• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par valsts un pašvaldību budžetiem: janvāris-jūnijs. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.07.1999., Nr. 237/238 https://www.vestnesis.lv/ta/id/19392

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ne jau uz trūcīgo pensionāru rēķina!

Vēl šajā numurā

23.07.1999., Nr. 237/238

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Valsts kase

Informācija

Par valsts un pašvaldību budžetiem: janvāris-jūnijs

Valsts kases oficiālais mēneša pārskats

par valsts kopbudžeta izpildi

(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)

Rādītāji Konsolidētais Konsolidētais Konsolidētais Marta
valsts pašvaldību kopbudžets izpilde
budžets* budžets
1. Ieņēmumi (bruto) 613 064 210 284 823 348 144 777
mīnus transferts no valsts pamat-
budžeta pašvaldību budžetos x x 55 400 16 051
mīnus transferts no valsts speciālā
budžeta pašvaldību budžeto s x x 5 232 738
1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) x x 762 716 127 988
2. Izdevumi (bruto) 676 379 204 319 880 698 169 798
mīnus valsts pamatbudžeta dotācijas,
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x 55 400 16 051
mīnus valsts speciālā budžeta dotācijas,
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x 5 232 738
2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) x x 820 066 153 009
3. Finansiālais deficīts(-)
vai pārpalikums(+) -63 315 5 965 -57 350 -25 021
4. Budžeta aizdevumi un atmaksas 5 127 - 233 6 502 389
Budžeta aizdevumi (bruto) 17 033 3 098 20 131 3 143
mīnus valsts pamatbudžeta
aizdevumi pašvaldību budžetiem x x 3 716 1 649
Budžeta aizdevumi (neto) x x 16 415 1 494
Budžeta aizdevumu atmaksa (bruto) 11 906 3 331 15 237 1 604
mīnus pašvaldību aizdevumu
atmaksas valsts pamatbudžetam x x 5 324 499
Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) x x 9 913 1 105
5. Fiskālais deficīts(-)
vai pārpalikums(+) -68 442 6 198 -63 852 -25 410
6. Finansēšana 68 442 -6 198 63 852 25 410
6.1.Iekšējā finansēšana -23 422 -6 198 -28 012 26 654
No citām valsts pārvaldes struktūrām -1 754 -1 333 -1 479 307
no citām tā paša līmeņa valsts
pārvaldes struktūrām -1 754 275 -1 479 307
no citiem valsts pārvaldes
līmeņiem (bruto) -1 608 -1 608 1 150
mīnus pašvaldību finansēšana
no valsts pamatbudžet a x x 1 608 -1 150
no citiem valsts pārvaldes
līmeņiem (neto) x x 0 0
No Latvijas Bankas -25 311 0 -25 311 33 976
Tīrais aizņēmumu apjoms 0 0
Depozītu apjoma izmaiņas -47 060 -47 060 34 576
Skaidras naudas līdzekļu
apjoma izmaiņas 1 132 1 132 1 501
Valsts iekšējā aizņēmuma
vērtspapīri 20 617 20 617 -2 101
No komercbankām 9 643 -5 185 4 458 -7 717
Tīrais aizņēmumu apjoms - 56 - 56 -30
Depozītu apjoma izmaiņas 8 691 8 691 -6 500
Skaidras naudas līdzekļu
apjoma izmaiņas 952 -5 129 -4 177 -1 187
Pārējā iekšējā finansēšana -6 000 320 -5 680 88
6.2. Ārējā finansēšana 91 864 91 864 -1 244

* ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus un dāvinājumus

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

1.tabula

Valsts konsolidētā budžeta izpilde

(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Izpilde Izpilde Marta
apstiprinātais no gada % pret gada izpilde
gada plāns sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
A.1. Kopējie ieņēmumi
(B.1.+C.1.) 1 414 535 609 958 43.1% 102 358
Valsts pamatbudžeta
ieņēmumi (bruto) 720 919 315 700 43.8% 52 037
Nodokļu ieņēmumi 577 463 260 924 45.2% 39 913
- Tiešie nodokļi 90 900 47 443 52.2% 4 117
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 90 900 47 443 52.2% 4 117
- Netiešie nodokļi 486 563 208 912 42.9% 35 269
Pievienotās vērtības nodoklis 345 763 149 589 43.3% 26 661
Akcīzes nodoklis 122 200 51 641 42.3% 7 250
Muitas nodoklis 18 600 7 682 41.3% 1 358
- Citiem budžetiem sadalāmie nodokļi 4 569 527
Nenodokļu ieņēmumi 80 229 26 951 33.6% 7 583
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 63 227 27 825 44.0% 4 541
mīnus transferts
no valsts speciālā budžeta 49 213 7 674 15.6% 2 253
B.1. Valsts pamatbudžeta
ieņēmumi (neto) 671 706 308 026 45.9% 49 784
Valsts speciālā budžeta
ieņēmumi (bruto) 810 358 331 885 41.0% 57 416
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 810 358 331 885 41.0% 57 416
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 472 550 212 929 45.1% 36 748
Akcīzes nodoklis 71 100 22 660 31.9% 5 062
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 69 126 33 142 47.9% 5 344
Pārējie 197 582 63 154 32.0% 10 262
C.1. Valsts speciālā budžeta
ieņēmumi (neto) 742 829 301 932 40.6% 52 574
A.2. Kopējie valsts budžeta
izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) 1 475 061 672 112 45.6% 123 856
A.2.1. Kopējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumi
(B.2.1.+C.2.1.) 1 343 453 632 815 47.1% 112 146
A.2.2. Kopējie valsts budžeta
kapitālie izdevumi
(B.2.2.+C.2.2.) 43 264 11 556 26.7% 3 016
A.2.3. Kopējie valsts budžeta
izdevumi investīcijām
(B.2.3.+C.2.3.) 88 344 27 741 31.4% 8 694
A.3. Valsts budžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.1.-A.2.) -60 526 -62 154 102.7% -21 498
A.4. Kopējie valsts tīrie aizdevumi
(B.4.+C.4.) 51 993 5 127 9.9% 1 348
Kopējie valsts budžeta izdevumi,
ieskaitot tīros aizdevumus
(A.2.+A.4.) 1 527 054 677 239 44.3% 125 204
A.5. Valsts budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.3.-A.4.) -112 519 -67 281 59.8% -22 846
Valsts pamatbudžeta izdevumi
(bruto) 720 919 329 701 45.7% 58 724
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 67 529 29 953 44.4% 4 842
B.2. Valsts pamatbudžeta
izdevumi (neto) 653 390 299 748 45.9% 53 882
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas
izdevumi (bruto) 653 326 307 341 47.0% 52 559
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 65 591 29 879 45.6% 4 842
B.2.1. Valsts pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 587 735 277 462 47.2% 47 717
Valsts pamatbudžeta kapitālie
izdevumi (bruto) 14 847 5 190 35.0% 1 577
B.2.2. Valsts pamatbudžeta kapitālie
izdevumi (neto) 14 847 5 190 35.0% 1 577
Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto) 52 746 17 170 32.6% 4 588
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 1 938 74 3.8%
B.2.3. Valsts pamatbudžeta
investīcijas (neto) 50 808 17 096 33.6% 4 588
B.3. Valsts pamatbudžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+) -14 001 -6 687
B.4. Valsts pamatbudžeta tīrie izdevumi 39 242 3 634 9.3% 1 088
Valsts pamatbudžeta aizdevumi (bruto) 115 425 60 939 52.8% 13 212
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 58 334 45 399 77.8% 10 767
Valsts pamatbudžeta aizdevumi (neto) 57 091 15 540 27.2% 2 445
Valsts pamatbudžeta aizdevumu
atmaksas (bruto) 19 133 27 712 144.8% 1 358
mīnus transferts no valsts
speciālā budžeta 1 284 15 806 1231.0% 1
Valsts pamatbudžeta aizdevumu
atmaksas (neto) 17 849 11 906 66.7% 1 357
B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(B.3.- B.4.) -96 292 -47 228 49.0% -18 541
Valsts speciālā budžeta
izdevumi (bruto) 870 884 380 038 43.6% 72 227
mīnus transferts
valsts pamatbudžetam 49 213 7 674 15.6% 2 253
C.2. Valsts speciālā budžeta
izdevumi (neto) 821 671 372 364 45.3% 69 974
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas
izdevumi (bruto) 804 931 363 027 45.1% 66 682
mīnus transferts valsts
pamatbudžetam 49 213 7 674 15.6% 2 253
C.2.1. Valsts speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 755 718 355 353 47.0% 64 429
Valsts speciālā budžeta kapitālie
izdevumi (bruto) 28 417 6 366 22.4% 1 439
C.2.2. Valsts speciālā budžeta
kapitālie izdevumi (neto) 28 417 6 366 22.4% 1 439
Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto) 37 536 10 645 28.4% 4 106
C.2.3. Valsts speciālā budžeta
investīcijas (neto) 37 536 10 645 28.4% 4 106
C.3. Valsts speciālā budžeta
finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+) -60 526 -48 153 79.6% -14 811
C.4. Valsts speciālā budžeta tīrie izdevumi 12 751 1 493 11.7% 260
Valsts speciālā budžeta aizdevumi (bruto) 12 756 1 493 11.7% 260
Valsts speciālā budžeta aizdevumi (neto) 12 756 1 493 11.7% 260
Valsts speciālā budžeta aizdevumu
atmaksas (bruto) 5 0.0%
Valsts speciālā budžeta aizdevumu
atmaksas (neto) 5 0.0%
C.5. Valsts speciālā budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(C.3.- C.4.) -73 277 -49 646 67.8% -15 071

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

2.tabula

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Gada Izpilde Izpilde Marta
apstipri- sagai- no gada % pret izpilde
nātais dāmā sākuma gada
gada plāns izpilde % plānu 4/2)
1.Ieņēmumi - kopā (1.1.+1.2.+1.3.) 720 919 93.1% 315 700 43.8% 52 037
1.1. Nodokļu ieņēmumi 577 463 91.4% 260 924 45.2% 39 913
Tiešie nodokļi 90 900 98.0% 47 443 52.2% 4 117
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 90 900 98.0% 47 443 52.2% 4 117
Netiešie nodokļi 486 563 85.5% 208 912 42.9% 35 269
Pievienotās vērtības nodoklis 345 763 89.9% 149 589 43.3% 26 661
Akcīzes nodoklis 122 200 88.7% 51 641 42.3% 7 250
Muitas nodoklis 18 600 77.8% 7 682 41.3% 1 358
Citiem budžetiem sadalāmie
nodokļi * 0 0.0% 4 569 527
1.2. Nenodokļu ieņēmumi 80 229 100.1% 26 951 33.6% 7 583
Maksājumi par valsts kapitāla
izmantošanu 1 000 100.0% 3 364 336.4% 3 166
Procentu maksājumi par kredītiem 7 006 100.0% 3 720 53.1% 200
Valsts nodevas par juridiskajiem
un citiem pakalpojumiem 10 860 100.0% 5 030 46.3% 948
Valsts nodeva par licenču izsniegšanu
atsevišķu uzņēmējdarbības
veidu veikšanai 400 100.0% 311 77.8% 57
Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas 250 222.0% 675 270.0% 13
Sodi un sankcijas 4 250 100.0% 2 336 55.0% 329
Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** 15 801 98.6% 6 564 41.5% 1 127
t.sk. pārskaitījums valsts pamatbudžetā
no Valsts autoceļu fonda 11 800 96.7% 3 762 31.9% 841
pārskaitījums valsts pamat-
budžetā sociālās apdrošināšanas
iemaksu administrēšanai 1 201 100.0% 400 33.3% 0
pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 800 100.0% 2 402 85.8% 286
Valsts privatizācijas fonda iemaksas 36 212 100.0% 3 512 09.7% 1 412
t.sk. iemaksas no Ekonomikas
ministrijas speciālā budžeta 36 212 100.0% 3512 09.7% 1 412
Citas iemaksas par nekustamo īpašumu 4 450 100.0% 1 439 32.3% 331
t.sk. Ieņēmumi no Skrundas lokatora
nomas maksas 50% apmērā 1 450 100.0% 711 49.0% 0
Valsts nekustamā īpašuma
aģentūras iemaksas no valsts
nekustamā īpašuma pārdošanas 3 000 100.0% 728 24.3% 331
1.3.Pašu ieņēmumi 63 227 100.0% 27 825 44.0% 4 541
Budžeta iestāžu ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem 63 227 100.0% 27 825 44.0% 4 541

* - ieskaitot nesadalītās sociālās apdrošināšanas iemaksas - 2505 tūkst.latu

** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 1704 tūkst.latu

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

3.tabula

Valsts pamatbudžeta izdevumi pa ministrijām un pasākumiem

(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
Izdevumi - kopā 720 919 351 605 329 701 45.7% 93.8% 58 724
Uzturēšanas izdevumi 653 326 323 845 307 341 47.0% 94.9% 52 559
Izdevumi kapitālieguldījumiem 67 593 27 760 22 360 33.1% 80.5% 6 165
Valsts prezidenta kanceleja 904 566 533 59.0% 94.2% 73
Uzturēšanas izdevumi 820 508 508 62.0% 100.0% 73
Izdevumi kapitālieguldījumiem 84 58 25 29.8% 43.1% 0
Saeima 6 388 2 963 2 627 41.1% 88.7% 599
Uzturēšanas izdevumi 5 042 2 389 2 293 45.5% 96.0% 516
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 346 574 334 24.8% 58.2% 83
Ministru Kabinets 3 941 1 904 1 852 47.0% 97.3% 324
Uzturēšanas izdevumi 3 713 1 799 1 752 47.2% 97.4% 310
Izdevumi kapitālieguldījumiem 228 105 100 43.9% 95.2% 14
Aizsardzības ministrija 35 413 13 201 11 688 33.0% 88.5% 2 259
Uzturēšanas izdevumi 30 347 12 107 11 434 37.7% 94.4% 2 196
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 066 1 094 254 5.0% 23.2% 63
Ārlietu ministrija 10 962 6 139 5 547 50.6% 90.4% 1 182
Uzturēšanas izdevumi 10 549 5 836 5 359 50.8% 91.8% 1 157
Izdevumi kapitālieguldījumiem 413 303 188 45.5% 62.0% 25
Ekonomikas ministrija 4 419 1 981 2 085 47.2% 105.2% 414
Uzturēšanas izdevumi 4 141 1 848 1 971 47.6% 106.7% 380
Izdevumi kapitālieguldījumiem 278 133 114 41.0% 85.7% 34
Finansu ministrija 105 652 47 297 38 866 36.8% 82.2% 6 110
Uzturēšanas izdevumi 92 954 41 987 34 210 36.8% 81.5% 5 014
Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 698 5 310 4 656 36.7% 87.7% 1 096
Iekšlietu ministrija 98 513 48 355 46 312 47.0% 95.8% 8 279
Uzturēšanas izdevumi 83 946 42 707 41 533 49.5% 97.3% 6 880
Izdevumi kapitālieguldījumiem 14 567 5 648 4 779 32.8% 84.6% 1 399
Izglītības un zinātnes ministrija 63 959 32 489 28 392 44.4% 87.4% 5 452
Uzturēšanas izdevumi 59 036 30 218 27 388 46.4% 90.6% 5 234
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 923 2 271 1 004 20.4% 44.2% 218
Zemkopības ministrija 48 565 23 030 22 051 45.4% 95.7% 4 341
Uzturēšanas izdevumi 45 159 21 196 20 415 45.2% 96.3% 3 846
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 406 1 834 1 636 48.0% 89.2% 495
Satiksmes ministrija 8 419 4 025 3 754 44.6% 93.3% 798
Uzturēšanas izdevumi 5 038 2 610 2 543 50.5% 97.4% 470
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 381 1 415 1 211 35.8% 85.6% 328
Labklājības ministrija 162 977 78 323 77 560 47.6% 99.0% 5 767
Uzturēšanas izdevumi 158 099 76 151 75 786 47.9% 99.5% 5 338
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 878 2 172 1 774 36.4% 81.7% 429
Tieslietu ministrija 13 496 6 555 6 118 45.3% 93.3% 1 229
Uzturēšanas izdevumi 12 345 6 140 5 779 46.8% 94.1% 1 158
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 151 415 339 29.5% 81.7% 71
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija 8 330 4 410 3 917 47.0% 88.8% 895
Uzturēšanas izdevumi 7 032 3 483 3 063 43.6% 87.9% 607
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 298 927 854 65.8% 92.1% 288
Kultūras ministrija 17 002 8 654 8 249 48.5% 95.3% 2 038
Uzturēšanas izdevumi 14 653 7 586 7 248 49.5% 95.5% 1 737
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 349 1 068 1 001 42.6% 93.7% 301
Valsts zemes dienests 13 963 7 323 6 328 45.3% 86.4% 1 322
Uzturēšanas izdevumi 12 201 6 320 5 643 46.3% 89.3% 1 163
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 762 1 003 685 38.9% 68.3% 159
Valsts kontrole 1 265 642 600 47.4% 93.5% 116
Uzturēšanas izdevumi 1 223 606 568 46.4% 93.7% 116
Izdevumi kapitālieguldījumiem 42 36 32 76.2% 88.9% 0
Augstākā tiesa 750 375 375 50.0% 100.0% 85
Uzturēšanas izdevumi 750 375 375 50.0% 100.0% 85
Satversmes tiesa 373 170 163 43.7% 95.9% 36
Uzturēšanas izdevumi 327 154 147 45.0% 95.5% 29
Izdevumi kapitālieguldījumiem 46 16 16 34.8% 100.0% 7
Prokuratūra 6 628 3 320 3 300 49.8% 99.4% 644
Uzturēšanas izdevumi 6 095 3 001 2 997 49.2% 99.9% 541
Izdevumi kapitālieguldījumiem 533 319 303 56.8% 95.0% 103
Centrālā vēlēšanu komisija 78 39 37 47.4% 94.9% 9
Uzturēšanas izdevumi 75 38 37 49.3% 97.4% 9
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 1 0 .0% .0% 0
Centrālā zemes komisija 52 26 25 48.1% 96.2% 6
Uzturēšanas izdevumi 52 26 25 48.1% 96.2% 6
Satversmes aizsardzības birojs 790 395 395 50.0% 100.0% 67
Uzturēšanas izdevumi 790 395 395 50.0% 100.0% 67
Radio un televīzija 6 552 3 256 3 253 49.6% 99.9% 545
Uzturēšanas izdevumi 6 544 3 250 3 248 49.6% 99.9% 544
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 6 5 62.5% 83.3% 1
Valsts cilvēktiesību birojs 98 41 41 41.8% 100.0% 9
Uzturēšanas izdevumi 98 41 41 41.8% 100.0% 9
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu
institūcijām sekretariāts 651 246 233 35.8% 94.7% 74
Uzturēšanas izdevumi 641 239 228 35.6% 95.4% 73
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 7 5 50.0% 71.4% 1
Mērķdotācijas pašvaldībām 93 876 52 828 52 348 55.8% 99.1% 15 542
Uzturēšanas izdevumi 84 753 49 783 49 303 58.2% 99.0% 14 492
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 123 3 045 3 045 33.4% 100.0% 1 050
Dotācija pašvaldībām 6 903 3 052 3 052 44.2% 100.0% 509
Uzturēšanas izdevumi 6 903 3 052 3 052 44.2% 100.0% 509

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

4.tabula

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums

pēc ekonomiskās klasifikācijas

(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1. Ieņēmumi - kopā 720 919 349 351 343 024 47.6% 98.2% 67 067
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem 656 600 315 078 315 078 48.0% 100.0% 62 405
Dotācija īpašiem mērķiem 1 092 213 121 11.1% 56.8% 121
Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi 63 227 34 060 27 825 44.0% 81.7% 4 541
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 720 919 351 605 329 701 45.7% 93.8% 58 724
2.1. Uzturēšanas izdevumi 653 326 323 845 307 341 47.0% 94.9% 52 559
Kārtējie izdevumi 322 672 158 636 149 053 46.2% 94.0% 23 821
atalgojumi 151 014 73 070 70 299 46.6% 96.2% 12 145
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x x 18 660 x x 2 943
pārējie kārtējie izdevumi x x 60 011 x x 8 702
t.sk.
preču un pakalpojumu izdevumi x x 53 565 x x 7 159
pārējie izdevumi x x 6 446 x x 1 543
aizņēmumu atmaksa x x 83 x x 31
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 41 516 15 939 12 310 29.7% 77.2% 850
procentu nomaksa
par iekšējiem aizņēmumiem x x 6 596 x x 753
procentu nomaksa
ārvalstu institūcijām x x 5 640 x x 87
Finansu ministrijas maksājumi
par valsts parāda apkalpošanu x x 74 x x 10
Subsīdijas un dotācijas 289 138 149 270 145 978 50.5% 97.8% 27 888
subsīdijas x x 8 109 x x 1 476
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x 49 303 x x 14 492
dotācijas pašvaldību budžetiem x x 3 052 x x 509
dotācijas iestādēm un organizācijām x x 44 421 x x 4 159
t.sk. speciālajam budžetam x x 29 879 x x 4 842
pārējiem x x 14 542 x x - 683
dotācijas iedzīvotājiem x x 39 227 x x 6 821
t.sk. pensijas x x 248 x x 53
pabalsti x x 32 453 x x 5 326
stipendijas x x 3 827 x x 921
pārējie x x 2 699 x x 521
iemaksas starptautiskajās
organizācijās 4 685 3 183 1 866 39.8% 58.6% 431
2.2.Izdevumi
kapitālieguldījumiem 67 593 27 760 22 360 33.1% 80.5% 6 165
Kapitālie izdevumi 14 847 7 084 5 190 35.0% 73.3% 1 577
Investīcijas 52 746 20 676 17 170 32.6% 83.0% 4 588
3. Valsts budžeta tīrie aizdevumi
(3.1.-3.2.) x x 33 227 x x 11 854
3.1.Valsts budžeta aizdevumi 115 425 x 60 939 x x 13 212
3.2.Valsts budžeta aizdevumu
atmaksas 19 133 x 27 712 x x 1 358

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

5.tabula

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi

pa ministrijām

(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret izpilde
nātais plāns sākuma gada
gada plāns plānu (4/2)
1 2 3 4 5 6
Ieņēmumi - kopā 810 358 359 244 331 885 41.0% 57 415
Izdevumi - kopā 870 884 403 701 380 038 43.6% 72 227
Uzturēšanas izdevumi 804 931 379 382 363 027 45.1% 66 682
Izdevumi kapitālieguldījumiem 65 953 24 319 17 011 25.8% 5 545
Valsts budžeta aizdevumi 12 756 1 630 1 493 11.7% 260
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 5 0.0%
Fiskālā bilance -73 275 -46 087 -49 646 67.8% -15 072
Aizņēmums no pamatbudžeta 58 333 13 707 30 395 52.1% 10 886
Ekonomikas ministrija
Valsts īpašuma privatizācijas fonds
Ieņēmumi 44 790 4 269 3 787 8.5% 1 768
Izdevumi 44 790 0 3 512 7.8% 1 627
Uzturēšanas izdevumi 44 790 4 229 4 227 9.4% 1 627
t.sk. iemaksas valsts pamatbudžetā 36 212 3 512 9.7% 1 412
Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Ieņēmumi 3 307 1 640 1 254 37.9% 223
Izdevumi 3 308 1 640 1 207 36.5% 312
Uzturēšanas izdevumi 2 992 1 484 1 170 39.1% 312
Izdevumi kapitālieguldījumiem 316 156 37 11.7%
Finansu ministrija
Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas garantijas fonds
Ieņēmumi 1 764 864 1 242 70.4% 140
Atskaitījumi no obligātās
apdrošināšanas prēmijām 1 550 1 096 70.7% 138
Pārējie maksājumi 214 146 68.2% 2
Izdevumi 1 764 864 317 18.0% 81
Uzturēšanas izdevumi 1 764 864 317 18.0% 81
Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas
apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds
Ieņēmumi 147 68 99 67.3% 3
Atskaitījumi no obligātās
apdrošināšanas prēmijām 147 99 67.3% 3
Pārējie maksājumi
Izdevumi 147 68 0.0%
Uzturēšanas izdevumi 147 68 0.0%
Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un profilakse
Ieņēmumi 88 50 60 68.2% 16
Atskaitījumi no obligātās
apdrošināšanas prēmijām 88 60 68.2% 16
Izdevumi 88 50 4 4.5% 4
Uzturēšanas izdevumi 88 50 4 4.5% 4
Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana
Ieņēmumi 1 300 428 370 28.5% 6
Vienreizēja iemaksa saskaņā
ar 1999.gada valsts budžetu 500 0.0%
Atskaitījumi no komercbankām 800 370 46.3% 6
Izdevumi 1 300 428 56 4.3% 11
Uzturēšanas izdevumi 1 288 419 47 3.6% 10
Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 9 9 75.0% 1
Izglītības un zinātnes ministrija
Speciālais budžets sporta vajadzībām
Ieņēmumi 1 400 1 125 815 58.2% 21
Ienākumi no izložu un azartspēļu
nodevas un nodokļa maksājumiem 1 400 815 58.2% 21
Izdevumi 1 400 1 125 1 029 73.5% 129
Uzturēšanas izdevumi 759 484 482 63.5% 64
Izdevumi kapitālieguldījumiem 641 641 547 85.3% 65
Studējošo un studiju kreditēšana
Ieņēmumi 713 171 0.0%
Valsts pamatbudžeta dotācija 713 0.0%
Izdevumi 718 171 0.0%
Uzturēšanas izdevumi 716 171 0.0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 0.0%
Valsts budžeta aizdevumi 12 756 1 630 1 493 11.7% 260
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 5 0.0%
Fiskālā bilance -12 756 0.0%
Aizņēmums no pamatbudžeta 12 756 1 493 11.7% 260
Zemkopības ministrija
Zivju fonds
Ieņēmumi 600 434 384 64.0% 43
Maksa par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un izmantošanu 280 165 58.9% 40
Pārējie maksājumi 320 219 68.4% 3
Izdevumi 600 434 334 55.7% 52
Uzturēšanas izdevumi 521 355 298 57.2% 44
Izdevumi kapitālieguldījumiem 79 79 36 45.6% 8
Mežsaimniecības attīstības fonds
Ieņēmumi 24 000 13 759 8 683 36.2% 1 021
Ieņēmumi no meža resursu realizācijas 19 054 7 889 41.4% 900
Pārējie maksājumi 4 946 794 16.1% 121
Izdevumi 24 000 13 759 9 455 39.4% 1 648
Uzturēšanas izdevumi 22 190 11 949 8 724 39.3% 1 476
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 810 1 810 731 40.4% 172
Satiksmes ministrija
Valsts autoceļu fonds
Ieņēmumi 78 350 32 846 27 272 34.8% 5 760
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 7 500 4 693 62.6% 714
60% akcīzes nodoklis
par naftas produktiem 70 800 22 565 31.9% 5 041
Pārējie maksājumi 50 14 28.0% 5
Izdevumi 100 570 45 623 37 630 37.4% 8 479
Uzturēšanas izdevumi 67 084 32 422 26 778 39.9% 4 170
Izdevumi kapitālieguldļjumiem 33 486 13 201 10 852 32.4% 4 309
Fiskālā bilance -22 220 -12 777 -10 358 46.6% -2 719
Aizņēmums no pamatbudžeta 22 220 12 777 6 216 28.0% 2 759
Dzelzceļa infrastruktūras fonds
Ieņēmumi 23 013 0.0%
Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi 19 278 0.0%
Dotācija no Valsts autoceļu fonda 3 735 0.0%
Izdevumi 23 013 0.0%
Uzturēšanas izdevumi 14 999 0.0%
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 014 0.0%
Ostu attīstības fonds
Ieņēmumi 840 605 390 46.4% 83
Ostas un kuģošanas nodeva 840 383 45.6% 83
Pārējie maksājumi 7
Izdevumi 840 597 339 40.4% 100
Uzturēšanas izdevumi 488 336 242 49.6% 43
Izdevumi kapitālieguldījumiem 352 261 97 27.6% 57
Lidostu nodeva
Ieņēmumi 1 882 1 795 1 039 55.2% 197
Izdevumi 1 882 1 795 1 566 83.2% 485
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 882 1 795 1 566 83.2% 485
Labklājības ministrija
Sociālā apdrošināšana
Ieņēmumi 479 841 227 604 216 436 45.1% 37 246
Sociālās apdrošināšanas
iemaksas 472 550 212 929 45.1% 36 446
Valsts pamatbudžeta dotācija 5 687 2 694 47.4% 664
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 1 604 813 50.7% 136
Izdevumi 510 061 258 002 254 359 49.9% 45 123
Uzturēšanas izdevumi 504 568 255 554 253 007 50.1% 44 959
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 493 2 448 1 352 24.6% 164
Fiskālā bilance -30 220 -30 398 -37 924 125.5% -7 877
Aizņēmums no pamatbudžeta 15 278 22 616 148.0% 7 797
Valsts pensiju speciālais budžets
Ieņēmumi 378 233 180 789 171 838 45.4% 30 149
Sociālās apdrošināšanas
iemaksas 357 284 160 974 45.1% 27 508
Valsts pamatbudžeta dotācija 3 225 1 489 46.2% 446
Citi īpašiem mērķiem
iezīmēti ieņēmumi 17 724 9 375 52.9% 2 195
Izdevumi 393 635 196 387 196 328 49.9% 36 064
Uzturēšanas izdevumi 393 635 196 387 196 328 49.9% 36 064
Fiskālā bilance -15 402 -15 598 -24 490 159.0% -5 915
Aizņēmums no pamatbudžeta 10 000 16 974 169.7% 5 891
Nodarbinātības speciālais budžets
Ieņēmumi 33 769 15 696 16 324 48.3% 2 923
Sociālās apdrošināšanas
iemaksas 29 903 14 876 49.7% 2 319
Valsts pamatbudžeta dotācija 372 220 59.1% 69
Citi īpašiem mērķiem
iezīmēti ieņēmumi 3 494 1 228 35.1% 535
Izdevumi 43 020 23 619 23 353 54.3% 3 415
Uzturēšanas izdevumi 43 005 23 604 23 338 54.3% 3 415
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 15 15 100.0%
Fiskālā bilance -9 251 -7 923 -7 029 76.0% -492
Aizņēmums no pamatbudžeta
Darba negadījumu speciālais budžets
Ieņēmumi 1 120 532 517 46.2% 84
Sociālās apdrošināšanas
iemaksas 1 087 510 46.9% 8
Citi īpašiem mērķiem
iezīmēti ieņēmumi 33 7 21.2%
Izdevumi 1 184 330 252 21.3% 44
Uzturēšanas izdevumi 1 184 330 252 21.3% 44
Fiskālā bilance -64 202 265 -414.1% 40
Aizņēmums no pamatbudžeta
Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets
Ieņēmumi 92 682 41 667 38 315 41.3% 6 883
Sociālās apdrošināšanas
iemaksas 84 276 36 569 43.4% 6 536
Citi īpašiem mērķiem
iezīmēti ieņēmumi 8 406 1 746 20.8% 347
Izdevumi 92 907 46 423 44 449 47.8% 8 616
Uzturēšanas izdevumi 92 907 46 423 44 449 47.8% 8 616
Fiskālā bilance -225 -4 756 -6 134 2726.2% -1 733
Aizņēmums no pamatbudžeta 4 979 1 763
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Ieņēmumi 10 677 5 327 5 233 49.0% 1 072
Valsts pamatbudžeta dotācija 2 090 985 47.1% 149
Citi īpašiem mērķiem
iezīmēti ieņēmumi 8 587 4 248 49.5% 923
Izdevumi 15 955 6 919 5 769 36.2% 818
Uzturēšanas izdevumi 10 477 5 216 4 432 42.3% 655
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 478 1 703 1 337 24.4% 16
Fiskālā bilance -5 278 -1 592 -536 10.2% 254
Aizņēmums no pamatbudžeta 5 278 663 12.6% 143
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets
Ieņēmumi 139 036 65 966 65 196 46.9% 10 093
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 69 126 33 142 47.9% 5 344
Valsts pamatbudžeta dotācija 59 429 27 259 45.9% 4 377
Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi 10 481 4 795 45.7% 372
Izdevumi 147 053 66 896 63 826 43.4% 12 925
Uzturēšanas izdevumi 136 798 65 233 63 145 46.2% 12 772
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 255 1 663 681 6.6% 153
Fiskālā bilance -8 017 -930 1 370 -17.1% -2 832
Aizņēmums no pamatbudžeta 8 017 930 70 70
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Vides aizsardzības fonds
Ieņēmumi 8 837 5 426 2 993 33.9% 503
Dabas resursu nodoklis 8 245 2 877 34.9% 479
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem
naftas produktiem 300 95 31.7% 21
Pārējie maksājumi 292 21 7.2% 3
Izdevumi 8 838 5 426 3 531 40.0% 590
Uzturēšanas izdevumi 6 643 4 213 3 081 46.4% 459
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 195 1 213 450 20.5% 131
Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi
Ieņēmumi 1 450 1 066 711 49.0%
Izdevumi 1 450 1 066 670 46.2% 2
Uzturēšanas izdevumi 45 27 18 40.0% 2
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 405 1 039 652 46.4%
Kultūras ministrija
Kultūrkapitāla fonds
Ieņēmumi 2 600 1 073 1 093 42.0% 288
Ienākumi no izložu un azartspēļu
nodevas un nodokļa maksājumiem 1 400 1 093 78.1% 288
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 200 0.0%
Izdevumi 2 600 1 423 1 423 54.7% 654
Uzturēšanas izdevumi 2 600 1 423 1 423 54.7% 654
Radio un televīzija
Ieņēmumi 65 32 57 87.7%
Ieņēmumi no izsniegtajām licencēm 61 53 86.9% 32
Ieņēmumi no kancelejas nodevām 4 3 75.0% -32
Izdevumi 65 61 61 93.8% 5
Uzturēšanas izdevumi 62 60 60 96.8% 5
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 1 1 33.3%
Īpašu uzdevumu ministra
sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
Ieņēmumi 70 23 4 5.7% 4
Ieņēmumi no finansu institūcijām
sniegtajiem pakalpojumiem 70 4 5.7% 4
Izdevumi 132 44 4 3.0%
Uzturēšanas izdevumi 124 41 4 3.2%
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 3 0.0%
Fiskālā bilance -62 -21 0.0% 4
Aizņēmums no pamatbudžeta 62

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

6.tabula

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums

pēc ekonomiskās klasifikācijas

(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1.Ieņēmumi - kopā 810 358 359 244 331 885 41.0% 92.4% 57 416
Īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 775 745 351 182 326 047 42.0% 92.8% 56 395
Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi 34 613 8 062 5 838 16.9% 72.4% 1 021
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 870 884 403 701 380 038 43.6% 94.1% 72 227
2.1.Uzturēšanas izdevumi 804 931 379 382 363 027 45.1% 95.7% 66 682
Kārtējie izdevumi 137 220 45 117 39 072 28.5% 86.6% 7 011
atalgojumi 19 960 6 747 6 979 35.0% 103.4% 1 701
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x x 1 853 x x 429
pārējie kārtējie izdevumi x x 29 421 x x 4 785
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi x x 22 205 x x 3 360
iemaksas valsts pamatbudžetā x 3 762 x 841
izdevumi saskaņā ar likumu
"Par valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas fondiem 8 578 x 3 512 40.9% x 1 412
pārējie izdevumi x x -58 x x -828
aizņēmumu atmaksa x x 819 x x 96
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 3 475 1 173 815 23.5% 69.5% 25
procentu nomaksa par iekšējiem
aizņēmumiem x x 321 x x 25
procentu nomaksa par ārvalstu
aizņēmumiem x x 494 x x Subsīdijas un dotācijas 664 236 333 092 323 140 48.6% 97.0% 59 646
subsīdijas x x 1 453 x x 237
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x 5 232 x x 738
dotācijas pašvaldību budžetiem x x x x
dotācijas iestādēm un organizācijām x x 69 734 x x 11 508
t.sk. pamatbudžetam sociālās
apdrošināšanas iemaksu
administrēšanai 1 201 x 400 33.3% x
pārējiem x x 69 334 x x 11 508
dotācijas iedzīvotājiem x x 246 680 x x 47 163
t.sk. pensijas x x 221 986 x x 59 425
pabalsti x x 22 949 x x 3 748
stipendijas x x 654 x x 90
pārējie x x 1 091 x x -16 100
iemaksas starptautiskajās
organizācijās 84 71 41 48.8% 57.7%
2.2.Izdevumi kapitāl-
ieguldījumiem 65 953 24 319 17 011 25.8% 69.9% 5 545
Kapitālie izdevumi 28 417 10 721 6 366 22.4% 59.4% 1 439
Investīcijas 37 536 13 598 10 645 28.4% 78.3% 4 106
3.Valsts budžeta
tīrie aizdevumi (3.1.-3.2.) x x 1 493 x x 260
3.1.Valsts budžeta aizdevumi 12 756 1 493 11.7% 260
3.2.Valsts budžeta aizdevumu
atmaksas 5 0.0%
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) -73 276 x -49 646 67.8% x -15 071
Finansēšana 73 276 x 49 646 67.8% x 15 071
Aizņēmums no pamatbudžeta 58 334 x 30 395 52.1% x 10 886
Valsts speciālā budžeta naudas
līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-)
vai samazinājums (+) 14 942 x 19 251 128.8% x 4 185

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

7.tabula

Valsts budžeta iestāžu dāvinājumu un ziedojumu

ieņēmumi un izdevumi

(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)

Rādītāji Finansē- Izpilde Izpilde Marta
šanas plāns no gada % pret izpilde
pārskata sākuma finan-
periodam * sēšanas
plānu (3/2)
1.Saņemtie dāvinājumi
un ziedojumi - kopā 0 3 106 687
no iekšzemes juridiskajām
un fiziskajām personām x 1975 446
no ārvalstu juridiskajām
un fiziskajām personām x 1131 241
2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 0 4 267 658
2.1.Uzturēšanas izdevumi 0 3 909 614
Kārtējie izdevumi 0 3 713 596
atalgojumi 0 174 49
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x 55 x 15
pārējie kārtējie izdevumi x 3 484 x 532
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi x 3135 x 494
pārējie izdevumi x 349 x 38
aizņēmumu atmaksa x 0 x 0
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 99 0
procentu nomaksa
par iekšējiem aizņēmumiem x 99 x 0
procentu nomaksa
par ārvalstu aizņēmumiem x 0 x 0
Subsīdijas un dotācijas 97 18
subsīdijas x 21 x 0
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x 12 x 0
dotācijas pašvaldību budžetiem x 0 x 0
dotācijas iestādēm un organizācijām x 22 x 11
dotācijas iedzīvotājiem x 42 x 7
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 358 44
Kapitālie izdevumi 0 358 44
Investīcijas 0 0 0
Fiskālā bilance (1.-2.) -1 161 x x
Finansēšana 1 161 x x
Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1161 x x

* - nav informācijas

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

8.tabula

Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām

(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)

Rādītāji Valdības Likumā Izpilde Izpilde
funkcijas apstiprinā- no gada % pret
kods tais gada sākuma gada
plāns plānu (3/2)
Izdevumi - kopā 817 211 362 928 44.41%
Vispārējie valdības dienesti 01.000 80 766 35 859 44.40%
Aizsardzība 02.000 35 036 11 487 32.79%
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 03.000 111 621 52 604 47.13%
Izglītība 04.000 81 735 38 189 46.72%
Veselības aprūpe 05.000 73 609 33 974 46.15%
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana 06.000 81 020 40 863 50.44%
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
vides aizsardzība 07.000 4 351 1 883 43.28%
Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija 08.000 21 859 10 236 46.83%
Kurināmā un enerģētikas dienesti
un pasākumi 09.000 172 76 44.19%
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 10.000 56 822 24 136 42.48%
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 11.000 866 322 37.18%
Transports, sakari 12.000 8 340 3 690 44.24%
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 13.000 19 544 8 612 44.06%
Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti
pamatgrupās * 14.000 241 470 100 997 41.83%

* ieskaitot aizdevumus un atmaksas

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

9.tabula

Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām

(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)

Rādītāji Valdības Likumā Izpilde Izpilde Izdevumi
funkcijas apstiprinā- no gada % pret no ziedoju-
kods tais gada sākuma gada miem un
plāns plānu (3/2) dāvinā-
jumiem
Izdevumi - kopā 870 884 380 038 43.6% 4 267
Vispārējie valdības dienesti 01.000 133 4 3.0% 2 337
Aizsardzība 02.000 87
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 03.000 96
Izglītība 04.000 718 0.0% 885
Veselības aprūpe 05.000 147 053 63 825 43.4% 84
Sociālā apdrošināšana un
sociālā nodrošināšana 06.000 510 061 254 359 49.9% 228
Dzīvokļu un komunālā
saimniecība,
vides aizsardzība 07.000 10 127 4 125 40.7% 55
Brīvais laiks, sports,kultūra
un reliģija 08.000 4 225 2 589 61.3% 179
Kurināmā un enerģētikas
dienesti un pasākumi 09.000
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 10.000 24 600 9 789 39.8% 160
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 11.000
Transports, sakari 12.000 122 570 39 536 32.3%
Pārējā ekonomiskā darbība
un dienesti 13.000 51 397 5 811 11.3% 11
Pārējie izdevumi, kas nav
atspoguļoti pamatgrupās 14.000 145

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

10. tabula

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde

(1999.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) 397 935 210 284 52.84 41 732
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi
(bruto) 386 721 203 241 52.55 39 475
Nodokļu ieņēmumi 214 394 110 977 51.76 17 415
Nenodokļu ieņēmumi 18 280 8 734 47.78 1 223
Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi 24 745 13 292 53.72 2 142
Saņemtie maksājumi 129 302 70 238 54.32 18 695
mīnus saņemtie maksājumi
savstarpējo norēķinu kārtībā 5 943 2 336 39.31 567
mīnus saņemtie maksājumi
no Pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda, ko
iemaksā citas pašvaldības 24 051 11 707
B.1. Pašvaldību pamatbudžeta
ieņēmumi (neto) 356 727 189 198 53.04 36 888
Pašvaldību speciālā budžeta
ieņēmumi (bruto) 41 208 21 086 51.17 4 844
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 37 282 18 064 48.45 3 800
Ieņēmumi no ziedojumiem
un dāvinājumiem 3 926 3 022 76.97 1 044
C.1. Pašvaldību speciālā budžeta
ieņēmumi (neto) 41 208 21 086 51.17 4 844
A.2. Kopējie pašvaldību budžeta
izdevumi (A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) 408 269 204 319 50.05 45 284
A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas
izdevumi (B.2.1.+ C.2.1.) 359 810 177 544 49.34 38 156
A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie
izdevumi (B.2.2.+ C.2.2.) 30 443 11 392 37.42 2 225
A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi
investīcijām (B.2.3.+ C.2.3.) 18 016 15 383 85.39 4 903
A.3.Pašvaldību budžeta finansālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.1.-A.2.) -10 334 5 965 -3 552
A.4. Kopējie pašvaldību budžeta
tīrie aizdevumi (B.4.+ C.4.) -6 274 - 233
Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi,
ieskaitot tīros aizdevumus
(A.2.+ A.4.) 401 995 204 086 50.77 45 475
A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.3.-A.4.) -4 060 6 198 -3 743
Pašvaldību pamatbudžeta
izdevumi (bruto) 384 605 197 970 51.47 43 382
mīnus savstarpējo
norēķinu kārtībā
veiktie maksājumi 29 994 14 043 46.82 2 587
B.2. Pašvaldību pamatbudžeta
izdevumi (neto) 354 611 183 927 51.87 40 795
Pašvaldību pamatbudžeta uzturē-
šanas izdevumi (bruto) 351 907 176 384 50.12 37 806
mīnus savstarpējo
norēķinu kārtībā
veiktie maksājumi 29 994 14 043 46.82 2 587
B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 321 913 162 341 50.43 35 219
B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta
kapitālie izdevumi 17 179 7 586 44.16 1 938
B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta
investīcijas 15 519 14 000 90.21 3 638
B.3.Pašvaldību pamatbudžeta
finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) 2 116 5 271 -3 907
B.4.Pašvaldību pamatbudžeta
tīrie aizdevumi - 243 689 126
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi 685 1 169 160
Pašvaldību pamatbudžeta
aizdevumu atmaksas 928 480 34
B.5.Pašvaldību pamatbudžeta
fiskālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) 2 359 4 582 -4 033
C.2. Pašvaldību speciālā budžeta
izdevumi 53 658 20 392 38.00 4 489
C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi 37 897 15 203 40.12 2 937
C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta
kapitālie izdevumi 13 264 3 806 28.69 287
C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta
investīcijas 2 497 1 383 55.39 1 265
C.3.Pašvaldību speciālā budžeta
finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) -12 450 694 355
C.4.Pašvaldību speciālā budžeta
tīrie aizdevumi (neto) -6 031 - 922 65
Pašvaldību speciālā budžeta
aizdevumi (neto) 1 027 1 929 278
Pašvaldību speciālā budžeta
aizdevumu atmaksas (neto) 7 058 2 851 213
C.5.Pašvaldību speciālā budžeta
fiskālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) -6 419 1 616 290

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

11. tabula

Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi

(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) 386 721 203 241 52.55 39 475
1.1. Nodokļu un nenodokļu
ieņēmumi (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) 257 419 133 003 51.67 20 780 1.1.1. Nodokļu ieņēmumi 214 394 110 977 51.76 17 415
Tiešie nodokļi 213 683 110 526 51.72 17 405
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis * 174 213 85 719 49.20 14 389
Nekustamā īpašuma nodoklis 21 071 10 318 48.97 1 006
Īpašuma nodoklis 17 608 13 399 76.10 1 803
Zemes nodokļa parādu maksājumi 791 1 090 137.80 207
Netiešie nodokļi 711 451 63.43 10
Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem
un precēm 711 451 63.43 10
1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi 18 280 8 734 47.78 1 223
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma 328 178 54.27 11
Valsts (pašvaldību) nodevas
un maksājumi 3 229 1 966 60.89 426
Sodi un sankcijas 280 137 48.93 -80
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 13 648 6 146 45.03 879
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
nekustamā īpašuma pārdošanas 706 231 32.72 -11
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 88 76 86.36 -2
1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi 24 745 13 292 53.72 2 142
1.2. Saņemtie maksājumi 129 302 70 238 54.32 18 695
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 5 943 2 336 39.31 567
Norēķini ar citām pašvaldībām
par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem 4 980 1 860 37.35 446
Norēķini ar citām pašvaldībām
par sociālās palīdzības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 202 87 43.07 21
Pārējie norēķini 761 389 51.12 100
Maksājumi no valsts budžeta 92 640 52 399 56.56 15 552
Dotācijas 77 20 25.97
Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām 30 20 66.67
Mērķdotācijas 92 563 52 379 56.59 15 552
Maksājumi no pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda
pašvaldību budžetiem 30 149 15 112 50.12 2 483
Dotācijas 30 149 15 112 50.12 2 483
Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija
Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem
Maksājumi no citiem budžetiem 570 391 68.60 93

* nesadalītais atlikums 2 290 tūkst.latu

* iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpildes kompensācija 3 000 tūkst.latu

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

12. tabula

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām

(1999.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) * 384 362 198 659 51.69 43 508
1.1. Izdevumi
pēc valdības funkcijām 353 970 184 469 52.11 40 901
Izpildvaras un likumdošanas
varas institūcijas 46 087 21 784 47.27 4 649
Aizsardzība 185 79 42.70 12
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 6 061 2 923 48.23 524
Izglītība 179 411 96 507 53.79 23 523
Veselības aprūpe 4 317 3 612 83.67 579
Sociālā apdrošināšana
un sociālā nodrošināšana 32 267 15 901 49.28 2 498
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
vides aizsardzība 46 684 24 574 52.64 5 811
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 20 918 10 721 51.25 1 914
Kurināmā un enerģētikas dienesti
un pasākumi 3 066 838 27.33 344
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 390 177 45.38 33
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 201 196 97.51
Transports,sakari 6 850 5 007 73.09 679
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 817 361 44.19 65
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa 2 065 845 40.92 -90
Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa 206 82 39.81 13
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 2 334 16 0.69 4
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti
citās pamatfunkcijās 2 111 846 40.08 343
1.2. Norēķini 30 392 14 190 46.69 2 607
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 6 341 2 483 39.16 587
Norēķini par citu pašvaldību izglītības
iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 5 546 2 131 38.42 499
Norēķini par citu pašvaldību sociālās
palīdzības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 355 146 41.13 32
Pārējie norēķini 440 206 46.82 56
Maksājumi pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fondam 24 051 11 707 48.68 2 020
Pašvaldību pārskata gada maksājumi 24 051 11 707 48.68 2 020

Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi

* - ieskaitot tīros aizdevumus Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

13. tabula

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi

pēc ekonomiskās klasifikācijas

(1999.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi - kopā 386 721 203 241 52.55 39 475
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) 384 605 197 970 51.47 43 382
2.1. Uzturēšanas izdevumi 351 907 176 384 50.12 37 806
Kārtējie izdevumi 289 640 145 518 50.24 32 509
atalgojumi 139 188 73 465 52.78 19 720
valsts sociālāis apdrošināšanas
obligātās iemaksas 39 237 18 882 48.12 4 165
pārējie kārtējie izdevumi 111 215 53 171 47.81 8 624
t.sk. preču un pakalpojumu
izdevumi 101 389 49 513 48.83 7 781
pārējie izdevumi 9 826 3 658 37.23 843
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 2 296 986 42.94 -71
Subsīdijas un dotācijas 59 971 29 880 49.82 5 368
subsīdijas 715 260 36.36 152
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 4 314 2 479 57.46 626
dotācijas pašvaldību budžetiem 24 217 11 730 48.44 2 129
dotācijas iestādēm, organizācijām
un uzņēmumiem 15 805 7 857 49.71 1 398
dotācijas iedzīvotājiem 14 920 7 554 50.63 1 063
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 32 698 21 586 66.02 5 576
Kapitālie izdevumi 17 179 7 586 44.16 1 938
Investīcijas 15 519 14 000 90.21 3 638
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi -243 689 126
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi 685 1 169 160
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas 928 480 34
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) 2 359 4 582 -4 033

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

14. tabula

Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi

(1999.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) 41 208 21 086 51.17 4 844
1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 37 282 18 064 48.45 3 800
Privatizācijas fonds 4 889 2 630 53.79 571
Dabas resursu nodoklis 2 482 1 064 42.87 79
Autoceļu (ielu) fonds 16 577 6 639 40.05 1 109
Pārējie ieņēmumi 13 334 7 731 57.98 2 041
1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem
un dāvinājumiem 3 926 3 022 76.97 1 044
2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) * 47 627 19 470 40.88 4 554
2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 43 095 17 842 41.40 3 929
Privatizācijas fonds 5 633 1 985 35.24 321
Dabas resursu nodoklis 2 995 1 013 33.82 161
Autoceļu (ielu) fonds 19 912 7 639 38.36 1 852
Pārējie ieņēmumi 14 555 7 205 49.50 1 595
2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu
un dāvinājumu līdzekļiem 4 532 1 628 35.92 625

* - ieskaitot tīros aizdevumus

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

15. tabula

Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi

pēc ekonomiskās klasifikācijas

(1999.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
1. Ieņēmumi - kopā 41 208 21 086 51.17 4 844
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) 53 658 20 392 38.00 4 489
2.1. Uzturēšanas izdevumi 37 897 15 203 40.12 2 937
Kārtējie izdevumi 30 213 11 496 38.05 2 165
atalgojumi 2 772 1 139 41.09 239
valsts sociālāis apdrošināšanas
obligātās iemaksas 758 286 37.73 63
pārējie kārtējie izdevumi 26 683 10 071 37.74 1 863
t.sk. preču un pakalpojumu
izdevumi 24 947 9 906 39.71 1 828
pārējie izdevumi 1 736 165 9.50 35
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 41 28 68.29 12
Subsīdijas un dotācijas 7 643 3 679 48.14 760
subsīdijas 192 166 86.46 164
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 135 24 17.78 6
dotācijas pašvaldību budžetiem 299 34 11.37 -127
dotācijas iestādēm, organizācijām
un uzņēmumiem 4 883 2 353 48.19 452
dotācijas iedzīvotājiem 2 134 1 102 51.64 265
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 761 5 189 32.92 1 552
Kapitālie izdevumi 13 264 3 806 28.69 287
Investīcijas 2 497 1 383 55.39 1 265
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi -6 031 -922 65
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi 1 027 1 929 278
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu
atmaksas 7 058 2 851 213
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) -6 419 1 616 290

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

18. tabula

Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi

(1999.gada janvāris - marts) (latos)

Rādītāji Izpilde
1. Ieņēmumi - kopā 15 112 300
Atlikums uz 1999.gada 1. janvāri 9 182
Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija -
aizdevums no valsts pamatbudžeta 345 000
Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta 3 051 506
Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām 11 706 612
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa
2. Izdevumi - kopā 15 111 58 5
Dotācijas pašvaldību budžetiem 15 111 585
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
3. Atlikums uz 1999.gada 1.jūliju (1.-2.) 715

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

16. tabula

Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - jūnijs) (tūkst. latu)

Ieņēmumi Izdevumi . Iekšējā finansēšana .
tai skaitā .
Pilsētas, Nodokļu Sa- Ieņē- Izde- Norē- Izde- Ieņēmu- Finan- No citām Budže- Līdzekļu Līdzekļu No ko- Pārējā Ārējā
rajona un neno- ņemtie mumi vumi ķini vumi mu pār- sēšana valsts ta līdzek atli- atli- merc- iekšējā finan-
nosaukums dokļu maksā- kopā pēc kopā palikums -(4-7) pārval- ļu iz- kums kums ban- finan- sēšana
ieņē- jumi (2+3) valdības (5+6) vai de- des struk- maiņas gada perioda kām sēšana
mumi* funkcijām ficits (4-7) tūrām (12-13) sākumā beigās
PILSĒTAS
RĪGA 57 736 12 628 70 363 62 987 8 625 71 612 -1 249 1 249 -2 000 2 547 7 154 4 606 702
DAUGAVPILS 4 819 2 124 6 943 7 324 6 7 330 -386 386 75 311 462 151
JELGAVA 3 108 1 667 4 775 4 340 64 4 404 370 -370 -584 -214 64 278 156 271
JŪRMALA 3 004 919 3 923 4 149 46 4 195 -271 271 430 -159 205 364
LIEPĀJA 4 619 1 804 6 423 6 171 138 6 309 113 -113 -27 -86 408 495
RĒZEKNE 1 768 898 2 666 2 466 4 2 471 195 -195 72 -267 79 346
VENTSPILS 5 761 700 6 461 4 373 1 333 5 706 755 -755 -755 631 1 386
KOPĀ PILSĒTĀS 80 814 20 739 101 554 91 811 10 216 102 027 -473 473 -2 034 1 378 9 003 7 625 156 973
RAJONI
AIZKRAUKLES RAJONS 1 769 1 823 3 591 3 241 189 3 430 161 -161 -30 -100 256 356 -5 7 -32
ALŪKSNES RAJONS 886 1 285 2 172 2 076 19 2 095 76 -76 7 -81 81 162 -1 -1
BALVU RAJONS 870 1 609 2 480 2 389 43 2 432 48 -48 -49 117 166 1
BAUSKAS RAJONS 1 908 2 100 4 008 3 752 154 3 906 103 -103 -13 -87 168 255 -3
CĒSU RAJONS 2 688 2 695 5 382 5 250 99 5 349 33 -33 9 -35 278 313 -4 -3
DAUGAVPILS RAJONS 1 587 1 872 3 458 3 095 143 3 238 221 -221 -86 -128 183 311 -6
DOBELES RAJONS 1 555 1 537 3 092 2 933 115 3 048 44 -44 -69 28 191 163 -3
GULBENES RAJONS 1 039 1 093 2 131 2 022 49 2 071 60 -60 -11 -45 47 92 -4
JELGAVAS RAJONS 1 355 1 491 2 846 2 651 135 2 786 60 -60 -22 -39 84 122
JĒKABPILS RAJONS 1 675 2 323 3 998 3 833 92 3 925 73 -73 -7 -76 207 283 10
KRĀSLAVAS RAJONS 946 1 522 2 468 2 527 4 2 531 -63 63 105 -42 135 177 1
KULDĪGAS RAJONS 1 684 2 014 3 698 3 303 77 3 380 318 -318 17 -312 126 438 -23
LIEPĀJAS RAJONS 1 640 2 038 3 678 3 562 66 3 628 50 -50 -27 -63 86 149 10 30
LIMBAŽU RAJONS 1 734 1 760 3 493 3 396 219 3 615 -122 122 222 -100 266 366 -1
LUDZAS RAJONS 974 1 567 2 541 2 403 94 2 498 43 -43 7 -66 233 300 16
MADONAS RAJONS 1 744 2 111 3 855 3 525 140 3 665 190 -190 -20 -201 214 415 -1 32
OGRES RAJONS 2 577 1 963 4 541 4 361 134 4 495 46 -46 -64 18 373 355 -4 1 4
PREIĻU RAJONS 831 2 187 3 018 2 804 30 2 835 184 -184 -184 -112 171 283 -1 83 32
RĒZEKNES RAJONS 930 2 122 3 052 2 804 110 2 913 139 -139 -21 -116 131 247 -2
RĪGAS RAJONS 9 134 3 857 12 991 11 205 1 400 12 604 387 -387 118 -490 1 178 1 669 -7 -26 18
SALDUS RAJONS 1 702 1 815 3 517 3 235 69 3 304 213 -213 50 -210 185 395 -52
TALSU RAJONS 2 025 1 865 3 890 3 824 102 3 926 -35 35 -47 97 373 277 -2 -12
TUKUMA RAJONS 2 400 2 397 4 796 5 257 90 5 347 -551 551 404 27 444 417 -3 -3 125
VALKAS RAJONS 1 427 1 438 2 864 2 529 110 2 638 225 -225 -27 -179 140 319 8 -28
VALMIERAS RAJONS 4 090 2 504 6 594 5 500 227 5 727 867 -867 -686 -128 275 403 -3 9 -58
VENTSPILS RAJONS 728 513 1 241 1 183 62 1 245 -4 4 4 0 85 85
KOPĀ RAJONOS 49 899 49 499 99 397 92 658 3 974 96 632 2 765 -2 765 -373 -2 490 6 027 8 517 -31 147 -18
KOPĀ 130 713 70 238 200 951 184 469 14 190 198 659 2 292 -2 292 -2 407 -1 112 15 030 16 142 -31 303 955

* - neieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu sadales kontā

** - ieskaitot tīros aizdevumus Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!