Valsts kase
Informācija
Par valsts un pašvaldību budžetiem: janvāris-jūnijs
Valsts kases oficiālais mēneša pārskats
par valsts kopbudžeta izpildi
(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji | Konsolidētais | Konsolidētais | Konsolidētais | Marta |
valsts | pašvaldību | kopbudžets | izpilde | |
budžets* | budžets | |||
1. Ieņēmumi (bruto) | 613 064 | 210 284 | 823 348 | 144 777 |
mīnus transferts no valsts pamat- | ||||
budžeta pašvaldību budžetos | x | x | 55 400 | 16 051 |
mīnus transferts no valsts speciālā | ||||
budžeta pašvaldību budžeto s | x | x | 5 232 | 738 |
1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) | x | x | 762 716 | 127 988 |
2. Izdevumi (bruto) | 676 379 | 204 319 | 880 698 | 169 798 |
mīnus valsts pamatbudžeta dotācijas, | ||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 55 400 | 16 051 |
mīnus valsts speciālā budžeta dotācijas, | ||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 5 232 | 738 |
2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) | x | x | 820 066 | 153 009 |
3. Finansiālais deficīts(-) | ||||
vai pārpalikums(+) | -63 315 | 5 965 | -57 350 | -25 021 |
4. Budžeta aizdevumi un atmaksas | 5 127 | - 233 | 6 502 | 389 |
Budžeta aizdevumi (bruto) | 17 033 | 3 098 | 20 131 | 3 143 |
mīnus valsts pamatbudžeta | ||||
aizdevumi pašvaldību budžetiem | x | x | 3 716 | 1 649 |
Budžeta aizdevumi (neto) | x | x | 16 415 | 1 494 |
Budžeta aizdevumu atmaksa (bruto) | 11 906 | 3 331 | 15 237 | 1 604 |
mīnus pašvaldību aizdevumu | ||||
atmaksas valsts pamatbudžetam | x | x | 5 324 | 499 |
Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) | x | x | 9 913 | 1 105 |
5. Fiskālais deficīts(-) | ||||
vai pārpalikums(+) | -68 442 | 6 198 | -63 852 | -25 410 |
6. Finansēšana | 68 442 | -6 198 | 63 852 | 25 410 |
6.1.Iekšējā finansēšana | -23 422 | -6 198 | -28 012 | 26 654 |
No citām valsts pārvaldes struktūrām | -1 754 | -1 333 | -1 479 | 307 |
no citām tā paša līmeņa valsts | ||||
pārvaldes struktūrām | -1 754 | 275 | -1 479 | 307 |
no citiem valsts pārvaldes | ||||
līmeņiem (bruto) | -1 608 | -1 608 | 1 150 | |
mīnus pašvaldību finansēšana | ||||
no valsts pamatbudžet a | x | x | 1 608 | -1 150 |
no citiem valsts pārvaldes | ||||
līmeņiem (neto) | x | x | 0 | 0 |
No Latvijas Bankas | -25 311 | 0 | -25 311 | 33 976 |
Tīrais aizņēmumu apjoms | 0 | 0 | ||
Depozītu apjoma izmaiņas | -47 060 | -47 060 | 34 576 | |
Skaidras naudas līdzekļu | ||||
apjoma izmaiņas | 1 132 | 1 132 | 1 501 | |
Valsts iekšējā aizņēmuma | ||||
vērtspapīri | 20 617 | 20 617 | -2 101 | |
No komercbankām | 9 643 | -5 185 | 4 458 | -7 717 |
Tīrais aizņēmumu apjoms | - 56 | - 56 | -30 | |
Depozītu apjoma izmaiņas | 8 691 | 8 691 | -6 500 | |
Skaidras naudas līdzekļu | ||||
apjoma izmaiņas | 952 | -5 129 | -4 177 | -1 187 |
Pārējā iekšējā finansēšana | -6 000 | 320 | -5 680 | 88 |
6.2. Ārējā finansēšana | 91 864 | 91 864 | -1 244 |
* ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus un dāvinājumus
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
1.tabula
Valsts konsolidētā budžeta izpilde
(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji | Likumā | Izpilde | Izpilde | Marta | |
apstiprinātais | no gada | % pret gada | izpilde | ||
gada plāns | sākuma | plānu (3/2) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A.1. Kopējie ieņēmumi | |||||
(B.1.+C.1.) | 1 414 535 | 609 958 | 43.1% | 102 358 | |
Valsts pamatbudžeta | |||||
ieņēmumi (bruto) | 720 919 | 315 700 | 43.8% | 52 037 | |
Nodokļu ieņēmumi | 577 463 | 260 924 | 45.2% | 39 913 | |
- Tiešie nodokļi | 90 900 | 47 443 | 52.2% | 4 117 | |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 90 900 | 47 443 | 52.2% | 4 117 | |
- Netiešie nodokļi | 486 563 | 208 912 | 42.9% | 35 269 | |
Pievienotās vērtības nodoklis | 345 763 | 149 589 | 43.3% | 26 661 | |
Akcīzes nodoklis | 122 200 | 51 641 | 42.3% | 7 250 | |
Muitas nodoklis | 18 600 | 7 682 | 41.3% | 1 358 | |
- Citiem budžetiem sadalāmie nodokļi | 4 569 | 527 | |||
Nenodokļu ieņēmumi | 80 229 | 26 951 | 33.6% | 7 583 | |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 63 227 | 27 825 | 44.0% | 4 541 | |
mīnus transferts | |||||
no valsts speciālā budžeta | 49 213 | 7 674 | 15.6% | 2 253 | |
B.1. Valsts pamatbudžeta | |||||
ieņēmumi (neto) | 671 706 | 308 026 | 45.9% | 49 784 | |
Valsts speciālā budžeta | |||||
ieņēmumi (bruto) | 810 358 | 331 885 | 41.0% | 57 416 | |
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | 810 358 | 331 885 | 41.0% | 57 416 | |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 472 550 | 212 929 | 45.1% | 36 748 | |
Akcīzes nodoklis | 71 100 | 22 660 | 31.9% | 5 062 | |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 69 126 | 33 142 | 47.9% | 5 344 | |
Pārējie | 197 582 | 63 154 | 32.0% | 10 262 | |
C.1. Valsts speciālā budžeta | |||||
ieņēmumi (neto) | 742 829 | 301 932 | 40.6% | 52 574 | |
A.2. Kopējie valsts budžeta | |||||
izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) | 1 475 061 | 672 112 | 45.6% | 123 856 | |
A.2.1. Kopējie valsts budžeta | |||||
uzturēšanas izdevumi | |||||
(B.2.1.+C.2.1.) | 1 343 453 | 632 815 | 47.1% | 112 146 | |
A.2.2. Kopējie valsts budžeta | |||||
kapitālie izdevumi | |||||
(B.2.2.+C.2.2.) | 43 264 | 11 556 | 26.7% | 3 016 | |
A.2.3. Kopējie valsts budžeta | |||||
izdevumi investīcijām | |||||
(B.2.3.+C.2.3.) | 88 344 | 27 741 | 31.4% | 8 694 | |
A.3. Valsts budžeta finansiālais | |||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||
(A.1.-A.2.) | -60 526 | -62 154 | 102.7% | -21 498 | |
A.4. Kopējie valsts tīrie aizdevumi | |||||
(B.4.+C.4.) | 51 993 | 5 127 | 9.9% | 1 348 | |
Kopējie valsts budžeta izdevumi, | |||||
ieskaitot tīros aizdevumus | |||||
(A.2.+A.4.) | 1 527 054 | 677 239 | 44.3% | 125 204 | |
A.5. Valsts budžeta fiskālais | |||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||
(A.3.-A.4.) | -112 519 | -67 281 | 59.8% | -22 846 | |
Valsts pamatbudžeta izdevumi | |||||
(bruto) | 720 919 | 329 701 | 45.7% | 58 724 | |
mīnus transferts valsts | |||||
speciālajam budžetam | 67 529 | 29 953 | 44.4% | 4 842 | |
B.2. Valsts pamatbudžeta | |||||
izdevumi (neto) | 653 390 | 299 748 | 45.9% | 53 882 | |
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas | |||||
izdevumi (bruto) | 653 326 | 307 341 | 47.0% | 52 559 | |
mīnus transferts valsts | |||||
speciālajam budžetam | 65 591 | 29 879 | 45.6% | 4 842 | |
B.2.1. Valsts pamatbudžeta | |||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 587 735 | 277 462 | 47.2% | 47 717 | |
Valsts pamatbudžeta kapitālie | |||||
izdevumi (bruto) | 14 847 | 5 190 | 35.0% | 1 577 | |
B.2.2. Valsts pamatbudžeta kapitālie | |||||
izdevumi (neto) | 14 847 | 5 190 | 35.0% | 1 577 | |
Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto) | 52 746 | 17 170 | 32.6% | 4 588 | |
mīnus transferts valsts | |||||
speciālajam budžetam | 1 938 | 74 | 3.8% | ||
B.2.3. Valsts pamatbudžeta | |||||
investīcijas (neto) | 50 808 | 17 096 | 33.6% | 4 588 | |
B.3. Valsts pamatbudžeta finansiālais | |||||
deficīts (-), pārpalikums (+) | -14 001 | -6 687 | |||
B.4. Valsts pamatbudžeta tīrie izdevumi | 39 242 | 3 634 | 9.3% | 1 088 | |
Valsts pamatbudžeta aizdevumi (bruto) | 115 425 | 60 939 | 52.8% | 13 212 | |
mīnus transferts valsts | |||||
speciālajam budžetam | 58 334 | 45 399 | 77.8% | 10 767 | |
Valsts pamatbudžeta aizdevumi (neto) | 57 091 | 15 540 | 27.2% | 2 445 | |
Valsts pamatbudžeta aizdevumu | |||||
atmaksas (bruto) | 19 133 | 27 712 | 144.8% | 1 358 | |
mīnus transferts no valsts | |||||
speciālā budžeta | 1 284 | 15 806 | 1231.0% | 1 | |
Valsts pamatbudžeta aizdevumu | |||||
atmaksas (neto) | 17 849 | 11 906 | 66.7% | 1 357 | |
B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais | |||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||
(B.3.- B.4.) | -96 292 | -47 228 | 49.0% | -18 541 | |
Valsts speciālā budžeta | |||||
izdevumi (bruto) | 870 884 | 380 038 | 43.6% | 72 227 | |
mīnus transferts | |||||
valsts pamatbudžetam | 49 213 | 7 674 | 15.6% | 2 253 | |
C.2. Valsts speciālā budžeta | |||||
izdevumi (neto) | 821 671 | 372 364 | 45.3% | 69 974 | |
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas | |||||
izdevumi (bruto) | 804 931 | 363 027 | 45.1% | 66 682 | |
mīnus transferts valsts | |||||
pamatbudžetam | 49 213 | 7 674 | 15.6% | 2 253 | |
C.2.1. Valsts speciālā budžeta | |||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 755 718 | 355 353 | 47.0% | 64 429 | |
Valsts speciālā budžeta kapitālie | |||||
izdevumi (bruto) | 28 417 | 6 366 | 22.4% | 1 439 | |
C.2.2. Valsts speciālā budžeta | |||||
kapitālie izdevumi (neto) | 28 417 | 6 366 | 22.4% | 1 439 | |
Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto) | 37 536 | 10 645 | 28.4% | 4 106 | |
C.2.3. Valsts speciālā budžeta | |||||
investīcijas (neto) | 37 536 | 10 645 | 28.4% | 4 106 | |
C.3. Valsts speciālā budžeta | |||||
finansiālais deficīts (-), | |||||
pārpalikums (+) | -60 526 | -48 153 | 79.6% | -14 811 | |
C.4. Valsts speciālā budžeta tīrie izdevumi | 12 751 | 1 493 | 11.7% | 260 | |
Valsts speciālā budžeta aizdevumi (bruto) | 12 756 | 1 493 | 11.7% | 260 | |
Valsts speciālā budžeta aizdevumi (neto) | 12 756 | 1 493 | 11.7% | 260 | |
Valsts speciālā budžeta aizdevumu | |||||
atmaksas (bruto) | 5 | 0.0% | |||
Valsts speciālā budžeta aizdevumu | |||||
atmaksas (neto) | 5 | 0.0% | |||
C.5. Valsts speciālā budžeta fiskālais | |||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||
(C.3.- C.4.) | -73 277 | -49 646 | 67.8% | -15 071 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
2.tabula
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji | Likumā | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
apstipri- | sagai- | no gada | % pret | izpilde | |
nātais | dāmā | sākuma | gada | ||
gada plāns | izpilde % | plānu 4/2) | |||
1.Ieņēmumi - kopā (1.1.+1.2.+1.3.) | 720 919 | 93.1% | 315 700 | 43.8% | 52 037 |
1.1. Nodokļu ieņēmumi | 577 463 | 91.4% | 260 924 | 45.2% | 39 913 |
Tiešie nodokļi | 90 900 | 98.0% | 47 443 | 52.2% | 4 117 |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 90 900 | 98.0% | 47 443 | 52.2% | 4 117 |
Netiešie nodokļi | 486 563 | 85.5% | 208 912 | 42.9% | 35 269 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 345 763 | 89.9% | 149 589 | 43.3% | 26 661 |
Akcīzes nodoklis | 122 200 | 88.7% | 51 641 | 42.3% | 7 250 |
Muitas nodoklis | 18 600 | 77.8% | 7 682 | 41.3% | 1 358 |
Citiem budžetiem sadalāmie | |||||
nodokļi * | 0 | 0.0% | 4 569 | 527 | |
1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 80 229 | 100.1% | 26 951 | 33.6% | 7 583 |
Maksājumi par valsts kapitāla | |||||
izmantošanu | 1 000 | 100.0% | 3 364 | 336.4% | 3 166 |
Procentu maksājumi par kredītiem | 7 006 | 100.0% | 3 720 | 53.1% | 200 |
Valsts nodevas par juridiskajiem | |||||
un citiem pakalpojumiem | 10 860 | 100.0% | 5 030 | 46.3% | 948 |
Valsts nodeva par licenču izsniegšanu | |||||
atsevišķu uzņēmējdarbības | |||||
veidu veikšanai | 400 | 100.0% | 311 | 77.8% | 57 |
Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas | 250 | 222.0% | 675 | 270.0% | 13 |
Sodi un sankcijas | 4 250 | 100.0% | 2 336 | 55.0% | 329 |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** | 15 801 | 98.6% | 6 564 | 41.5% | 1 127 |
t.sk. pārskaitījums valsts pamatbudžetā | |||||
no Valsts autoceļu fonda | 11 800 | 96.7% | 3 762 | 31.9% | 841 |
pārskaitījums valsts pamat- | |||||
budžetā sociālās apdrošināšanas | |||||
iemaksu administrēšanai | 1 201 | 100.0% | 400 | 33.3% | 0 |
pārējie nenodokļu ieņēmumi | 2 800 | 100.0% | 2 402 | 85.8% | 286 |
Valsts privatizācijas fonda iemaksas | 36 212 | 100.0% | 3 512 | 09.7% | 1 412 |
t.sk. iemaksas no Ekonomikas | |||||
ministrijas speciālā budžeta | 36 212 | 100.0% | 3512 | 09.7% | 1 412 |
Citas iemaksas par nekustamo īpašumu | 4 450 | 100.0% | 1 439 | 32.3% | 331 |
t.sk. Ieņēmumi no Skrundas lokatora | |||||
nomas maksas 50% apmērā | 1 450 | 100.0% | 711 | 49.0% | 0 |
Valsts nekustamā īpašuma | |||||
aģentūras iemaksas no valsts | |||||
nekustamā īpašuma pārdošanas | 3 000 | 100.0% | 728 | 24.3% | 331 |
1.3.Pašu ieņēmumi | 63 227 | 100.0% | 27 825 | 44.0% | 4 541 |
Budžeta iestāžu ieņēmumi | |||||
no maksas pakalpojumiem | 63 227 | 100.0% | 27 825 | 44.0% | 4 541 |
* - ieskaitot nesadalītās sociālās apdrošināšanas iemaksas - 2505 tūkst.latu
** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 1704 tūkst.latu
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
3.tabula
Valsts pamatbudžeta izdevumi pa ministrijām un pasākumiem
(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Marta |
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | |
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | ||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | |||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Izdevumi - kopā | 720 919 | 351 605 | 329 701 | 45.7% | 93.8% | 58 724 |
Uzturēšanas izdevumi | 653 326 | 323 845 | 307 341 | 47.0% | 94.9% | 52 559 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 67 593 | 27 760 | 22 360 | 33.1% | 80.5% | 6 165 |
Valsts prezidenta kanceleja | 904 | 566 | 533 | 59.0% | 94.2% | 73 |
Uzturēšanas izdevumi | 820 | 508 | 508 | 62.0% | 100.0% | 73 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 84 | 58 | 25 | 29.8% | 43.1% | 0 |
Saeima | 6 388 | 2 963 | 2 627 | 41.1% | 88.7% | 599 |
Uzturēšanas izdevumi | 5 042 | 2 389 | 2 293 | 45.5% | 96.0% | 516 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 346 | 574 | 334 | 24.8% | 58.2% | 83 |
Ministru Kabinets | 3 941 | 1 904 | 1 852 | 47.0% | 97.3% | 324 |
Uzturēšanas izdevumi | 3 713 | 1 799 | 1 752 | 47.2% | 97.4% | 310 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 228 | 105 | 100 | 43.9% | 95.2% | 14 |
Aizsardzības ministrija | 35 413 | 13 201 | 11 688 | 33.0% | 88.5% | 2 259 |
Uzturēšanas izdevumi | 30 347 | 12 107 | 11 434 | 37.7% | 94.4% | 2 196 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 066 | 1 094 | 254 | 5.0% | 23.2% | 63 |
Ārlietu ministrija | 10 962 | 6 139 | 5 547 | 50.6% | 90.4% | 1 182 |
Uzturēšanas izdevumi | 10 549 | 5 836 | 5 359 | 50.8% | 91.8% | 1 157 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 413 | 303 | 188 | 45.5% | 62.0% | 25 |
Ekonomikas ministrija | 4 419 | 1 981 | 2 085 | 47.2% | 105.2% | 414 |
Uzturēšanas izdevumi | 4 141 | 1 848 | 1 971 | 47.6% | 106.7% | 380 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 278 | 133 | 114 | 41.0% | 85.7% | 34 |
Finansu ministrija | 105 652 | 47 297 | 38 866 | 36.8% | 82.2% | 6 110 |
Uzturēšanas izdevumi | 92 954 | 41 987 | 34 210 | 36.8% | 81.5% | 5 014 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 698 | 5 310 | 4 656 | 36.7% | 87.7% | 1 096 |
Iekšlietu ministrija | 98 513 | 48 355 | 46 312 | 47.0% | 95.8% | 8 279 |
Uzturēšanas izdevumi | 83 946 | 42 707 | 41 533 | 49.5% | 97.3% | 6 880 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 14 567 | 5 648 | 4 779 | 32.8% | 84.6% | 1 399 |
Izglītības un zinātnes ministrija | 63 959 | 32 489 | 28 392 | 44.4% | 87.4% | 5 452 |
Uzturēšanas izdevumi | 59 036 | 30 218 | 27 388 | 46.4% | 90.6% | 5 234 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 923 | 2 271 | 1 004 | 20.4% | 44.2% | 218 |
Zemkopības ministrija | 48 565 | 23 030 | 22 051 | 45.4% | 95.7% | 4 341 |
Uzturēšanas izdevumi | 45 159 | 21 196 | 20 415 | 45.2% | 96.3% | 3 846 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 406 | 1 834 | 1 636 | 48.0% | 89.2% | 495 |
Satiksmes ministrija | 8 419 | 4 025 | 3 754 | 44.6% | 93.3% | 798 |
Uzturēšanas izdevumi | 5 038 | 2 610 | 2 543 | 50.5% | 97.4% | 470 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 381 | 1 415 | 1 211 | 35.8% | 85.6% | 328 |
Labklājības ministrija | 162 977 | 78 323 | 77 560 | 47.6% | 99.0% | 5 767 |
Uzturēšanas izdevumi | 158 099 | 76 151 | 75 786 | 47.9% | 99.5% | 5 338 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 878 | 2 172 | 1 774 | 36.4% | 81.7% | 429 |
Tieslietu ministrija | 13 496 | 6 555 | 6 118 | 45.3% | 93.3% | 1 229 |
Uzturēšanas izdevumi | 12 345 | 6 140 | 5 779 | 46.8% | 94.1% | 1 158 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 151 | 415 | 339 | 29.5% | 81.7% | 71 |
Vides aizsardzības un reģionālās | ||||||
attīstības ministrija | 8 330 | 4 410 | 3 917 | 47.0% | 88.8% | 895 |
Uzturēšanas izdevumi | 7 032 | 3 483 | 3 063 | 43.6% | 87.9% | 607 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 298 | 927 | 854 | 65.8% | 92.1% | 288 |
Kultūras ministrija | 17 002 | 8 654 | 8 249 | 48.5% | 95.3% | 2 038 |
Uzturēšanas izdevumi | 14 653 | 7 586 | 7 248 | 49.5% | 95.5% | 1 737 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 349 | 1 068 | 1 001 | 42.6% | 93.7% | 301 |
Valsts zemes dienests | 13 963 | 7 323 | 6 328 | 45.3% | 86.4% | 1 322 |
Uzturēšanas izdevumi | 12 201 | 6 320 | 5 643 | 46.3% | 89.3% | 1 163 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 762 | 1 003 | 685 | 38.9% | 68.3% | 159 |
Valsts kontrole | 1 265 | 642 | 600 | 47.4% | 93.5% | 116 |
Uzturēšanas izdevumi | 1 223 | 606 | 568 | 46.4% | 93.7% | 116 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 42 | 36 | 32 | 76.2% | 88.9% | 0 |
Augstākā tiesa | 750 | 375 | 375 | 50.0% | 100.0% | 85 |
Uzturēšanas izdevumi | 750 | 375 | 375 | 50.0% | 100.0% | 85 |
Satversmes tiesa | 373 | 170 | 163 | 43.7% | 95.9% | 36 |
Uzturēšanas izdevumi | 327 | 154 | 147 | 45.0% | 95.5% | 29 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 46 | 16 | 16 | 34.8% | 100.0% | 7 |
Prokuratūra | 6 628 | 3 320 | 3 300 | 49.8% | 99.4% | 644 |
Uzturēšanas izdevumi | 6 095 | 3 001 | 2 997 | 49.2% | 99.9% | 541 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 533 | 319 | 303 | 56.8% | 95.0% | 103 |
Centrālā vēlēšanu komisija | 78 | 39 | 37 | 47.4% | 94.9% | 9 |
Uzturēšanas izdevumi | 75 | 38 | 37 | 49.3% | 97.4% | 9 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 | 1 | 0 | .0% | .0% | 0 |
Centrālā zemes komisija | 52 | 26 | 25 | 48.1% | 96.2% | 6 |
Uzturēšanas izdevumi | 52 | 26 | 25 | 48.1% | 96.2% | 6 |
Satversmes aizsardzības birojs | 790 | 395 | 395 | 50.0% | 100.0% | 67 |
Uzturēšanas izdevumi | 790 | 395 | 395 | 50.0% | 100.0% | 67 |
Radio un televīzija | 6 552 | 3 256 | 3 253 | 49.6% | 99.9% | 545 |
Uzturēšanas izdevumi | 6 544 | 3 250 | 3 248 | 49.6% | 99.9% | 544 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 | 6 | 5 | 62.5% | 83.3% | 1 |
Valsts cilvēktiesību birojs | 98 | 41 | 41 | 41.8% | 100.0% | 9 |
Uzturēšanas izdevumi | 98 | 41 | 41 | 41.8% | 100.0% | 9 |
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai | ||||||
ar starptautiskajām finansu | ||||||
institūcijām sekretariāts | 651 | 246 | 233 | 35.8% | 94.7% | 74 |
Uzturēšanas izdevumi | 641 | 239 | 228 | 35.6% | 95.4% | 73 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 | 7 | 5 | 50.0% | 71.4% | 1 |
Mērķdotācijas pašvaldībām | 93 876 | 52 828 | 52 348 | 55.8% | 99.1% | 15 542 |
Uzturēšanas izdevumi | 84 753 | 49 783 | 49 303 | 58.2% | 99.0% | 14 492 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 9 123 | 3 045 | 3 045 | 33.4% | 100.0% | 1 050 |
Dotācija pašvaldībām | 6 903 | 3 052 | 3 052 | 44.2% | 100.0% | 509 |
Uzturēšanas izdevumi | 6 903 | 3 052 | 3 052 | 44.2% | 100.0% | 509 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
4.tabula
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums
pēc ekonomiskās klasifikācijas
(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Marta |
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | |
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | ||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | |||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Ieņēmumi - kopā | 720 919 | 349 351 | 343 024 | 47.6% | 98.2% | 67 067 |
Dotācija no vispārējiem | ||||||
ieņēmumiem | 656 600 | 315 078 | 315 078 | 48.0% | 100.0% | 62 405 |
Dotācija īpašiem mērķiem | 1 092 | 213 | 121 | 11.1% | 56.8% | 121 |
Maksas pakalpojumi | ||||||
un citi pašu ieņēmumi | 63 227 | 34 060 | 27 825 | 44.0% | 81.7% | 4 541 |
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 720 919 | 351 605 | 329 701 | 45.7% | 93.8% | 58 724 |
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 653 326 | 323 845 | 307 341 | 47.0% | 94.9% | 52 559 |
Kārtējie izdevumi | 322 672 | 158 636 | 149 053 | 46.2% | 94.0% | 23 821 |
atalgojumi | 151 014 | 73 070 | 70 299 | 46.6% | 96.2% | 12 145 |
valsts sociālās apdrošināšanas | ||||||
obligātās iemaksas | x | x | 18 660 | x | x | 2 943 |
pārējie kārtējie izdevumi | x | x | 60 011 | x | x | 8 702 |
t.sk. | ||||||
preču un pakalpojumu izdevumi | x | x | 53 565 | x | x | 7 159 |
pārējie izdevumi | x | x | 6 446 | x | x | 1 543 |
aizņēmumu atmaksa | x | x | 83 | x | x | 31 |
Maksājumi par aizņēmumiem | ||||||
un kredītiem | 41 516 | 15 939 | 12 310 | 29.7% | 77.2% | 850 |
procentu nomaksa | ||||||
par iekšējiem aizņēmumiem | x | x | 6 596 | x | x | 753 |
procentu nomaksa | ||||||
ārvalstu institūcijām | x | x | 5 640 | x | x | 87 |
Finansu ministrijas maksājumi | ||||||
par valsts parāda apkalpošanu | x | x | 74 | x | x | 10 |
Subsīdijas un dotācijas | 289 138 | 149 270 | 145 978 | 50.5% | 97.8% | 27 888 |
subsīdijas | x | x | 8 109 | x | x | 1 476 |
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 49 303 | x | x | 14 492 |
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 3 052 | x | x | 509 |
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | x | 44 421 | x | x | 4 159 |
t.sk. speciālajam budžetam | x | x | 29 879 | x | x | 4 842 |
pārējiem | x | x | 14 542 | x | x | - 683 |
dotācijas iedzīvotājiem | x | x | 39 227 | x | x | 6 821 |
t.sk. pensijas | x | x | 248 | x | x | 53 |
pabalsti | x | x | 32 453 | x | x | 5 326 |
stipendijas | x | x | 3 827 | x | x | 921 |
pārējie | x | x | 2 699 | x | x | 521 |
iemaksas starptautiskajās | ||||||
organizācijās | 4 685 | 3 183 | 1 866 | 39.8% | 58.6% | 431 |
2.2.Izdevumi | ||||||
kapitālieguldījumiem | 67 593 | 27 760 | 22 360 | 33.1% | 80.5% | 6 165 |
Kapitālie izdevumi | 14 847 | 7 084 | 5 190 | 35.0% | 73.3% | 1 577 |
Investīcijas | 52 746 | 20 676 | 17 170 | 32.6% | 83.0% | 4 588 |
3. Valsts budžeta tīrie aizdevumi | ||||||
(3.1.-3.2.) | x | x | 33 227 | x | x | 11 854 |
3.1.Valsts budžeta aizdevumi | 115 425 | x | 60 939 | x | x | 13 212 |
3.2.Valsts budžeta aizdevumu | ||||||
atmaksas | 19 133 | x | 27 712 | x | x | 1 358 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
5.tabula
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
pa ministrijām
(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Marta |
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | izpilde | |
nātais | plāns | sākuma | gada | ||
gada plāns | plānu (4/2) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ieņēmumi - kopā | 810 358 | 359 244 | 331 885 | 41.0% | 57 415 |
Izdevumi - kopā | 870 884 | 403 701 | 380 038 | 43.6% | 72 227 |
Uzturēšanas izdevumi | 804 931 | 379 382 | 363 027 | 45.1% | 66 682 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 65 953 | 24 319 | 17 011 | 25.8% | 5 545 |
Valsts budžeta aizdevumi | 12 756 | 1 630 | 1 493 | 11.7% | 260 |
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 5 | 0.0% | |||
Fiskālā bilance | -73 275 | -46 087 | -49 646 | 67.8% | -15 072 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 58 333 | 13 707 | 30 395 | 52.1% | 10 886 |
Ekonomikas ministrija | |||||
Valsts īpašuma privatizācijas fonds | |||||
Ieņēmumi | 44 790 | 4 269 | 3 787 | 8.5% | 1 768 |
Izdevumi | 44 790 | 0 | 3 512 | 7.8% | 1 627 |
Uzturēšanas izdevumi | 44 790 | 4 229 | 4 227 | 9.4% | 1 627 |
t.sk. iemaksas valsts pamatbudžetā | 36 212 | 3 512 | 9.7% | 1 412 | |
Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija | |||||
Ieņēmumi | 3 307 | 1 640 | 1 254 | 37.9% | 223 |
Izdevumi | 3 308 | 1 640 | 1 207 | 36.5% | 312 |
Uzturēšanas izdevumi | 2 992 | 1 484 | 1 170 | 39.1% | 312 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 316 | 156 | 37 | 11.7% | |
Finansu ministrija | |||||
Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas garantijas fonds | |||||
Ieņēmumi | 1 764 | 864 | 1 242 | 70.4% | 140 |
Atskaitījumi no obligātās | |||||
apdrošināšanas prēmijām | 1 550 | 1 096 | 70.7% | 138 | |
Pārējie maksājumi | 214 | 146 | 68.2% | 2 | |
Izdevumi | 1 764 | 864 | 317 | 18.0% | 81 |
Uzturēšanas izdevumi | 1 764 | 864 | 317 | 18.0% | 81 |
Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas | |||||
apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds | |||||
Ieņēmumi | 147 | 68 | 99 | 67.3% | 3 |
Atskaitījumi no obligātās | |||||
apdrošināšanas prēmijām | 147 | 99 | 67.3% | 3 | |
Pārējie maksājumi | |||||
Izdevumi | 147 | 68 | 0.0% | ||
Uzturēšanas izdevumi | 147 | 68 | 0.0% | ||
Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un profilakse | |||||
Ieņēmumi | 88 | 50 | 60 | 68.2% | 16 |
Atskaitījumi no obligātās | |||||
apdrošināšanas prēmijām | 88 | 60 | 68.2% | 16 | |
Izdevumi | 88 | 50 | 4 | 4.5% | 4 |
Uzturēšanas izdevumi | 88 | 50 | 4 | 4.5% | 4 |
Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana | |||||
Ieņēmumi | 1 300 | 428 | 370 | 28.5% | 6 |
Vienreizēja iemaksa saskaņā | |||||
ar 1999.gada valsts budžetu | 500 | 0.0% | |||
Atskaitījumi no komercbankām | 800 | 370 | 46.3% | 6 | |
Izdevumi | 1 300 | 428 | 56 | 4.3% | 11 |
Uzturēšanas izdevumi | 1 288 | 419 | 47 | 3.6% | 10 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 | 9 | 9 | 75.0% | 1 |
Izglītības un zinātnes ministrija | |||||
Speciālais budžets sporta vajadzībām | |||||
Ieņēmumi | 1 400 | 1 125 | 815 | 58.2% | 21 |
Ienākumi no izložu un azartspēļu | |||||
nodevas un nodokļa maksājumiem | 1 400 | 815 | 58.2% | 21 | |
Izdevumi | 1 400 | 1 125 | 1 029 | 73.5% | 129 |
Uzturēšanas izdevumi | 759 | 484 | 482 | 63.5% | 64 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 641 | 641 | 547 | 85.3% | 65 |
Studējošo un studiju kreditēšana | |||||
Ieņēmumi | 713 | 171 | 0.0% | ||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 713 | 0.0% | |||
Izdevumi | 718 | 171 | 0.0% | ||
Uzturēšanas izdevumi | 716 | 171 | 0.0 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 | 0.0% | |||
Valsts budžeta aizdevumi | 12 756 | 1 630 | 1 493 | 11.7% | 260 |
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 5 | 0.0% | |||
Fiskālā bilance | -12 756 | 0.0% | |||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 12 756 | 1 493 | 11.7% | 260 | |
Zemkopības ministrija | |||||
Zivju fonds | |||||
Ieņēmumi | 600 | 434 | 384 | 64.0% | 43 |
Maksa par rūpnieciskās zvejas | |||||
tiesību nomu un izmantošanu | 280 | 165 | 58.9% | 40 | |
Pārējie maksājumi | 320 | 219 | 68.4% | 3 | |
Izdevumi | 600 | 434 | 334 | 55.7% | 52 |
Uzturēšanas izdevumi | 521 | 355 | 298 | 57.2% | 44 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 79 | 79 | 36 | 45.6% | 8 |
Mežsaimniecības attīstības fonds | |||||
Ieņēmumi | 24 000 | 13 759 | 8 683 | 36.2% | 1 021 |
Ieņēmumi no meža resursu realizācijas | 19 054 | 7 889 | 41.4% | 900 | |
Pārējie maksājumi | 4 946 | 794 | 16.1% | 121 | |
Izdevumi | 24 000 | 13 759 | 9 455 | 39.4% | 1 648 |
Uzturēšanas izdevumi | 22 190 | 11 949 | 8 724 | 39.3% | 1 476 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 810 | 1 810 | 731 | 40.4% | 172 |
Satiksmes ministrija | |||||
Valsts autoceļu fonds | |||||
Ieņēmumi | 78 350 | 32 846 | 27 272 | 34.8% | 5 760 |
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva | 7 500 | 4 693 | 62.6% | 714 | |
60% akcīzes nodoklis | |||||
par naftas produktiem | 70 800 | 22 565 | 31.9% | 5 041 | |
Pārējie maksājumi | 50 | 14 | 28.0% | 5 | |
Izdevumi | 100 570 | 45 623 | 37 630 | 37.4% | 8 479 |
Uzturēšanas izdevumi | 67 084 | 32 422 | 26 778 | 39.9% | 4 170 |
Izdevumi kapitālieguldļjumiem | 33 486 | 13 201 | 10 852 | 32.4% | 4 309 |
Fiskālā bilance | -22 220 | -12 777 | -10 358 | 46.6% | -2 719 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 22 220 | 12 777 | 6 216 | 28.0% | 2 759 |
Dzelzceļa infrastruktūras fonds | |||||
Ieņēmumi | 23 013 | 0.0% | |||
Maksas pakalpojumi | |||||
un citi pašu ieņēmumi | 19 278 | 0.0% | |||
Dotācija no Valsts autoceļu fonda | 3 735 | 0.0% | |||
Izdevumi | 23 013 | 0.0% | |||
Uzturēšanas izdevumi | 14 999 | 0.0% | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 014 | 0.0% | |||
Ostu attīstības fonds | |||||
Ieņēmumi | 840 | 605 | 390 | 46.4% | 83 |
Ostas un kuģošanas nodeva | 840 | 383 | 45.6% | 83 | |
Pārējie maksājumi | 7 | ||||
Izdevumi | 840 | 597 | 339 | 40.4% | 100 |
Uzturēšanas izdevumi | 488 | 336 | 242 | 49.6% | 43 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 352 | 261 | 97 | 27.6% | 57 |
Lidostu nodeva | |||||
Ieņēmumi | 1 882 | 1 795 | 1 039 | 55.2% | 197 |
Izdevumi | 1 882 | 1 795 | 1 566 | 83.2% | 485 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 882 | 1 795 | 1 566 | 83.2% | 485 |
Labklājības ministrija | |||||
Sociālā apdrošināšana | |||||
Ieņēmumi | 479 841 | 227 604 | 216 436 | 45.1% | 37 246 |
Sociālās apdrošināšanas | |||||
iemaksas | 472 550 | 212 929 | 45.1% | 36 446 | |
Valsts pamatbudžeta dotācija | 5 687 | 2 694 | 47.4% | 664 | |
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti | |||||
ieņēmumi | 1 604 | 813 | 50.7% | 136 | |
Izdevumi | 510 061 | 258 002 | 254 359 | 49.9% | 45 123 |
Uzturēšanas izdevumi | 504 568 | 255 554 | 253 007 | 50.1% | 44 959 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 493 | 2 448 | 1 352 | 24.6% | 164 |
Fiskālā bilance | -30 220 | -30 398 | -37 924 | 125.5% | -7 877 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 15 278 | 22 616 | 148.0% | 7 797 | |
Valsts pensiju speciālais budžets | |||||
Ieņēmumi | 378 233 | 180 789 | 171 838 | 45.4% | 30 149 |
Sociālās apdrošināšanas | |||||
iemaksas | 357 284 | 160 974 | 45.1% | 27 508 | |
Valsts pamatbudžeta dotācija | 3 225 | 1 489 | 46.2% | 446 | |
Citi īpašiem mērķiem | |||||
iezīmēti ieņēmumi | 17 724 | 9 375 | 52.9% | 2 195 | |
Izdevumi | 393 635 | 196 387 | 196 328 | 49.9% | 36 064 |
Uzturēšanas izdevumi | 393 635 | 196 387 | 196 328 | 49.9% | 36 064 |
Fiskālā bilance | -15 402 | -15 598 | -24 490 | 159.0% | -5 915 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 10 000 | 16 974 | 169.7% | 5 891 | |
Nodarbinātības speciālais budžets | |||||
Ieņēmumi | 33 769 | 15 696 | 16 324 | 48.3% | 2 923 |
Sociālās apdrošināšanas | |||||
iemaksas | 29 903 | 14 876 | 49.7% | 2 319 | |
Valsts pamatbudžeta dotācija | 372 | 220 | 59.1% | 69 | |
Citi īpašiem mērķiem | |||||
iezīmēti ieņēmumi | 3 494 | 1 228 | 35.1% | 535 | |
Izdevumi | 43 020 | 23 619 | 23 353 | 54.3% | 3 415 |
Uzturēšanas izdevumi | 43 005 | 23 604 | 23 338 | 54.3% | 3 415 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 15 | 15 | 15 | 100.0% | |
Fiskālā bilance | -9 251 | -7 923 | -7 029 | 76.0% | -492 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | |||||
Darba negadījumu speciālais budžets | |||||
Ieņēmumi | 1 120 | 532 | 517 | 46.2% | 84 |
Sociālās apdrošināšanas | |||||
iemaksas | 1 087 | 510 | 46.9% | 8 | |
Citi īpašiem mērķiem | |||||
iezīmēti ieņēmumi | 33 | 7 | 21.2% | ||
Izdevumi | 1 184 | 330 | 252 | 21.3% | 44 |
Uzturēšanas izdevumi | 1 184 | 330 | 252 | 21.3% | 44 |
Fiskālā bilance | -64 | 202 | 265 | -414.1% | 40 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | |||||
Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets | |||||
Ieņēmumi | 92 682 | 41 667 | 38 315 | 41.3% | 6 883 |
Sociālās apdrošināšanas | |||||
iemaksas | 84 276 | 36 569 | 43.4% | 6 536 | |
Citi īpašiem mērķiem | |||||
iezīmēti ieņēmumi | 8 406 | 1 746 | 20.8% | 347 | |
Izdevumi | 92 907 | 46 423 | 44 449 | 47.8% | 8 616 |
Uzturēšanas izdevumi | 92 907 | 46 423 | 44 449 | 47.8% | 8 616 |
Fiskālā bilance | -225 | -4 756 | -6 134 | 2726.2% | -1 733 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 4 979 | 1 763 | |||
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | |||||
Ieņēmumi | 10 677 | 5 327 | 5 233 | 49.0% | 1 072 |
Valsts pamatbudžeta dotācija | 2 090 | 985 | 47.1% | 149 | |
Citi īpašiem mērķiem | |||||
iezīmēti ieņēmumi | 8 587 | 4 248 | 49.5% | 923 | |
Izdevumi | 15 955 | 6 919 | 5 769 | 36.2% | 818 |
Uzturēšanas izdevumi | 10 477 | 5 216 | 4 432 | 42.3% | 655 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 478 | 1 703 | 1 337 | 24.4% | 16 |
Fiskālā bilance | -5 278 | -1 592 | -536 | 10.2% | 254 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 5 278 | 663 | 12.6% | 143 | |
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets | |||||
Ieņēmumi | 139 036 | 65 966 | 65 196 | 46.9% | 10 093 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 69 126 | 33 142 | 47.9% | 5 344 | |
Valsts pamatbudžeta dotācija | 59 429 | 27 259 | 45.9% | 4 377 | |
Maksas pakalpojumi | |||||
un citi pašu ieņēmumi | 10 481 | 4 795 | 45.7% | 372 | |
Izdevumi | 147 053 | 66 896 | 63 826 | 43.4% | 12 925 |
Uzturēšanas izdevumi | 136 798 | 65 233 | 63 145 | 46.2% | 12 772 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 255 | 1 663 | 681 | 6.6% | 153 |
Fiskālā bilance | -8 017 | -930 | 1 370 | -17.1% | -2 832 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 8 017 | 930 | 70 | 70 | |
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | |||||
Vides aizsardzības fonds | |||||
Ieņēmumi | 8 837 | 5 426 | 2 993 | 33.9% | 503 |
Dabas resursu nodoklis | 8 245 | 2 877 | 34.9% | 479 | |
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem | |||||
naftas produktiem | 300 | 95 | 31.7% | 21 | |
Pārējie maksājumi | 292 | 21 | 7.2% | 3 | |
Izdevumi | 8 838 | 5 426 | 3 531 | 40.0% | 590 |
Uzturēšanas izdevumi | 6 643 | 4 213 | 3 081 | 46.4% | 459 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 195 | 1 213 | 450 | 20.5% | 131 |
Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi | |||||
Ieņēmumi | 1 450 | 1 066 | 711 | 49.0% | |
Izdevumi | 1 450 | 1 066 | 670 | 46.2% | 2 |
Uzturēšanas izdevumi | 45 | 27 | 18 | 40.0% | 2 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 405 | 1 039 | 652 | 46.4% | |
Kultūras ministrija | |||||
Kultūrkapitāla fonds | |||||
Ieņēmumi | 2 600 | 1 073 | 1 093 | 42.0% | 288 |
Ienākumi no izložu un azartspēļu | |||||
nodevas un nodokļa maksājumiem | 1 400 | 1 093 | 78.1% | 288 | |
Valsts pamatbudžeta dotācija | 1 200 | 0.0% | |||
Izdevumi | 2 600 | 1 423 | 1 423 | 54.7% | 654 |
Uzturēšanas izdevumi | 2 600 | 1 423 | 1 423 | 54.7% | 654 |
Radio un televīzija | |||||
Ieņēmumi | 65 | 32 | 57 | 87.7% | |
Ieņēmumi no izsniegtajām licencēm | 61 | 53 | 86.9% | 32 | |
Ieņēmumi no kancelejas nodevām | 4 | 3 | 75.0% | -32 | |
Izdevumi | 65 | 61 | 61 | 93.8% | 5 |
Uzturēšanas izdevumi | 62 | 60 | 60 | 96.8% | 5 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 | 1 | 1 | 33.3% | |
Īpašu uzdevumu ministra | |||||
sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts | |||||
Ieņēmumi | 70 | 23 | 4 | 5.7% | 4 |
Ieņēmumi no finansu institūcijām | |||||
sniegtajiem pakalpojumiem | 70 | 4 | 5.7% | 4 | |
Izdevumi | 132 | 44 | 4 | 3.0% | |
Uzturēšanas izdevumi | 124 | 41 | 4 | 3.2% | |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 | 3 | 0.0% | ||
Fiskālā bilance | -62 | -21 | 0.0% | 4 | |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 62 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
6.tabula
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums
pēc ekonomiskās klasifikācijas
(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Marta | ||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | |||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | ||||||||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | |||||||||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1.Ieņēmumi - kopā | 810 358 | 359 244 | 331 885 | 41.0% | 92.4% | 57 416 | ||||||
Īpašiem mērķiem iezīmēti | ||||||||||||
ieņēmumi | 775 745 | 351 182 | 326 047 | 42.0% | 92.8% | 56 395 | ||||||
Maksas pakalpojumi | ||||||||||||
un citi pašu ieņēmumi | 34 613 | 8 062 | 5 838 | 16.9% | 72.4% | 1 021 | ||||||
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 870 884 | 403 701 | 380 038 | 43.6% | 94.1% | 72 227 | ||||||
2.1.Uzturēšanas izdevumi | 804 931 | 379 382 | 363 027 | 45.1% | 95.7% | 66 682 | ||||||
Kārtējie izdevumi | 137 220 | 45 117 | 39 072 | 28.5% | 86.6% | 7 011 | ||||||
atalgojumi | 19 960 | 6 747 | 6 979 | 35.0% | 103.4% | 1 701 | ||||||
valsts sociālās apdrošināšanas | ||||||||||||
obligātās iemaksas | x | x | 1 853 | x | x | 429 | ||||||
pārējie kārtējie izdevumi | x | x | 29 421 | x | x | 4 785 | ||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | x | x | 22 205 | x | x | 3 360 | ||||||
iemaksas valsts pamatbudžetā | x | 3 762 | x | 841 | ||||||||
izdevumi saskaņā ar likumu | ||||||||||||
"Par valsts un pašvaldību īpašuma | ||||||||||||
privatizācijas fondiem | 8 578 | x | 3 512 | 40.9% | x | 1 412 | ||||||
pārējie izdevumi | x | x | -58 | x | x | -828 | ||||||
aizņēmumu atmaksa | x | x | 819 | x | x | 96 | ||||||
Maksājumi par aizņēmumiem | ||||||||||||
un kredītiem | 3 475 | 1 173 | 815 | 23.5% | 69.5% | 25 | ||||||
procentu nomaksa par iekšējiem | ||||||||||||
aizņēmumiem | x | x | 321 | x | x | 25 | ||||||
procentu nomaksa par ārvalstu | ||||||||||||
aizņēmumiem | x | x | 494 | x | x | Subsīdijas un dotācijas | 664 236 | 333 092 | 323 140 | 48.6% | 97.0% | 59 646 |
subsīdijas | x | x | 1 453 | x | x | 237 | ||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 5 232 | x | x | 738 | ||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | x | x | ||||||||
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | x | 69 734 | x | x | 11 508 | ||||||
t.sk. pamatbudžetam sociālās | ||||||||||||
apdrošināšanas iemaksu | ||||||||||||
administrēšanai | 1 201 | x | 400 | 33.3% | x | |||||||
pārējiem | x | x | 69 334 | x | x | 11 508 | ||||||
dotācijas iedzīvotājiem | x | x | 246 680 | x | x | 47 163 | ||||||
t.sk. pensijas | x | x | 221 986 | x | x | 59 425 | ||||||
pabalsti | x | x | 22 949 | x | x | 3 748 | ||||||
stipendijas | x | x | 654 | x | x | 90 | ||||||
pārējie | x | x | 1 091 | x | x | -16 100 | ||||||
iemaksas starptautiskajās | ||||||||||||
organizācijās | 84 | 71 | 41 | 48.8% | 57.7% | |||||||
2.2.Izdevumi kapitāl- | ||||||||||||
ieguldījumiem | 65 953 | 24 319 | 17 011 | 25.8% | 69.9% | 5 545 | ||||||
Kapitālie izdevumi | 28 417 | 10 721 | 6 366 | 22.4% | 59.4% | 1 439 | ||||||
Investīcijas | 37 536 | 13 598 | 10 645 | 28.4% | 78.3% | 4 106 | ||||||
3.Valsts budžeta | ||||||||||||
tīrie aizdevumi (3.1.-3.2.) | x | x | 1 493 | x | x | 260 | ||||||
3.1.Valsts budžeta aizdevumi | 12 756 | 1 493 | 11.7% | 260 | ||||||||
3.2.Valsts budžeta aizdevumu | ||||||||||||
atmaksas | 5 | 0.0% | ||||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -73 276 | x | -49 646 | 67.8% | x | -15 071 | ||||||
Finansēšana | 73 276 | x | 49 646 | 67.8% | x | 15 071 | ||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 58 334 | x | 30 395 | 52.1% | x | 10 886 | ||||||
Valsts speciālā budžeta naudas | ||||||||||||
līdzekļu atlikumu izmaiņas | ||||||||||||
palielinājums (-) | ||||||||||||
vai samazinājums (+) | 14 942 | x | 19 251 | 128.8% | x | 4 185 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
7.tabula
Valsts budžeta iestāžu dāvinājumu un ziedojumu
ieņēmumi un izdevumi
(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji | Finansē- | Izpilde | Izpilde | Marta |
šanas plāns | no gada | % pret | izpilde | |
pārskata | sākuma | finan- | ||
periodam * | sēšanas | |||
plānu (3/2) | ||||
1.Saņemtie dāvinājumi | ||||
un ziedojumi - kopā | 0 | 3 106 | 687 | |
no iekšzemes juridiskajām | ||||
un fiziskajām personām | x | 1975 | 446 | |
no ārvalstu juridiskajām | ||||
un fiziskajām personām | x | 1131 | 241 | |
2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 0 | 4 267 | 658 | |
2.1.Uzturēšanas izdevumi | 0 | 3 909 | 614 | |
Kārtējie izdevumi | 0 | 3 713 | 596 | |
atalgojumi | 0 | 174 | 49 | |
valsts sociālās apdrošināšanas | ||||
obligātās iemaksas | x | 55 | x | 15 |
pārējie kārtējie izdevumi | x | 3 484 | x | 532 |
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | x | 3135 | x | 494 |
pārējie izdevumi | x | 349 | x | 38 |
aizņēmumu atmaksa | x | 0 | x | 0 |
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 99 | 0 | ||
procentu nomaksa | ||||
par iekšējiem aizņēmumiem | x | 99 | x | 0 |
procentu nomaksa | ||||
par ārvalstu aizņēmumiem | x | 0 | x | 0 |
Subsīdijas un dotācijas | 97 | 18 | ||
subsīdijas | x | 21 | x | 0 |
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | 12 | x | 0 |
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | 0 | x | 0 |
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | 22 | x | 11 |
dotācijas iedzīvotājiem | x | 42 | x | 7 |
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 358 | 44 | |
Kapitālie izdevumi | 0 | 358 | 44 | |
Investīcijas | 0 | 0 | 0 | |
Fiskālā bilance (1.-2.) | -1 161 | x | x | |
Finansēšana | 1 161 | x | x | |
Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas | ||||
palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 1161 | x | x |
* - nav informācijas
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
8.tabula
Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām
(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde |
funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | |
kods | tais gada | sākuma | gada | |
plāns | plānu (3/2) | |||
Izdevumi - kopā | 817 211 | 362 928 | 44.41% | |
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 80 766 | 35 859 | 44.40% |
Aizsardzība | 02.000 | 35 036 | 11 487 | 32.79% |
Sabiedriskā kārtība un drošība, | ||||
tiesību aizsardzība | 03.000 | 111 621 | 52 604 | 47.13% |
Izglītība | 04.000 | 81 735 | 38 189 | 46.72% |
Veselības aprūpe | 05.000 | 73 609 | 33 974 | 46.15% |
Sociālā apdrošināšana un sociālā | ||||
nodrošināšana | 06.000 | 81 020 | 40 863 | 50.44% |
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | ||||
vides aizsardzība | 07.000 | 4 351 | 1 883 | 43.28% |
Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija | 08.000 | 21 859 | 10 236 | 46.83% |
Kurināmā un enerģētikas dienesti | ||||
un pasākumi | 09.000 | 172 | 76 | 44.19% |
Lauksaimniecība (zemkopība), | ||||
mežkopība un zvejniecība | 10.000 | 56 822 | 24 136 | 42.48% |
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | ||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 11.000 | 866 | 322 | 37.18% |
Transports, sakari | 12.000 | 8 340 | 3 690 | 44.24% |
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 13.000 | 19 544 | 8 612 | 44.06% |
Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti | ||||
pamatgrupās * | 14.000 | 241 470 | 100 997 | 41.83% |
* ieskaitot aizdevumus un atmaksas
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
9.tabula
Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām
(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde | Izdevumi | |
funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | no ziedoju- | ||
kods | tais gada | sākuma | gada | miem un | ||
plāns | plānu (3/2) | dāvinā- | ||||
jumiem | ||||||
Izdevumi - kopā | 870 884 | 380 038 | 43.6% | 4 267 | ||
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 133 | 4 | 3.0% | 2 337 | |
Aizsardzība | 02.000 | 87 | ||||
Sabiedriskā kārtība un drošība, | ||||||
tiesību aizsardzība | 03.000 | 96 | ||||
Izglītība | 04.000 | 718 | 0.0% | 885 | ||
Veselības aprūpe | 05.000 | 147 053 | 63 825 | 43.4% | 84 | |
Sociālā apdrošināšana un | ||||||
sociālā nodrošināšana | 06.000 | 510 061 | 254 359 | 49.9% | 228 | |
Dzīvokļu un komunālā | ||||||
saimniecība, | ||||||
vides aizsardzība | 07.000 | 10 127 | 4 125 | 40.7% | 55 | |
Brīvais laiks, sports,kultūra | ||||||
un reliģija | 08.000 | 4 225 | 2 589 | 61.3% | 179 | |
Kurināmā un enerģētikas | ||||||
dienesti un pasākumi | 09.000 | |||||
Lauksaimniecība (zemkopība), | ||||||
mežkopība un zvejniecība | 10.000 | 24 600 | 9 789 | 39.8% | 160 | |
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | ||||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 11.000 | |||||
Transports, sakari | 12.000 | 122 570 | 39 536 | 32.3% | ||
Pārējā ekonomiskā darbība | ||||||
un dienesti | 13.000 | 51 397 | 5 811 | 11.3% | 11 | |
Pārējie izdevumi, kas nav | ||||||
atspoguļoti pamatgrupās | 14.000 | 145 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
10. tabula
Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde
(1999.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
sākuma | plānu (3/2) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) | 397 935 | 210 284 | 52.84 | 41 732 |
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi | ||||
(bruto) | 386 721 | 203 241 | 52.55 | 39 475 |
Nodokļu ieņēmumi | 214 394 | 110 977 | 51.76 | 17 415 |
Nenodokļu ieņēmumi | 18 280 | 8 734 | 47.78 | 1 223 |
Maksas pakalpojumi | ||||
un citi pašu ieņēmumi | 24 745 | 13 292 | 53.72 | 2 142 |
Saņemtie maksājumi | 129 302 | 70 238 | 54.32 | 18 695 |
mīnus saņemtie maksājumi | ||||
savstarpējo norēķinu kārtībā | 5 943 | 2 336 | 39.31 | 567 |
mīnus saņemtie maksājumi | ||||
no Pašvaldību finansu | ||||
izlīdzināšanas fonda, ko | ||||
iemaksā citas pašvaldības | 24 051 | 11 707 | ||
B.1. Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
ieņēmumi (neto) | 356 727 | 189 198 | 53.04 | 36 888 |
Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
ieņēmumi (bruto) | 41 208 | 21 086 | 51.17 | 4 844 |
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | ||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 37 282 | 18 064 | 48.45 | 3 800 |
Ieņēmumi no ziedojumiem | ||||
un dāvinājumiem | 3 926 | 3 022 | 76.97 | 1 044 |
C.1. Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
ieņēmumi (neto) | 41 208 | 21 086 | 51.17 | 4 844 |
A.2. Kopējie pašvaldību budžeta | ||||
izdevumi (A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) | 408 269 | 204 319 | 50.05 | 45 284 |
A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas | ||||
izdevumi (B.2.1.+ C.2.1.) | 359 810 | 177 544 | 49.34 | 38 156 |
A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie | ||||
izdevumi (B.2.2.+ C.2.2.) | 30 443 | 11 392 | 37.42 | 2 225 |
A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi | ||||
investīcijām (B.2.3.+ C.2.3.) | 18 016 | 15 383 | 85.39 | 4 903 |
A.3.Pašvaldību budžeta finansālais | ||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | ||||
(A.1.-A.2.) | -10 334 | 5 965 | -3 552 | |
A.4. Kopējie pašvaldību budžeta | ||||
tīrie aizdevumi (B.4.+ C.4.) | -6 274 | - 233 | ||
Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi, | ||||
ieskaitot tīros aizdevumus | ||||
(A.2.+ A.4.) | 401 995 | 204 086 | 50.77 | 45 475 |
A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais | ||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | ||||
(A.3.-A.4.) | -4 060 | 6 198 | -3 743 | |
Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
izdevumi (bruto) | 384 605 | 197 970 | 51.47 | 43 382 |
mīnus savstarpējo | ||||
norēķinu kārtībā | ||||
veiktie maksājumi | 29 994 | 14 043 | 46.82 | 2 587 |
B.2. Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
izdevumi (neto) | 354 611 | 183 927 | 51.87 | 40 795 |
Pašvaldību pamatbudžeta uzturē- | ||||
šanas izdevumi (bruto) | 351 907 | 176 384 | 50.12 | 37 806 |
mīnus savstarpējo | ||||
norēķinu kārtībā | ||||
veiktie maksājumi | 29 994 | 14 043 | 46.82 | 2 587 |
B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 321 913 | 162 341 | 50.43 | 35 219 |
B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
kapitālie izdevumi | 17 179 | 7 586 | 44.16 | 1 938 |
B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
investīcijas | 15 519 | 14 000 | 90.21 | 3 638 |
B.3.Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
finansiālais deficīts (-), | ||||
pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) | 2 116 | 5 271 | -3 907 | |
B.4.Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
tīrie aizdevumi | - 243 | 689 | 126 | |
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi | 685 | 1 169 | 160 | |
Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
aizdevumu atmaksas | 928 | 480 | 34 | |
B.5.Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
fiskālais deficīts (-), | ||||
pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) | 2 359 | 4 582 | -4 033 | |
C.2. Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
izdevumi | 53 658 | 20 392 | 38.00 | 4 489 |
C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
uzturēšanas izdevumi | 37 897 | 15 203 | 40.12 | 2 937 |
C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
kapitālie izdevumi | 13 264 | 3 806 | 28.69 | 287 |
C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
investīcijas | 2 497 | 1 383 | 55.39 | 1 265 |
C.3.Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
finansiālais deficīts (-), | ||||
pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) | -12 450 | 694 | 355 | |
C.4.Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
tīrie aizdevumi (neto) | -6 031 | - 922 | 65 | |
Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
aizdevumi (neto) | 1 027 | 1 929 | 278 | |
Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
aizdevumu atmaksas (neto) | 7 058 | 2 851 | 213 | |
C.5.Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
fiskālais deficīts (-), | ||||
pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) | -6 419 | 1 616 | 290 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
11. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi
(1999.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta | |||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 386 721 | 203 241 | 52.55 | 39 475 | |||||
1.1. Nodokļu un nenodokļu | |||||||||
ieņēmumi (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) | 257 419 | 133 003 | 51.67 | 20 780 | 1.1.1. Nodokļu ieņēmumi | 214 394 | 110 977 | 51.76 | 17 415 |
Tiešie nodokļi | 213 683 | 110 526 | 51.72 | 17 405 | |||||
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis * | 174 213 | 85 719 | 49.20 | 14 389 | |||||
Nekustamā īpašuma nodoklis | 21 071 | 10 318 | 48.97 | 1 006 | |||||
Īpašuma nodoklis | 17 608 | 13 399 | 76.10 | 1 803 | |||||
Zemes nodokļa parādu maksājumi | 791 | 1 090 | 137.80 | 207 | |||||
Netiešie nodokļi | 711 | 451 | 63.43 | 10 | |||||
Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem | |||||||||
un precēm | 711 | 451 | 63.43 | 10 | |||||
1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 18 280 | 8 734 | 47.78 | 1 223 | |||||
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības | |||||||||
un īpašuma | 328 | 178 | 54.27 | 11 | |||||
Valsts (pašvaldību) nodevas | |||||||||
un maksājumi | 3 229 | 1 966 | 60.89 | 426 | |||||
Sodi un sankcijas | 280 | 137 | 48.93 | -80 | |||||
Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 13 648 | 6 146 | 45.03 | 879 | |||||
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) | |||||||||
nekustamā īpašuma pārdošanas | 706 | 231 | 32.72 | -11 | |||||
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 88 | 76 | 86.36 | -2 | |||||
1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu | |||||||||
sniegtajiem maksas | |||||||||
pakalpojumiem | |||||||||
un citi pašu ieņēmumi | 24 745 | 13 292 | 53.72 | 2 142 | |||||
1.2. Saņemtie maksājumi | 129 302 | 70 238 | 54.32 | 18 695 | |||||
Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 5 943 | 2 336 | 39.31 | 567 | |||||
Norēķini ar citām pašvaldībām | |||||||||
par izglītības iestāžu sniegtajiem | |||||||||
pakalpojumiem | 4 980 | 1 860 | 37.35 | 446 | |||||
Norēķini ar citām pašvaldībām | |||||||||
par sociālās palīdzības iestāžu | |||||||||
sniegtajiem pakalpojumiem | 202 | 87 | 43.07 | 21 | |||||
Pārējie norēķini | 761 | 389 | 51.12 | 100 | |||||
Maksājumi no valsts budžeta | 92 640 | 52 399 | 56.56 | 15 552 | |||||
Dotācijas | 77 | 20 | 25.97 | ||||||
Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām | 30 | 20 | 66.67 | ||||||
Mērķdotācijas | 92 563 | 52 379 | 56.59 | 15 552 | |||||
Maksājumi no pašvaldību finansu | |||||||||
izlīdzināšanas fonda | |||||||||
pašvaldību budžetiem | 30 149 | 15 112 | 50.12 | 2 483 | |||||
Dotācijas | 30 149 | 15 112 | 50.12 | 2 483 | |||||
Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija | |||||||||
Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem | |||||||||
Maksājumi no citiem budžetiem | 570 | 391 | 68.60 | 93 |
* nesadalītais atlikums 2 290 tūkst.latu
* iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpildes kompensācija 3 000 tūkst.latu
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
12. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām
(1999.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
sākuma | plānu (3/2) | |||
1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) * | 384 362 | 198 659 | 51.69 | 43 508 |
1.1. Izdevumi | ||||
pēc valdības funkcijām | 353 970 | 184 469 | 52.11 | 40 901 |
Izpildvaras un likumdošanas | ||||
varas institūcijas | 46 087 | 21 784 | 47.27 | 4 649 |
Aizsardzība | 185 | 79 | 42.70 | 12 |
Sabiedriskā kārtība un drošība, | ||||
tiesību aizsardzība | 6 061 | 2 923 | 48.23 | 524 |
Izglītība | 179 411 | 96 507 | 53.79 | 23 523 |
Veselības aprūpe | 4 317 | 3 612 | 83.67 | 579 |
Sociālā apdrošināšana | ||||
un sociālā nodrošināšana | 32 267 | 15 901 | 49.28 | 2 498 |
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | ||||
vides aizsardzība | 46 684 | 24 574 | 52.64 | 5 811 |
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija | 20 918 | 10 721 | 51.25 | 1 914 |
Kurināmā un enerģētikas dienesti | ||||
un pasākumi | 3 066 | 838 | 27.33 | 344 |
Lauksaimniecība (zemkopība), | ||||
mežkopība un zvejniecība | 390 | 177 | 45.38 | 33 |
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | ||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 201 | 196 | 97.51 | |
Transports,sakari | 6 850 | 5 007 | 73.09 | 679 |
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 817 | 361 | 44.19 | 65 |
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa | 2 065 | 845 | 40.92 | -90 |
Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa | 206 | 82 | 39.81 | 13 |
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem | 2 334 | 16 | 0.69 | 4 |
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti | ||||
citās pamatfunkcijās | 2 111 | 846 | 40.08 | 343 |
1.2. Norēķini | 30 392 | 14 190 | 46.69 | 2 607 |
Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 6 341 | 2 483 | 39.16 | 587 |
Norēķini par citu pašvaldību izglītības | ||||
iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 5 546 | 2 131 | 38.42 | 499 |
Norēķini par citu pašvaldību sociālās | ||||
palīdzības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 355 | 146 | 41.13 | 32 |
Pārējie norēķini | 440 | 206 | 46.82 | 56 |
Maksājumi pašvaldību finansu | ||||
izlīdzināšanas fondam | 24 051 | 11 707 | 48.68 | 2 020 |
Pašvaldību pārskata gada maksājumi | 24 051 | 11 707 | 48.68 | 2 020 |
Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi
* - ieskaitot tīros aizdevumus Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
13. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi
pēc ekonomiskās klasifikācijas
(1999.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
sākuma | plānu (3/2) | |||
1. Ieņēmumi - kopā | 386 721 | 203 241 | 52.55 | 39 475 |
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 384 605 | 197 970 | 51.47 | 43 382 |
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 351 907 | 176 384 | 50.12 | 37 806 |
Kārtējie izdevumi | 289 640 | 145 518 | 50.24 | 32 509 |
atalgojumi | 139 188 | 73 465 | 52.78 | 19 720 |
valsts sociālāis apdrošināšanas | ||||
obligātās iemaksas | 39 237 | 18 882 | 48.12 | 4 165 |
pārējie kārtējie izdevumi | 111 215 | 53 171 | 47.81 | 8 624 |
t.sk. preču un pakalpojumu | ||||
izdevumi | 101 389 | 49 513 | 48.83 | 7 781 |
pārējie izdevumi | 9 826 | 3 658 | 37.23 | 843 |
Maksājumi par aizņēmumiem | ||||
un kredītiem | 2 296 | 986 | 42.94 | -71 |
Subsīdijas un dotācijas | 59 971 | 29 880 | 49.82 | 5 368 |
subsīdijas | 715 | 260 | 36.36 | 152 |
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 4 314 | 2 479 | 57.46 | 626 |
dotācijas pašvaldību budžetiem | 24 217 | 11 730 | 48.44 | 2 129 |
dotācijas iestādēm, organizācijām | ||||
un uzņēmumiem | 15 805 | 7 857 | 49.71 | 1 398 |
dotācijas iedzīvotājiem | 14 920 | 7 554 | 50.63 | 1 063 |
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 32 698 | 21 586 | 66.02 | 5 576 |
Kapitālie izdevumi | 17 179 | 7 586 | 44.16 | 1 938 |
Investīcijas | 15 519 | 14 000 | 90.21 | 3 638 |
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | -243 | 689 | 126 | |
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 685 | 1 169 | 160 | |
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 928 | 480 | 34 | |
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | 2 359 | 4 582 | -4 033 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
14. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
(1999.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
sākuma | plānu (3/2) | |||
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 41 208 | 21 086 | 51.17 | 4 844 |
1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | ||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 37 282 | 18 064 | 48.45 | 3 800 |
Privatizācijas fonds | 4 889 | 2 630 | 53.79 | 571 |
Dabas resursu nodoklis | 2 482 | 1 064 | 42.87 | 79 |
Autoceļu (ielu) fonds | 16 577 | 6 639 | 40.05 | 1 109 |
Pārējie ieņēmumi | 13 334 | 7 731 | 57.98 | 2 041 |
1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem | ||||
un dāvinājumiem | 3 926 | 3 022 | 76.97 | 1 044 |
2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) * | 47 627 | 19 470 | 40.88 | 4 554 |
2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem | ||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 43 095 | 17 842 | 41.40 | 3 929 |
Privatizācijas fonds | 5 633 | 1 985 | 35.24 | 321 |
Dabas resursu nodoklis | 2 995 | 1 013 | 33.82 | 161 |
Autoceļu (ielu) fonds | 19 912 | 7 639 | 38.36 | 1 852 |
Pārējie ieņēmumi | 14 555 | 7 205 | 49.50 | 1 595 |
2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu | ||||
un dāvinājumu līdzekļiem | 4 532 | 1 628 | 35.92 | 625 |
* - ieskaitot tīros aizdevumus
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
15. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi
pēc ekonomiskās klasifikācijas
(1999.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
sākuma | plānu (3/2) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Ieņēmumi - kopā | 41 208 | 21 086 | 51.17 | 4 844 |
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 53 658 | 20 392 | 38.00 | 4 489 |
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 37 897 | 15 203 | 40.12 | 2 937 |
Kārtējie izdevumi | 30 213 | 11 496 | 38.05 | 2 165 |
atalgojumi | 2 772 | 1 139 | 41.09 | 239 |
valsts sociālāis apdrošināšanas | ||||
obligātās iemaksas | 758 | 286 | 37.73 | 63 |
pārējie kārtējie izdevumi | 26 683 | 10 071 | 37.74 | 1 863 |
t.sk. preču un pakalpojumu | ||||
izdevumi | 24 947 | 9 906 | 39.71 | 1 828 |
pārējie izdevumi | 1 736 | 165 | 9.50 | 35 |
Maksājumi par aizņēmumiem | ||||
un kredītiem | 41 | 28 | 68.29 | 12 |
Subsīdijas un dotācijas | 7 643 | 3 679 | 48.14 | 760 |
subsīdijas | 192 | 166 | 86.46 | 164 |
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 135 | 24 | 17.78 | 6 |
dotācijas pašvaldību budžetiem | 299 | 34 | 11.37 | -127 |
dotācijas iestādēm, organizācijām | ||||
un uzņēmumiem | 4 883 | 2 353 | 48.19 | 452 |
dotācijas iedzīvotājiem | 2 134 | 1 102 | 51.64 | 265 |
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 15 761 | 5 189 | 32.92 | 1 552 |
Kapitālie izdevumi | 13 264 | 3 806 | 28.69 | 287 |
Investīcijas | 2 497 | 1 383 | 55.39 | 1 265 |
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | -6 031 | -922 | 65 | |
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 1 027 | 1 929 | 278 | |
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu | ||||
atmaksas | 7 058 | 2 851 | 213 | |
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -6 419 | 1 616 | 290 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
18. tabula
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi
(1999.gada janvāris - marts) (latos)
Rādītāji | Izpilde | |
1. Ieņēmumi - kopā | 15 112 300 | |
Atlikums uz 1999.gada 1. janvāri | 9 182 | |
Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija - | ||
aizdevums no valsts pamatbudžeta | 345 000 | |
Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta | 3 051 506 | |
Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām | 11 706 612 | |
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa | ||
2. Izdevumi - kopā | 15 111 58 5 | |
Dotācijas pašvaldību budžetiem | 15 111 585 | |
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | ||
3. Atlikums uz 1999.gada 1.jūliju (1.-2.) | 715 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
16. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - jūnijs) (tūkst. latu)
Ieņēmumi | Izdevumi . | Iekšējā finansēšana . | |||||||||||||
tai skaitā . | |||||||||||||||
Pilsētas, | Nodokļu | Sa- | Ieņē- | Izde- | Norē- | Izde- | Ieņēmu- | Finan- | No citām | Budže- | Līdzekļu | Līdzekļu | No ko- | Pārējā | Ārējā |
rajona | un neno- | ņemtie | mumi | vumi | ķini | vumi | mu pār- | sēšana | valsts | ta līdzek | atli- | atli- | merc- | iekšējā | finan- |
nosaukums | dokļu | maksā- | kopā | pēc | kopā | palikums | -(4-7) | pārval- | ļu iz- | kums | kums | ban- | finan- | sēšana | |
ieņē- | jumi | (2+3) | valdības | (5+6) | vai de- | des struk- | maiņas | gada | perioda | kām | sēšana | ||||
mumi* | funkcijām | ficits (4-7) | tūrām | (12-13) sākumā | beigās | ||||||||||
PILSĒTAS | |||||||||||||||
RĪGA | 57 736 | 12 628 | 70 363 | 62 987 | 8 625 | 71 612 | -1 249 | 1 249 | -2 000 | 2 547 | 7 154 | 4 606 | 702 | ||
DAUGAVPILS | 4 819 | 2 124 | 6 943 | 7 324 | 6 | 7 330 | -386 | 386 | 75 | 311 | 462 | 151 | |||
JELGAVA | 3 108 | 1 667 | 4 775 | 4 340 | 64 | 4 404 | 370 | -370 | -584 | -214 | 64 | 278 | 156 | 271 | |
JŪRMALA | 3 004 | 919 | 3 923 | 4 149 | 46 | 4 195 | -271 | 271 | 430 | -159 | 205 | 364 | |||
LIEPĀJA | 4 619 | 1 804 | 6 423 | 6 171 | 138 | 6 309 | 113 | -113 | -27 | -86 | 408 | 495 | |||
RĒZEKNE | 1 768 | 898 | 2 666 | 2 466 | 4 | 2 471 | 195 | -195 | 72 | -267 | 79 | 346 | |||
VENTSPILS | 5 761 | 700 | 6 461 | 4 373 | 1 333 | 5 706 | 755 | -755 | -755 | 631 | 1 386 | ||||
KOPĀ PILSĒTĀS | 80 814 | 20 739 | 101 554 | 91 811 | 10 216 | 102 027 | -473 | 473 | -2 034 | 1 378 | 9 003 | 7 625 | 156 | 973 | |
RAJONI | |||||||||||||||
AIZKRAUKLES RAJONS | 1 769 | 1 823 | 3 591 | 3 241 | 189 | 3 430 | 161 | -161 | -30 | -100 | 256 | 356 | -5 | 7 | -32 |
ALŪKSNES RAJONS | 886 | 1 285 | 2 172 | 2 076 | 19 | 2 095 | 76 | -76 | 7 | -81 | 81 | 162 | -1 | -1 | |
BALVU RAJONS | 870 | 1 609 | 2 480 | 2 389 | 43 | 2 432 | 48 | -48 | -49 | 117 | 166 | 1 | |||
BAUSKAS RAJONS | 1 908 | 2 100 | 4 008 | 3 752 | 154 | 3 906 | 103 | -103 | -13 | -87 | 168 | 255 | -3 | ||
CĒSU RAJONS | 2 688 | 2 695 | 5 382 | 5 250 | 99 | 5 349 | 33 | -33 | 9 | -35 | 278 | 313 | -4 | -3 | |
DAUGAVPILS RAJONS | 1 587 | 1 872 | 3 458 | 3 095 | 143 | 3 238 | 221 | -221 | -86 | -128 | 183 | 311 | -6 | ||
DOBELES RAJONS | 1 555 | 1 537 | 3 092 | 2 933 | 115 | 3 048 | 44 | -44 | -69 | 28 | 191 | 163 | -3 | ||
GULBENES RAJONS | 1 039 | 1 093 | 2 131 | 2 022 | 49 | 2 071 | 60 | -60 | -11 | -45 | 47 | 92 | -4 | ||
JELGAVAS RAJONS | 1 355 | 1 491 | 2 846 | 2 651 | 135 | 2 786 | 60 | -60 | -22 | -39 | 84 | 122 | |||
JĒKABPILS RAJONS | 1 675 | 2 323 | 3 998 | 3 833 | 92 | 3 925 | 73 | -73 | -7 | -76 | 207 | 283 | 10 | ||
KRĀSLAVAS RAJONS | 946 | 1 522 | 2 468 | 2 527 | 4 | 2 531 | -63 | 63 | 105 | -42 | 135 | 177 | 1 | ||
KULDĪGAS RAJONS | 1 684 | 2 014 | 3 698 | 3 303 | 77 | 3 380 | 318 | -318 | 17 | -312 | 126 | 438 | -23 | ||
LIEPĀJAS RAJONS | 1 640 | 2 038 | 3 678 | 3 562 | 66 | 3 628 | 50 | -50 | -27 | -63 | 86 | 149 | 10 | 30 | |
LIMBAŽU RAJONS | 1 734 | 1 760 | 3 493 | 3 396 | 219 | 3 615 | -122 | 122 | 222 | -100 | 266 | 366 | -1 | ||
LUDZAS RAJONS | 974 | 1 567 | 2 541 | 2 403 | 94 | 2 498 | 43 | -43 | 7 | -66 | 233 | 300 | 16 | ||
MADONAS RAJONS | 1 744 | 2 111 | 3 855 | 3 525 | 140 | 3 665 | 190 | -190 | -20 | -201 | 214 | 415 | -1 | 32 | |
OGRES RAJONS | 2 577 | 1 963 | 4 541 | 4 361 | 134 | 4 495 | 46 | -46 | -64 | 18 | 373 | 355 | -4 | 1 | 4 |
PREIĻU RAJONS | 831 | 2 187 | 3 018 | 2 804 | 30 | 2 835 | 184 | -184 | -184 | -112 | 171 | 283 | -1 | 83 | 32 |
RĒZEKNES RAJONS | 930 | 2 122 | 3 052 | 2 804 | 110 | 2 913 | 139 | -139 | -21 | -116 | 131 | 247 | -2 | ||
RĪGAS RAJONS | 9 134 | 3 857 | 12 991 | 11 205 | 1 400 | 12 604 | 387 | -387 | 118 | -490 | 1 178 | 1 669 | -7 | -26 | 18 |
SALDUS RAJONS | 1 702 | 1 815 | 3 517 | 3 235 | 69 | 3 304 | 213 | -213 | 50 | -210 | 185 | 395 | -52 | ||
TALSU RAJONS | 2 025 | 1 865 | 3 890 | 3 824 | 102 | 3 926 | -35 | 35 | -47 | 97 | 373 | 277 | -2 | -12 | |
TUKUMA RAJONS | 2 400 | 2 397 | 4 796 | 5 257 | 90 | 5 347 | -551 | 551 | 404 | 27 | 444 | 417 | -3 | -3 | 125 |
VALKAS RAJONS | 1 427 | 1 438 | 2 864 | 2 529 | 110 | 2 638 | 225 | -225 | -27 | -179 | 140 | 319 | 8 | -28 | |
VALMIERAS RAJONS | 4 090 | 2 504 | 6 594 | 5 500 | 227 | 5 727 | 867 | -867 | -686 | -128 | 275 | 403 | -3 | 9 | -58 |
VENTSPILS RAJONS | 728 | 513 | 1 241 | 1 183 | 62 | 1 245 | -4 | 4 | 4 | 0 | 85 | 85 | |||
KOPĀ RAJONOS | 49 899 | 49 499 | 99 397 | 92 658 | 3 974 | 96 632 | 2 765 | -2 765 | -373 | -2 490 | 6 027 | 8 517 | -31 | 147 | -18 |
KOPĀ | 130 713 | 70 238 | 200 951 | 184 469 | 14 190 | 198 659 | 2 292 | -2 292 | -2 407 | -1 112 | 15 030 | 16 142 | -31 | 303 | 955 |
* - neieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu sadales kontā
** - ieskaitot tīros aizdevumus Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss