Ministru kabineta rīkojums Nr.831
Rīgā 2008.gada 23.decembrī (prot. Nr.93 91.§)
Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
1. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2008.gadam” 30.pantu pārdalīt apropriāciju:
1.1. Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta ietvaros no apakšprogrammas 27.03.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 62 901 lata apmērā uz apakšprogrammu 27.02.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana”;
1.2. Finanšu ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.2.1. apakšprogrammā 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” no izdevumiem atlīdzībai uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem 32 000 latu apmērā un uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 8000 latu apmērā. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 40 000 latu;
1.2.2. apakšprogrammā 38.03.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu” no izdevumiem atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 10 000 000 latu apmērā uz izdevumiem atmaksām valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem;
1.2.3. apakšprogrammā 38.04.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti” no izdevumiem subsīdijām un dotācijām 1 800 000 latu apmērā uz izdevumiem dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem;
1.3. Satiksmes ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.3.1. no programmas 33.00.00 “Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 828 000 latu apmērā uz programmu 29.00.00 “Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā”;
1.3.2. no programmas 45.00.00 “Austrumu–Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 450 000 latu apmērā uz programmu 29.00.00 “Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā”;
1.4. Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros:
1.4.1. no apakšprogrammas 01.09.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007–2013)” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 9604 latu apmērā un atlīdzības ietvaros izdevumus atalgojumiem 7740 latu apmērā uz apakšprogrammu 01.05.00 “Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai”;
1.4.2. no apakšprogrammas 05.25.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 7860 latu apmērā uz apakšprogrammas 07.13.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007–2013)” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem;
1.4.3. no apakšprogrammas 05.27.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 11 411 latu apmērā, izdevumus subsīdijām un dotācijām 11 150 latu apmērā un izdevumus dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 261 lata apmērā uz apakšprogrammas 07.13.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007–2013)” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem;
1.4.4. apakšprogrammā 05.27.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi” no izdevumiem subsīdijām un dotācijām uz izdevumiem atlīdzībai 18 885 latu apmērā un uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem 7315 latu apmērā. Atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumiem par 15 732 latiem;
1.4.5. no apakšprogrammas 07.05.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 52 950 latu apmērā, izdevumus subsīdijām un dotācijām 16 528 latu apmērā un izdevumus dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 36 422 latu apmērā uz apakšprogrammas 07.13.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007–2013)” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem;
1.4.6. no apakšprogrammas 07.12.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007–2013)” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 17 989 latu apmērā un atlīdzības ietvaros izdevumus atalgojumiem 14 497 latu apmērā uz apakšprogrammu 07.08.00 “Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai”;
1.4.7. apakšprogrammā 07.13.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007–2013)” no izdevumiem atlīdzībai 119 604 latu apmērā uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 96 384 latiem.
2. Pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.
Ministru prezidents I.Godmanis
Finanšu ministrs A.Slakteris
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 23.decembra rīkojumam Nr.831
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas kods |
Funkciju klasifikācijas kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
|
12. Ekonomikas ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
224 063 551 |
224 063 551 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
4 377 256 |
4 377 256 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 666 466 |
2 666 466 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
629 584 |
629 584 |
|||
Transferti |
109 374 |
109 374 |
|||
Valsts budžeta transferti |
109 374 |
109 374 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
109 374 |
109 374 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
109 374 |
109 374 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem |
88 921 |
88 921 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
20 453 |
20 453 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
216 910 455 |
216 910 455 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
158 380 654 |
158 380 654 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Izdevumi - kopā |
224 669 451 |
224 669 451 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
223 275 455 |
223 275 455 |
|||
Kārtējie izdevumi |
37 349 125 |
37 349 125 |
|||
Atlīdzība |
22 196 341 |
22 196 341 |
|||
Atalgojums |
16 887 242 |
16 887 242 |
|||
Preces un pakalpojumi |
15 152 784 |
15 152 784 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
113 151 132 |
113 151 132 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
113 151 132 |
113 151 132 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
774 950 |
774 950 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
5 600 |
5 600 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
769 350 |
769 350 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
72 000 248 |
72 000 248 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
12 840 863 |
12 840 863 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
59 159 385 |
59 159 385 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
59 159 385 |
59 159 385 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 393 996 |
1 393 996 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
1 393 996 |
1 393 996 |
|||
Finansiālā bilance |
-605 900 |
-605 900 |
|||
Finansēšana |
605 900 |
605 900 |
|||
Naudas līdzekļi |
605 900 |
605 900 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
468 902 |
468 902 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
136 998 |
136 998 |
|||
27.00.00 |
04.100 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
175 265 391 |
175 265 391 |
|||
Transferti |
20 453 |
20 453 |
|||
Valsts budžeta transferti |
20 453 |
20 453 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
20 453 |
20 453 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā |
20 453 |
20 453 |
|||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |
20 453 |
20 453 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
175 244 938 |
175 244 938 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
116 715 137 |
116 715 137 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Izdevumi - kopā |
175 265 391 |
175 265 391 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
175 110 778 |
175 110 778 |
|||
Kārtējie izdevumi |
4 598 710 |
4 598 710 |
|||
Atlīdzība |
2 591 395 |
2 591 395 |
|||
Atalgojums |
1 932 180 |
1 932 180 |
|||
Preces un pakalpojumi |
2 007 315 |
2 007 315 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
111 982 267 |
111 982 267 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
111 982 267 |
111 982 267 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
58 529 801 |
58 529 801 |
|||
Kapitālie izdevumi |
154 613 |
154 613 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
154 613 |
154 613 |
|||
27.02.00 |
04.100 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Izdevumi - kopā |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Kārtējie izdevumi |
102 472 |
102 472 |
|||
Atlīdzība |
97 287 |
97 287 |
|||
Atalgojums |
74 072 |
74 072 |
|||
Preces un pakalpojumi |
5 185 |
5 185 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
45 627 683 |
62 901 |
45 690 584 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
45 627 683 |
62 901 |
45 690 584 |
||
27.03.00 |
04.100 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Izdevumi - kopā |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 767 325 |
-62 901 |
2 704 424 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 009 372 |
1 009 372 |
|||
Atlīdzība |
33 659 |
33 659 |
|||
Atalgojums |
26 728 |
26 728 |
|||
Preces un pakalpojumi |
975 713 |
975 713 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 757 953 |
-62 901 |
1 695 052 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 757 953 |
-62 901 |
1 695 052 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 685 |
3 685 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
3 685 |
3 685 |
|||
13. Finanšu ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
562 602 451 |
562 602 451 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
1 690 155 |
1 690 155 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
3 405 591 |
3 405 591 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
619 170 |
619 170 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
557 506 705 |
557 506 705 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
464 023 280 |
464 023 280 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Izdevumi - kopā |
563 086 928 |
563 086 928 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
526 563 133 |
-10 008 000 |
516 555 133 |
||
Kārtējie izdevumi |
102 857 500 |
-8 000 |
102 849 500 |
||
Atlīdzība |
68 306 470 |
-40 000 |
68 266 470 |
||
Atalgojums |
49 483 273 |
-40 000 |
49 443 273 |
||
Preces un pakalpojumi |
34 551 030 |
32 000 |
34 583 030 |
||
Procentu izdevumi |
77 345 000 |
77 345 000 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
57 629 794 |
-1 800 000 |
55 829 794 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
57 115 109 |
-1 800 000 |
55 315 109 |
||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
5 874 454 |
5 874 454 |
|||
Transferti no apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” |
5 874 454 |
5 874 454 |
|||
Nesadalītie transferti no apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” |
1 747 597 |
1 747 597 |
|||
Sadalītie transferti no apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” |
4 126 857 |
4 126 857 |
|||
Sociālie pabalsti |
514 685 |
514 685 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
174 419 569 |
174 419 569 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā |
168 605 000 |
168 605 000 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
5 814 569 |
5 814 569 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
114 311 270 |
-8 200 000 |
106 111 270 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
1 686 426 |
1 686 426 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
1 686 426 |
1 686 426 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
1 686 426 |
1 686 426 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 519 318 |
1 800 000 |
43 319 318 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
71 105 526 |
-10 000 000 |
61 105 526 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
71 006 910 |
-10 000 000 |
61 006 910 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
98 616 |
98 616 |
|||
Kapitālie izdevumi |
36 523 795 |
10 008 000 |
46 531 795 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
13 526 726 |
8 000 |
13 534 726 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
Finansiālā bilance |
-484 477 |
-484 477 |
|||
Finansēšana |
484 477 |
484 477 |
|||
Aizdevumi |
-174 000 000 |
-174 000 000 |
|||
Naudas līdzekļi |
174 484 477 |
174 484 477 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
335 681 |
335 681 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
148 796 |
148 796 |
|||
Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
174 000 000 |
174 000 000 |
|||
38.00.00 |
01.120 |
Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
162 290 218 |
162 290 218 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
2 362 915 |
2 362 915 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
520 554 |
520 554 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
159 927 303 |
159 927 303 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
66 443 878 |
66 443 878 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Izdevumi - kopā |
162 290 218 |
162 290 218 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
139 212 599 |
-10 008 000 |
129 204 599 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 430 057 |
-8 000 |
3 422 057 |
||
Atlīdzība |
2 765 638 |
-40 000 |
2 725 638 |
||
Atalgojums |
2 030 345 |
-40 000 |
1 990 345 |
||
Preces un pakalpojumi |
664 419 |
32 000 |
696 419 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
21 569 888 |
-1 800 000 |
19 769 888 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
21 569 888 |
-1 800 000 |
19 769 888 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
114 212 654 |
-8 200 000 |
106 012 654 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
1 686 426 |
1 686 426 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu |
1 686 426 |
1 686 426 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu |
1 686 426 |
1 686 426 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 519 318 |
1 800 000 |
43 319 318 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
71 006 910 |
-10 000 000 |
61 006 910 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
71 006 910 |
-10 000 000 |
61 006 910 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 077 619 |
10 008 000 |
33 085 619 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
80 550 |
8 000 |
88 550 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
38.01.00 |
01.120 |
Eiropas Savienības pirsmtrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
3 510 607 |
3 510 607 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 510 607 |
3 510 607 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 510 607 |
3 510 607 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 510 607 |
3 510 607 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
3 430 057 |
-8 000 |
3 422 057 |
||
Kārtējie izdevumi |
3 430 057 |
-8 000 |
3 422 057 |
||
Atlīdzība |
2 765 638 |
-40 000 |
2 725 638 |
||
Atalgojums |
2 030 345 |
-40 000 |
1 990 345 |
||
Preces un pakalpojumi |
664 419 |
32 000 |
696 419 |
||
Kapitālie izdevumi |
80 550 |
8 000 |
88 550 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
80 550 |
8 000 |
88 550 |
||
38.03.00 |
01.120 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Izdevumi - kopā |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
70 486 356 |
-10 000 000 |
60 486 356 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
70 486 356 |
-10 000 000 |
60 486 356 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
70 486 356 |
-10 000 000 |
60 486 356 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
70 486 356 |
-10 000 000 |
60 486 356 |
||
Kapitālie izdevumi |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
38.04.00 |
01.120 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
62 933 271 |
62 933 271 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 933 271 |
62 933 271 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 933 271 |
62 933 271 |
|||
Izdevumi - kopā |
62 933 271 |
62 933 271 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
62 933 271 |
62 933 271 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
21 491 733 |
-1 800 000 |
19 691 733 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
21 491 733 |
-1 800 000 |
19 691 733 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
41 441 538 |
1 800 000 |
43 241 538 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
1 800 000 |
43 241 538 |
||
17. Satiksmes ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
460 049 071 |
460 049 071 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
2 694 263 |
2 694 263 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
28 427 743 |
28 427 743 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
428 927 065 |
428 927 065 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
425 037 234 |
425 037 234 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
3 889 831 |
3 889 831 |
|||
Izdevumi - kopā |
474 525 516 |
474 525 516 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
244 189 238 |
244 189 238 |
|||
Kārtējie izdevumi |
85 559 131 |
85 559 131 |
|||
Atlīdzība |
6 058 149 |
6 058 149 |
|||
Atalgojums |
4 487 929 |
4 487 929 |
|||
Preces un pakalpojumi |
79 500 982 |
79 500 982 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
58 201 264 |
58 201 264 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
58 201 264 |
58 201 264 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
247 120 |
247 120 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
247 120 |
247 120 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
100 181 723 |
100 181 723 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
98 540 654 |
98 540 654 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Kapitālie izdevumi |
230 336 278 |
230 336 278 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
226 446 447 |
226 446 447 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
3 889 831 |
3 889 831 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
3 889 831 |
3 889 831 |
|||
Finansiālā bilance |
-14 476 445 |
-14 476 445 |
|||
Naudas līdzekļi |
14 476 445 |
14 476 445 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
429 312 |
429 312 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
14 047 133 |
14 047 133 |
|||
29.00.00 |
04.500 |
Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
41 614 693 |
1 278 000 |
42 892 693 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
4 344 756 |
4 344 756 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 269 937 |
1 278 000 |
38 547 937 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 269 937 |
1 278 000 |
38 547 937 |
||
Izdevumi - kopā |
47 051 585 |
1 278 000 |
48 329 585 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Kapitālie izdevumi |
45 410 516 |
1 278 000 |
46 688 516 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
45 410 516 |
1 278 000 |
46 688 516 |
||
Finansiālā bilance |
-5 436 892 |
-5 436 892 |
|||
Finansēšana |
5 436 892 |
5 436 892 |
|||
Naudas līdzekļi |
5 436 892 |
5 436 892 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
5 436 892 |
5 436 892 |
|||
33.00.00 |
04.530 |
Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
25 682 531 |
-828 000 |
24 854 531 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
14 183 288 |
14 183 288 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 499 243 |
-828 000 |
10 671 243 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 499 243 |
-828 000 |
10 671 243 |
||
Izdevumi - kopā |
28 862 908 |
-828 000 |
28 034 908 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
927 188 |
927 188 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
927 188 |
927 188 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
927 188 |
927 188 |
|||
Kapitālie izdevumi |
27 935 720 |
-828 000 |
27 107 720 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
27 935 720 |
-828 000 |
27 107 720 |
||
Finansiālā bilance |
-3 180 377 |
-3 180 377 |
|||
Finansēšana |
3 180 377 |
3 180 377 |
|||
Naudas līdzekļi |
3 180 377 |
3 180 377 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
3 180 377 |
3 180 377 |
|||
45.00.00 |
04.500 |
Austrumu-Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Izdevumi - kopā |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
18. Labklājības ministrija |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
195 809 430 |
195 809 430 |
|||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
5 047 997 |
5 047 997 |
|||
Transferti |
19 149 |
19 149 |
|||
Valsts budžeta transferti |
19 149 |
19 149 |
|||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti |
19 149 |
19 149 |
|||
Subsīdiju un dotāciju transferti |
19 149 |
19 149 |
|||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz valsts pamatbudžetu |
19 149 |
19 149 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
190 742 284 |
190 742 284 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
176 287 669 |
176 287 669 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
14 454 615 |
14 454 615 |
|||
Izdevumi - kopā |
195 855 561 |
195 855 561 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
194 329 749 |
7 860 |
194 337 609 |
||
Kārtējie izdevumi |
48 772 440 |
98 421 |
48 870 861 |
||
Atlīdzība |
34 095 225 |
-100 719 |
33 994 506 |
||
Atalgojums |
26 380 798 |
-80 652 |
26 300 146 |
||
Preces un pakalpojumi |
14 677 215 |
199 140 |
14 876 355 |
||
Procentu izdevumi |
5 691 |
5 691 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
113 788 286 |
-53 878 |
113 734 408 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
15 597 557 |
-53 878 |
15 543 679 |
||
Sociālie pabalsti |
98 190 729 |
98 190 729 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
59 052 |
59 052 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
59 052 |
59 052 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
31 704 280 |
-36 683 |
31 667 597 |
||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
16 774 862 |
16 774 862 |
|||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu |
16 774 862 |
16 774 862 |
|||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
276 985 |
276 985 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
200 582 |
-36 683 |
163 899 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
14 451 851 |
14 451 851 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
14 451 851 |
14 451 851 |
|||
Kapitālie izdevumi |
1 525 812 |
-7 860 |
1 517 952 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 523 048 |
-7 860 |
1 515 188 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 764 |
2 764 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 764 |
2 764 |
|||
Finansiālā bilance |
-46 131 |
-46 131 |
|||
Finansēšana |
46 131 |
46 131 |
|||
Naudas līdzekļi |
46 131 |
46 131 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
46 131 |
46 131 |
|||
01.00.00 |
10.910 |
Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
4 357 164 |
4 357 164 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 357 164 |
4 357 164 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 929 035 |
3 929 035 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
428 129 |
428 129 |
|||
Izdevumi - kopā |
4 357 164 |
4 357 164 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
4 312 657 |
4 312 657 |
|||
Kārtējie izdevumi |
3 744 010 |
3 744 010 |
|||
Atlīdzība |
2 975 956 |
2 975 956 |
|||
Atalgojums |
2 181 511 |
2 181 511 |
|||
Preces un pakalpojumi |
768 054 |
768 054 |
|||
Procentu izdevumi |
5 691 |
5 691 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
79 991 |
79 991 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
79 991 |
79 991 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
54 836 |
54 836 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
54 836 |
54 836 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
428 129 |
428 129 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
428 129 |
428 129 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
428 129 |
428 129 |
|||
Kapitālie izdevumi |
44 507 |
44 507 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
44 507 |
44 507 |
|||
01.05.00 |
10.910 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Izdevumi - kopā |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Kārtējie izdevumi |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Atlīdzība |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Atalgojums |
75 271 |
7 740 |
83 011 |
||
01.09.00 |
10.910 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013) |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Izdevumi - kopā |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
276 535 |
-9 604 |
266 931 |
||
Kārtējie izdevumi |
276 535 |
-9 604 |
266 931 |
||
Atlīdzība |
232 354 |
-9 604 |
222 750 |
||
Atalgojums |
178 309 |
-7 740 |
170 569 |
||
Preces un pakalpojumi |
44 181 |
44 181 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
2 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
2 000 |
|||
05.00.00 |
10.000 |
Valsts sociālie pakalpojumi |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
42 514 933 |
-19 271 |
42 495 662 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
5 031 025 |
5 031 025 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 483 908 |
-19 271 |
37 464 637 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 483 908 |
-19 271 |
37 464 637 |
||
Izdevumi - kopā |
42 558 276 |
-19 271 |
42 539 005 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
41 440 498 |
-11 411 |
41 429 087 |
||
Kārtējie izdevumi |
33 179 248 |
26 200 |
33 205 448 |
||
Atlīdzība |
22 450 448 |
18 885 |
22 469 333 |
||
Atalgojums |
17 838 545 |
15 732 |
17 854 277 |
||
Preces un pakalpojumi |
10 728 800 |
7 315 |
10 736 115 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
7 868 377 |
-37 350 |
7 831 027 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 688 368 |
-37 350 |
7 651 018 |
||
Sociālie pabalsti |
180 009 |
180 009 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
392 873 |
-261 |
392 612 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
276 985 |
276 985 |
|||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
115 888 |
-261 |
115 627 |
||
Kapitālie izdevumi |
1 117 778 |
-7 860 |
1 109 918 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
1 117 778 |
-7 860 |
1 109 918 |
||
Finansiālā bilance |
-43 343 |
-43 343 |
|||
Finansēšana |
43 343 |
43 343 |
|||
Naudas līdzekļi |
43 343 |
43 343 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
43 343 |
43 343 |
|||
05.25.00 |
10.120 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
Izdevumi - kopā |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
Kapitālie izdevumi |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
05.27.00 |
10.120 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Izdevumi - kopā |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Kārtējie izdevumi |
586 087 |
26 200 |
612 287 |
||
Atlīdzība |
325 712 |
18 885 |
344 597 |
||
Atalgojums |
262 554 |
15 732 |
278 286 |
||
Preces un pakalpojumi |
260 375 |
7 315 |
267 690 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
437 482 |
-37 350 |
400 132 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
437 482 |
-37 350 |
400 132 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
115 888 |
-261 |
115 627 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
115 888 |
-261 |
115 627 |
||
07.00.00 |
04.121 |
Darba tirgus attīstība |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
31 160 376 |
19 271 |
31 179 647 |
||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
14 872 |
14 872 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
31 145 504 |
19 271 |
31 164 775 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
17 119 018 |
19 271 |
17 138 289 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam |
14 026 486 |
14 026 486 |
|||
Izdevumi - kopā |
31 163 164 |
19 271 |
31 182 435 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
30 809 988 |
19 271 |
30 829 259 |
||
Kārtējie izdevumi |
8 862 429 |
72 221 |
8 934 650 |
||
Atlīdzība |
6 250 998 |
-119 604 |
6 131 394 |
||
Atalgojums |
4 573 688 |
-96 384 |
4 477 304 |
||
Preces un pakalpojumi |
2 611 431 |
191 825 |
2 803 256 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
7 835 277 |
-16 528 |
7 818 749 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
7 829 198 |
-16 528 |
7 812 670 |
||
Sociālie pabalsti |
6 079 |
6 079 |
|||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība |
3 866 |
3 866 |
|||
Starptautiskā sadarbība |
3 866 |
3 866 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
14 108 416 |
-36 422 |
14 071 994 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
84 694 |
-36 422 |
48 272 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
14 023 722 |
14 023 722 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
14 023 722 |
14 023 722 |
|||
Kapitālie izdevumi |
353 176 |
353 176 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
350 412 |
350 412 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 764 |
2 764 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 764 |
2 764 |
|||
Finansiālā bilance |
-2 788 |
-2 788 |
|||
Finansēšana |
2 788 |
2 788 |
|||
Naudas līdzekļi |
2 788 |
2 788 |
|||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
2 788 |
2 788 |
|||
07.05.00 |
04.122 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
932 270 |
-52 950 |
879 320 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
932 270 |
-52 950 |
879 320 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
932 270 |
-52 950 |
879 320 |
||
Izdevumi - kopā |
932 270 |
-52 950 |
879 320 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
932 270 |
-52 950 |
879 320 |
||
Kārtējie izdevumi |
607 260 |
607 260 |
|||
Atlīdzība |
46 079 |
46 079 |
|||
Atalgojums |
40 885 |
40 885 |
|||
Preces un pakalpojumi |
561 181 |
561 181 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
240 316 |
-16 528 |
223 788 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
240 316 |
-16 528 |
223 788 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
84 694 |
-36 422 |
48 272 |
||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem |
0 |
||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
84 694 |
-36 422 |
48 272 |
||
07.08.00 |
04.121 |
Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
281 712 |
17 989 |
299 701 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 712 |
17 989 |
299 701 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 712 |
17 989 |
299 701 |
||
Izdevumi - kopā |
281 712 |
17 989 |
299 701 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
279 316 |
17 989 |
297 305 |
||
Kārtējie izdevumi |
279 316 |
17 989 |
297 305 |
||
Atlīdzība |
239 132 |
17 989 |
257 121 |
||
Atalgojums |
177 613 |
14 497 |
192 110 |
||
Preces un pakalpojumi |
40 184 |
40 184 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 396 |
2 396 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
2 396 |
2 396 |
|||
07.12.00 |
04.121 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013) |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Izdevumi - kopā |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Kārtējie izdevumi |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Atlīdzība |
155 331 |
-17 989 |
137 342 |
||
Atalgojums |
121 176 |
-14 497 |
106 679 |
||
Preces un pakalpojumi |
24 359 |
24 359 |
|||
07.13.00 |
04.122 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013) |
|||
Resursi izdevumu segšanai |
2 446 540 |
72 221 |
2 518 761 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 446 540 |
72 221 |
2 518 761 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 446 540 |
72 221 |
2 518 761 |
||
Izdevumi - kopā |
2 446 540 |
72 221 |
2 518 761 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 446 540 |
72 221 |
2 518 761 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 006 590 |
72 221 |
1 078 811 |
||
Atlīdzība |
200 840 |
-119 604 |
81 236 |
||
Atalgojums |
161 849 |
-96 384 |
65 465 |
||
Preces un pakalpojumi |
805 750 |
191 825 |
997 575 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 439 950 |
1 439 950 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 439 950 |
1 439 950 |
Finanšu ministrs A.Slakteris
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 23.decembra rīkojumam Nr.831
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām
Pamatbudžets (Ls) |
|||||
Programmas, apakšprogrammas kods |
Saistību uzdevumu veidi |
Projekta kods |
2008.gada plāns |
Izmaiņas |
Kopā ar izmaiņām |
12. Ekonomikas ministrija |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Izdevumi - kopā |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Kārtējie izdevumi |
102 472 |
102 472 |
|||
Atlīdzība |
97 287 |
97 287 |
|||
Atalgojums |
74 072 |
74 072 |
|||
Preces un pakalpojumi |
5 185 |
5 185 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
45 627 683 |
62 901 |
45 690 584 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
45 627 683 |
62 901 |
45 690 584 |
||
27.00.00 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Izdevumi - kopā |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Kārtējie izdevumi |
102 472 |
102 472 |
|||
Atlīdzība |
97 287 |
97 287 |
|||
Atalgojums |
74 072 |
74 072 |
|||
Preces un pakalpojumi |
5 185 |
5 185 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
45 627 683 |
62 901 |
45 690 584 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
45 627 683 |
62 901 |
45 690 584 |
||
27.02.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Izdevumi - kopā |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
45 730 155 |
62 901 |
45 793 056 |
||
Kārtējie izdevumi |
102 472 |
102 472 |
|||
Atlīdzība |
97 287 |
97 287 |
|||
Atalgojums |
74 072 |
74 072 |
|||
Preces un pakalpojumi |
5 185 |
5 185 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
45 627 683 |
62 901 |
45 690 584 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
45 627 683 |
62 901 |
45 690 584 |
||
12.Ekonomikas ministrija |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Izdevumi - kopā |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 767 325 |
-62 901 |
2 704 424 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 009 372 |
1 009 372 |
|||
Atlīdzība |
33 659 |
33 659 |
|||
Atalgojums |
26 728 |
26 728 |
|||
Preces un pakalpojumi |
975 713 |
975 713 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 757 953 |
-62 901 |
1 695 052 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 757 953 |
-62 901 |
1 695 052 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 685 |
3 685 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
3 685 |
3 685 |
|||
27.00.00 |
Valsts atbalsta politikas ieviešana |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Izdevumi - kopā |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 767 325 |
-62 901 |
2 704 424 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 009 372 |
1 009 372 |
|||
Atlīdzība |
33 659 |
33 659 |
|||
Atalgojums |
26 728 |
26 728 |
|||
Preces un pakalpojumi |
975 713 |
975 713 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 757 953 |
-62 901 |
1 695 052 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 757 953 |
-62 901 |
1 695 052 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 685 |
3 685 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
3 685 |
3 685 |
|||
27.03.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Izdevumi - kopā |
2 771 010 |
-62 901 |
2 708 109 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 767 325 |
-62 901 |
2 704 424 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 009 372 |
1 009 372 |
|||
Atlīdzība |
33 659 |
33 659 |
|||
Atalgojums |
26 728 |
26 728 |
|||
Preces un pakalpojumi |
975 713 |
975 713 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 757 953 |
-62 901 |
1 695 052 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
1 757 953 |
-62 901 |
1 695 052 |
||
Kapitālie izdevumi |
3 685 |
3 685 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
3 685 |
3 685 |
|||
13. Finanšu ministrija |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
158 484 532 |
158 484 532 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
158 484 532 |
158 484 532 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
65 001 107 |
65 001 107 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Izdevumi - kopā |
158 484 532 |
158 484 532 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
135 479 463 |
-10 000 000 |
125 479 463 |
||
Kārtējie izdevumi |
2 059 836 |
2 059 836 |
|||
Atlīdzība |
927 995 |
927 995 |
|||
Atalgojums |
671 175 |
671 175 |
|||
Preces un pakalpojumi |
1 131 841 |
1 131 841 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
21 491 733 |
-1 800 000 |
19 691 733 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
21 491 733 |
-1 800 000 |
19 691 733 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
111 927 894 |
-8 200 000 |
103 727 894 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
1 800 000 |
43 241 538 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
70 486 356 |
-10 000 000 |
60 486 356 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
70 486 356 |
-10 000 000 |
60 486 356 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 005 069 |
10 000 000 |
33 005 069 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
8 000 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
38.00.00 |
Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
157 170 235 |
157 170 235 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
157 170 235 |
157 170 235 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
63 686 810 |
63 686 810 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Izdevumi - kopā |
157 170 235 |
157 170 235 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
134 165 166 |
-10 000 000 |
124 165 166 |
||
Kārtējie izdevumi |
745 539 |
745 539 |
|||
Atlīdzība |
545 963 |
545 963 |
|||
Atalgojums |
395 735 |
395 735 |
|||
Preces un pakalpojumi |
199 576 |
199 576 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
21 491 733 |
-1 800 000 |
19 691 733 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
21 491 733 |
-1 800 000 |
19 691 733 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
111 927 894 |
-8 200 000 |
103 727 894 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
1 800 000 |
43 241 538 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
70 486 356 |
-10 000 000 |
60 486 356 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
70 486 356 |
-10 000 000 |
60 486 356 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 005 069 |
10 000 000 |
33 005 069 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
8 000 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
38.03.00 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Izdevumi - kopā |
93 483 425 |
93 483 425 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
70 486 356 |
-10 000 000 |
60 486 356 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
70 486 356 |
-10 000 000 |
60 486 356 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
70 486 356 |
-10 000 000 |
60 486 356 |
||
Kapitālie izdevumi |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
22 997 069 |
10 000 000 |
32 997 069 |
||
38.04.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
62 933 271 |
62 933 271 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 933 271 |
62 933 271 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 933 271 |
62 933 271 |
|||
Izdevumi - kopā |
62 933 271 |
62 933 271 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
62 933 271 |
62 933 271 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
21 491 733 |
-1 800 000 |
19 691 733 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
21 491 733 |
-1 800 000 |
19 691 733 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
41 441 538 |
1 800 000 |
43 241 538 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
41 441 538 |
1 800 000 |
43 241 538 |
||
13. Finanšu ministrija |
|||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 090 762 |
1 090 762 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 090 762 |
1 090 762 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 090 762 |
1 090 762 |
|||
Izdevumi - kopā |
1 090 762 |
1 090 762 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
1 090 762 |
-8 000 |
1 082 762 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 090 762 |
-8 000 |
1 082 762 |
||
Atlīdzība |
555 765 |
-40 000 |
515 765 |
||
Atalgojums |
437 065 |
-40 000 |
397 065 |
||
Preces un pakalpojumi |
534 997 |
32 000 |
566 997 |
||
Kapitālie izdevumi |
8 000 |
8 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
8 000 |
|||
38.00.00 |
Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana |
||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
293 562 |
293 562 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
293 562 |
293 562 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
293 562 |
293 562 |
|||
Izdevumi - kopā |
293 562 |
293 562 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
293 562 |
-8 000 |
285 562 |
||
Kārtējie izdevumi |
293 562 |
-8 000 |
285 562 |
||
Atlīdzība |
293 562 |
-40 000 |
253 562 |
||
Atalgojums |
236 570 |
-40 000 |
196 570 |
||
Preces un pakalpojumi |
32 000 |
32 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
8 000 |
8 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
8 000 |
|||
38.01.00 |
Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija |
||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
293 562 |
293 562 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
293 562 |
293 562 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
293 562 |
293 562 |
|||
Izdevumi - kopā |
293 562 |
293 562 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
293 562 |
-8 000 |
285 562 |
||
Kārtējie izdevumi |
293 562 |
-8 000 |
285 562 |
||
Atlīdzība |
293 562 |
-40 000 |
253 562 |
||
Atalgojums |
236 570 |
-40 000 |
196 570 |
||
Preces un pakalpojumi |
32 000 |
32 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
8 000 |
8 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
8 000 |
|||
tajā skaitā |
|||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
293 562 |
293 562 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
293 562 |
293 562 |
|||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
293 562 |
293 562 |
|||
Izdevumi - kopā |
293 562 |
293 562 |
|||
Uzturēšanas izdevumi |
293 562 |
-8 000 |
285 562 |
||
Kārtējie izdevumi |
293 562 |
-8 000 |
285 562 |
||
Atlīdzība |
293 562 |
-40 000 |
253 562 |
||
Atalgojums |
236 570 |
-40 000 |
196 570 |
||
Preces un pakalpojumi |
32 000 |
32 000 |
|||
Kapitālie izdevumi |
8 000 |
8 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
8 000 |
8 000 |
|||
17. Satiksmes ministrija |
|||||
Kohēzijas fonds 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
81 184 635 |
450 000 |
81 634 635 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
28 427 743 |
28 427 743 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
52 756 892 |
450 000 |
53 206 892 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
52 756 892 |
450 000 |
53 206 892 |
||
Izdevumi - kopā |
95 106 669 |
450 000 |
95 556 669 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 568 257 |
2 568 257 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
927 188 |
927 188 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
927 188 |
927 188 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Kapitālie izdevumi |
92 538 412 |
450 000 |
92 988 412 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
92 538 412 |
450 000 |
92 988 412 |
||
Finansiālā bilance |
-13 922 034 |
-13 922 034 |
|||
Finansēšana |
13 922 034 |
13 922 034 |
|||
Naudas līdzekļi |
13 922 034 |
13 922 034 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
13 922 034 |
13 922 034 |
|||
tajā skaitā |
|||||
Attiecināmās izmaksas |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
66 430 429 |
1 030 000 |
67 460 429 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
28 427 743 |
28 427 743 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
38 002 686 |
1 030 000 |
39 032 686 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
38 002 686 |
1 030 000 |
39 032 686 |
||
Izdevumi - kopā |
80 352 463 |
1 030 000 |
81 382 463 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 568 257 |
2 568 257 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
927 188 |
927 188 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
927 188 |
927 188 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Kapitālie izdevumi |
77 784 206 |
1 030 000 |
78 814 206 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
77 784 206 |
1 030 000 |
78 814 206 |
||
Finansiālā bilance |
-13 922 034 |
-13 922 034 |
|||
Finansēšana |
13 922 034 |
13 922 034 |
|||
Naudas līdzekļi |
13 922 034 |
13 922 034 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
13 922 034 |
13 922 034 |
|||
Neattiecināmās izmaksas |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
14 754 206 |
-580 000 |
14 174 206 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 754 206 |
-580 000 |
14 174 206 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 754 206 |
-580 000 |
14 174 206 |
||
Izdevumi - kopā |
14 754 206 |
-580 000 |
14 174 206 |
||
Kapitālie izdevumi |
14 754 206 |
-580 000 |
14 174 206 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
14 754 206 |
-580 000 |
14 174 206 |
||
29.00.00 |
Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā |
||||
Kohēzijas fonds |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
41 614 693 |
1 278 000 |
42 892 693 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
4 344 756 |
4 344 756 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 269 937 |
1 278 000 |
38 547 937 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
37 269 937 |
1 278 000 |
38 547 937 |
||
Izdevumi - kopā |
47 051 585 |
1 278 000 |
48 329 585 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Kapitālie izdevumi |
45 410 516 |
1 278 000 |
46 688 516 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
45 410 516 |
1 278 000 |
46 688 516 |
||
Finansiālā bilance |
-5 436 892 |
-5 436 892 |
|||
Finansēšana |
5 436 892 |
5 436 892 |
|||
Naudas līdzekļi |
5 436 892 |
5 436 892 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
5 436 892 |
5 436 892 |
|||
tajā skaitā |
|||||
Attiecināmās izmaksas |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
28 022 926 |
1 858 000 |
29 880 926 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
4 344 756 |
4 344 756 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 678 170 |
1 858 000 |
25 536 170 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 678 170 |
1 858 000 |
25 536 170 |
||
Izdevumi - kopā |
33 459 818 |
1 858 000 |
35 317 818 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā |
1 641 069 |
1 641 069 |
|||
Kapitālie izdevumi |
31 818 749 |
1 858 000 |
33 676 749 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
31 818 749 |
1 858 000 |
33 676 749 |
||
Finansiālā bilance |
-5 436 892 |
-5 436 892 |
|||
Finansēšana |
5 436 892 |
5 436 892 |
|||
Naudas līdzekļi |
5 436 892 |
5 436 892 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
5 436 892 |
5 436 892 |
|||
Neattiecināmās izmaksas |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
13 591 767 |
-580 000 |
13 011 767 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 591 767 |
-580 000 |
13 011 767 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 591 767 |
-580 000 |
13 011 767 |
||
Izdevumi - kopā |
13 591 767 |
-580 000 |
13 011 767 |
||
Kapitālie izdevumi |
13 591 767 |
-580 000 |
13 011 767 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
13 591 767 |
-580 000 |
13 011 767 |
||
33.00.00 |
Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana |
||||
Kohēzijas fonds |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
25 682 531 |
-828 000 |
24 854 531 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
14 183 288 |
14 183 288 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 499 243 |
-828 000 |
10 671 243 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 499 243 |
-828 000 |
10 671 243 |
||
Izdevumi - kopā |
28 862 908 |
-828 000 |
28 034 908 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
927 188 |
927 188 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
927 188 |
927 188 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
927 188 |
927 188 |
|||
Kapitālie izdevumi |
27 935 720 |
-828 000 |
27 107 720 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
27 935 720 |
-828 000 |
27 107 720 |
||
Finansiālā bilance |
-3 180 377 |
-3 180 377 |
|||
Finansēšana |
3 180 377 |
3 180 377 |
|||
Naudas līdzekļi |
3 180 377 |
3 180 377 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
3 180 377 |
3 180 377 |
|||
tajā skaitā |
|||||
Attiecināmās izmaksas |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
25 682 531 |
-828 000 |
24 854 531 |
||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos |
14 183 288 |
14 183 288 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam |
|||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 499 243 |
-828 000 |
10 671 243 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 499 243 |
-828 000 |
10 671 243 |
||
Izdevumi - kopā |
28 862 908 |
-828 000 |
28 034 908 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
927 188 |
927 188 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
927 188 |
927 188 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
927 188 |
927 188 |
|||
Kapitālie izdevumi |
27 935 720 |
-828 000 |
27 107 720 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
27 935 720 |
-828 000 |
27 107 720 |
||
Finansiālā bilance |
-3 180 377 |
-3 180 377 |
|||
Finansēšana |
3 180 377 |
3 180 377 |
|||
Naudas līdzekļi |
3 180 377 |
3 180 377 |
|||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
3 180 377 |
3 180 377 |
|||
17. Satiksmes ministrija |
|||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Izdevumi - kopā |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
45.00.00 |
Austrumu - Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība |
||||
Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Izdevumi - kopā |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Kapitālie izdevumi |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
23 566 640 |
-450 000 |
23 116 640 |
||
tajā skaitā |
|||||
Autoceļa E 22, posms Tīnūži - Koknese |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
11 865 440 |
700 000 |
12 565 440 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 865 440 |
700 000 |
12 565 440 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 865 440 |
700 000 |
12 565 440 |
||
Izdevumi - kopā |
11 865 440 |
700 000 |
12 565 440 |
||
Kapitālie izdevumi |
11 865 440 |
700 000 |
12 565 440 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
11 865 440 |
700 000 |
12 565 440 |
||
Autoceļa E 22, posms Ludza - Terehova |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
10 201 200 |
-1 150 000 |
9 051 200 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 201 200 |
-1 150 000 |
9 051 200 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 201 200 |
-1 150 000 |
9 051 200 |
||
Izdevumi - kopā |
10 201 200 |
-1 150 000 |
9 051 200 |
||
Kapitālie izdevumi |
10 201 200 |
-1 150 000 |
9 051 200 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
10 201 200 |
-1 150 000 |
9 051 200 |
||
18. Labklājības ministrija |
|||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
450 387 |
19 733 |
470 120 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 387 |
19 733 |
470 120 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
450 387 |
19 733 |
470 120 |
||
Izdevumi - kopā |
450 387 |
19 733 |
470 120 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
432 323 |
27 593 |
459 916 |
||
Kārtējie izdevumi |
432 323 |
27 593 |
459 916 |
||
Atlīdzība |
392 139 |
27 593 |
419 732 |
||
Atalgojums |
290 223 |
22 237 |
312 460 |
||
Preces un pakalpojumi |
40 184 |
40 184 |
|||
Kapitālie izdevumi |
18 064 |
-7 860 |
10 204 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
18 064 |
-7 860 |
10 204 |
||
01.00.00 |
Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Izdevumi - kopā |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Kārtējie izdevumi |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Atlīdzība |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Atalgojums |
75 271 |
7 740 |
83 011 |
||
01.05.00 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Izdevumi - kopā |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Kārtējie izdevumi |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Atlīdzība |
106 673 |
9 604 |
116 277 |
||
Atalgojums |
75 271 |
7 740 |
83 011 |
||
05.00.00 |
Valsts sociālie pakalpojumi |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
62 002 |
-7 860 |
54 142 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 002 |
-7 860 |
54 142 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
62 002 |
-7 860 |
54 142 |
||
Izdevumi - kopā |
62 002 |
-7 860 |
54 142 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
46 334 |
46 334 |
|||
Kārtējie izdevumi |
46 334 |
46 334 |
|||
Atlīdzība |
46 334 |
46 334 |
|||
Atalgojums |
37 339 |
37 339 |
|||
Kapitālie izdevumi |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
05.25.00 |
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
Izdevumi - kopā |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
Kapitālie izdevumi |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
Pamatkapitāla veidošana |
15 668 |
-7 860 |
7 808 |
||
07.00.00 |
Darba tirgus attīstība |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
281 712 |
17 989 |
299 701 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 712 |
17 989 |
299 701 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 712 |
17 989 |
299 701 |
||
Izdevumi - kopā |
281 712 |
17 989 |
299 701 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
279 316 |
17 989 |
297 305 |
||
Kārtējie izdevumi |
279 316 |
17 989 |
297 305 |
||
Atlīdzība |
239 132 |
17 989 |
257 121 |
||
Atalgojums |
177 613 |
14 497 |
192 110 |
||
Preces un pakalpojumi |
40 184 |
40 184 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 396 |
2 396 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
2 396 |
2 396 |
|||
07.08.00 |
Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
281 712 |
17 989 |
299 701 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 712 |
17 989 |
299 701 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
281 712 |
17 989 |
299 701 |
||
Izdevumi - kopā |
281 712 |
17 989 |
299 701 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
279 316 |
17 989 |
297 305 |
||
Kārtējie izdevumi |
279 316 |
17 989 |
297 305 |
||
Atlīdzība |
239 132 |
17 989 |
257 121 |
||
Atalgojums |
177 613 |
14 497 |
192 110 |
||
Preces un pakalpojumi |
40 184 |
40 184 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 396 |
2 396 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
2 396 |
2 396 |
|||
18. Labklājības ministrija |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
15 295 732 |
-64 361 |
15 231 371 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 295 732 |
-64 361 |
15 231 371 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 071 727 |
-64 361 |
2 007 366 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
13 224 005 |
13 224 005 |
|||
Izdevumi - kopā |
15 295 732 |
-64 361 |
15 231 371 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
15 292 968 |
-64 361 |
15 228 607 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 193 347 |
26 200 |
1 219 547 |
||
Atlīdzība |
371 791 |
18 885 |
390 676 |
||
Atalgojums |
303 439 |
15 732 |
319 171 |
||
Preces un pakalpojumi |
821 556 |
7 315 |
828 871 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
677 798 |
-53 878 |
623 920 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
677 798 |
-53 878 |
623 920 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
13 421 823 |
-36 683 |
13 385 140 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
200 582 |
-36 683 |
163 899 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
13 221 241 |
13 221 241 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
13 221 241 |
13 221 241 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 764 |
2 764 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 764 |
2 764 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 764 |
2 764 |
|||
05.00.00 |
Valsts sociālie pakalpojumi |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Izdevumi - kopā |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Kārtējie izdevumi |
586 087 |
26 200 |
612 287 |
||
Atlīdzība |
325 712 |
18 885 |
344 597 |
||
Atalgojums |
262 554 |
15 732 |
278 286 |
||
Preces un pakalpojumi |
260 375 |
7 315 |
267 690 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
437 482 |
-37 350 |
400 132 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
437 482 |
-37 350 |
400 132 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
115 888 |
-261 |
115 627 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
115 888 |
-261 |
115 627 |
||
05.27.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Izdevumi - kopā |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
1 139 457 |
-11 411 |
1 128 046 |
||
Kārtējie izdevumi |
586 087 |
26 200 |
612 287 |
||
Atlīdzība |
325 712 |
18 885 |
344 597 |
||
Atalgojums |
262 554 |
15 732 |
278 286 |
||
Preces un pakalpojumi |
260 375 |
7 315 |
267 690 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
437 482 |
-37 350 |
400 132 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
437 482 |
-37 350 |
400 132 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
115 888 |
-261 |
115 627 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
115 888 |
-261 |
115 627 |
||
07.00.00 |
Darba tirgus attīstība |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
14 156 275 |
-52 950 |
14 103 325 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 156 275 |
-52 950 |
14 103 325 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
932 270 |
-52 950 |
879 320 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
13 224 005 |
13 224 005 |
|||
Izdevumi - kopā |
14 156 275 |
-52 950 |
14 103 325 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
14 153 511 |
-52 950 |
14 100 561 |
||
Kārtējie izdevumi |
607 260 |
607 260 |
|||
Atlīdzība |
46 079 |
46 079 |
|||
Atalgojums |
40 885 |
40 885 |
|||
Preces un pakalpojumi |
561 181 |
561 181 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
240 316 |
-16 528 |
223 788 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
240 316 |
-16 528 |
223 788 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
13 305 935 |
-36 422 |
13 269 513 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
84 694 |
-36 422 |
48 272 |
||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
13 221 241 |
13 221 241 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
13 221 241 |
13 221 241 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 764 |
2 764 |
|||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas |
2 764 |
2 764 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem |
2 764 |
2 764 |
|||
07.05.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
932 270 |
-52 950 |
879 320 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
932 270 |
-52 950 |
879 320 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
932 270 |
-52 950 |
879 320 |
||
Izdevumi - kopā |
932 270 |
-52 950 |
879 320 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
932 270 |
-52 950 |
879 320 |
||
Kārtējie izdevumi |
607 260 |
607 260 |
|||
Atlīdzība |
46 079 |
46 079 |
|||
Atalgojums |
40 885 |
40 885 |
|||
Preces un pakalpojumi |
561 181 |
561 181 |
|||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
240 316 |
-16 528 |
223 788 |
||
Subsīdijas un dotācijas |
240 316 |
-16 528 |
223 788 |
||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
84 694 |
-36 422 |
48 272 |
||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem |
84 694 |
-36 422 |
48 272 |
||
18. Labklājības ministrija |
|||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2007. - 2013.gada programmēšanas periodam |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 372 727 |
72 221 |
3 444 948 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 372 727 |
72 221 |
3 444 948 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 570 246 |
72 221 |
2 642 467 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
802 481 |
802 481 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 372 727 |
72 221 |
3 444 948 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 372 727 |
72 221 |
3 444 948 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 130 296 |
72 221 |
1 202 517 |
||
Atlīdzība |
225 217 |
-119 604 |
105 613 |
||
Atalgojums |
181 494 |
-96 384 |
85 110 |
||
Preces un pakalpojumi |
905 079 |
191 825 |
1 096 904 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 439 950 |
1 439 950 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 439 950 |
1 439 950 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
802 481 |
802 481 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
802 481 |
802 481 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
802 481 |
802 481 |
|||
07.00.00 |
Darba tirgus attīstība |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
3 249 021 |
72 221 |
3 321 242 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 249 021 |
72 221 |
3 321 242 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 446 540 |
72 221 |
2 518 761 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā |
802 481 |
802 481 |
|||
Izdevumi - kopā |
3 249 021 |
72 221 |
3 321 242 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
3 249 021 |
72 221 |
3 321 242 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 006 590 |
72 221 |
1 078 811 |
||
Atlīdzība |
200 840 |
-119 604 |
81 236 |
||
Atalgojums |
161 849 |
-96 384 |
65 465 |
||
Preces un pakalpojumi |
805 750 |
191 825 |
997 575 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 439 950 |
1 439 950 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 439 950 |
1 439 950 |
|||
Uzturēšanas izdevumu transferti |
802 481 |
802 481 |
|||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam |
802 481 |
802 481 |
|||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos |
802 481 |
802 481 |
|||
07.13.00 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013) |
||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
2 446 540 |
72 221 |
2 518 761 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 446 540 |
72 221 |
2 518 761 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 446 540 |
72 221 |
2 518 761 |
||
Izdevumi - kopā |
2 446 540 |
72 221 |
2 518 761 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
2 446 540 |
72 221 |
2 518 761 |
||
Kārtējie izdevumi |
1 006 590 |
72 221 |
1 078 811 |
||
Atlīdzība |
200 840 |
-119 604 |
81 236 |
||
Atalgojums |
161 849 |
-96 384 |
65 465 |
||
Preces un pakalpojumi |
805 750 |
191 825 |
997 575 |
||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti |
1 439 950 |
1 439 950 |
|||
Subsīdijas un dotācijas |
1 439 950 |
1 439 950 |
|||
18. Labklājības ministrija |
|||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
458 225 |
-27 593 |
430 632 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
458 225 |
-27 593 |
430 632 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
458 225 |
-27 593 |
430 632 |
||
Izdevumi - kopā |
458 225 |
-27 593 |
430 632 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
456 225 |
-27 593 |
428 632 |
||
Kārtējie izdevumi |
456 225 |
-27 593 |
428 632 |
||
Atlīdzība |
387 685 |
-27 593 |
360 092 |
||
Atalgojums |
299 485 |
-22 237 |
277 248 |
||
Preces un pakalpojumi |
68 540 |
68 540 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
2 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
2 000 |
|||
01.00.00 |
Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība |
||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Izdevumi - kopā |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
276 535 |
-9 604 |
266 931 |
||
Kārtējie izdevumi |
276 535 |
-9 604 |
266 931 |
||
Atlīdzība |
232 354 |
-9 604 |
222 750 |
||
Atalgojums |
178 309 |
-7 740 |
170 569 |
||
Preces un pakalpojumi |
44 181 |
44 181 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
2 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
2 000 |
|||
01.09.00 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013) |
||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Izdevumi - kopā |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
276 535 |
-9 604 |
266 931 |
||
Kārtējie izdevumi |
276 535 |
-9 604 |
266 931 |
||
Atlīdzība |
232 354 |
-9 604 |
222 750 |
||
Atalgojums |
178 309 |
-7 740 |
170 569 |
||
Preces un pakalpojumi |
44 181 |
44 181 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
2 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
2 000 |
|||
tajā skaitā |
|||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Izdevumi - kopā |
278 535 |
-9 604 |
268 931 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
276 535 |
-9 604 |
266 931 |
||
Kārtējie izdevumi |
276 535 |
-9 604 |
266 931 |
||
Atlīdzība |
232 354 |
-9 604 |
222 750 |
||
Atalgojums |
178 309 |
-7 740 |
170 569 |
||
Preces un pakalpojumi |
44 181 |
44 181 |
|||
Kapitālie izdevumi |
2 000 |
2 000 |
|||
Pamatkapitāla veidošana |
2 000 |
2 000 |
|||
07.00.00 |
Darba tirgus attīstība |
||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Izdevumi - kopā |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Kārtējie izdevumi |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Atlīdzība |
155 331 |
-17 989 |
137 342 |
||
Atalgojums |
121 176 |
-14 497 |
106 679 |
||
Preces un pakalpojumi |
24 359 |
24 359 |
|||
07.12.00 |
Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007- 2013) |
||||
Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Izdevumi - kopā |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Kārtējie izdevumi |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Atlīdzība |
155 331 |
-17 989 |
137 342 |
||
Atalgojums |
121 176 |
-14 497 |
106 679 |
||
Preces un pakalpojumi |
24 359 |
24 359 |
|||
tajā skaitā |
|||||
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013) |
|||||
Resursi izdevumu segšanai |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Izdevumi - kopā |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Uzturēšanas izdevumi |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Kārtējie izdevumi |
179 690 |
-17 989 |
161 701 |
||
Atlīdzība |
155 331 |
-17 989 |
137 342 |
||
Atalgojums |
121 176 |
-14 497 |
106 679 |
||
Preces un pakalpojumi |
24 359 |
24 359 |
Finanšu ministrs A.Slakteris