 148 |
450 767 |
23 122 915 |
||
Atlīdzība |
14 064 034 |
10 002 |
14 074 036 |
||
Atalgojums |
11 104 486 |
8 068 |
11 112 554 |
||
Preces un pakalpojumi |
8 608 114 |
440 765 |
9 048 879 |
||
Kapitālie izdevumi |
2 224 963 |
3 531 |
2 228 494 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
2 224 963 |
3 531 |
2 228 494 |
||
33.03.00 |
07.110 |
Medikamentu apmaksāšana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
66 286 088 |
4 800 000 |
71 086 088 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
30 000 |
30 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
66 256 088 |
4 800 000 |
71 056 088 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
66 256 088 |
4 800 000 |
71 056 088 |
||
Izdevumi - kopā |
66 286 088 |
4 800 000 |
71 086 088 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
66 286 088 |
4 800 000 |
71 086 088 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
66 286 088 |
4 800 000 |
71 086 088 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
66 286 088 |
4 800 000 |
71 086 088 |
||
33.04.00 |
07.140 |
Centralizēta medikamentu iegāde |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
4 948 083 |
-207 785 |
4 740 298 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
30 000 |
30 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 918 083 |
-207 785 |
4 710 298 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 918 083 |
-207 785 |
4 710 298 |
||
Izdevumi - kopā |
4 948 083 |
-207 785 |
4 740 298 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
4 948 083 |
-207 785 |
4 740 298 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 948 083 |
-207 785 |
4 740 298 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
4 948 083 |
-207 785 |
4 740 298 |
||
38.00.00 |
07.620 |
Rezerves fonds |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
534 848 |
-246 513 |
288 335 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 000 |
1 000 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
533 848 |
-246 513 |
287 335 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
533 848 |
-246 513 |
287 335 |
||
Izdevumi - kopā |
534 848 |
-246 513 |
288 335 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
534 848 |
-246 513 |
288 335 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
534 848 |
-246 513 |
288 335 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
534 848 |
-246 513 |
288 335 |
||
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
7 681 085 |
7 681 085 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
972 262 |
972 262 |
|||
Transferti |
1 176 287 |
1 176 287 |
|||
Valsts budžeta transferti |
1 176 287 |
1 176 287 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
1 176 287 |
1 176 287 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
1 176 287 |
1 176 287 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
1 176 287 |
1 176 287 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 532 536 |
5 532 536 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 532 536 |
5 532 536 |
|||
Izdevumi - kopā |
7 868 117 |
7 868 117 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
7 829 489 |
8 500 |
7 837 989 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 978 167 |
8 500 |
2 986 667 |
||
Atlīdzība |
1 976 780 |
8 500 |
1 985 280 |
||
Atalgojums |
1 499 889 |
1 499 889 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 001 387 |
1 001 387 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
4 830 949 |
4 830 949 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
4 830 949 |
4 830 949 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
20 373 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
20 373 |
20 373 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
20 373 |
20 373 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
20 373 |
20 373 |
|||
Kapitālie izdevumi |
38 628 |
-8 500 |
30 128 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
38 628 |
-8 500 |
30 128 |
||
Finansiālā bilance |
-187 032 |
-187 032 |
|||
Finansēšana |
187 032 |
187 032 |
|||
Naudas līdzekļi |
187 032 |
187 032 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
187 032 |
187 032 |
|||
01.00.00 |
01.110 |
Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts) |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 973 286 |
1 973 286 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
119 079 |
119 079 |
|||
Transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts budžeta transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
87 773 |
87 773 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
87 773 |
87 773 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 766 434 |
1 766 434 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 766 434 |
1 766 434 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 982 729 |
1 982 729 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 956 575 |
8 500 |
1 965 075 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 488 134 |
8 500 |
1 496 634 |
||
Atlīdzība |
815 012 |
8 500 |
823 512 |
||
Atalgojums |
584 260 |
584 260 |
|||
Preces un pakalpojumi |
673 122 |
673 122 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
468 441 |
468 441 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
468 441 |
468 441 |
|||
Kapitālie izdevumi |
26 154 |
-8 500 |
17 654 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
26 154 |
-8 500 |
17 654 |
||
Finansiālā bilance |
-9 443 |
-9 443 |
|||
Finansēšana |
9 443 |
9 443 |
|||
Naudas līdzekļi |
9 443 |
9 443 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
9 443 |
9 443 |
|||
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 572 234 |
3 572 234 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
15 311 |
15 311 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 556 923 |
3 556 923 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 556 923 |
3 556 923 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 620 752 |
3 620 752 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
2 987 037 |
2 987 037 |
|||
Kārtējie izdevumi |
2 987 037 |
2 987 037 |
|||
Atlīdzība |
1 628 756 |
5 500 |
1 634 256 |
||
Atalgojums |
1 217 409 |
1 217 409 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 358 281 |
-5 500 |
1 352 781 |
||
Kapitālie izdevumi |
633 715 |
633 715 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
633 715 |
633 715 |
|||
Finansiālā bilance |
-48 518 |
-48 518 |
|||
Finansēšana |
48 518 |
48 518 |
|||
Naudas līdzekļi |
48 518 |
48 518 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
48 518 |
48 518 |
|||
03.00.00 |
01.110 |
E-iepirkumu aģentūra |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
393 105 |
393 105 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
393 105 |
393 105 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
393 105 |
393 105 |
|||
Izdevumi - kopā |
393 105 |
393 105 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
382 765 |
382 765 |
|||
Kārtējie izdevumi |
382 765 |
382 765 |
|||
Atlīdzība |
245 880 |
5 500 |
251 380 |
||
Atalgojums |
185 000 |
185 000 |
|||
Preces un pakalpojumi |
136 885 |
-5 500 |
131 385 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 340 |
10 340 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
10 340 |
10 340 |
Finanšu ministrs A.Slakteris
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 23.decembra rīkojumam Nr.830
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
|
18. Labklājības ministrija |
|||||
Ieņēmumi - kopā |
1 466 762 515 |
1 466 762 515 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 225 598 433 |
1 225 598 433 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 224 082 549 |
1 224 082 549 |
|||
Kārtējie izdevumi |
16 616 461 |
16 616 461 |
|||
Atlīdzība |
11 341 390 |
11 341 390 |
|||
Atalgojums |
8 288 193 |
-111 120 |
8 177 073 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 275 071 |
5 275 071 |
|||
Procentu izdevumi |
64 796 |
64 796 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 207 391 557 |
1 207 391 557 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
3 435 000 |
3 435 000 |
|||
Sociālie pabalsti |
1 203 956 557 |
1 203 956 557 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 735 |
9 735 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
9 735 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 515 884 |
1 515 884 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 515 884 |
1 515 884 |
|||
Finansiālā bilance |
241 164 082 |
241 164 082 |
|||
Finansēšana |
-241 164 082 |
-241 164 082 |
|||
Aizņēmumi |
-776 858 |
-776 858 |
|||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
-776 858 |
|||
Naudas līdzekļi |
-240 445 243 |
-240 445 243 |
|||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-240 387 224 |
-240 387 224 |
|||
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-58 019 |
-58 019 |
|||
Akcijas un cita līzddalība komersantu pašu kapitālā |
58 019 |
58 019 |
|||
04.00.00 |
Sociālā apdrošināšana |
||||
Ieņēmumi - kopā |
1 466 762 515 |
1 466 762 515 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 225 598 433 |
1 225 598 433 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 224 082 549 |
1 224 082 549 |
|||
Kārtējie izdevumi |
16 616 461 |
16 616 461 |
|||
Atlīdzība |
11 341 390 |
11 341 390 |
|||
Atalgojums |
8 288 193 |
-111 120 |
8 177 073 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 275 071 |
5 275 071 |
|||
Procentu izdevumi |
64 796 |
64 796 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 207 391 557 |
1 207 391 557 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
3 435 000 |
3 435 000 |
|||
Sociālie pabalsti |
1 203 956 557 |
1 203 956 557 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 735 |
9 735 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
9 735 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 515 884 |
1 515 884 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 515 884 |
1 515 884 |
|||
Finansiālā bilance |
241 164 082 |
241 164 082 |
|||
Finansēšana |
-241 164 082 |
-241 164 082 |
|||
Aizņēmumi |
-776 858 |
-776 858 |
|||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
-776 858 |
|||
Naudas līdzekļi |
-240 445 243 |
-240 445 243 |
|||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-240 387 224 |
-240 387 224 |
|||
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-58 019 |
-58 019 |
|||
Akcijas un cita līzddalība komersantu pašu kapitālā |
58 019 |
58 019 |
|||
04.05.00 |
10.910 |
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets |
|||
Ieņēmumi - kopā |
18 983 734 |
18 983 734 |
|||
Izdevumi - kopā |
18 206 876 |
18 206 876 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
16 690 992 |
16 690 992 |
|||
Kārtējie izdevumi |
16 616 461 |
16 616 461 |
|||
Atlīdzība |
11 341 390 |
11 341 390 |
|||
Atalgojums |
8 288 193 |
-111 120 |
8 177 073 |
||
Preces un pakalpojumi |
5 275 071 |
5 275 071 |
|||
Procentu izdevumi |
64 796 |
64 796 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
9 735 |
9 735 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
9 735 |
9 735 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 515 884 |
1 515 884 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 515 884 |
1 515 884 |
|||
Finansiālā bilance |
776 858 |
776 858 |
|||
Finansēšana |
-776 858 |
-776 858 |
|||
Aizņēmumi |
-776 858 |
-776 858 |
|||
Saņemto aizņēmumu atmaksa |
-776 858 |
-776 858 |
Finanšu ministrs A.Slakteris
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 23.decembra rīkojumam Nr.830
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām
Speciālais budžets (Ls) |
|||||
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
Projekta kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
18. Labklājības ministrija |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
|||||
Ieņēmumi - kopā |
2 820 908 |
2 820 908 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 305 794 |
2 305 794 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
945 000 |
945 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
945 000 |
945 000 |
|||
Atlīdzība |
685 000 |
685 000 |
|||
Atalgojums |
552 030 |
-36 120 |
515 910 |
||
Preces un pakalpojumi |
260 000 |
260 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 360 794 |
1 360 794 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 360 794 |
1 360 794 |
|||
04.00.00 |
Sociālā apdrošināšana |
||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
|||||
Ieņēmumi - kopā |
2 305 794 |
2 305 794 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 305 794 |
2 305 794 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
945 000 |
945 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
945 000 |
945 000 |
|||
Atlīdzība |
685 000 |
685 000 |
|||
Atalgojums |
552 030 |
-36 120 |
515 910 |
||
Preces un pakalpojumi |
260 000 |
260 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 360 794 |
1 360 794 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 360 794 |
1 360 794 |
|||
04.05.00 |
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets |
||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
|||||
Ieņēmumi - kopā |
2 305 794 |
2 305 794 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 305 794 |
2 305 794 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
945 000 |
945 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
945 000 |
945 000 |
|||
Atlīdzība |
685 000 |
685 000 |
|||
Atalgojums |
552 030 |
-36 120 |
515 910 |
||
Preces un pakalpojumi |
260 000 |
260 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 360 794 |
1 360 794 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 360 794 |
1 360 794 |
|||
tajā skaitā |
|||||
Labklājības sistēmas reforma |
|||||
Ieņēmumi - kopā |
2 305 794 |
2 305 794 |
|||
Izdevumi - kopā |
2 305 794 |
2 305 794 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
945 000 |
945 000 |
|||
Kārtējie izdevumi |
945 000 |
945 000 |
|||
Atlīdzība |
685 000 |
685 000 |
|||
Atalgojums |
552 030 |
-36 120 |
515 910 |
||
Preces un pakalpojumi |
260 000 |
260 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 360 794 |
1 360 794 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 360 794 |
1 360 794 |
Finanšu ministrs A.Slakteris