• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 18. marta rīkojums Nr. 153 "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.03.2010., Nr. 45 https://www.vestnesis.lv/ta/id/206791-grozijumi-darbibas-programmas-infrastruktura-un-pakalpojumi-papildinajuma

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.154

Par Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienas svētku pasākumu plānu un finansējuma tāmi

Vēl šajā numurā

19.03.2010., Nr. 45

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 153

Pieņemts: 18.03.2010.

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Ministru kabineta rīkojums Nr.153

Rīgā 2010.gada 18.martā (prot. Nr.11 56.§)

Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā

1. Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā(atbalstīts ar Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma apstiprināšanu") (Latvijas Vēstnesis, 2008, 124., 130., 159., 168., 179.nr.; 2009, 18., 29., 31., 35., 49., 78., 96., 99., 114., 121., 128., 145., 169., 184.nr.; 2010, 2., 33.nr.) šādus grozījumus:

1.1.  3.1.1.pasākumā "Profesionālās izglītības infrastruktūra":

1.1.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums";

1.1.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr. p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums,
EUR

Privātais finansējums,
EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.1.1. Profesionālās izglītības infrastruktūra

96 852 537

96 825 537

83 582 292

13 243 245

0

2. 3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai

93 531 119

93 531 119

80 782 037

12 749 082

0

3. 3.1.1.2. Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās

3 294 418

3 294 418

2 800 255

494 163

0"


1.1.3. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.2.  3.1.2.pasākumā "Augstākās izglītības infrastruktūra":

1.2.1. izteikt tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Nr.
p.k.

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniekinstitūcija/Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadarbības iestāde

Funkcijas

1. 3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem IPIA IZM 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA 1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2. 3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē IPIA IZM 1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA 1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)"


1.2.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums,
EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.1.2. Augstākās izglītības infrastruktūra

145 626 308

134 638 568

124 145 194

10 493 374

10 987 740

2. 3.1.2.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem

145 626 308

134 638 568

124 145 194

10 493 374

10 987 740

3. 3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem

143 207 426

132 219 686

121 726 312

10 493 374

10 987 740

4. 3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē

2 418 882

2 418 882

2 418 882

0

0"


1.2.3. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.3.  3.1.3.pasākumā "Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai":

1.3.1. svītrot 59.punktā vārdus "kā arī nodrošinot autotransportu skolēnu pārvadāšanai";

1.3.2. izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Finansējuma saņēmēji: Novada vai republikas pilsētas pašvaldība.";

1.3.3. izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 500 000 EUR līdz 792 977 EUR.";

1.3.4. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums";

1.3.5. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums,
EUR

Privātais finansējums,
EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.1.3. Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai

46 973 316

46 973 316

41 537 105

5 436 211

0

2. 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana

30 876 699

30 876 699

26 245 194

46 315 05

0

3. 3.1.3.2. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai

3171911

3171911

3171911

0

0

4. 3.1.3.3. Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

12 924 706

12 924 706

12 120 000

804 706

0

5. 3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

7 560 000

7 560 000

7 560 000

0

0

6. 3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

5 364 706

5 364 706

4 560 000

804 706

0"


1.3.6. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.4. svītrot 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.5.  3.1.5.pasākumā "Veselības aprūpes infrastruktūra":

1.5.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas datums";

1.5.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums,
EUR

Privātais finansējums,
EUR

1. 3.1.5. Veselības aprūpes infrastruktūra

243 850 094

223 970 396

207 272 580

16 697 816

19 879 698

2. 3.1.5.1. Ambulatorās veselības aprūpes attīstība

26 197 647

22 268 000

22 268 000

0

3 929 647

3. 3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tīkla attīstība

5 236 000

4 450 600

4 450 600

0

785 400

4. 3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru attīstība

20 961 647

17 817 400

17 817 400

0

3 144 247

5. 3.1.5.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība

10 925 388

10 925 388

9 286 580

1 638 808

0

6. 3.1.5.3. Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība

206 727 059

190 777 008

175 718 000

15 059 008

15 950 051

7. 3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība

192 644 705

176 724 928

163 748 000

12 976 928

15 919 777

8. 3.1.5.3.2. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība

14 082 354

14 052 080

11 970 000

2 082 080

30 274"


1.5.3. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.6.  3.2.1.pasākumā "Pieejamības un transporta sistēmas attīstība":

1.6.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums";

1.6.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.2.1. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība

378 958 153

374 546 388

322 114 430

52 431 958

4 411 765

2. 3.2.1.1. Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana

247 058 824

247 058 824

210 000 000

37 058 824

0

3. 3.2.1.2. Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās

70 588 235

70 588 235

60 000 000

10 588 235

0

4. 3.2.1.3. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā

31 899 329

31 899 329

27 114 430

4 784 899

0

5. 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas

18 127 294

18 127 294

15 408 200

2 719 094

0

6. 3.2.1.3.2. Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā

13 772 035

13 772 035

11 706 230

2 065 805

0

7. 3.2.1.4. Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana

5 882 353

5 000 000

5 000 000

0

882 353

8. 3.2.1.5. Publiskais transports ārpus Rīgas

23 529 412

20 000 000

20 000 000

0

3 529 412"


1.6.3. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.7.  3.2.2.pasākumā "IKT infrastruktūra un pakalpojumi":

1.7.1. izteikt 253.punktu šādā redakcijā:

"253. Projekta minimālais un maksimālais finansējuma apjoms ir no 150 000 EUR līdz 5 000 000 EUR.";

1.7.2. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu uzsākšanas datums";

1.7.3. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums,
EUR

Privātais finansējums,
EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi

193 102 786

189 716 524

189 076 232

640 292

3 386 262

2. 3.2.2.1. Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstība

155 299 057

155 299 057

155 299 057

0

0

3. 3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība

140 785 764

140 785 764

140 785 764

0

0

4. 3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija

14 513 293

14 513 293

14 513 293

0

0

5. 3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība

4 268 616

4 268 616

3 628 324

640 292

0

6. 3.2.2.3. Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)

22 575 081

19 188 819

19 188 819

0

3 386 262

7. 3.2.2.4. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana

10 960 032

10 960 032

10 960 032

0

0

8. 3.2.2.4.1. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana

10 960 032

10 960 032

10 960 032

0

0

9. 3.2.2.4.2. Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana

0

0

0

0

0"

1.7.4. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.8.  3.3.1.pasākumā "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība":

1.8.1. svītrot 303.punktu;

1.8.2.  papildināt apakšnodaļu "Aktivitātes" ar 345.1, 345.2, 345.3, 345.4, 345.5 un 345.punktu šādā redakcijā:

"345.1  3.3.1.6.aktivitāte. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana.

345.Aktivitātes mērķis: Piekrastes teritorijas ilgtspējīga apsaimniekošana, nodrošinot vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sanāciju saskaņā ar Baltijas jūras rīcības plānu.

345.Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts sanācijas pasākumu īstenošanai ostas akvatorijā, ja piesārņojums ar smagajiem metāliem un naftas produktiem pārsniedz pieļaujamās normas un šī teritorija ir atzīta par prioritāti Nacionālajā vides politikas plānā, un saskaņā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem atzīta par piesārņotu vietu (1.kategorija), un nevar piemērot principu "piesārņotājs maksā", jo struktūra, kas ir atbildīga par piesārņojuma radīšanu, valstī vairs nepastāv un nav arī tieša saistību un pienākumu pārņēmēja.

345.Mērķa grupa: Pašvaldība, ostu kravu pārvadājumu nosūtītāji un saņēmēji.

345.Finansējuma saņēmēji: speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, kuras īpašumā, valdījumā vai turējumā ir zemesgabals vai ostas akvatorija, kuras teritorijā atrodas vēsturiski piesārņotā vieta.

345.Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: 15 750 000 EUR.";

1.8.3. izteikt 346.punktu šādā redakcijā:

"346. Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts. Jebkurš sabiedriskā sektora atbalsts šīs programmas ietvaros sniedzams saskaņā ar procedurālām un materiālām tiesību normām, kuras regulē valsts atbalstu un ir spēkā minētā sabiedriskā sektora atbalsta piešķiršanas brīdī.";

1.8.4.  papildināt 348.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "Projekti, kas saistīti ar" ar vārdiem "Liepājas Karostas kanāla sanāciju";

1.8.5. izteikt tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Nr.
p.k.

Aktivitātes/
aktivitātes numurs un nosaukums

Projektu atlases veids

Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadarbības iestāde

Funkcijas

1. 3.3.1.1.
TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi

IPIA

SM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

   
        7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

2. 3.3.1.2.
TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)

IPIA

SM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana.

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

3. 3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros

IPIA

SM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

4. 3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība

IPIA

SM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

5. 3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T

IPIA

SM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

6. 3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana

IPIA

VIDM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

–"


1.8.6. papildināt apakšnodaļu "Paskaidrojums projektu atlases veida izveidei" ar 357.punktu šādā redakcijā:

"357.1  3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana – izvēlēta ierobežota atlase, jo plānots viens projekta iesniedzējs – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.";

1.8.7. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums, EUR

KF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.3.1. Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība

840 666 413

777 073 304

714 566 451

62 506 853

63 593 109

2. 3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi

351 050 321

351 050 321

298 392 773

52 657 548

0

3. 3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)

153 524 941

130 496 200

130 496 200

0

23 028 741

4. 3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros

196 816 606

170 244 115

167 294 115

2 950 000

26 572 491

5. 3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība

74 749 767

63 537 302

63 537 302

0

11 212 465

6. 3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar

TEN-T

45 995 366

45 995 366

39 096 061

6 899 305

0

7. 3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana

18 529 412

15 750 000

15 750 000

0

2 779 412"

1.8.8. papildināt tabulas "Uzraudzības rādītāji" sadaļu "Iznākuma rādītāji" ar 6.rindu šādā redakcijā:

"6. Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha

0

0

43

3.3.1.6.aktivitāte

–"


1.8.9. papildināt tabulas "Uzraudzības rādītāju teritoriālais iedalījums" sadaļu "Iznākuma rādītāji" ar 6.rindu šādā redakcijā:

"6. Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha Rīga

0

0

0

Vidzeme

0

0

0

Kurzeme

0

0

43,0

Zemgale

0

0

0

Latgale

0

0

0"


1.9.  3.3.2.pasākumā "Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība":

1.9.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums";

1.9.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums, EUR

KF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.3.2. Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība

167 529 412

142 400 000

142 400 000

0

25 129 412

2. 3.3.2.1. Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība

167 529 412

142 400 000

142 400 000

0

25 129 412"


1.9.3. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.10.  3.4.1.pasākumā "Vide":

1.10.1. svītrot 398., 400., 401., 402. un 403.punktu;

1.10.2. svītrot 419.punktā vārdus "speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes";

1.10.3. svītrot 423., 424., 437., 438., 439., 440. un 441.punktu;

1.10.4. izteikt 444.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas un vides risku novēršanas projektus vērtēs, paredzot kritērijus ietekmes uz teritorijas līdzsvarotu attīstību novērtēšanai.";

1.10.5. izteikt 447.punktu šādā redakcijā:

"447. Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes "Vienādas iespējas" mērķu sasniegšanu. Īstenojot pasākumus, ieguvēji būs iedzīvotāji apdzīvotās vietās, kurās ir līdz 2000 iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotāji pašvaldībās, kur tiks likvidēts vēsturiskais piesārņojums un samazināts vides risks. Izveidojot infrastruktūru augu un dzīvnieku kolekciju apmeklēšanai, īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu pieejamību apskates objektiem.";

1.10.6. svītrot 448.punktā vārdus un skaitli "infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās";

1.10.7. izteikt 449.punktu šādā redakcijā:

"449. Kopumā pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība".";

1.10.8. izteikt tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Nr.
p.k.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes numurs un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniekinstitūcija/
Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadarbības iestāde

Funkcijas

1. 3.4.1.1.

Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir līdz 2000

APIA

VIDM

1. ES plānošanas dokumentu izstrādāšana

2. Ieviešanas nosacījumu, t.sk. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana

3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī

4. Uzraudzība pasākumu un aktivitāšu līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu un pasākumu līmenī

CFLA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi projektu līmenī

2. 3.4.1.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide

IPIA

VIDM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

3. 3.4.1.4. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija

IPIA

VIDM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

4. 3.4.1.5.1. Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana

IPIA

VIDM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

5. 3.4.1.5.2. Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai

APIA

VIDM

1. ES plānošanas dokumentu izstrādāšana

2. Ieviešanas nosacījumu, t.sk. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana

3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī

4. Uzraudzība pasākumu un aktivitāšu līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Informācijas un publicitātes pasākumi pasākumu un aktivitāšu līmenī

CFLA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi projektu līmenī"


1.10.9. izteikt 451.punktu šādā redakcijā:

"451.  3.4.1.3. un 3.4.1.4.aktivitātē un 3.4.1.5.1.apakšaktivitātē noteikts ierobežots finansējuma saņēmēju loks, jo ir zināmi visi iespējamie finansējuma saņēmēji. Ar pieejamo finansējumu, ievērojot atlases kritērijus, iespējams apmierināt visu finansējuma saņēmēju vajadzības.";

1.10.10. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.4.1. Vide

235 163 167

229 932 547

194 767 383

35 165 164

5 230 620

2. 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir līdz 2000

168 816 215

163 585 595

143 493 781

20 091 814

5 230 620

3. 3.4.1.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības infrastruktūras izveide

3 023 602

3 023 602

3 023 602

0

0

4. 3.4.1.4. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija

47 500 000

47 500 000

33 250 000

14 250 000

0

5. 3.4.1.5. Vides risku samazināšana

15 823 350

15 823 350

15 000 000

823 350

0

6. 3.4.1.5.1. Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana

10 823 350

10 823 350

10 000 000

823 350

0

7. 3.4.1.5.2. Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai

5 000 000

5 000 000

5 000 000

0

0"

1.10.11. svītrot tabulu "Finansējuma sadalījums pa kategorizācijas kategorijām";

1.10.12. svītrot tabulas "Uzraudzības rādītāji" sadaļas "Iznākuma rādītāji" 2., 3. un 8.rindu un sadaļas "Rezultāta rādītāji" 3.rindu;

1.10.13. izteikt tabulas "Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums" sadaļas "Iznākuma rādītāji" 2.rindu šādā redakcijā:

"Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha Rīga

0

0

4,5

Vidzeme

0

0

0

Kurzeme

0

0

0

Zemgale

0

2,5

2,5

Latgale

0

0

0"


1.11.  3.4.2.pasākumā "Tūrisms":

1.11.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums";

1.11.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,

EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.4.2.Tūrisms

25 882 353

25 882 353

22 000 000

3 882 353

0

2. 3.4.2.1. Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība

25 882 353

25 882 353

22 000 000

3 882 353

0

3. 3.4.2.1.1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai

17 647 059

17 647 059

15 000 000

2 647 059

0

4. 3.4.2.1.2. Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība

8 235 294

8 235 294

7 000 000

1 235 294

0

5. 3.4.2.1.3. Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produkta attīstība

0

0

0

0

0

6. 3.4.2.2. Tūrisma informācijas sistēmas attīstība

0

0

0

0

0"


1.11.3. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.12.  3.4.3.pasākumā "Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme":

1.12.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums";

1.12.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums,
EUR

Privātais finansējums,
EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.4.3. Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme

41 405 929

38 560 186

33 203 018

5 357 168

2 845 743

2. 3.4.3.1. Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide

24 925 605

24 925 605

21 186 764

3 738 841

0

3. 3.4.3.2. Sociālekonomiski nozīmīgu kultūrvēsturiskā mantojuma objektu atjaunošana

10 788 838

10 788 838

9 170 511

1 618 327

0

4. 3.4.3.3. Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā

5 691 486

2 845 743

2 845 743

0

2 845 743"


1.12.3. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.13.  3.4.4.pasākumā "Mājokļu energoefektivitāte":

1.13.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums";

1.13.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.4.4. Mājokļa energoefektivitāte

121 902 302

76 219 240

72 935 963

3 283 277

45 683 062

2. 3.4.4.1. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

108 769 195

63 086 133

63 086 133

0

45 683 062

3. 3.4.4.2. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

13 133 107

13 133 107

9 849 830

3 283 277

0"


1.13.3. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.14.  3.5.1.pasākumā "Vides aizsardzības infrastruktūra":

1.14.1. papildināt apakšnodaļu "Aktivitātes" ar 562.1, 562.2, 562.3, 562.4, 562.5, 562.6, 562.7, 562.8, 562.9 un 562.10punktu šādā redakcijā:

"562.1 3.5.1.3.aktivitāte. Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās.

562.2 Aktivitātes mērķis: Saglabāt Latvijas dabas vides kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām, valsts starptautiskajām saistībām un vietējām vajadzībām; novērst esošos un nākotnes draudus dabas vērtībām, vienlaikus nodrošinot maksimāli efektīvu resursu izlietojumu dabas vērtību saglabāšanā un atjaunošanā.

562.3 Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts infrastruktūras izveidei intensīvi apmeklētās Natura 2000 teritorijās, kurām izstrādāts dabas aizsardzības plāns, lai samazinātu antropogēno slodzi un nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vienlaikus radot priekšnoteikumus tūrisma attīstībai. Tiks atbalstīta taku (tai skaitā laipas, trepes, tiltiņi), labiekārtotu atpūtas vietu, dažādu informatīvo zīmju un tematisku informācijas stendu (tai skaitā administratīvo zīmju, informatīvo stendu, kas ietver pamatinformāciju par Natura 2000 teritoriju) izveide un izvietošana dabā, stāvlaukumu (apmeklētāju transportam) izveide, jaunu taku maršrutu izveide, skatu torņu būvniecība un cita infrastruktūra, kas nepieciešama Natura 2000 teritorijas antropogēnās slodzes mazināšanai, sabiedrības informēšanai un izglītošanai, kā arī informatīvo stendu izveide par Natura 2000 teritorijām ārpus šo teritoriju robežām.

562.4 Mērķa grupa: Aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas, apmeklētāji, komersanti, kas sniedz ar tūrismu saistītos pakalpojumus.

562.5 Finansējuma saņēmēji: Valsts iestādes, kuru kompetencē ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzība un apsaimniekošana.

562.6  3.5.1.4.aktivitāte. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība.

562.7 Aktivitātes mērķis: Nodrošināt atbildīgās institūcijas un sabiedrību ar savlaicīgu, mērķorientētu un patiesu informāciju par vides kvalitāti un dabas resursiem, kā arī par īstenoto vides aizsardzības pasākumu lietderību un efektivitāti.

562.8 Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts vides monitoringa un kontroles sistēmas nodrošināšanai un attīstībai. Tiks atbalstītas gaisa kvalitātes monitoringa staciju aprīkojuma un iekārtu piegādes, virszemes un pazemes ūdeņu paraugu ievākšanas un monitoringa mērījumu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, laboratorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana prioritāro bīstamo vielu analīzēm, kuģa iegāde un atbilstoša ekipējuma nodrošināšana vides un zvejas kontroles, uzraudzības, vides monitoringa un kontroles veikšanai Baltijas jūrā.

562.9 Mērķa grupa: Vides monitoringa un kontroles iestādes.

562.10 Finansējuma saņēmēji: Valsts vides dienests.";

1.14.2. izteikt 570.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Vides monitoringa sistēmas uzlabošanas pasākumi netiešā veidā atstās pozitīvu ietekmi uz noteiktu iedzīvotāju grupu veselības stāvokli. Izveidojot infrastruktūru Natura 2000 teritorijās un infrastruktūru augu un dzīvnieku kolekciju apmeklēšanai, īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu pieejamību apskates objektiem.";

1.14.3. izteikt 572.punktu šādā redakcijā:

"572. Pasākumam nav tiešas ietekmes uz horizontālo prioritāti, izņemot 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība", kuras ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem, kas paredz sabiedrības informētības uzlabošanu vides aizsardzības jomā.";

1.14.4. izteikt tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Nr.
p.k.

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniekinstitūcija/Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadarbības iestāde

Funkcijas

1. 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

IPIA

VIDM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

2. 3.5.1.2.1. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija

IPIA

VIDM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

3. 3.5.1.2.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība

IPIA

VIDM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

4. 3.5.1.2.3. Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība

APIA

VIDM

1. ES plānošanas dokumentu izstrādāšana

2. Ieviešanas nosacījumu, t.sk. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana

3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī

4. Uzraudzība pasākumu un aktivitāšu līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu un pasākumu līmenī

CFLA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi projektu līmenī

5. 3.5.1.3. Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās

IPIA

VIDM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

6. 3.5.1.4. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība

IPIA

VIDM

1. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu atlase un apstiprināšana

6. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

7. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

8. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

9. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī

–"


1.14.5. aizstāt 574.punktā skaitļus un vārdu "3.5.1.1., 3.5.1.2.1. un 3.5.1.2.2." ar skaitļiem un vārdu "3.5.1.1., 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2., 3.5.1.3. un 3.5.1.4.";

1.14.6.  izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums, EUR

KF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.5.1. Vides aizsardzības infrastruktūra

711 121 086

620 602 817

575 710 102

44 892 715

90 518 269

2. 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

477 684 406

464 042 608

429 510 102

34 532 506

13 641 798

3. 3.5.1.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība

215 599 999

138 723 528

129 500 000

9 223 528

76 876 471

4. 3.5.1.2.1. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija

28 823 528

28 823 528

19 600 000

9 223 528

0

5. 3.5.1.2.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība

47 176 471

40 100 000

40 100 000

0

7 076 471

6. 3.5.1.2.3. Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība

139 600 000

69 800 000

69 800 000

0

69 800 000

7. 3.5.1.3. Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās

6 500 000

6 500 000

6 500 000

0

0

8. 3.5.1.4. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība

11 336 681

11 336 681

10 200 000

1 136 681

0"

1.14.7. svītrot tabulu "Finansējuma sadalījums pa kategorizācijas kategorijām";

1.14.8. izteikt tabulu "Uzraudzības rādītāji" šādā redakcijā:

"Uzraudzības rādītāji

Nr.
p.k.

Rādītāji

Kvantifikācija 2004.gadā

Kvantifikācija 2009.gadā

Kvantifikācija 2013.gadā

Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums

Aprēķina skaidrojums

Iznākuma rādītāji

1. Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti

0

1,43 milj.

1,67 milj. 3.5.1.1.aktivitāte Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošana plānota 88 aglomerācijās, kurās kopējais iedzīvotāju skaits ir 1,67 milj.
2. Rekultivēto, normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits

176

206

261

3.5.1.2.1.apakšaktivitāte Plānots, ka ar KF atbalstu 2009.gadā papildus tiks rekultivētas 30 izgāztuves, līdz 2013.gadam – kopā 85 izgāztuves
3. Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti

0

1,3 milj.

2,19 milj.

3.5.1.2.2.apakšaktivitāte Plānots, ka 100 % pilsētu un 80 % lauku iedzīvotāju būs pieejami kvalitatīvi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
4. Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits

1150

4030

8640

3.5.1.2.3. apakšaktivitāte Plānots, ka ar KF atbalstu uz 2009.g. papildus tiks ierīkoti 2880 punkti, uz 2013.g. – 7490 punkti
5. Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā

150

6 200

18 000

3.5.1.3.aktivitāte  
6. Antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās

0

20

50

3.5.1.3.aktivitāte  
7. Īstenotās ES direktīvas ūdeņu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits

2

1

4

3.5.1.4.aktivitāte Jānodrošina četru ES direktīvu prasību pilnīga izpilde vides stāvokļa kontrolei un uzraudzībai (monitorings). 2004.gadā tika īstenotas tajā brīdī spēkā esošo ES direktīvu prasības, nodrošinot daļēju kontroli un uzraudzību

Rezultāta rādītāji

8. Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, %

9 %

56 %

62 %

3.5.1.1.aktivitāte 2004.g. norādīts iedz. īpatsvars attiecībā uz visu Latviju, t.sk. apdzīvotās vietās ar iedz. skaitu, mazāku par 2000; 2009.g., 2013.g. norādīts, kādu palielinājumu sasniegs ar Kohēzijas fonda finansējumu
9. Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, %

44 %

59 %

66 %

3.5.1.1.aktivitāte
10. Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums

vidēji 1 punkts uz 2000 iedz.

vidēji 1 punkts uz 800 iedz.

vidēji 1 punkts uz 500 iedz.

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte  
11. Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti (skaits)

6

15

35

3.5.1.3.aktivitāte Natura 2000 teritoriju skaits, kur atbilstoši izdalītajam indikatīvajam finansējumam varēs izveidot infrastruktūru"

1.15.  3.5.2.pasākumā "Enerģētika":

1.15.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums";

1.15.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums, EUR

KF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.5.2. Enerģētika

189 800 000

94 900 000

94 900 000

0

94 900 000

2. 3.5.2.1. Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai

120 440 000

60 220 000

60 220 000

0

60 220 000

3. 3.5.2.2. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība

69 360 000

34 680 000

34 680 000

0

34 680 000

4. 3.5.2.3. Vēja elektrostaciju attīstība

0

0

0

0

0

5. 3.5.2.4. Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija

0

0

0

0

0"


1.15.3. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.16.  3.6.prioritātē "Policentriska attīstība":

1.16.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums";

1.16.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.6.1. Policentriska attīstība

309 453 278

309 453 278

263 035 286

46 417 992

0

2. 3.6.1.1. Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai

297 688 573

297 688 573

253 035 286

44 653 287

0

3. 3.6.1.2. Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība

11 764 705

11 764 705

10 000 000

1 764 705

0"


1.16.3. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.16.4. papildināt prioritāti ar 3.6.2.pasākumu "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" šādā redakcijā:

"3.6.2. pasākums "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai"

Šķērsfinansējums

633.1 Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu saskaņā ar integrētas pieejas principiem, finansējuma saņēmējiem tiks dota iespēja projektā paredzēt darbības atbilstoši Eiropas Sociālā fonda atbalstāmajām jomām, kā to paredz Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 34 (2) pants un tālāk minētie ierobežojumi.

633.2  3.6.2.pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros šķērsfinansējuma apjoms nepārsniegs 10 % no prioritātes īstenošanai plānotā ERAF finansējuma. Šķērsfinansējuma piemērošanas iespēja tiks dota tiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos projektus šādas aktivitātes ietvaros:

633.3  3.6.2.1.aktivitāte. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai (līdz 1,1 milj. EUR jeb 10 % no aktivitātes īstenošanai plānotā ERAF finansējuma).

Aktivitātes

633.4 3.6.2.1.aktivitāte. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai.

633.5 Aktivitātes mērķis: Veicināt to lielāko (pēc iedzīvotāju skaita) novadu attīstības centru konkurētspējas nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un to piegulošajām teritorijām, kuriem jāiekļaujas kopējā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru tīklā un tas jāpapildina, saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī sabiedrisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai.

633.6 Atbalsta veids: Normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošas infrastruktūras izveide vai uzlabošana saimnieciskas darbības sekmēšanai, kā arī ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto pakalpojumu izveide saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

633.7 Mērķa grupa: Novadu pašvaldību un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersanti.

633.8 Finansējuma saņēmēji: Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Valkas, Aizputes, Daugavpils, Grobiņas, Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils novada pašvaldības.

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Teritorijas līdzsvarota attīstība

633.9 Investējot novadu pašvaldību attīstības centru konkurētspējas un funkcionālo saišu ar apkārtējām teritorijām nostiprināšanā, tiks veicināta valsts policentriska apdzīvojuma struktūra, kas ir viens no priekšnosacījumiem teritoriju līdzsvarotai attīstībai.

Makroekonomiskā stabilitāte

633.10 Pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros tiks veicināta novadu pašvaldību attīstības centru pievilcība, sakārtojot uzņēmējdarbības infrastruktūru, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīvotspējīgu uzņēmumu veidošanos, darba vietu pieejamību un sasniedzamību, tādā veidā sekmējot ekonomisko un sociālo aktivitāti.

Vienādas iespējas

633.11 Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes "Vienādas iespējas" mērķu sasniegšanu. Projektu vērtēšanas kritērijos tiks iestrādāta norma, kas paredz vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu, īpaši uzlabojot vides un pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ilgtspējīga attīstība

633.12 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos priekšroka tiks dota projektiem, kas veicinās vides piesārņojuma mazināšanu vai esošā stāvokļa saglabāšanu.

Informācijas sabiedrība

633.13 Pasākums nav tieši vērsts uz informācijas sabiedrības horizontālās prioritātes īstenošanu.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

633.14 Pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros tiks sniegts atbalsts Rīgas plānošanas reģiona novadu pašvaldību attīstības centriem, kas pastarpināti ietekmēs Rīgas pilsētas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanos.

Ieviešana

Nr.
p.k.

Aktivitātes nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniek institūcija/Atbildīgā institūcija

Funkcijas

Sadarbības iestāde

Funkcijas

1. 3.6.2.1. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai

IPIA

RAPLM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde

3. Ieviešanas nosacījumu izstrāde

4. Uzraudzība aktivitātes līmenī

VRAA

1. Projektu atlase un vērtēšana (sadarbībā ar atbildīgo iestādi)

2. Vienošanās slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana

5. Izdevumu deklarāciju sagatavošana

6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī


Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

633.15 Ierobežota projektu iesniegumu atlase ir noteikta, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes procesā noteikto vēlamo valsts telpisko struktūru.

Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.6.2. Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai

13 495 085

13 495 085

11 470 821

2 024 264

0

2. 3.6.2.1. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai

13 495 085

13 495 085

11 470 821

2 024 264

0


Uzraudzības rādītāji

Nr.
p.k.

Rādītāji

Kvantifikācija 2004.gadā

Kvantifikācija 2009.gadā

Kvantifikācija 2013.gadā

Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums

Aprēķina skaidrojums

Iznākuma rādītāji

1. Atbalstīto novada pašvaldību skaits

0

0

18

Sniedzot ieguldījumu pilsētvides atjaunošanā, tiks nodrošināta novadu ilgtspējīga attīstība un uzlabota tās pievilcība Iznākuma rādītājs ir noteikts, pamatojoties uz finansējuma saņēmēju skaitu

Rezultāta rādītāji

2. Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums

Normatīvajos aktos par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām noteiktais teritorijas attīstības indekss 2009.gadā attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums par vienu rangu1 Sniedzot ieguldījumu pilsētvides atjaunošanā, novadu konkurētspējas celšanā un kopienas attīstībā, novados tiks veicināta sociālā un ekonomiskā aktivitāte, kas nodrošinās teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugumu Teritorijas attīstības indeksa ranga izmaiņas aprēķinātas, ņemot vērā, ka aktivitātes ietvaros īstenojamie projekti vērsti uz bezdarba līmeņa samazināšanu, iedzīvotāju ienākuma nodokļu apmēra palielināšanu uz vienu iedzīvotāju, kā arī ņemot vērā novadu pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas


 


1Teritorijas attīstības indeksa pieaugumu 2013.gadā nosaka, balstoties uz 2009.gada teritorijas attīstības indeksu, kas noteikts attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām.

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

Rādītāji

Plānošanas reģions

Kvantifikācija 2004.gadā

Kvantifikācija 2009.gadā

Kvantifikācija 2013.gadā

Iznākuma rādītāji

Atbalstīto novada pašvaldību skaits Vidzemes

18

0

2

Kurzemes

0

3

Zemgales

0

3

Latgales

0

6

Rīgas

0

4

Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums

Normatīvajos aktos par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām noteiktais teritorijas attīstības indekss 2009.gadā attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums par vienu rangu"

1.17. 3.7.1.pasākumā "Atbalsts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai":

1.17.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums";

1.17.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.7.1. Atbalsts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai

57 610 045

57 610 045

57 610 045

0

0

2. 3.7.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana

57 610 045

57 610 045

57 610 045

0

0"

1.17.3. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.18. 3.8.1.pasākumā "Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai":

1.18.1. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums";

1.18.2. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

KF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1. 3.8.1. Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai

12 200 000

12 200 000

12 200 000

0

0

2. 3.8.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana

12 200 000

12 200 000

12 200 000

0

0"


1.18.3. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija".

2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!