Valsts kases informācija
Par valsts un pašvaldību
budžetiem:
janvāris-marts
Valsts kases oficiālais mēneša pārskats par valsts kopbudžeta izpildi (1999.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
Rādītāji | Konsolidētais | Konsolidētais | Konsolidētais | Marta |
valsts | pašvaldību | kopbudžets | izpilde | |
budžets* | budžets | |||
1. Ieņēmumi (bruto) | 302 962 | 93 297 | 396 259 | 15801 |
mīnus transferts no valsts | ||||
pamatbudžeta pašvaldību budžetos | x | x | 21 589 | 7220 |
mīnus transferts no valsts speciālā | ||||
budžeta pašvaldību budžetos | x | x | 4 545 | 4545 |
1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) | x | x | 370 125 | 146 336 |
2. Izdevumi (bruto) | 310 431 | 90 162 | 400 593 | 163396 |
mīnus valsts pamatbudžeta | ||||
dotācijas, mērķdotācijas | ||||
pašvaldību budžetiem | x | x | 21 589 | 7220 |
mīnus valsts speciālā budžeta | ||||
dotācijas, mērķdotācijas | ||||
pašvaldību budžetiem | x | x | 4 545 | 4545 |
2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) | x | x | 374 459 | 151 631 |
3. Finansiālais deficīts(-) | ||||
vai pārpalikums(+) | -7 469 | 3 135 | -4 334 | -5 295 |
4. Budžeta aizdevumi un atmaksas | - 414 | 1 371 | 3 545 | - 54 |
Budžeta aizdevumi (bruto) | 7 281 | 2 031 | 9 312 | 4 053 |
mīnus valsts pamatbudžeta | ||||
aizdevumi pašvaldību budžetiem | x | x | 1 092 | 578 |
Budžeta aizdevumi (neto) | x | x | 8 220 | 3 475 |
Budžeta aizdevumu atmaksa (bruto) | 7 695 | 660 | 8 355 | 4 382 |
mīnus pašvaldību aizdevumu | ||||
atmaksas valsts pamatbudžetam | x | x | 3 680 | 853 |
Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) | x | x | 4 675 | 3 529 |
5. Fiskālais deficīts(-) | ||||
vai pārpalikums(+) | -7 055 | 1 764 | -7 879 | -5 241 |
6. Finansēšana | 7 055 | -1 764 | 7 879 | 5 241 |
6.1.Iekšējā finansēšana | 9 283 | -1 764 | 10 107 | 7 017 |
No citām valsts pārvaldes struktūrām | - 311 | -2 487 | - 210 | -1 493 |
no citām tā paša līmeņa valsts | ||||
pārvaldes struktūrām | - 311 | 101 | - 210 | -1 493 |
no citiem valsts pārvaldes | ||||
līmeņiem (bruto) | -2 588 | -2 588 | - 275 | |
mīnus pašvaldību finansēšana | ||||
no valsts pamatbudžeta | x | x | 2 588 | 275 |
no citiem valsts pārvaldes | ||||
līmeņiem (neto) | x | x | ||
No Latvijas Bankas | -17 018 | 0 | -17 018 | -7 060 |
Tīrais aizņēmumu apjoms | 0 | |||
Depozītu apjoma izmaiņas | -22 458 | -22 458 | 3 284 | |
Skaidras naudas līdzekļu | ||||
apjoma izmaiņas | -13 035 | -13 035 | -16 294 | |
Valsts iekšējā aizņēmuma | ||||
vērtspapīri | 18 475 | 18 475 | 5 950 | |
No komercbankām | 26 612 | 685 | 27 297 | 15 534 |
Tīrais aizņēmumu apjoms | 14 | 14 | 14 | |
Depozītu apjoma izmaiņas | 19 521 | 19 521 | 9 360 | |
Skaidras naudas līdzekļu | ||||
apjoma izmaiņas | 7 091 | 671 | 7 762 | 6 160 |
Pārējā iekšējā finansēšana | 38 | 38 | 36 | |
6.2. Ārējā finansēšana | -2 228 | -2 228 | -1 776 |
* ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus un dāvinājumus
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
1.tabula
Valsts konsolidētā budžeta
izpilde
(1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Likumā | Izpilde | Izpilde | Marta |
apstiprinātais | no gada | % pret gada | izpilde | |
gada plāns | sākuma | plānu (3/2) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A.1. Kopējie ieņēmumi | ||||
(B.1.+C.1.) | 1 414 536 | 301 143 | 21.3% | 110 698 |
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi | ||||
(bruto) | 720 919 | 160 357 | 22.2% | 59 808 |
Nodokļu ieņēmumi | 577 463 | 135 757 | 23.5% | 50 711 |
- Tiešie nodokļi | 90 900 | 24 253 | 26.7% | 11 596 |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 90 900 | 24 253 | 26.7% | 11 596 |
- Netiešie nodokļi | 486 563 | 104 938 | 21.6% | 37 621 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 345 763 | 75 343 | 21.8% | 26 767 |
Akcīzes nodoklis | 122 200 | 26 016 | 21.3% | 9 374 |
Muitas nodoklis | 18 600 | 3 579 | 19.2% | 1 480 |
- Citiem budžetiem | ||||
sadalāmie nodokļi | 6 566 | 1 494 | ||
Nenodokļu ieņēmumi | 80 229 | 8 365 | 10.4% | 3 114 |
Maksas pakalpojumi un | ||||
citi pašu ieņēmumi | 63 227 | 16 235 | 25.7% | 5 983 |
mīnus transferts no valsts | ||||
speciālā budžeta | 49 213 | 325 | 0.7% | 108 |
B.1. Valsts pamatbudžeta | ||||
ieņēmumi (neto) | 671 706 | 160 032 | 23.8% | 59 700 |
Valsts speciālā budžeta | ||||
ieņēmumi (bruto) | 810 359 | 146 839 | 18.1% | 52 479 |
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | 810 359 | 146 839 | 18.1% | 52 479 |
Sociālās apdrošināšanas | ||||
iemaksas | 472 550 | 102 136 | 21.6% | 36 715 |
Akcīzes nodoklis | 71 100 | 7 630 | 10.7% | 2 909 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 69 126 | 16 303 | 23.6% | 5 831 |
Pārējie | 197 583 | 20 770 | 10.5% | 7 024 |
mīnus transferts no valsts | ||||
pamatbudžeta | 67 529 | 5 728 | 8.5% | 1 481 |
C.1. Valsts speciālā budžeta | ||||
ieņēmumi (neto) | 742 830 | 141 111 | 19.0% | 50 998 |
A.2. Kopējie valsts budžeta izdevumi | ||||
(A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) | 1 475 061 | 308 776 | 20.9% | 116 598 |
A.2.1. Kopējie valsts budžeta | ||||
uzturēšanas izdevumi | ||||
(B.2.1.+C.2.1.) | 1 343 453 | 300 267 | 22.4% | 112 198 |
A.2.2. Kopējie valsts budžeta | ||||
kapitālie izdevumi | ||||
(B.2.2.+C.2.2.) | 43 264 | 2 394 | 5.5% | 1 119 |
A.2.3. Kopējie valsts budžeta | ||||
izdevumi investīcijām | ||||
(B.2.3.+C.2.3.) | 88 344 | 6 115 | 6.9% | 3 281 |
A.3. Valsts budžeta finansiālais | ||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | ||||
(A.1.-A.2.) | -60 525 | -7 633 | 12.6% | -5 900 |
A.4. Kopējie valsts tīrie aizdevumi | ||||
(B.4.+C.4.) | 51 993 | -414 | -0.8% | -840 |
Kopējie valsts budžeta izdevumi, | ||||
ieskaitot tīros aizdevumus | ||||
(A.2.+A.4.) | 1 527 054 | 308 362 | 20.2% | 115 758 |
A.5. Valsts budžeta fiskālais | ||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | ||||
(A.3.-A.4.) | -112 518 | -7 219 | 6.4% | -5 060 |
Valsts pamatbudžeta izdevumi | ||||
(bruto) | 720 919 | 145 169 | 20.1% | 51 781 |
mīnus transferts valsts | ||||
speciālajam budžetam | 67 529 | 5 728 | 8.5% | 1 481 |
B.2. Valsts pamatbudžeta | ||||
izdevumi (neto) | 653 390 | 139 441 | 21.3% | 50 300 |
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas | ||||
izdevumi (bruto) | 653 326 | 140 917 | 21.6% | 50 075 |
mīnus transferts valsts | ||||
speciālajam budžetam | 65 591 | 5 728 | 8.7% | 1 481 |
B.2.1. Valsts pamatbudžeta | ||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 587 735 | 135 189 | 23.0% | 48 594 |
Valsts pamatbudžeta kapitālie | ||||
izdevumi (bruto) | 14 847 | 849 | 5.7% | 362 |
B.2.2. Valsts pamatbudžeta | ||||
kapitālie izdevumi (neto) | 14 847 | 849 | 5.7% | 362 |
Valsts pamatbudžeta | ||||
investīcijas (bruto) | 52 746 | 3 403 | 6.5% | 1 344 |
mīnus transferts valsts | ||||
speciālajam budžetam | 1 938 | 0.0% | ||
B.2.3. Valsts pamatbudžeta | ||||
investīcijas (neto) | 50 808 | 3 403 | 6.7% | 1 344 |
B.3. Valsts pamatbudžeta | ||||
finansiālais deficīts (-), | ||||
pārpalikums (+) | 15 188 | 8 027 | ||
B.4. Valsts pamatbudžeta | ||||
tīrie izdevumi | 39 242 | -414 | -1.1% | -840 |
Valsts pamatbudžeta | ||||
aizdevumi (bruto) | 115 425 | 36 169 | 31.3% | 14 801 |
mīnus transferts valsts | ||||
speciālajam budžetam | 58 334 | 28 888 | 49.5% | 11 510 |
Valsts pamatbudžeta | ||||
aizdevumi (neto) | 57 091 | 7 281 | 12.8% | 3 291 |
Valsts pamatbudžeta | ||||
aizdevumu atmaksas (bruto) | 19 133 | 23 417 | 122.4% | 4 127 |
mīnus transferts no valsts | ||||
speciālā budžeta | 1 284 | 15 722 | 1224.5% | -4 |
Valsts pamatbudžeta aizdevumu | ||||
atmaksas (neto) | 17 849 | 7 695 | 43.1% | 4 131 |
B.5. Valsts pamatbudžeta | ||||
fiskālais deficīts (-), | ||||
pārpalikums (+), (B.3.- B.4.) | -96 292 | 2 436 | -2.5% | -2 647 |
Valsts speciālā budžeta | ||||
izdevumi (bruto) | 870 884 | 169 660 | 19.5% | 66 406 |
mīnus transferts valsts | ||||
pamatbudžetam | 49 213 | 325 | 0.7% | 108 |
C.2. Valsts speciālā budžeta | ||||
izdevumi (neto) | 821 671 | 169 335 | 20.6% | 66 298 |
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas | ||||
izdevumi (bruto) | 804 931 | 165 403 | 20.5% | 63 712 |
mīnus transferts valsts | ||||
pamatbudžetam | 49 213 | 325 | 0.7% | 108 |
C.2.1. Valsts speciālā budžeta | ||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 755 718 | 165 078 | 21.8% | 63 604 |
Valsts speciālā budžeta kapitālie | ||||
izdevumi (bruto) | 28 417 | 1 545 | 5.4% | 757 |
C.2.2. Valsts speciālā budžeta | ||||
kapitālie izdevumi (neto) | 28 417 | 1 545 | 5.4% | 757 |
Valsts speciālā budžeta | ||||
investīcijas (bruto) | 37 536 | 2 712 | 7.2% | 1 937 |
C.2.3. Valsts speciālā budžeta | ||||
investīcijas (neto) | 37 536 | 2 712 | 7.2% | 1 937 |
C.3. Valsts speciālā budžeta | ||||
finansiālais deficīts (-), | ||||
pārpalikums (+) | -60 525 | -22 821 | 37.7% | -13 927 |
C.4. Valsts speciālā budžeta | ||||
tīrie izdevumi | 12 751 | 0.0% | ||
Valsts speciālā budžeta | ||||
aizdevumi (bruto) | 12 756 | 0.0% | ||
Valsts speciālā budžeta | ||||
aizdevumi (neto) | 12 756 | 0.0% | ||
Valsts speciālā budžeta | ||||
aizdevumu atmaksas (bruto) | 5 | 0.0% | ||
Valsts speciālā budžeta | ||||
aizdevumu atmaksas (neto) | 5 | 0.0% | ||
C.5. Valsts speciālā budžeta | ||||
fiskālais deficīts (-), pārpali- | ||||
kums (+), (C.3.- C.4.) | -73 276 | -22 821 | 31.1% | -13 927 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
2.tabula
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
(1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Likumā | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
apstipri- | sagai- | no gada | % pret | izpilde | |
nātais | dāmā | sākuma | gada | ||
gada plāns | izpilde % | plānu 4/2) | |||
1.Ieņēmumi - kopā (1.1.+1.2.+1.3.) | 720 919 | 97.0% | 160 357 | 22.2% | 59 808 |
1.1. Nodokļu ieņēmumi | 577 463 | 90.9% | 135 757 | 23.5% | 50 711 |
Tiešie nodokļi | 90 900 | 90.9% | 24 253 | 26.7% | 11 596 |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 90 900 | 100.0% | 24 253 | 26.7% | 11 596 |
Netiešie nodokļi | 486 563 | 86.0% | 104 938 | 21.6% | 37 621 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 345 763 | 98.8% | 75 343 | 21.8% | 26 767 |
Akcīzes nodoklis | 122 200 | 100.0% | 26 016 | 21.3% | 9 374 |
Muitas nodoklis | 18 600 | 93.9% | 3 579 | 19.2% | 1 480 |
Citiem budžetiem sadalāmie | |||||
nodokļi * | 0 | 0.0% | 6 566 | 1 494 | |
1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 80 229 | 100.0% | 8 365 | 10.4% | 3 114 |
Maksājumi par valsts kapitāla | |||||
izmantošanu | 1 000 | 100.0% | 34 | 03.4% | 7 |
Procentu maksājumi par kredītiem | 7 006 | 100.0% | 1 885 | 26.9% | 612 |
Valsts nodevas par juridiskajiem | |||||
un citiem pakalpojumiem | 10 860 | 100.0% | 2 316 | 21.3% | 931 |
Valsts nodeva par licenču | |||||
izsniegšanu atsevišķu | |||||
uzņēmējdarbības veidu veikšanai | 400 | 100.0% | 114 | 28.5% | 51 |
Ieņēmumi no valsts īpašuma | |||||
iznomāšanas | 250 | 100.0% | 340 | 136.0% | 326 |
Sodi un sankcijas | 4 250 | 100.0% | 1 067 | 25.1% | 393 |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** | 15 801 | 100.0% | 1 619 | 10.2% | 591 |
t.sk. pārskaitījums valsts | |||||
pamatbudžetā no Valsts | |||||
autoceļu fonda | 11 800 | 100.0% | 0 | 00.0% | 0 |
pārskaitījums valsts pamatbudžetā | |||||
sociālās apdrošināšanas | |||||
iemaksu administrēšanai | 1 201 | 100.0% | 325 | 27.1% | 108 |
pārējie nenodokļu ieņēmumi | 2 800 | 100.0% | 1 294 | 46.2% | 483 |
Valsts privatizācijas fonda iemaksas | 36 212 | 100.0% | 0 | 00.0% | 0 |
t.sk. iemaksas no Ekonomikas | |||||
ministrijas speciālā budžeta | 36 212 | 100.0% | 0 | 00.0% | 0 |
Citas iemaksas par nekustamo | |||||
īpašumu | 4 450 | 100.0% | 990 | 22.2% | 203 |
t.sk. Ieņēmumi no Skrundas | |||||
lokatora nomas maksas | |||||
50% apmērā | 1 450 | 100.0% | 711 | 49.0% | 0 |
Valsts nekustamā īpašuma aģentūras | |||||
iemaksas no valsts nekustamā | |||||
īpašuma pārdošanas | 3 000 | 100.0% | 279 | 09.3% | 203 |
1.3.Pašu ieņēmumi | 63 227 | 100.0% | 16 235 | 25.7% | 5 983 |
Budžeta iestāžu ieņēmumi | |||||
no maksas pakalpojumiem | 63 227 | 100.0% | 16 235 | 25.7% | 5 983 |
* - ieskaitot nesadalītās sociālās apdrošināšanas iemaksas - 1734 tūkst.latu
** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 1056 tūkst.latu
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
3.tabula
Valsts pamatbudžeta izdevumi pa
ministrijām un pasākumiem
(1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Marta |
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | |
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | ||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | |||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Izdevumi - kopā | 720 919 | 160 619 | 145 169 | 20.1% | 90.4% | 51 781 |
Uzturēšanas izdevumi | 653 326 | 155 228 | 140 917 | 21.6% | 90.8% | 50 075 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 67 593 | 5 391 | 4 252 | 6.3% | 78.9% | 1 706 |
Valsts prezidenta kanceleja | 904 | 211 | 211 | 23.3% | 100.0% | 72 |
Uzturēšanas izdevumi | 820 | 211 | 211 | 25.7% | 100.0% | 72 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 84 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
Saeima | 6 388 | 1 251 | 1 008 | 15.8% | 80.6% | 438 |
Uzturēšanas izdevumi | 5 042 | 1 251 | 1 008 | 20.0% | 80.6% | 438 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 346 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
Ministru Kabinets | 3 941 | 863 | 784 | 19.9% | 90.8% | 310 |
Uzturēšanas izdevumi | 3 713 | 820 | 741 | 20.0% | 90.4% | 295 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 228 | 43 | 43 | 18.9% | 100.0% | 15 |
Aizsardzības ministrija | 35 413 | 5 513 | 5 081 | 14.3% | 92.2% | 1 872 |
Uzturēšanas izdevumi | 30 347 | 5 513 | 5 081 | 16.7% | 92.2% | 1 872 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 066 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
Ārlietu ministrija | 10 962 | 3 166 | 2 583 | 23.6% | 81.6% | 705 |
Uzturēšanas izdevumi | 10 549 | 3 051 | 2 489 | 23.6% | 81.6% | 677 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 413 | 115 | 94 | 22.8% | 81.7% | 28 |
Ekonomikas ministrija | 4 419 | 970 | 940 | 21.3% | 96.9% | 345 |
Uzturēšanas izdevumi | 4 141 | 970 | 940 | 22.7% | 96.9% | 345 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 278 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
Finansu ministrija | 105 652 | 22 763 | 16 821 | 15.9% | 73.9% | 6 700 |
Uzturēšanas izdevumi | 92 954 | 20 850 | 14 946 | 16.1% | 71.7% | 6 007 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 698 | 1 913 | 1 875 | 14.8% | 98.0% | 693 |
Iekšlietu ministrija | 98 513 | 23 074 | 21 404 | 21.7% | 92.8% | 7 544 |
Uzturēšanas izdevumi | 83 946 | 21 678 | 20 640 | 24.6% | 95.2% | 7 236 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 14 567 | 1 396 | 764 | 5.2% | 54.7% | 308 |
Izglītības un zinātnes ministrija | 63 959 | 14 442 | 12 617 | 19.7% | 87.4% | 4 685 |
Uzturēšanas izdevumi | 59 036 | 13 997 | 12 290 | 20.8% | 87.8% | 4 560 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 923 | 445 | 327 | 6.6% | 73.5% | 125 |
Zemkopības ministrija | 48 565 | 10 790 | 9 458 | 19.5% | 87.7% | 3 235 |
Uzturēšanas izdevumi | 45 159 | 10 569 | 9 317 | 20.6% | 88.2% | 3 171 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 406 | 221 | 141 | 4.1% | 63.8% | 64 |
Satiksmes ministrija | 8 419 | 1 422 | 1 374 | 16.3% | 96.6% | 482 |
Uzturēšanas izdevumi | 5 038 | 1 120 | 1 072 | 21.3% | 95.7% | 348 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 381 | 302 | 302 | 8.9% | 100.0% | 134 |
Labklājības ministrija | 162 977 | 39 231 | 37 815 | 23.2% | 96.4% | 12 775 |
Uzturēšanas izdevumi | 158 099 | 38 966 | 37 596 | 23.8% | 96.5% | 12 668 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 878 | 265 | 219 | 4.5% | 82.6% | 107 |
Tieslietu ministrija | 13 496 | 2 874 | 2 602 | 19.3% | 90.5% | 1 158 |
Uzturēšanas izdevumi | 12 345 | 2 849 | 2 599 | 21.1% | 91.2% | 1 157 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 151 | 25 | 3 | .3% | 12.0% | 1 |
Vides aizsardzības un reģionālās | ||||||
attīstības ministrija | 8 330 | 1 726 | 1 309 | 15.7% | 75.8% | 531 |
Uzturēšanas izdevumi | 7 032 | 1 726 | 1 309 | 18.6% | 75.8% | 531 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 298 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
Kultūras ministrija | 17 002 | 3 200 | 3 173 | 18.7% | 99.2% | 1 202 |
Uzturēšanas izdevumi | 14 653 | 2 972 | 2 949 | 20.1% | 99.2% | 1 096 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 349 | 228 | 224 | 9.5% | 98.2% | 106 |
Valsts zemes dienests | 13 963 | 3 479 | 2 649 | 19.0% | 76.1% | 1 144 |
Uzturēšanas izdevumi | 12 201 | 3 219 | 2 566 | 21.0% | 79.7% | 1 109 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 762 | 260 | 83 | 4.7% | 31.9% | 35 |
Valsts kontrole | 1 265 | 284 | 259 | 20.5% | 91.2% | 81 |
Uzturēšanas izdevumi | 1 223 | 256 | 232 | 19.0% | 90.6% | 81 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 42 | 28 | 27 | 64.3% | 96.4% | 0 |
Augstākā tiesa | 750 | 187 | 187 | 24.9% | 100.0% | 62 |
Uzturēšanas izdevumi | 750 | 187 | 187 | 24.9% | 100.0% | 62 |
Satversmes tiesa | 373 | 69 | 65 | 17.4% | 94.2% | 27 |
Uzturēšanas izdevumi | 327 | 69 | 65 | 19.9% | 94.2% | 27 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 46 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
Prokuratūra | 6 628 | 1 486 | 1 461 | 22.0% | 98.3% | 594 |
Uzturēšanas izdevumi | 6 095 | 1 486 | 1 461 | 24.0% | 98.3% | 594 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 533 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
Centrālā vēlēšanu komisija | 78 | 19 | 19 | 24.4% | 100.0% | 8 |
Uzturēšanas izdevumi | 75 | 19 | 19 | 25.3% | 100.0% | 8 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
Centrālā zemes komisija | 52 | 13 | 11 | 21.2% | 84.6% | 4 |
Uzturēšanas izdevumi | 52 | 13 | 11 | 21.2% | 84.6% | 4 |
Satversmes aizsardzības birojs | 790 | 197 | 197 | 24.9% | 100.0% | 65 |
Uzturēšanas izdevumi | 790 | 197 | 197 | 24.9% | 100.0% | 65 |
Radio un televīzija | 6 552 | 1 541 | 1 535 | 23.4% | 99.6% | 517 |
Uzturēšanas izdevumi | 6 544 | 1 541 | 1 535 | 23.5% | 99.6% | 517 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
Valsts cilvēktiesību birojs | 98 | 19 | 17 | 17.3% | 89.5% | 5 |
Uzturēšanas izdevumi | 98 | 19 | 17 | 17.3% | 89.5% | 5 |
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai | ||||||
ar starptautiskajām finansu | ||||||
institūcijām sekretariāts | 651 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
Uzturēšanas izdevumi | 641 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
Mērķdotācijas pašvaldībām | 93 876 | 21 153 | 20 913 | 22.3% | 98.9% | 6 995 |
Uzturēšanas izdevumi | 84 753 | 21 003 | 20 763 | 24.5% | 98.9% | 6 905 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 9 123 | 150 | 150 | 1.6% | 100.0% | 90 |
Dotācija pašvaldībām | 6 903 | 676 | 676 | 9.8% | 100.0% | 225 |
Uzturēšanas izdevumi | 6 903 | 676 | 676 | 9.8% | 100.0% | 225 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
4.tabula
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un
izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas
(1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Marta |
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | |
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | ||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | |||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Ieņēmumi - kopā | 720 919 | 158 365 | 154 637 | 21.4% | 97.6% | 52 715 |
Dotācija no vispārējiem | ||||||
ieņēmumiem | 656 600 | 138 402 | 138 402 | 21.1% | 100.0% | 46 732 |
Dotācija īpašiem mērķiem | 1 092 | .0% | ||||
Maksas pakalpojumi un citi | ||||||
pašu ieņēmumi | 63 227 | 19 963 | 16 235 | 25.7% | 81.3% | 5 983 |
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 720 919 | 160 619 | 145 169 | 20.1% | 90.4% | 51 781 |
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 653 326 | 155 228 | 140 917 | 21.6% | 90.8% | 50 075 |
Kārtējie izdevumi | 322 672 | 83 784 | 75 783 | 23.5% | 90.5% | 27 685 |
atalgojumi | 151 014 | 38 028 | 35 718 | 23.7% | 93.9% | 13 059 |
valsts sociālās apdrošināšanas | ||||||
obligātās iemaksas | x | x | 9 588 | x | x | 3 477 |
pārējie kārtējie izdevumi | x | x | 30 381 | x | x | 11 113 |
t.sk. | ||||||
preču un pakalpojumu izdevumi | x | x | 28 032 | x | x | 10 138 |
pārējie izdevumi | x | x | 2 349 | x | x | 975 |
aizņēmumu atmaksa | x | x | 96 | x | x | 36 |
Maksājumi par aizņēmumiem | ||||||
un kredītiem | 41 516 | 7 333 | 4 894 | 11.8% | 66.7% | 2 563 |
procentu nomaksa par iekšējiem | ||||||
aizņēmumiem | x | x | 1 259 | x | x | 79 |
procentu nomaksa ārvalstu | ||||||
institūcijām | x | x | 3 589 | x | x | 2 484 |
Finansu ministrijas maksājumi | ||||||
par valsts parāda apkalpošanu | x | x | 46 | x | x | |
Subsīdijas un dotācijas | 289 138 | 64 111 | 60 240 | 20.8% | 94.0% | 19 827 |
subsīdijas | x | x | 3 482 | x | x | 1 096 |
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 20 763 | x | x | 6 905 |
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 676 | x | x | 225 |
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | x | 15 018 | x | x | 4 768 |
t.sk. speciālajam budžetam | x | x | 5 728 | x | x | 1 481 |
pārējiem | x | x | 9 290 | x | x | 3 287 |
dotācijas iedzīvotājiem | x | x | 19 271 | x | x | 6 569 |
t.sk. pensijas | x | x | 87 | x | x | 30 |
pabalsti | x | x | 16 258 | x | x | 5 514 |
stipendijas | x | x | 1 704 | x | x | 567 |
pārējie | x | x | 1 222 | x | x | 458 |
iemaksas starptautiskajās | ||||||
organizācijās | 4 685 | 1 531 | 1 030 | 22.0% | 67.3% | 264 |
2.2.Izdevumi | ||||||
kapitālieguldījumiem | 67 593 | 5 391 | 4 252 | 6.3% | 78.9% | 1 706 |
Kapitālie izdevumi | 14 847 | 1 403 | 849 | 5.7% | 60.5% | 362 |
Investīcijas | 52 746 | 3 988 | 3 403 | 6.5% | 85.3% | 1 344 |
3. Valsts budžeta tīrie aizdevumi | ||||||
(3.1.-3.2.) | x | x | 12 752 | x | x | 10 674 |
3.1.Valsts budžeta aizdevumi | 115 425 | x | 36 169 | x | x | 14 801 |
3.2.Valsts budžeta aizdevumu | ||||||
atmaksas | 19 133 | x | 23 417 | x | x | 4 127 |
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -96 292 | x | -3 284 | 3.4% | x | -9 740 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
5.tabula
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām (1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Marta |
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | izpilde | |
nātais | plāns | sākuma | gada | ||
gada plāns | plānu (4/2) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ieņēmumi - kopā | 810 358 | 157 873 | 146 839 | 18.1% | 52 479 |
Izdevumi - kopā | 870 884 | 177 657 | 169 660 | 19.5% | 66 406 |
Uzturēšanas izdevumi | 804 931 | 172 855 | 165 403 | 20.5% | 63 712 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 65 953 | 4 802 | 4 257 | 6.5% | 2 694 |
Valsts budžeta aizdevumi | 12 756 | 0.0% | |||
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 5 | 0.0% | |||
Fiskālā bilance | -73 275 | -19 824 | -26 853 | 36.6% | -14 858 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 58 333 | 4 684 | 13 738 | 23.6% | 12 150 |
Ekonomikas ministrija | |||||
Valsts īpašuma privatizācijas fonds | |||||
Ieņēmumi | 44 790 | 3 000 | 1 915 | 4.3% | 1 589 |
t.sk. iemaksas valsts pamatbudžetā | 36 212 | 0.0% | |||
Izdevumi | 44 790 | 1 500 | 0.0% | ||
Uzturēšanas izdevumi | 44 790 | 1 500 | 0.0% | ||
Centrālā dzīvojamo māju | |||||
privatizācijas komisija | |||||
Ieņēmumi | 3 307 | 825 | 512 | 15.5% | 236 |
Izdevumi | 3 308 | 825 | 504 | 15.2% | 180 |
Uzturēšanas izdevumi | 2 992 | 747 | 488 | 16.3% | 177 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 316 | 78 | 16 | 5.1% | 3 |
Finansu ministrija | |||||
Transportlīdzekļu īpašnieku | |||||
apdrošināšanas garantijas fonds | |||||
Ieņēmumi | 1 764 | 440 | 634 | 35.9% | 282 |
Atskaitījumi no obligātās | |||||
apdrošināšanas prēmijām | 1 550 | 509 | 32.8% | 225 | |
Pārējie maksājumi | 214 | 125 | 58.4% | 57 | |
Izdevumi | 1 764 | 440 | 155 | 8.8% | 49 |
Uzturēšanas izdevumi | 1 764 | 440 | 155 | 8.8% | 49 |
Transportlīdzekļu īpašnieku | |||||
apdrošināšanas apdrošinājuma | |||||
ņēmēju interešu aizsardzības fonds | |||||
Ieņēmumi | 147 | 35 | 23.8% | -29 | |
Atskaitījumi no obligātās | |||||
apdrošināšanas prēmijām | 147 | 35 | 23.8% | -29 | |
Pārējie maksājumi | |||||
Izdevumi | 147 | 0.0% | |||
Uzturēšanas izdevumi | 147 | 0.0% | |||
Ceļu satiksmes negadījumu | |||||
novēršana un profilakse | |||||
Ieņēmumi | 88 | 21 | 23.9% | ||
Atskaitījumi no obligātās | |||||
apdrošināšanas prēmijām | 88 | 21 | 23.9% | ||
Izdevumi | 88 | 0.0% | |||
Uzturēšanas izdevumi | 88 | 0.0% | |||
Noguldījumu garantiju fonda veidošana, | |||||
pārvaldīšana un izlietošana | |||||
Ieņēmumi | 1 300 | 185 | 14.2% | 3 | |
Vienreizēja iemaksa saskaņā | |||||
ar 1999.gada valsts budžetu | 500 | 0.0% | |||
Atskaitījumi no komercbankām | 800 | 185 | 23.1% | 3 | |
Izdevumi | 1 300 | 0.0% | |||
Uzturēšanas izdevumi | 1 288 | 0.0% | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 | 0.0% | |||
Izglītības un zinātnes ministrija | |||||
Speciālais budžets sporta vajadzībām | |||||
Ieņēmumi | 1 400 | 400 | 490 | 35.0% | 150 |
Ienākumi no izložu un azartspēļu | |||||
nodevas un nodokļa maksājumiem | 1 400 | 490 | 35.0% | 150 | |
Izdevumi | 1 400 | 400 | 365 | 26.1% | 102 |
Uzturēšanas izdevumi | 759 | 330 | 295 | 38.9% | 59 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 641 | 70 | 70 | 10.9% | 43 |
Studējošo un studiju kreditēšana | |||||
Ieņēmumi | 713 | 0.0% | |||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 713 | 0.0% | |||
Izdevumi | 718 | 0.0% | |||
Uzturēšanas izdevumi | 716 | 0.0% | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 | 0.0% | |||
Valsts budžeta aizdevumi | 12 756 | 0.0% | |||
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 5 | 0.0% | |||
Fiskālā bilance | -12 756 | 0.0% | |||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 12 756 | 0.0% | |||
Zemkopības ministrija | |||||
Zivju fonds | |||||
Ieņēmumi | 600 | 239 | 106 | 17.7% | 30 |
Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību | |||||
nomu un izmantošanu | 280 | 52 | 18.6% | 16 | |
Pārējie maksājumi | 320 | 54 | 16.9% | 14 | |
Izdevumi | 600 | 239 | 121 | 20.2% | 66 |
Uzturēšanas izdevumi | 521 | 239 | 121 | 23.2% | 66 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 79 | 0.0% | |||
Mežsaimniecības attīstības fonds | |||||
Ieņēmumi | 24 000 | 7 900 | 5 648 | 23.5% | 1 559 |
Ieņēmumi no meža resursu | |||||
realizācijas | 19 054 | 5 286 | 27.7% | 1 414 | |
Pārējie maksājumi | 4 946 | 362 | 7.3% | 145 | |
Izdevumi | 24 000 | 7 900 | 4 411 | 18.4% | 1 857 |
Uzturēšanas izdevumi | 22 190 | 7 300 | 4 163 | 18.8% | 1 809 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 810 | 600 | 248 | 13.7% | 48 |
Satiksmes ministrija | |||||
Valsts autoceļu fonds | |||||
Ieņēmumi | 78 350 | 11 837 | 10 052 | 12.8% | 3 851 |
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva | 7 500 | 2 416 | 32.2% | 938 | |
60% akcīzes nodoklis | |||||
par naftas produktiem | 70 800 | 7 630 | 10.8% | 2 909 | |
Pārējie maksājumi | 50 | 6 | 12.0% | 4 | |
Izdevumi | 100 570 | 16 521 | 14 327 | 14.2% | 7 619 |
Uzturēšanas izdevumi | 67 084 | 14 344 | 11 623 | 17.3% | 5 416 |
Izdevumi kapitālieguldļjumiem | 33 486 | 2 177 | 2 704 | 8.1% | 2 203 |
Fiskālā bilance | -22 220 | -4 684 | -4 275 | 19.2% | -3 768 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 22 220 | 4 684 | 1 164 | 5.2% | 695 |
Dzelzceļa infrastruktūras fonds | |||||
Ieņēmumi | 23 013 | 0.0% | |||
Maksas pakalpojumi un citi | |||||
pašu ieņēmumi | 19 278 | 0.0% | |||
Dotācija no Valsts autoceļu fonda | 3 735 | 0.0% | |||
Izdevumi | 23 013 | 0.0% | |||
Uzturēšanas izdevumi | 14 999 | 0.0% | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 014 | 0.0% | |||
Ostu attīstības fonds | |||||
Ieņēmumi | 840 | 183 | 142 | 16.9% | 34 |
Ostas un kuģošanas nodeva | 840 | 137 | 16.3% | 33 | |
Pārējie maksājumi | 5 | 1 | |||
Izdevumi | 840 | 183 | 86 | 10.2% | 66 |
Uzturēšanas izdevumi | 488 | 156 | 69 | 14.1% | 49 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 352 | 27 | 17 | 4.8% | 17 |
Lidostu nodeva | |||||
Ieņēmumi | 1 882 | 387 | 225 | 12.0% | 297 |
Izdevumi | 1 882 | 1 497 | 203 | 10.8% | 117 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 882 | 1 497 | 203 | 10.8% | 117 |
Labklājības ministrija | |||||
Sociālā apdrošināšana | |||||
Ieņēmumi | 479 841 | 110 080 | 103 756 | 21.6% | 37 190 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 472 550 | 102 191 | 21.6% | ||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 5 687 | 1 217 | 21.4% | ||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti | |||||
ieņēmumi | 1 604 | 110 080 | 348 | 21.7% | |
Izdevumi | 510 061 | 125 220 | 127 147 | 24.9% | 47 644 |
Uzturēšanas izdevumi | 504 568 | 125 220 | 126 371 | 25.0% | 47 572 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 493 | 776 | 14.1% | 72 | |
Fiskālā bilance | -30 220 | -15 140 | -23 392 | 77.4% | -10 454 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 15 278 | 12 574 | 82.3% | 10 819 | |
Valsts pensiju speciālais budžets | |||||
Ieņēmumi | 378 233 | 87 016 | 78 930 | 20.9% | 28 946 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 357 284 | 77 242 | 21.6% | ||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 3 225 | 714 | 22.1% | ||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti | |||||
ieņēmumi | 17 724 | 87 016 | 974 | 5.5% | |
Izdevumi | 393 635 | 97 356 | 97 344 | 24.7% | 37 919 |
Uzturēšanas izdevumi | 393 635 | 97 356 | 97 344 | 24.7% | 37 919 |
Fiskālā bilance | -15 402 | -10 340 | -18 414 | 119.6% | -8 973 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 10 000 | 10 868 | 108.7% | ||
Nodarbinātības speciālais budžets | |||||
Ieņēmumi | 33 769 | 8 641 | 8 121 | 24.0% | 2 892 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 29 903 | 7 864 | 26.3% | ||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 372 | 51 | 13.7% | ||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 3 494 | 8 641 | 206 | 5.9% | |
Izdevumi | 43 020 | 10 742 | 9 958 | 23.1% | 4 056 |
Uzturēšanas izdevumi | 43 005 | 10 742 | 9 958 | 23.2% | 4 056 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 15 | 0.0% | |||
Fiskālā bilance | -9 251 | -2 101 | -1 837 | 19.9% | -1 164 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | |||||
Darba negadījumu speciālais budžets | |||||
Ieņēmumi | 1 120 | 258 | 23.0% | 91 | |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 1 087 | 255 | 23.5% | 91 | |
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 33 | 3 | 9.1% | ||
Izdevumi | 1 184 | 137 | 118 | 10.0% | 52 |
Uzturēšanas izdevumi | 1 184 | 137 | 118 | 10.0% | 52 |
Fiskālā bilance | -64 | -137 | 140 | -218.8% | 39 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | |||||
Invaliditātes, maternitātes un | |||||
slimības speciālais budžets | |||||
Ieņēmumi | 92 682 | 18 037 | 16 944 | 18.3% | 6 062 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 84 276 | 16 829 | 20.0% | 6 047 | |
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 8 406 | 115 | 1.4% | 15 | |
Izdevumi | 92 907 | 22 638 | 19 684 | 21.2% | 7 598 |
Uzturēšanas izdevumi | 92 907 | 22 638 | 19 684 | 21.2% | 7 598 |
Fiskālā bilance | -225 | -4 601 | -2 740 | 1217.8% | -1 536 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 1 584 | ||||
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | |||||
Ieņēmumi | 10 677 | 2 215 | 20.7% | 1 911 | |
Valsts pamatbudžeta dotācija | 2 090 | 453 | 21.7% | ||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 8 587 | 1 762 | 20.5% | ||
Izdevumi | 15 955 | 2 756 | 17.3% | 731 | |
Uzturēšanas izdevumi | 10 477 | 1 980 | 18.9% | 659 | |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 478 | 776 | 14.2% | 72 | |
Fiskālā bilance | -5 278 | -541 | 10.3% | 1 180 | |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 5 278 | 122 | 2.3% | ||
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets | |||||
Ieņēmumi | 139 036 | 20 012 | 20 562 | 14.8% | 6 652 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 69 126 | 16 303 | 23.6% | 5 831 | |
Valsts pamatbudžeta dotācija | 59 429 | 4 259 | 7.2% | 821 | |
Maksas pakalpojumi | |||||
un citi pašu ieņēmumi | 10 481 | 0.0% | |||
Izdevumi | 147 053 | 20 012 | 19 748 | 13.4% | 7 288 |
Uzturēšanas izdevumi | 136 798 | 20 012 | 19 748 | 14.4% | 7 288 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 255 | 0.0% | |||
Fiskālā bilance | -8 017 | 814 | -10.2% | -636 | |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 8 017 | 0.0% | 636 | ||
Vides aizsardzības un reģionālās | |||||
attīstības ministrija | |||||
Vides aizsardzības fonds | |||||
Ieņēmumi | 8 837 | 1 900 | 1 290 | 14.6% | 448 |
Dabas resursu nodoklis | 8 245 | 1 278 | 15.5% | 447 | |
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem | |||||
naftas produktiem | 300 | 0.0% | |||
Pārējie maksājumi | 292 | 12 | 4.1% | 1 | |
Izdevumi | 8 838 | 1 900 | 1 788 | 20.2% | 828 |
Uzturēšanas izdevumi | 6 643 | 1 900 | 1 763 | 26.5% | 822 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 195 | 25 | 1.1% | 6 | |
Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi | |||||
Ieņēmumi | 1 450 | 355 | 711 | 49.0% | |
Izdevumi | 1 450 | 356 | 199 | 13.7% | 185 |
Uzturēšanas izdevumi | 45 | 3 | 2 | 4.4% | 1 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 405 | 353 | 197 | 14.0% | 184 |
Kultūras ministrija | |||||
Kultūrkapitāla fonds | |||||
Ieņēmumi | 2 600 | 300 | 532 | 20.5% | 184 |
Ienākumi no izložu un azartspēļu | |||||
nodevas un nodokļa maksājumiem | 1 400 | 532 | 38.0% | 184 | |
Valsts pamatbudžeta dotācija | 1 200 | 0.0% | |||
Izdevumi | 2 600 | 650 | 591 | 22.7% | 393 |
Uzturēšanas izdevumi | 2 600 | 650 | 591 | 22.7% | 393 |
Radio un televīzija | |||||
Ieņēmumi | 65 | 15 | 23 | 35.4% | 3 |
Ieņēmumi no izsniegtajām licencēm | 61 | 23 | 37.7% | 3 | |
Ieņēmumi no kancelejas nodevām | 4 | 0.0% | |||
Izdevumi | 65 | 15 | 14 | 21.5% | 11 |
Uzturēšanas izdevumi | 62 | 15 | 14 | 22.6% | 11 |
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 | 0.0% | |||
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai | |||||
ar starptautiskajām finansu | |||||
institūcijām sekretariāts | |||||
Ieņēmumi | 70 | 0.0% | |||
Ieņēmumi no finansu institūcijām | |||||
sniegtajiem pakalpojumiem | 70 | 0.0% | |||
Izdevumi | 132 | 0.0% | |||
Uzturēšanas izdevumi | 124 | 0.0% | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 | 0.0% | |||
Fiskālā bilance | -62 | 0.0% | |||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 62 | 0.0% |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
6.tabula
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas (1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Marta |
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | |
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | ||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | |||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.Ieņēmumi - kopā | 810 358 | 157 873 | 146 839 | 18.1% | 93.0% | 52 479 |
Īpašiem mērķiem iezīmēti | ||||||
ieņēmumi | 775 745 | 156 348 | 146 275 | 18.9% | 93.6% | 52 452 |
Maksas pakalpojumi un citi pašu | ||||||
ieņēmumi | 34 613 | 1 525 | 564 | 1.6% | 37.0% | 27 |
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 870 884 | 177 657 | 169 660 | 19.5% | 95.5% | 66 406 |
2.1.Uzturēšanas izdevumi | 804 931 | 172 855 | 165 403 | 20.5% | 95.7% | 63 712 |
Kārtējie izdevumi | 137 220 | 18 407 | 11 774 | 8.6% | 64.0% | 208 |
atalgojumi | 19 960 | 2 262 | 1 700 | 8.5% | 75.2% | 100 |
valsts sociālās apdrošināšanas | ||||||
obligātās iemaksas | x | x | 478 | x | x | 23 |
pārējie kārtējie izdevumi | x | x | 8 942 | x | x | 85 |
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | x | x | 8 942 | x | x | 85 |
iemaksas valsts pamatbudžetā | x | x | ||||
izdevumi saskaņā ar likumu | ||||||
"Par valsts un pašvaldību īpašuma | ||||||
privatizācijas fondiem | 8 578 | x | 0.0% | x | ||
pārējie izdevumi | x | x | x | x | ||
aizņēmumu atmaksa | x | x | 654 | x | x | |
Maksājumi par aizņēmumiem | ||||||
un kredītiem | 3 475 | 817 | 517 | 14.9% | 63.3% | 189 |
procentu nomaksa par iekšējiem | ||||||
aizņēmumiem | x | x | 69 | x | x | 16 |
procentu nomaksa par ārvalstu | ||||||
aizņēmumiem | x | x | 448 | x | x | 173 |
Subsīdijas un dotācijas | 664 236 | 153 631 | 153 112 | 23.1% | 99.7% | 63 315 |
subsīdijas | x | x | 1 379 | x | x | 233 |
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | x | x | ||
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 4 545 | x | x | 2 488 |
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | x | 21 122 | x | x | 10 947 |
t.sk. pamatbudžetam sociālās | ||||||
apdrošināšanas iemaksu | ||||||
administrēšanai | 1 201 | x | 325 | 27.1% | x | 108 |
pārējiem | x | x | 20 797 | x | x | 10 839 |
dotācijas iedzīvotājiem | x | x | 126 052 | x | x | 49 640 |
t.sk. pensijas | x | x | 109 021 | x | x | |
pabalsti | x | x | 10 012 | x | x | |
stipendijas | x | x | x | x | ||
pārējie | x | x | 7 019 | x | x | 49 640 |
iemaksas starptautiskajās | ||||||
organizācijās | 84 | 56 | 14 | 16.7% | 25.0% | 7 |
2.2.Izdevumi | ||||||
kapitālieguldījumiem | 65 953 | 4 802 | 4 257 | 6.5% | 88.7% | 2 694 |
Kapitālie izdevumi | 28 417 | 1 634 | 1 545 | 5.4% | 94.6% | 757 |
Investīcijas | 37 536 | 3 168 | 2 712 | 7.2% | 85.6% | 1 937 |
3.Valsts budžeta tīrie | ||||||
aizdevumi (3.1.-3.2.) | x | x | x | x | ||
3.1.Valsts budžeta aizdevumi | 12 756 | 0.0% | ||||
3.2.Valsts budžeta aizdevumu | ||||||
atmaksas | 5 | 0.0% | ||||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -73 276 | x | -22 821 | 31.1% | x | -13 927 |
Finansēšana | 73 276 | x | 22 821 | 31.1% | x | 13 927 |
Aizņēmums no pamatbudžeta | 58 334 | x | 13 738 | 23.6% | x | 12 150 |
Valsts speciālā budžeta naudas | ||||||
līdzekļu atlikumu izmaiņas | ||||||
palielinājums (-) vai | ||||||
samazinājums (+) | 14 942 | x | 9 083 | 60.8% | x | 1 777 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
7.tabula
Valsts budžeta iestāžu dāvinājumu un ziedojumu ieņēmumi un izdevumi (1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Finansē- | Izpilde | Izpilde | Marta |
šanas plāns | no gada | % pret | izpilde | |
pārskata | sākuma | finan- | ||
periodam * | sēšanas | |||
plānu (3/2) | ||||
1.Saņemtie dāvinājumi un | ||||
ziedojumi - kopā | 0 | 1 819 | 217 | |
no iekšzemes juridiskajām un | ||||
fiziskajām personām | x | 979 | 412 | |
no ārvalstu juridiskajām un | ||||
fiziskajām personām | x | 840 | -195 | |
2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 0 | 1 655 | 1 263 | |
2.1.Uzturēšanas izdevumi | 0 | 1 541 | 1 189 | |
Kārtējie izdevumi | 0 | 1 438 | 1 097 | |
atalgojumi | 0 | 75 | 43 | |
valsts sociālās apdrošināšanas | ||||
obligātās iemaksas | x | 21 | x | 5 |
pārējie kārtējie izdevumi | x | 1 342 | x | 1 049 |
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | x | 1189 | x | 894 |
pārējie izdevumi | x | 153 | x | 155 |
aizņēmumu atmaksa | x | 0 | x | 0 |
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 86 | 86 | ||
procentu nomaksa par iekšējiem | ||||
aizņēmumiem | x | 86 | x | 86 |
procentu nomaksa par ārvalstu | ||||
aizņēmumiem | x | 0 | x | 0 |
Subsīdijas un dotācijas | 17 | 6 | ||
subsīdijas | x | 3 | x | 1 |
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | 0 | x | 0 |
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | 0 | x | 0 |
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | 0 | x | 0 |
dotācijas iedzīvotājiem | x | 14 | x | 5 |
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 114 | 74 | |
Kapitālie izdevumi | 0 | 114 | 74 | |
Investīcijas | 0 | 0 | 0 | |
Fiskālā bilance (1.-2.) | 164 | x | x | |
Finansēšana | - 164 | x | x | |
Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas | ||||
palielinājums (-) vai samazinājums (+) | - 164 | x | x |
* - nav informācijas
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
8.tabula
Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām (1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde |
funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | |
kods | tais gada | sākuma | gada | |
plāns | plānu (3/2) | |||
Izdevumi - kopā | 817 211 | 157 921 | 19.32% | |
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 80 766 | 18 000 | 22.29% |
Aizsardzība | 02.000 | 35 036 | 7 826 | 22.34% |
Sabiedriskā kārtība un drošība, | ||||
tiesību aizsardzība | 03.000 | 111 621 | 20 322 | 18.21% |
Izglītība | 04.000 | 81 735 | 17 506 | 21.42% |
Veselības aprūpe | 05.000 | 73 609 | 17 649 | 23.98% |
Sociālā apdrošināšana un sociālā | ||||
nodrošināšana | 06.000 | 81 020 | 18 200 | 22.46% |
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | ||||
vides aizsardzība | 07.000 | 4 351 | 662 | 15.21% |
Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija | 08.000 | 21 859 | 4 169 | 19.07% |
Kurināmā un enerģētikas dienesti | ||||
un pasākumi | 09.000 | 172 | 39 | 22.67% |
Lauksaimniecība (zemkopība), | ||||
mežkopība un zvejniecība | 10.000 | 56 822 | 9 012 | 15.86% |
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | ||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 11.000 | 866 | 126 | 14.55% |
Transports, sakari | 12.000 | 8 340 | 1 328 | 15.92% |
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 13.000 | 19 544 | 2 738 | 14.01% |
Pārējie izdevumi, kas nav | ||||
atspoguļoti pamatgrupās * | 14.000 | 241 470 | 40 344 | 16.71% |
* ieskaitot aizdevumus un atmaksas
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
9.tabula
Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām (1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde | Izdevumi |
funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | no ziedoju- | |
kods | tais gada | sākuma | gada | miem un | |
plāns | plānu (3/2) | dāvinā- | |||
jumiem | |||||
Izdevumi - kopā | 870 884 | 169 660 | 19.5% | 1655 | |
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 133 | 504 | 378.9% | 1010 |
Aizsardzība | 02.000 | ||||
Sabiedriskā kārtība un drošība, | |||||
tiesību aizsardzība | 03.000 | 110 | |||
Izglītība | 04.000 | 718 | 0.0% | 248 | |
Veselības aprūpe | 05.000 | 147 053 | 19 749 | 13.4% | |
Sociālā apdrošināšana un | |||||
sociālā nodrošināšana | 06.000 | 510 061 | 127 147 | 24.9% | 78 |
Dzīvokļu un komunālā | |||||
saimniecība, vides | |||||
aizsardzība | 07.000 | 10 127 | 1 987 | 19.6% | 14 |
Brīvais laiks, sports, | |||||
kultūra un reliģija | 08.000 | 4 225 | 970 | 23.0% | 91 |
Kurināmā un enerģētikas | |||||
dienesti un pasākumi | 09.000 | ||||
Lauksaimniecība (zemkopība), | |||||
mežkopība un zvejniecība | 10.000 | 24 600 | 4 532 | 18.4% | 104 |
Iegūstošā rūpniecība, | |||||
rūpniecība, celtniecība, | |||||
derīgie izrakteņi | 11.000 | ||||
Transports, sakari | 12.000 | 122 570 | 14 616 | 11.9% | |
Pārējā ekonomiskā darbība | |||||
un dienesti | 13.000 | 51 397 | 155 | 0.3% | |
Pārējie izdevumi, kas nav | |||||
atspoguļoti pamatgrupās | 14.000 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
10. tabula
Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde (1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
sākuma | plānu (3/2) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) | 93 297 | 35 421 | ||
Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
ieņēmumi (bruto) | 91 845 | 34 332 | ||
Nodokļu ieņēmumi | 52 087 | 20 766 | ||
Nenodokļu ieņēmumi | 4 361 | 1 435 | ||
Maksas pakalpojumi un | ||||
citi pašu ieņēmumi | 6 858 | 2 484 | ||
Saņemtie maksājumi | 28 539 | 9 647 | ||
mīnus saņemtie maksājumi | ||||
savstarpējo norēķinu kārtībā | 720 | 355 | ||
mīnus saņemtie maksājumi | ||||
no Pašvaldību finansu | ||||
izlīdzināšanas fonda, ko | ||||
iemaksā citas pašvaldības | 6 075 | 2 071 | ||
B.1. Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
ieņēmumi (neto) | 85 050 | 31 906 | ||
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi (bruto) | 8 247 | 3 515 | ||
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | ||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 7 641 | 3 177 | ||
Ieņēmumi no ziedojumiem un | ||||
dāvinājumiem | 606 | 338 | ||
C.1. Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
ieņēmumi (neto) | 8 247 | 3 515 | ||
A.2. Kopējie pašvaldību budžeta | ||||
izdevumi (A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) | 90 162 | 33 770 | ||
A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas | ||||
izdevumi (B.2.1.+ C.2.1.) | 81 130 | 29 731 | ||
A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie | ||||
izdevumi (B.2.2.+ C.2.2.) | 4 083 | 1 748 | ||
A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi | ||||
investīcijām (B.2.3.+ C.2.3.) | 4 949 | 2 291 | ||
A.3.Pašvaldību budžeta finansālais | ||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (A.1.-A.2.) | 3 135 | 1 651 | ||
A.4. Kopējie pašvaldību budžeta | ||||
tīrie aizdevumi (B.4.+ C.4.) | 1 371 | 515 | ||
Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi, | ||||
ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+ A.4.) | 91 533 | 34 285 | ||
A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais deficīts (-), | ||||
pārpalikums (+), (A.3.-A.4.) | 1 764 | 1 136 | ||
Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
izdevumi (bruto) | 89 263 | 33 096 | ||
mīnus savstarpējo norēķinu | ||||
kārtībā veiktie maksājumi | 6 795 | 2 426 | ||
B.2. Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
izdevumi (neto) | 82 468 | 30 670 | ||
Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
uzturēšanas izdevumi (bruto) | 81 200 | 29 433 | ||
mīnus savstarpējo norēķinu | ||||
kārtībā veiktie maksājumi | 6 795 | 2 426 | ||
B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 74 405 | 27 007 | ||
B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
kapitālie izdevumi | 3 163 | 1 401 | ||
B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta investīcijas | 4 900 | 2 262 | ||
B.3.Pašvaldību pamatbudžeta finansiālais | ||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) | 2 582 | 1 236 | ||
B.4.Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
tīrie aizdevumi | 703 | 535 | ||
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi | 783 | 594 | ||
Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
aizdevumu atmaksas | 80 | 59 | ||
B.5.Pašvaldību pamatbudžeta fiskālais | ||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) | 1 879 | 701 | ||
C.2. Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi | 7 694 | 3 100 | ||
C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
uzturēšanas izdevumi | 6 725 | 2 724 | ||
C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
kapitālie izdevumi | 920 | 347 | ||
C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
investīcijas | 49 | 29 | ||
C.3.Pašvaldību speciālā budžeta finansiālais | ||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) | 553 | 415 | ||
C.4.Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
tīrie aizdevumi (neto) | 668 | - 20 | ||
Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
aizdevumi (neto) | 1 248 | 172 | ||
Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
aizdevumu atmaksas (neto) | 580 | 192 | ||
C.5.Pašvaldību speciālā budžeta fiskālais | ||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) | -115 | 435 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
11. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi (1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
sākuma | plānu (3/2) | |||
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 91 845 | 34 332 | ||
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | ||||
(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) | 63 306 | 24 685 | ||
1.1.1. Nodokļu ieņēmumi | 52 087 | 20 766 | ||
Tiešie nodokļi | 51 857 | 20 752 | ||
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis * | 41 423 | 14 082 | ||
Nekustamā īpašuma nodoklis | 4 916 | 3 784 | ||
Īpašuma nodoklis | 4 974 | 2 701 | ||
Zemes nodokļa parādu maksājumi | 544 | 185 | ||
Netiešie nodokļi | 230 | 14 | ||
Iekšējie nodokļi | ||||
par pakalpojumiem un precēm | 230 | 14 | ||
1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 4 361 | 1 435 | ||
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 94 | 22 | ||
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi | 901 | 330 | ||
Sodi un sankcijas | 53 | 23 | ||
Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 3 219 | 1 011 | ||
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) | ||||
nekustamā īpašuma pārdošanas | 57 | 41 | ||
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 37 | 8 | ||
1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu | ||||
sniegtajiem maksas pakalpojumiem | ||||
un citi pašu ieņēmumi | 6 858 | 2 484 | ||
1.2. Saņemtie maksājumi | 28 539 | 9 647 | ||
Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 720 | 355 | ||
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības | ||||
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 597 | 296 | ||
Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās | ||||
palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 37 | 16 | ||
Pārējie norēķini | 86 | 43 | ||
Maksājumi no valsts budžeta | 20 928 | 6 995 | ||
Dotācijas | ||||
Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām | ||||
Mērķdotācijas | 20 928 | 6 995 | ||
Maksājumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas | ||||
fonda pašvaldību budžetiem | 6 766 | 2 257 | ||
Dotācijas | 6 766 | 2 257 | ||
Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija | ||||
Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu | ||||
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem | ||||
Maksājumi no citiem budžetiem | 125 | 40 | ||
* nesadalītais atlikums 447 tūkst.latu | ||||
* iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpildes kompensācija 1 414 tūkst.latu |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
12. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām (1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
sākuma | plānu (3/2) | |||
1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) | 89 966 | 33 631 | ||
1.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām | 83 123 | 31 172 | ||
Izpildvaras un likumdošanas | ||||
varas institūcijas | 10 317 | 3 759 | ||
Aizsardzība | 35 | 10 | ||
Sabiedriskā kārtība un drošība, | ||||
tiesību aizsardzība | 1 365 | 516 | ||
Izglītība | 42 450 | 15 621 | ||
Veselības aprūpe | 2 055 | 593 | ||
Sociālā apdrošināšana un | ||||
sociālā nodrošināšana | 7 937 | 2 786 | ||
t.sk. pabalsts un palīdzība | ||||
trūcīgiem iedzīvotājiem | 3 379 | 1 340 | ||
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | ||||
vides aizsardzība | 10 547 | 3 869 | ||
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija | 4 558 | 1 820 | ||
Kurināmā un enerģētikas dienesti | ||||
un pasākumi | 157 | 44 | ||
Lauksaimniecība (zemkopība), | ||||
mežkopība un zvejniecība | 75 | 31 | ||
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | ||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 195 | |||
Transports,sakari | 2 216 | 1 437 | ||
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 366 | 265 | ||
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa | 358 | 37 | ||
Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa | 25 | 20 | ||
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem | 5 | 2 | ||
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti | ||||
citās pamatfunkcijās | 462 | 362 | ||
1.2. Norēķini | 6 843 | 2 459 | ||
Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 768 | 388 | ||
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu | ||||
sniegtiem pakalpojumiem | 662 | 360 | ||
Norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības | ||||
iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 60 | 42 | ||
Pārējie norēķini | 46 | -14 | ||
Maksājumi pašvaldību finansu | ||||
izlīdzināšanas fondam | 6 075 | 2 071 | ||
Pašvaldību pārskata gada maksājumi | 6 075 | 2 071 | ||
Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
13. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas (1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
sākuma | plānu (3/2) | |||
1. Ieņēmumi - kopā | 91 845 | 34 332 | ||
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 89 263 | 33 096 | ||
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 81 200 | 29 433 | ||
Kārtējie izdevumi | 66 220 | 23 885 | ||
atalgojumi | 31 097 | 11 864 | ||
valsts sociālāis apdrošināšanas | ||||
obligātās iemaksas | 8 615 | 3 337 | ||
pārējie kārtējie izdevumi | 26 508 | 8 684 | ||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | 24 166 | * | ||
pārējie izdevumi | 2 342 | * | ||
Maksājumi par aizņēmumiem | ||||
un kredītiem | 407 | 73 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 14 573 | 5 475 | ||
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 063 | 3 663 | ||
Kapitālie izdevumi | 3 163 | 1 401 | ||
Investīcijas | 4 900 | 2 262 | ||
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | 703 | 535 | ||
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 783 | 594 | ||
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 80 | 59 | ||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | 1 879 | 701 | ||
* nav informācijas |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
14. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
sākuma | plānu (3/2) | |||
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 8 247 | 3 515 | ||
1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | ||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 7 641 | 3 177 | ||
Privatizācijas fonds | 1 245 | 618 | ||
Dabas resursu nodoklis | 507 | 90 | ||
Autoceļu (ielu) fonds | 2 517 | 919 | ||
Pārējie ieņēmumi | 3 372 | 1 550 | ||
1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem | ||||
un dāvinājumiem | 606 | 338 | ||
2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) | 8 362 | 3 080 | ||
2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem | ||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 8 039 | 2 941 | ||
Privatizācijas fonds | 1 694 | 314 | ||
Dabas resursu nodoklis | 455 | 257 | ||
Autoceļu (ielu) fonds | 2 729 | 1 110 | ||
Pārējie ieņēmumi | 3 161 | 1 260 | ||
2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu | ||||
un dāvinājumu līdzekļiem | 323 | 139 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
15. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas (1999.gada janvāris - marts)
(tūkst.latu)
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
sākuma | plānu (3/2) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Ieņēmumi - kopā | 8 247 | 3 515 | ||
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 7 694 | 3 100 | ||
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 6 725 | 2 724 | ||
Kārtējie izdevumi | 5 139 | 2 040 | ||
atalgojumi | 476 | 230 | ||
valsts sociālāis apdrošināšanas | ||||
obligātās iemaksas | 114 | 48 | ||
pārējie kārtējie izdevumi | 4 549 | 1 762 | ||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | 4 466 | * | ||
pārējie izdevumi | 83 | * | ||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 10 | |||
Subsīdijas un dotācijas | 1 576 | 684 | ||
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 969 | 376 | ||
Kapitālie izdevumi | 920 | 347 | ||
Investīcijas | 49 | 29 | ||
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | 668 | -20 | ||
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 1 248 | 172 | ||
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 580 | 192 | ||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -115 | 435 | ||
* nav informācijas |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
18. tabula
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi (1999.gada janvāris - marts)
(latos)
Rādītāji | Izpilde | |
1. Ieņēmumi - kopā | 6 765 701 | |
Atlikums uz 1999.gada 1. janvāri | 9 182 | |
Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija - | ||
aizdevums no valsts pamatbudžeta | 6 100 | |
Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta | 675 750 | |
Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām | 6 074 669 | |
2. Izdevumi - kopā | 6 765 633 | |
Dotācijas pašvaldību budžetiem | 6 765 633 | |
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | ||
3. Atlikums uz 1999.gada 1.aprīli (1.-2.) | 68 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
16. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - marts)
(tūkst. latu)
Ieņēmumi Izdevumi . | Iekšējā finansēšana . | ||||||||||||||
tai skaitā . | |||||||||||||||
Pilsētas, | Nodokļu | Sa- | Ieņē- | Izde- | Norē- | Izde- | Ieņēmu- | Finan- | No citām | Budže- | Līdzekļu | Līdzekļu | No ko- | Pārējā | Ārējā |
rajona | un neno- | ņemtie | mumi | vumi | ķini | vumi | mu pār- | sēšana | valsts | ta līdzek | atli- | atli- | merc- | iekšējā | finan- |
nosaukums | dokļu | maksā- | kopā | pēc | kopā | palikums | -(4-7) | pārval- | ļu iz- | kums | kums | ban- | finan- | sēšana | |
ieņē- | jumi | (2+3) | valdības | (5+6) | vai de- | des struk- | maiņas | gada | perioda | kām | sēšana | ||||
mumi* | funkcijām | ficits (4-7) | tūrām | (12-13) sākumā | beigās | ||||||||||
PILSĒTAS | |||||||||||||||
RĪGA | 25 695 | 5 284 | 30 979 | 28 697 | 4 465 | 33 163 | -2 183 | 2 183 | -2 000 | 3 774 | 7 154 | 3 380 | 409 | ||
DAUGAVPILS | 2 794 | 836 | 3 630 | 3 527 | 63 | 3 590 | 40 | -40 | -40 | 462 | 502 | ||||
JELGAVA | 1 702 | 617 | 2 319 | 1 795 | 3 | 1 798 | 520 | -520 | -367 | -199 | 64 | 263 | 19 | 27 | |
JŪRMALA | 1 380 | 379 | 1 760 | 1 526 | 2 | 1 528 | 231 | -231 | -50 | -181 | 205 | 387 | |||
LIEPĀJA | 2 426 | 682 | 3 107 | 3 030 | 69 | 3 098 | 9 | -9 | -27 | 18 | 408 | 390 | |||
RĒZEKNE | 895 | 418 | 1 313 | 1 054 | 2 | 1 056 | 257 | -257 | -70 | -187 | 79 | 266 | |||
VENTSPILS | 2 999 | 313 | 3 311 | 1 790 | 820 | 2 610 | 702 | -702 | -702 | 631 | 1 332 | ||||
KOPĀ PILSĒTĀS | 37 891 | 8 528 | 46 419 | 41 418 | 5 425 | 46 843 | -423 | 423 | -2 514 | 2 483 | 9 003 | 6 521 | 19 | 436 | |
RAJONI | |||||||||||||||
AIZKRAUKLES RAJONS | 867 | 686 | 1 554 | 1 406 | 78 | 1 484 | 70 | -70 | -13 | -35 | 256 | 290 | -22 | ||
ALŪKSNES RAJONS | 454 | 540 | 994 | 938 | 9 | 946 | 48 | -48 | 12 | -58 | 81 | 139 | -1 | ||
BALVU RAJONS | 428 | 677 | 1 106 | 1 093 | 20 | 1 113 | -7 | 7 | -3 | 117 | 120 | 10 | |||
BAUSKAS RAJONS | 967 | 896 | 1 863 | 1 713 | 40 | 1 754 | 109 | -109 | -15 | -92 | 168 | 261 | -2 | ||
CĒSU RAJONS | 1 312 | 1 175 | 2 488 | 2 439 | 20 | 2 459 | 29 | -29 | 15 | -39 | 278 | 317 | -2 | -2 | |
DAUGAVPILS RAJONS | 864 | 734 | 1 598 | 1 398 | 86 | 1 484 | 114 | -114 | -40 | -109 | 183 | 292 | 35 | ||
DOBELES RAJONS | 813 | 627 | 1 440 | 1 355 | 33 | 1 388 | 52 | -52 | -25 | -27 | 191 | 218 | |||
GULBENES RAJONS | 593 | 412 | 1 005 | 926 | 12 | 938 | 66 | -66 | 3 | -69 | 47 | 116 | |||
JELGAVAS RAJONS | 760 | 621 | 1 382 | 1 320 | 45 | 1 364 | 18 | -18 | -9 | -9 | 84 | 92 | |||
JĒKABPILS RAJONS | 873 | 920 | 1 793 | 1 708 | 15 | 1 723 | 70 | -70 | -3 | -64 | 207 | 271 | -3 | ||
KRĀSLAVAS RAJONS | 440 | 678 | 1 118 | 1 178 | 1 | 1 179 | -61 | 61 | 90 | -35 | 135 | 170 | 6 | ||
KULDĪGAS RAJONS | 889 | 717 | 1 606 | 1 471 | 35 | 1 506 | 99 | -99 | 19 | -95 | 126 | 221 | -23 | ||
LIEPĀJAS RAJONS | 814 | 809 | 1 623 | 1 600 | 21 | 1 621 | 2 | -2 | -14 | -28 | 86 | 114 | 10 | 30 | |
LIMBAŽU RAJONS | 773 | 684 | 1 456 | 1 374 | 73 | 1 447 | 9 | -9 | 50 | -59 | 266 | 325 | |||
LUDZAS RAJONS | 475 | 669 | 1 144 | 1 157 | 42 | 1 198 | -54 | 54 | 6 | 48 | 233 | 185 | |||
MADONAS RAJONS | 819 | 800 | 1 619 | 1 495 | 54 | 1 548 | 70 | -70 | -6 | -64 | 214 | 277 | -1 | ||
OGRES RAJONS | 1 276 | 816 | 2 092 | 2 052 | 33 | 2 085 | 7 | -7 | -15 | 21 | 373 | 352 | -2 | -11 | |
PREIĻU RAJONS | 509 | 781 | 1 290 | 1 173 | 6 | 1 179 | 111 | -111 | -68 | -66 | 171 | 236 | -1 | 9 | 14 |
RĒZEKNES RAJONS | 446 | 878 | 1 324 | 1 269 | 28 | 1 297 | 28 | -28 | -5 | -22 | 131 | 152 | -1 | ||
RĪGAS RAJONS | 4 483 | 1 575 | 6 057 | 4 939 | 587 | 5 526 | 531 | -531 | -74 | -449 | 1 179 | 1 627 | -3 | -13 | 7 |
SALDUS RAJONS | 838 | 698 | 1 537 | 1 555 | 16 | 1 571 | -35 | 35 | 123 | -35 | 185 | 220 | -52 | ||
TALSU RAJONS | 1 015 | 768 | 1 783 | 1 783 | 24 | 1 807 | -24 | 24 | -15 | 45 | 373 | 328 | 4 | -11 | |
TUKUMA RAJONS | 1 213 | 978 | 2 191 | 2 270 | 31 | 2 301 | -110 | 110 | 36 | -9 | 444 | 454 | -1 | 85 | |
VALKAS RAJONS | 704 | 599 | 1 303 | 1 083 | 33 | 1 116 | 187 | -187 | -7 | -152 | 140 | 292 | -28 | ||
VALMIERAS RAJONS | 1 986 | 1 051 | 3 037 | 2 466 | 49 | 2 514 | 522 | -522 | -403 | -68 | 275 | 343 | -11 | 2 | -43 |
VENTSPILS RAJONS | 358 | 219 | 578 | 543 | 31 | 574 | 4 | -4 | 9 | -13 | 85 | 98 | |||
KOPĀ RAJONOS | 24 968 | 20 011 | 44 979 | 41 705 | 1 418 | 43 123 | 1 855 | -1 855 | -350 | -1 485 | 6 028 | 7 512 | 14 | 24 | -59 |
KOPĀ | 62 859 | 28 539 | 91 398 | 83 123 | 6 843 | 89 966 | 1 432 | -1 432 | -2 864 | 998 | 15 031 | 14 033 | 14 | 43 | 377 |
* - neieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu sadales kontā
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
17. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - marts)
(tūkst. latu)
Iekšējā finansēšana . | |||||||||||
tai skaitā . | |||||||||||
Rajona, | Ieņē- | Izde | Ieņēmumu | Finan- | No citām | Budžeta | Līdzekļu | Līdzekļu | No komerc- | Pārējā | Ārējā |
pilsētas | mumi | vumi | pārpa- | sēšana | valsts | līdzekļu | atlikums | atlikums | bankām | iekšējā | finan- |
nosaukums | kopā | kopā | likums vai | -(2-3) | pārvaldes | izmaiņas | gada | perioda | finan- | sēšana | |
deficīts (2-3) | struktūrām | (8-9) | sākumā | beigās | sēšana | ||||||
RĪGA | 2 209 | 1 545 | 664 | -664 | -664 | 3 600 | 4 264 | ||||
DAUGAVPILS | 219 | 173 | 46 | -46 | -46 | 37 | 83 | ||||
JELGAVA | 211 | 192 | 19 | -19 | -19 | 264 | 282 | ||||
JŪRMALA | 469 | 381 | 88 | -88 | -88 | 345 | 433 | ||||
LIEPĀJA | 201 | 190 | 11 | -11 | -11 | 151 | 162 | ||||
RĒZEKNE | 111 | 27 | 84 | -84 | -84 | 39 | 122 | ||||
VENTSPILS | 506 | 881 | -376 | 376 | 376 | 2 269 | 1 893 | ||||
KOPĀ PILSĒTĀS | 3 926 | 3 390 | 536 | -536 | -536 | 6 704 | 7 240 | ||||
AIZKRAUKLES RAJONS | 97 | 113 | -16 | 16 | 16 | 178 | 161 | ||||
ALŪKSNES RAJONS | 90 | 144 | -54 | 54 | 54 | 208 | 154 | ||||
BALVU RAJONS | 145 | 160 | -15 | 15 | 15 | 207 | 192 | ||||
BAUSKAS RAJONS | 148 | 151 | -3 | 3 | 3 | 214 | 211 | ||||
CĒSU RAJONS | 185 | 258 | -73 | 73 | -1 | 73 | 301 | 227 | |||
DAUGAVPILS RAJONS | 165 | 219 | -53 | 53 | 53 | 173 | 120 | ||||
DOBELES RAJONS | 104 | 123 | -19 | 19 | 19 | 250 | 231 | ||||
GULBENES RAJONS | 86 | 89 | -3 | 3 | 1 | 2 | 116 | 114 | |||
JELGAVAS RAJONS | 126 | 134 | -9 | 9 | 9 | 200 | 191 | ||||
JĒKABPILS RAJONS | 161 | 138 | 23 | -23 | -23 | 171 | 193 | ||||
KRĀSLAVAS RAJONS | 159 | 227 | -68 | 68 | 68 | 256 | 188 | ||||
KULDĪGAS RAJONS | 147 | 143 | 3 | -3 | -12 | 8 | 273 | 265 | |||
LIEPĀJAS RAJONS | 224 | 288 | -64 | 64 | 64 | 230 | 166 | ||||
LIMBAŽU RAJONS | 184 | 198 | -13 | 13 | 13 | 311 | 297 | ||||
LUDZAS RAJONS | 127 | 120 | 7 | -7 | -7 | 308 | 315 | ||||
MADONAS RAJONS | 129 | 172 | -43 | 43 | 43 | 251 | 208 | ||||
OGRES RAJONS | 212 | 233 | -20 | 20 | 20 | 326 | 306 | ||||
PREIĻU RAJONS | 236 | 319 | -82 | 82 | 82 | 168 | 85 | ||||
RĒZEKNES RAJONS | 83 | 120 | -36 | 36 | 36 | 194 | 158 | ||||
RĪGAS RAJONS | 682 | 729 | -47 | 47 | 47 | 589 | 542 | ||||
SALDUS RAJONS | 162 | 174 | -12 | 12 | 12 | 294 | 282 | ||||
TALSU RAJONS | 118 | 143 | -25 | 25 | -4 | 34 | 268 | 234 | -5 | ||
TUKUMA RAJONS | 182 | 191 | -10 | 10 | 15 | -5 | 205 | 211 | |||
VALKAS RAJONS | 94 | 115 | -21 | 21 | 21 | 143 | 122 | ||||
VALMIERAS RAJONS | 133 | 133 | 0 | 289 | 289 | 1 | |||||
VENTSPILS RAJONS | 140 | 138 | 2 | -2 | -2 | 320 | 322 | ||||
KOPĀ RAJONOS | 4 321 | 4 972 | -651 | 651 | 656 | 6 441 | 5 785 | -5 | |||
KOPĀ | 8 247 | 8 362 | -115 | 115 | 120 | 13 145 | 13 025 | -5 | |||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
19. tabula
No valsts budžeta pārskaitītās mērķdotācijas pašvaldībām (1999. gada janvāris - marts )
(latos)
Rajona vai pilsētas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Pārējās | Mērķdotācijas | Mērķdotā | |
nosaukums | investīcijām | specializētiem | pašvaldību | izglītības | kristīgās | mērķdotā- | teritoriāl- | cijas kopā | |
(8.pielikums) | izglītības | pašdarbības | pasākumiem | mācības | cijas | plānošanai | (2+3+4+5+6+7+8+9) | ||
pasākumiem | kolektīviem | (10.-14.pie- | un ētikas | ||||||
(6.pielikums) | (7.pielikums) | likums) | programmai | 1998.g. | 1999.g. | ||||
(15.pielikums) | |||||||||
Rīgas pilsēta | 60 000 | 862 287 | 11 163 | 4 348 017 | 2 814 | 5 284 281 | |||
Daugavpils pilsēta | 112 917 | 1 098 | 689 850 | 2 430 | 806 295 | ||||
Jelgavas pilsēta | 60 000 | 95 442 | 3 111 | 434 523 | 1 047 | 594 123 | |||
Jūrmalas pilsēta | 29 526 | 195 | 339 981 | 294 | 369 996 | ||||
Liepājas pilsēta | 143 163 | 1 098 | 532 125 | 1 068 | 677 454 | ||||
Rēzeknes pilsēta | 100 095 | 915 | 260 400 | 1 128 | 362 538 | ||||
Ventspils pilsēta | 40 728 | 732 | 271 107 | 30 | 312 597 | ||||
Aizkraukles rajons | 96 537 | 732 | 371 685 | 639 | 1 750 | 471 343 | |||
Alūksnes rajons | 109 818 | 915 | 226 380 | 588 | 337 701 | ||||
Balvu rajons | 90 342 | 1 464 | 254 166 | 939 | 1 750 | 348 661 | |||
Bauskas rajons | 150 816 | 1 281 | 428 805 | 582 | 581 484 | ||||
Cēsu rajons | 268 164 | 1 464 | 520 299 | 819 | 790 746 | ||||
Daugavpils rajons | 80 931 | 549 | 311 094 | 813 | 393 387 | ||||
Dobeles rajons | 35 706 | 915 | 365 496 | 180 | 3 250 | 405 547 | |||
Gulbenes rajons | 34 683 | 549 | 236 190 | 60 | 271 482 | ||||
Jelgavas rajons | 69 576 | 732 | 310 635 | 1 035 | 381 978 | ||||
Jēkabpils rajons | 119 466 | 915 | 424 968 | 1 686 | 547 035 | ||||
Krāslavas rajons | 35 916 | 582 | 310 581 | 981 | 348 060 | ||||
Kuldīgas rajons | 116 244 | 915 | 374 493 | 279 | 491 931 | ||||
Liepājas rajons | 134 796 | 915 | 412 839 | 273 | 548 823 | ||||
Limbažu rajons | 41 430 | 915 | 334 764 | 348 | 377 457 | ||||
Ludzas rajons | 37 128 | 915 | 281 043 | 1 242 | 320 328 | ||||
Madonas rajons | 70 737 | 1 647 | 378 420 | 537 | 451 341 | ||||
Ogres rajons | 71 427 | 1 464 | 487 656 | 378 | 560 925 | ||||
Preiļu rajons | 100 848 | 1 464 | 346 245 | 948 | 449 505 | ||||
Rēzeknes rajons | 154 569 | 915 | 324 345 | 1 587 | 481 416 | ||||
Rīgas rajons | 140 394 | 2 928 | 925 248 | 708 | 6 520 | 1 075 798 | |||
Saldus rajons | 156 270 | 915 | 333 369 | 363 | 490 917 | ||||
Talsu rajons | 61 344 | 1 281 | 433 962 | 576 | 497 163 | ||||
Tukuma rajons | 201 492 | 915 | 444 060 | 432 | 646 899 | ||||
Valkas rajons | 30 000 | 49 254 | 1 464 | 284 655 | 63 | 1 750 | 367 186 | ||
Valmieras rajons | 184 026 | 1 647 | 527 505 | 72 | 713 250 | ||||
Ventspils rajons | 47 679 | 699 | 122 094 | 60 | 170 532 | ||||
Kopā | 150 000 | 4 043 751 | 47 409 | 16 647 000 | 24 999 | 15 020 | 20 928 179 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss