Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2024/1
2024. gada 15. februārī
Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2024. gada budžeta plānu
APSTIPRINĀTS
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
15.02.2024. sēdes lēmumu Nr. 71 (prot. Nr. 2, 2. §)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1.
punktu,
44. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
1. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
1.1. kārtējā gada ieņēmumi 56 316 921 EUR,
1.2. kārtējā gada izdevumi 65 972 494 EUR,
1.3. aizdevumu atmaksa 1 909 090 EUR,
1.4. aizdevumu saņemšana 1 063 697 EUR,
1.5. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 10 502 012 EUR,
1.6. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 1045 EUR.
2. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības pamatbudžeta iestāžu, struktūrvienību, projektu un pasākumu tāmes saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžetu 2024. gadam šādā apmērā (3. pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi 3 000 EUR,
3.2. kārtējā gada izdevumi 21 458 EUR,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 18 458 EUR.
4. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un saistību apmēru saskaņā ar 4. pielikumu.
5. Budžeta izpildītāja funkcijas veikt Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestāžu, aģentūru un projektu vadītājiem.
6. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Priedols
Pielikums Nr. 5
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra sēdes
saistošiem noteikumiem Nr. 2024/1
"Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2024. gada budžeta plānu"
Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra sēdes
saistošiem noteikumiem Nr. 2024/1 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2024.
gada budžeta plānu"
Novada ekonomiskā un sociālā situācija
Dienvidkurzemes novada pašvaldība atrodas Kurzemes dienvidrietumos un tās teritorijas kopplatība ir 3591 kvadrātkilometri (paskaidrojuma rakstā dati, kas raksturo teritorijas platību, iedzīvotāju skaitu sakrīt ar Finanšu ministrijas datiem, saskaņā ar kuriem valsts budžetā tiek aprēķināts pašvaldībai izlīdzināmo vienību skaits). Realizējot administratīvi teritoriālo reformu Dienvidkurzemes novadā apvienoti bijušie Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadi. Novada teritorijā, kas atrodas tuvāk valstspilsētai Liepājai un Baltijas jūras krastam, intensīvāk attīstās uzņēmējdarbība un dzīvojamais sektors. 2024. gada budžeta plāns ir sagatavots, domājot par vienmērīgu visa novada teritorijas attīstību, saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot vienotu novada attīstību.
Dienvidkurzemes novada pašvaldībā uz 2023. gada 1. janvāri ir 34 845 iedzīvotāji. Gada laikā iedzīvotāju skaits palielinājies par 51 personu.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības konsolidētais budžets 2024. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas, un ziedojumu un dāvinājumu budžeta. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2024. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2024. gada budžeta plānu" un to pielikumos.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžets 2024. gada budžets izstrādāts atbilstoši likuma "Par budžetu un finanšu vadību", likuma "Par pašvaldību budžetiem", Pašvaldību likuma, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un citu likumu un normatīvo aktu prasībām.
Pašvaldības budžeta struktūra
Rādītāji |
2023. gada izpilde EUR |
2024. gada budžeta prognoze EUR |
Salīdzinājums |
IEŅĒMUMI |
63 006 631 |
56 319 921 |
-10,6 % |
Pamatbudžeta ieņēmumi |
62 992 526 |
56 316 921 |
|
Ziedojumi un dāvinājumi |
14 105 |
3 000 |
|
IZDEVUMI |
63 549 556 |
65 993 952 |
3,8 % |
Pamatbudžeta izdevumi |
63 533 577 |
65 972 494 |
|
Ziedojumi un dāvinājumi |
15 979 |
21 458 |
|
FINANSĒŠANA |
542 925 |
9 674 031 |
|
Pamatbudžeta naudas līdzekļi |
1 317 068 |
10 500 966 |
|
Ziedojumu naudas līdzekļi |
1 874 |
18 458 |
|
Saņemtie aizņēmumi |
2 184 792 |
1 063 697 |
-51,3 % |
Aizņēmumu atmaksa |
-2 814 315 |
-1 909 090 |
-32,2 % |
Ieguldījumi komersantu pamatkapitālā |
-146 494 |
Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 56 316 921 EUR, kas pret iepriekšējā gada izpildi ir mazāk par 10,6 %. Tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību transferti.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem 2024. gadam ir 24 317 589 EUR, t. i., par 5,6 % vairāk kā iepriekšējā gadā saņemtais IIN.
Nekustamā īpašuma nodokļi (NĪN) tiek plānoti 2 973 828 EUR apmērā, t.i., līdzīgi kā iekasēts 2023. gadā, un tā īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos sastādīs 5 %. Nekustamā īpašuma nodokli veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 2 353 450 EUR, par ēkām un inženierbūvēm – 310 898 EUR un mājokļiem – 309 480 EUR.
Finanšu ministrija pamatojoties uz vērtēto ieņēmumu prognozi (IIN un kārtējā gada iekasējamo NĪN prognozi) veikusi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, kā rezultātā no finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 8 080 568 EUR, t.i., par 9 % mazāk kā iepriekšējā gadā un 136 526 EUR valsts speciālā dotācija pašvaldībai.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā 2024. gadā tiek plānoti piesardzīgi 560 500 EUR apjomā, t. i, par 13 583 EUR mazāk kā 2023. gadā saņemts.
Nenodokļu ieņēmumu apjoms Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā 2024. gadā tiek plānots 3 097 494 EUR.
Tos veido sekojošas ieņēmumu pozīcijas:
Nenodokļu ieņēmumi |
2023. gada izpilde EUR |
2024. gada budžeta prognoze EUR |
Salīdzinājums |
Kopā: |
5 968 049 |
3 097 494 |
-48 % |
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no nesamaksātas pirkuma daļas, dividendes, procentu ieņēmumi par depozītiem |
212 013 |
263 000 |
24 % |
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas |
54 732 |
57 080 |
4 % |
Naudas sodi un sankcijas |
10 333 |
12 500 |
21 % |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
37 513 |
91 314 |
143 % |
Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas |
5 653 458 |
2 673 600 |
-52 % |
Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 1 939 037 EUR apmērā jeb 3,4 % apmērā no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, un tie plānoti par 4 % mazāk kā saņemts iepriekšējā gadā.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2023. gada izpilde EUR |
2024. gada budžeta prognoze EUR |
Salīdzinājums |
Kopā: |
2 026 168 |
1 939 037 |
-4 % |
Maksa par izglītības pakalpojumiem |
613 408 |
620 318 |
1 % |
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem |
847 |
1 370 |
61 % |
Ieņēmumi par nomu un īri |
698 562 |
728 639 |
4 % |
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem |
538 889 |
457 992 |
-15 % |
Citi pašu ieņēmumi |
174 462 |
130 718 |
-25 % |
Mērķdotācijas (valsts budžeta transferti) apjoms no valsts budžeta 2024. gadā tiek plānots 22 922 301 EUR apmērā, no tiem Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu realizācijai 1 235 639 EUR balstoties uz projektu realizētāju iesniegtajiem naudas plūsmas plāniem un laika grafikiem.
Lielāko mērķdotāciju apjomu pašvaldībā saņems izglītības nozare – 9 907 818 EUR. Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai no Satiksmes ministrijas plānotas 1 812 370 760 EUR, t.i., par 13 % vairāk kā iepriekšējā gadā. Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķdotācija plānota 675 854 EUR apmērā pašvaldības mūzikas un mākslas skolu pedagogu daļējai atlīdzībai. No Nacionālās veselības dienesta plānojam saņemt 174 951 EUR jeb 55 % vairāk kā 2023. gadā pagastu feldšerpunktu uzturēšanai un mājas aprūpes nodrošināšanai.
Sociālajā jomā valsts mērķdotācijas plānotas 1 360 024 EUR apjomā, t.sk. 831 276 EUR asistentu pakalpojumu nodrošināšanai.
Iepriekšējā gadā saņēmām ES līdzfinansēto projektu īstenošanai 2 485 484 EUR, bet 2024. gadā plānojam 1 235 639 t.i., par 50 % mazāk kā iepriekšējā gadā. Pašvaldība plāno saņemt līdzfinansējumu šādiem investīciju projektiem:
Projektu nosaukumi |
2024. gada budžeta prognoze EUR |
Ugunsdzēsēju materiāli tehniskās bāzes uzlabošana |
50 670 |
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna fonda projekts "Elektroautobusu iegāde pašvaldības autonomo funkciju veikšanai Dienvidkurzemes novadā" |
101 120 |
Latvijas Vides Investīciju fonda projekts "Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Dienvidkurzemes novadā" |
204 809 |
ERAF projekts "Parka pārbūve Brīvzemnieka bulvārī 8, Aizputē" |
235 418 |
ERAF projekts "Laukuma pārbūve Atmodas ielā 15A, Aizputē" |
235 848 |
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna fonda projekts "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta ēkās" |
111 000 |
Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana DIENVIDKURZEMES novadā |
91 495 |
Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānoti 470 000 EUR. Savukārt, citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānots pārskaitīt 332 000 EUR, t.i., par 0,6 % mazāk kā iepriekšējā gadā samaksāts.
Izdevumi
Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms prognozēts 65 972 494 EUR, t.i., par 3,8 % vairāk jeb 2 438 917 EUR kā iepriekšējā gada izpilde.
Dienvidkurzemes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, t.sk. pašvaldības, izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu uzturēšanai, pasākumu finansēšanai, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par pakalpojumiem pašvaldības vajadzībām, piem., pašvaldības funkciju izpildei sociālajā un izglītības jomā, sabiedriskajām organizācijām un privātajam sektoram, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, investīciju projektu finansēšanai, līdzfinansējumiem ES fondu projektu apguvei.
Vislielākais izdevumu apjoms 2024. gada novada budžetā plānots izglītības nozarei – 26 982 711 EUR, kas sastāda 41 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi plānoti novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, izglītības papildus pakalpojumiem kā ēdināšanai un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, auklēm, asistentiem, kā arī remontdarbiem un investīcijām.
Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi tiek plānoti 1 076 161 EUR apmērā, kas sastāda 1,6 % no kopējiem izdevumiem. Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 798 216 EUR apjomā un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 277 945 EUR apmērā.
Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi 2024. gadā plānoti 6 290 834 EUR apmērā, t.i., 2,1 % pieaugums salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi.
Ekonomiskai darbības nozarei paredzēts izlietot 7 075 007 EUR jeb 10,7 % no pamatbudžeta, t.i., par 27 % vairāk kā iepriekšējā gadā izlietots. Sadaļas lielākā summa 4 230 500 EUR paredzēta autotransporta infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai, kas par 25 % vairāk kā iepriekšējā gada izlietots. Valsts mērķdotācijas apjoms autoceļu uzturēšanai plānots 2 108 707 EUR , bet netiek plānoti līdzekļi no ES līdzfinansētiem projektiem.
Ekonomiskās darbības sadaļa |
2023. gada izpilde EUR |
2024. gada budžeta prognoze EUR |
Salīdzinājums |
Kopā: |
5 557 710 |
7 075 007 |
27 % |
Nodarbinātības pasākumi |
190 050 |
264 083 |
39 % |
Būvvalde |
571 512 |
695 940 |
22 % |
Transports |
3 384 698 |
4 230 500 |
25 % |
Tūrisms |
548 925 |
621 413 |
13 % |
Nekustamā īpašuma daļa |
788 207 |
827 299 |
5 % |
Citas nozares |
74 318 |
435 772 |
No Nodarbinātības valsts aģentūras paredzēts finansējums 70 200 EUR, bet vasarā plānots saņemt jauniešu nodarbinātības apmaksai 112 099 EUR. Būvvaldes uzturēšanas izmaksās ir paredzēti līdzekļi jauna teritorijas plānojuma izstrādei. Tūrisma nozarē plānotas investīcijas tūrisma informācijas centra atjaunošanai Dzintaru ielā 2, Pāvilostā 102 804 EUR un 56 000 EUR projekta "Pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā" īstenošanai.
Vides aizsardzībai no novada budžeta plāno izlietot 1,9 % jeb 1 278 008 EUR, t.sk. meliorācijas sistēmu uzturēšanai, vides sakopšanai un vides piesārņojuma mazināšanai. Plānots izlietot saņemto dabas resursu nodokli par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu 975 524 EUR apmērā.
Novada budžeta izdevumu daļā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 16.5 % no izdevumiem jeb 10 900 161 EUR.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
2023. gada izpilde EUR |
2024. gada budžeta prognoze EUR |
Salīdzinājums |
Kopā: |
10 386 823 |
10 900 161 |
5 % |
Komunālā pārvalde |
4 192 805 |
4 668 946 |
11 % |
Mājokļu attīstība |
531 879 |
424 350 |
-20 % |
Ūdensapgāde |
12 191 |
125 300 |
928 % |
Ielu apgaismošana |
376 767 |
816 239 |
117 % |
Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība |
5 273 181 |
4 865 326 |
-7.7 % |
Mājokļu attīstības sadaļā ievērojamu izdevumu daļa sastāda pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšana, bet remonti pašvaldību dzīvokļos plānoti 139 116 EUR apmērā. Lielākais izmaksu pieaugums plānots ielu apgaismojumam, kas saistīts ar Vides investīciju fonda projekta " Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Dienvidkurzemes novadā" plānoto ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu 418 478 EUR apmērā. Turpināta pašvaldības teritorijas daļas sakopšana, kapsētu uzturēšana, kā arī paredzēti finansējumi ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveides līdzfinansēšanas programmai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkursam, vēsturiskās apbūves atjaunošanas līdzfinansējuma programmai, tehniskās dokumentācijas izstrāde pašvaldības infrastruktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai.
Veselības aprūpei atvēlēts vismazāk 1,3 % no kopbudžeta, t.i., 858 569 EUR, un pret iepriekšējā gada izpildi plānots 11 % pieaugums.
Budžetā atpūtai, sportam un kultūrai paredzēts izlietots 8.4 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., 5 556 130 EUR, kas ir par 2 % mazāk kā apgūti līdzekļi iepriekšējā gadā.
Atpūtas, sporta un kultūras pasākumi |
2023. gada izpilde EUR |
2024. gada budžeta prognoze EUR |
Salīdzinājums |
Kopā: |
5 651 106 | 5 556 130 |
-2 % |
Kultūras pārvalde |
293 168 |
236 344 |
-19 % |
Bibliotēkas |
870 644 |
857 139 |
-2 % |
Muzeji un senlietu krātuves |
459 517 |
570 841 |
24 % |
Kultūras centri un saieta nami |
2 106 103 |
1 960 274 |
-7 % |
Kultūras projekti , Dziesmu un deju svētki |
119 792 |
41 938 |
-65 % |
Sporta pasākumi un sporta iestāžu uzturēšana |
1 801 882 |
1 859 594 |
3 % |
Sociālajai aizsardzībai šajā gadā plānoti 5 954 913 EUR, kas sastāda 9 % no pamatbudžeta izdevumiem, kas par 3,8 % vairāk kā iepriekšējā gadā (5 739 413 EUR). Sociālajiem pabalstiem 2024. gada budžetā paredzēts finansējums 2 437 120 EUR t.i., par 5 % mazāk kā izlietots iepriekšējā gadā. 2023. gadā sakarā ar pieņemtajiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumiem papildus no valsts tika saņemtas mērķdotācijas, kuras netiek plānotas 2024. gadā.
Kopējā atlīdzības summa plānota 34 035 295 EUR apmērā, kas sastāda 51,6 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Pašvaldība 2023. gada decembrī pieņēma vairākus lēmumus, kas palielina pašvaldības izdevumus 2024. gadā atalgojumam, t.sk. no 2024. gada 1. janvāra palielināja atalgojumu darbiniekiem. Atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" pašvaldība palielināja minimālās mēnešalgas darbiniekiem no 620 EUR līdz 700 EUR .Pedagogiem no 2024. gada sākuma palielināja minimālo mēneša algas likmi par slodzi no 1224 EUR uz 1374 EUR, pirmskolas izglītības pedagogiem palielināja minimālo mēneša algas likmi par slodzi no 1360 EUR uz 1526 EUR, pamatojoties uz MK Nr. 445.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem plānoti 18 733 166 EUR apmērā, kas palielināti par 7,1 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un tie sastāda 28,4 % no kopējiem izdevumiem. Sadaļas lielāko daļu veido pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi 7,16 milj. EUR, t.sk., 1,48 milj. EUR paredzēti ēku un telpu remontdarbu apmaksai.
Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem plānoti 2,81 milj. EUR , t.i., 3,7 % vairāk kā samaksāts 2023. gadā (2,71). Degvielai plānoti 1,06 milj. EUR, iepriekšējā gadā par 2 % izlietots mazāk (1,02), bet kurināmam – 396 538 EUR, t.i., par 1,7 % mazāk nekā iepriekšējā gadā (403 409) .
Sociālo pabalstu un kompensāciju apmērs kopsummā plānots 2 596 187 EUR t.i., par 4,7 % mazāk kā iepriekšējā gadā.
Aizdevuma procentu maksājumi Valsts kasē plānoti 802 985 EUR apmērā, t.i. par 88 % vairāk kā gadu iepriekš (427 092) EUR
Kapitālieguldījumi plānoti 13.3 % no kopējiem izdevumiem jeb 8 760 756 EUR un tas ir par 14,8 % vairāk kā iepriekšējā gadā izlietots (7 631 449).
Lielākie kapitālieguldījumu objekti šogad plānoti šādi EUR:
o Ēkas Lielā ielā 54 Grobiņā, energoefektivitātes paaugstināšana – 1 192 163;
o Kalna ielas seguma pārbūve Pāvilostā – 438 551;
o Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Dienvidkurzemes novadā – 418 478;
o Laukuma pārbūve Atmodas ielā 15A – Aizputē- 341 921;
o Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Liepājas ielas mikrorajonam Priekulē – 340 041;
o Parka pārbūve Brīvzemnieka bulvārī 8, Aizputē – 276 962;
o Grants ielu asfaltēšana Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldes teritorijā – 121 200;
o Lietus ūdens atvades sistēmas izbūve Pavasara ielā, Aizputē – 167 331;
o Rucavas ciemā ūdensvada nomaiņa 120 000;
o Ceļa Darbnīcas Lielkudumi ceļa asfaltēšana – 120 000;
o Ziemupes centra asfaltēšana – 132 385;
o Jumta remonts un atjaunošana Kalna ielā 24, Vaiņodes pag. – 109 955;
o Tūrisma infomācijas centra atjaunošana Pāvilostā – 100 174;
o Ūdenstorņa nojaukšana Medzes pagastā – 100 000.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Dienvidkurzemes novada pašvaldībai aizņēmumu kopsumma uz 2024. gada sākumu 20,267 milj. EUR, bet atmaksājamā summa šogad 1 909 090 EUR.
Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir 8 galvojumu līgumi ar pašvaldības kapitālsabiedrībām un 1 studiju kredīta līgums. Kopējā galvojuma neatmaksātā summa uz 2024. gada sākumu ir 1 573 554 EUR.
Pašvaldības kopējās parādsaistības uz 2024. gada sākumu sasniedza 28,417milj. EUR. Saistību maksājumu kritērija izpilde, kas tiek vērtēta kā kārtējā gada pamatsummu un procentu saistību maksājumu attiecība pret budžeta ieņēmumiem gadā atskaitot mērķdotācijas, varētu būt 6 līdz 7 procentu apmērā.