Par valsts un pašvaldību budžetiem:
1999.gads janvāris - decembris
Valsts kases oficiālais mēneša pārskats
par valsts kopbudžeta izpildi
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji | Konsolidētais | Konsolidētais | Konsolidētais | Decembra | |||||||||||
valsts | pašvaldību | kopbudžets | izpilde | ||||||||||||
budžets* | budžets | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi (bruto) | 1291 176 | 412 396 | 1703 572 | 165 317 | |||||||||||
mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
pamatbudžeta pašvaldību budžetos | x | x | 100 993 | 6 862 | |||||||||||
mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
speciālā budžeta pašvaldību | |||||||||||||||
budžetos | x | x | 20 016 | 1 534 | |||||||||||
1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) | x | x | 1582 563 | 156 921 | |||||||||||
2. Izdevumi (bruto) | 1419 293 | 424 386 | 1843 679 | 190 069 | |||||||||||
mīnus valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
dotācijas, mērķdotācijas | |||||||||||||||
pašvaldību budžetiem | x | x | 100 993 | 6 862 | |||||||||||
mīnus valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
dotācijas, mērķdotācijas | |||||||||||||||
pašvaldību budžetiem | x | x | 20 016 | 1 534 | |||||||||||
2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) | x | x | 1722 670 | 181 673 | |||||||||||
3. Finansiālais deficīts(-) vai | |||||||||||||||
pārpalikums(+) | -128 117 | -11 990 | -140 107 | -24 752 | |||||||||||
4. Budžeta aizdevumi un atmaksas | 12 032 | 2 394 | 6 931 | -1 799 | |||||||||||
Budžeta aizdevumi (bruto) | 37 089 | 5 550 | 42 639 | 22 436 | |||||||||||
mīnus valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
aizdevumi pašvaldību budžetiem | x | x | 15 646 | 6 579 | |||||||||||
Budžeta aizdevumi (neto) | x | x | 26 993 | 15 857 | |||||||||||
Budžeta aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksa (bruto) | 25 057 | 3 156 | 28 213 | 18 164 | |||||||||||
mīnus pašvaldību aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas valsts pamatbudžetam | x | x | 8 151 | 508 | |||||||||||
Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) | x | x | 20 062 | 17 656 | |||||||||||
5. Fiskālais deficīts(-) vai | |||||||||||||||
pārpalikums(+) | -140 149 | -14 384 | -147 038 | -22 953 | |||||||||||
6. Finansēšana | 140 149 | 14 384 | 147 038 | 22 953 | |||||||||||
6.1.Iekšējā finansēšana | 13 277 | 14 384 | 20 166 | 24 695 | |||||||||||
No citām valsts pārvaldes struktūrām | 2 641 | 7 668 | 2 814 | -13 994 | |||||||||||
no citām tā paša līmeņa valsts | |||||||||||||||
pārvaldes struktūrām | 2 641 | 173 | 2 814 | -13 994 | |||||||||||
no citiem valsts pārvaldes | |||||||||||||||
līmeņiem (bruto) | 7 495 | 7 495 | 6 071 | ||||||||||||
mīnus pašvaldību finansēšana | |||||||||||||||
no valsts pamatbudžeta | x | x | -7 495 | -6 071 | |||||||||||
no citiem valsts pārvaldes | |||||||||||||||
līmeņiem (neto) | x | x | 0 | ||||||||||||
No Latvijas Bankas | 6 356 | 0 | 6 356 | 49 303 | |||||||||||
Tīrais aizņēmumu apjoms | 0 | 0 | |||||||||||||
Depozītu apjoma izmaiņas | 18 483 | 18 483 | 56 503 | ||||||||||||
Skaidras naudas līdzekļu | |||||||||||||||
apjoma izmaiņas | -30 199 | -30 199 | -20 054 | ||||||||||||
Valsts iekšējā aizņēmuma | |||||||||||||||
vērtspapīri | 18 072 | 18 072 | 12 854 | ||||||||||||
No komercbankām | 16 280 | 9 660 | 25 940 | -6 551 | |||||||||||
Tīrais aizņēmumu apjoms | 7 664 | 7 664 | 2 336 | ||||||||||||
Depozītu apjoma izmaiņas | 9 532 | 9 532 | -10 159 | ||||||||||||
Skaidras naudas līdzekļu | |||||||||||||||
apjoma izmaiņas | 6 748 | 1 996 | 8 744 | 1 272 | |||||||||||
Pārējā iekšējā finansēšana | -12 000 | -2 944 | -14 944 | -4 063 | |||||||||||
6.2. Ārējā finansēšana | 126 872 | 126 872 | -1 742 | ||||||||||||
* ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus un dāvinājumus | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
1.tabula | |||||||||||||||
Valsts konsolidētā budžeta izpilde | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Izpilde | Izpilde | Decembra | |||||||||||
apstiprinātais | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
gada plāns | sākuma | plānu (3/2) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+C.1.) | 1 289 991 | 1 277 106 | 99.0% | 124 247 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi | |||||||||||||||
(bruto) | 632 187 | 648 095 | 102.5% | 55 226 | |||||||||||
Nodokļu ieņēmumi | 515 298 | 532 086 | 103.3% | 43 150 | |||||||||||
- Tiešie nodokļi | 85 300 | 92 211 | 108.1% | 8 202 | |||||||||||
Uzņēmumu ienākuma | |||||||||||||||
nodoklis | 85 300 | 92 211 | 108.1% | 8 202 | |||||||||||
- Netiešie nodokļi | 429 998 | 437 862 | 101.8% | 39 211 | |||||||||||
Pievienotās vērtības nodoklis | 307 332 | 316 206 | 102.9% | 30 139 | |||||||||||
Akcīzes nodoklis | 107 751 | 105 583 | 98.0% | 7 308 | |||||||||||
Muitas nodoklis | 14 915 | 16 073 | 107.8% | 1 764 | |||||||||||
- Citiem budžetiem sadalāmie | |||||||||||||||
nodokļi | 2 013 | -4 263 | |||||||||||||
Nenodokļu ieņēmumi | 49 528 | 54 310 | 109.7% | 5 469 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
pašu ieņēmumi | 67 361 | 61 699 | 91.6% | 6 607 | |||||||||||
mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
speciālā budžeta | 12 140 | 11 960 | 98.5% | 1 100 | |||||||||||
B.1. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (neto) | 620 047 | 636 135 | 102.6% | 54 126 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (bruto) | 732 872 | 703 899 | 96.0% | 73 984 | |||||||||||
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | 732 872 | 703 899 | 96.0% | 73 984 | |||||||||||
Sociālās apdrošināšanas | |||||||||||||||
iemaksas | 445 682 | 452 622 | 101.6% | 47 910 | |||||||||||
Akcīzes nodoklis | 54 249 | 49 520 | 91.3% | 5 738 | |||||||||||
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 71 126 | 68 695 | 96.6% | 7 287 | |||||||||||
Pārējie | 161 815 | 133 062 | 82.2% | 13 049 | |||||||||||
mīnus transferts no | |||||||||||||||
valsts pamatbudžeta | 62 928 | 62 928 | 100.0% | 3 863 | |||||||||||
C.1. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (neto) | 669 944 | 640 971 | 95.7% | 70 121 | |||||||||||
A.2. Kopējie valsts budžeta izdevumi | |||||||||||||||
(A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) | 1 454 359 | 1 407 430 | 96.8% | 142 084 | |||||||||||
A.2.1. Kopējie valsts budžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi | |||||||||||||||
(B.2.1.+C.2.1.) | 1 342 936 | 1 298 693 | 96.7% | 126 694 | |||||||||||
A.2.2. Kopējie valsts budžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) | 30 923 | 31 245 | 101.0% | 2 284 | |||||||||||
A.2.3. Kopējie valsts budžeta | |||||||||||||||
izdevumi investīcijām | |||||||||||||||
(B.2.3.+C.2.3.) | 80 500 | 77 492 | 96.3% | 13 106 | |||||||||||
A.3. Valsts budžeta finansiālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
(A.1.-A.2.) | -164 368 | -130 324 | 79.3% | -17 837 | |||||||||||
A.4. Kopējie valsts budžeta tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (B.4.+C.4.) | 16 098 | 12 032 | 74.7% | 3 846 | |||||||||||
Kopējie valsts budžeta izdevumi, | |||||||||||||||
ieskaitot tīros aizdevumus | |||||||||||||||
(A.2.+A.4.) | 1 470 457 | 1 419 462 | 96.5% | 145 930 | |||||||||||
A.5. Valsts budžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
(A.3.-A.4.) | -180 466 | -142 356 | 78.9% | -21 683 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta izdevumi | |||||||||||||||
(bruto) | 704 861 | 692 017 | 98.2% | 70 405 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 62 928 | 62 928 | 100.0% | 3 862 | |||||||||||
B.2. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
izdevumi (neto) | 641 933 | 629 089 | 98.0% | 66 543 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 640 293 | 627 905 | 98.1% | 58 212 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 60 990 | 60 990 | 100.0% | 3 822 | |||||||||||
B.2.1. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 579 303 | 566 915 | 97.9% | 54 390 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta kapitālie | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 14 643 | 14 340 | 97.9% | 2 774 | |||||||||||
B.2.2. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi (neto) | 14 643 | 14 340 | 97.9% | 2 774 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto) | 49 925 | 49 772 | 99.7% | 9 419 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 1 938 | 1 938 | 100.0% | 40 | |||||||||||
B.2.3. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
investīcijas (neto) | 47 987 | 47 834 | 99.7% | 9 379 | |||||||||||
B.3. Valsts pamatbudžeta finansiālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+) | -72 674 | -43 922 | 60.4% | -15 179 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi | 12 347 | 8 857 | 71.7% | 3 228 | |||||||||||
B.4. Valsts pamatbudžeta tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (bruto) | 89 314 | 71 420 | 80.0% | 2 463 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 76 966 | 62 563 | 81.3% | -765 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (neto) | 12 347 | 8 857 | 71.7% | 3 228 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
aizdevumi (bruto) | 128 709 | 126 492 | 98.3% | * | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 93 366 | 92 578 | 99.2% | * | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
aizdevumi (neto) | 35 343 | 33 914 | 96.0% | -2 498 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
aizdevumu atmaksas (bruto) | 39 395 | 55 072 | 139.8% | * | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
speciālajam budžetam | 16 399 | 30 015 | 183.0% | * | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
aizdevumu atmaksas (neto) | 22 996 | 25 057 | 109.0% | 5 029 | |||||||||||
B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
(B.3.- B.4.) | -161 988 | -115 342 | 71.2% | -17 642 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 824 566 | 790 301 | 95.8% | 76 641 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
pamatbudžetam | 12 140 | 11 960 | 98.5% | 1 100 | |||||||||||
C.2. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
izdevumi (neto) | 812 426 | 778 341 | 95.8% | 75 541 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (bruto) | 775 773 | 743 738 | 95.9% | 73 404 | |||||||||||
mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
pamatbudžetam | 12 140 | 11 960 | 98.5% | 1 100 | |||||||||||
C.2.1. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 763 633 | 731 778 | 95.8% | 72 304 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi (bruto) | 16 280 | 16 905 | 103.8% | -490 | |||||||||||
C.2.2. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi (neto) | 16 280 | 16 905 | 103.8% | -490 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
investīcijas (bruto) | 32 513 | 29 658 | 91.2% | 3 727 | |||||||||||
C.2.3. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
investīcijas (neto) | 32 513 | 29 658 | 91.2% | 3 727 | |||||||||||
C.3. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
finansiālais deficīts (-), | |||||||||||||||
pārpalikums (+) | -91 694 | -86 402 | 94.2% | -2 657 | |||||||||||
C.4. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
tīrie aizdevumi | 3 751 | 3 175 | 84.6% | 618 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta aizdevumi (bruto) | 3 751 | 3 175 | 84.6% | 618 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta aizdevumi (neto) | 3 751 | 3 175 | 84.6% | 618 | |||||||||||
Valsts speciālā budžeta aizdevumu atmaksas (bruto) | |||||||||||||||
Valsts speciālā budžeta aizdevumu atmaksas (neto) | |||||||||||||||
C.5. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
(C.3.- C.4.) | -95 445 | -89 577 | 93.9% | -3 275 | |||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
2.tabula | |||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Gada | Izpilde | Izpilde | Decembra | ||||||||||
apstipri- | sagai- | no gada | % pret | izpilde | |||||||||||
nātais | dāmā | sākuma | gada | ||||||||||||
gada plāns | izpilde % | plānu 4/2) | |||||||||||||
1.Ieņēmumi - kopā (1.1.+1.2.+1.3.) | 632 187 | 103.0% | 648 095 | 102.5% | 55 225 | ||||||||||
1.1. Nodokļu ieņēmumi | 515 297 | 103.4% | 532 086 | 103.3% | 43 150 | ||||||||||
Tiešie nodokļi | 85 300 | 107.8% | 92 211 | 108.1% | 8 202 | ||||||||||
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 85 300 | 107.8% | 92 211 | 108.1% | 8 202 | ||||||||||
Netiešie nodokļi | 429 997 | 101.2% | 437 862 | 101.8% | 39 211 | ||||||||||
Pievienotās vērtības nodoklis | 307 331 | 102.6% | 316 206 | 102.9% | 30 139 | ||||||||||
Akcīzes nodoklis | 107 751 | 97.5% | 105 583 | 98.0% | 7 308 | ||||||||||
Muitas nodoklis | 14 915 | 103.4% | 16 073 | 107.8% | 1 764 | ||||||||||
Citiem budžetiem sadalāmie nodokļi * | 0 | 0.0% | 2 013 | -4 263 | |||||||||||
1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 49 529 | 110.5% | 54 310 | 109.7% | 5 468 | ||||||||||
Maksājumi par valsts kapitāla | |||||||||||||||
izmantošanu | 3 464 | 121.9% | 4 240 | 122.4% | 20 | ||||||||||
Procentu maksājumi par kredītiem | 8 220 | 123.0% | 9 243 | 112.4% | 1 028 | ||||||||||
Valsts nodevas par juridiskajiem | |||||||||||||||
un citiem pakalpojumiem | 10 860 | 95.6% | 10 371 | 95.5% | 1 057 | ||||||||||
Valsts nodeva par licenču | |||||||||||||||
izsniegšanu atsevišķu uzņēmēj- | |||||||||||||||
darbības veidu veikšanai | 450 | 138.9% | 779 | 173.1% | 166 | ||||||||||
Ieņēmumi no valsts īpašuma | |||||||||||||||
iznomāšanas | 702 | 120.2% | 894 | 127.4% | 52 | ||||||||||
Sodi un sankcijas | 4 250 | 131.7% | 5 677 | 133.6% | 564 | ||||||||||
Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** | 12 497 | 110.5% | 14 155 | 113.3% | 423 | ||||||||||
t.sk. pārskaitījums valsts | |||||||||||||||
pamatbudžetā no Valsts | |||||||||||||||
autoceļu fonda | 6 000 | 97.0% | 5 820 | 97.0% | 0 | ||||||||||
pārskaitījums valsts pamatbudžetā | |||||||||||||||
sociālās apdrošināšanas iemaksu | |||||||||||||||
administrēšanai un sporta nodarbību | |||||||||||||||
un brīvā laika pasākumiem | 1 504 | 100.0% | 1 504 | 100.0% | 100 | ||||||||||
pārējie nenodokļu ieņēmumi | 4 993 | 110.5% | 6 831 | 136.8% | 324 | ||||||||||
Valsts privatizācijas fonda iemaksas | 4 636 | 100.0% | 4 636 | 100.0% | 1 000 | ||||||||||
t.sk. iemaksas no Ekonomikas | |||||||||||||||
ministrijas speciālā budžeta | 4 636 | 100.0% | 4 636 | 100.0% | 1 000 | ||||||||||
Citas iemaksas par nekustamo īpašumu | 4 450 | 101.5% | 4 314 | 96.9% | 1 158 | ||||||||||
t.sk. Ieņēmumi no Skrundas lokatora | |||||||||||||||
nomas maksas 50% apmērā | 1 450 | 131.5% | 1 906 | 131.4% | 0 | ||||||||||
Valsts nekustamā īpašuma aģentūras | |||||||||||||||
iemaksas no valsts nekustamā | |||||||||||||||
īpašuma pārdošanas | 3 000 | 87.0% | 2 117 | 70.6% | 867 | ||||||||||
1.3.Pašu ieņēmumi | 67 361 | 94.4% | 61 699 | 91.6% | 6 607 | ||||||||||
Budžeta iestāžu ieņēmumi | |||||||||||||||
no maksas pakalpojumiem | 67 361 | 94.4% | 61 699 | 91.6% | 6 607 | ||||||||||
* - ieskaitot nodokli no īpašuma - 701 912 latu | |||||||||||||||
** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 3 480 634 latu | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
3.tabula | |||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta izdevumi pa ministrijām un pasākumiem | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Decembra | |||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
Izdevumi - kopā | 704 860 | 704 852 | 692 017 | 98.2% | 98.2% | 70 405 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 640 293 | 640 284 | 627 905 | 98.1% | 98.1% | 58 212 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 64 567 | 64 568 | 64 112 | 99.3% | 99.3% | 12 193 | |||||||||
Valsts prezidenta kanceleja | 904 | 904 | 904 | 100.0% | 100.0% | 68 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 860 | 860 | 860 | 100.0% | 100.0% | 57 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 44 | 44 | 44 | 100.0% | 100.0% | 11 | |||||||||
Saeima | 6 091 | 6 091 | 5 954 | 97.8% | 97.8% | 822 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 992 | 4 992 | 4 882 | 97.8% | 97.8% | 628 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 099 | 1 099 | 1 072 | 97.5% | 97.5% | 194 | |||||||||
Ministru Kabinets | 3 473 | 3 473 | 3 451 | 99.4% | 99.4% | 296 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 266 | 3 266 | 3 246 | 99.4% | 99.4% | 274 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 207 | 207 | 205 | 99.0% | 99.0% | 22 | |||||||||
Aizsardzības ministrija | 33 135 | 33 135 | 32 676 | 98.6% | 98.6% | 5 281 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 29 134 | 29 134 | 28 697 | 98.5% | 98.5% | 3 694 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 001 | 4 001 | 3 979 | 99.5% | 99.5% | 1 587 | |||||||||
Ārlietu ministrija | 12 786 | 12 786 | 12 153 | 95.0% | 95.0% | 2 494 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 10 520 | 10 520 | 9 876 | 93.9% | 93.9% | 543 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 266 | 2 266 | 2 277 | 100.5% | 100.5% | 1 951 | |||||||||
Ekonomikas ministrija | 4 477 | 4 477 | 4 451 | 99.4% | 99.4% | 493 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 199 | 4 199 | 4 172 | 99.4% | 99.4% | 413 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 278 | 278 | 279 | 100.4% | 100.4% | 80 | |||||||||
Finansu ministrija | 95 695 | 95 694 | 90 100 | 94.2% | 94.2% | 8 702 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 85 527 | 85 526 | 79 824 | 93.3% | 93.3% | 6 723 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 168 | 10 168 | 10 276 | 101.1% | 101.1% | 1 979 | |||||||||
Iekšlietu ministrija | 97 841 | 97 841 | 96 732 | 98.9% | 98.9% | 11 054 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 84 005 | 84 005 | 82 968 | 98.8% | 98.8% | 7 217 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 13 836 | 13 836 | 13 764 | 99.5% | 99.5% | 3 837 | |||||||||
Izglītības un zinātnes ministrija | 61 645 | 61 645 | 60 200 | 97.7% | 97.7% | 7 529 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 56 665 | 56 665 | 55 264 | 97.5% | 97.5% | 6 764 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 980 | 4 980 | 4 936 | 99.1% | 99.1% | 765 | |||||||||
Zemkopības ministrija | 47 976 | 47 976 | 46 991 | 97.9% | 97.9% | 4 580 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 44 561 | 44 561 | 43 833 | 98.4% | 98.4% | 4 440 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 415 | 3 415 | 3 158 | 92.5% | 92.5% | 140 | |||||||||
Satiksmes ministrija | 8 176 | 8 176 | 8 164 | 99.9% | 99.9% | 780 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 920 | 4 920 | 4 914 | 99.9% | 99.9% | 483 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 256 | 3 256 | 3 250 | 99.8% | 99.8% | 297 | |||||||||
Labklājības ministrija | 159 539 | 159 539 | 159 415 | 99.9% | 99.9% | 13 652 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 154 692 | 154 692 | 154 609 | 99.9% | 99.9% | 13 299 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 847 | 4 847 | 4 806 | 99.2% | 99.2% | 353 | |||||||||
Tieslietu ministrija | 14 110 | 14 110 | 13 925 | 98.7% | 98.7% | 2 160 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 13 047 | 13 047 | 12 869 | 98.6% | 98.6% | 1 959 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 063 | 1 063 | 1 056 | 99.3% | 99.3% | 201 | |||||||||
Vides aizsardzības un reģionālās | |||||||||||||||
attīstības ministrija | 8 075 | 8 075 | 7 896 | 97.8% | 97.8% | 900 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 6 838 | 6 838 | 6 666 | 97.5% | 97.5% | 790 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 237 | 1 237 | 1 230 | 99.4% | 99.4% | 110 | |||||||||
Kultūras ministrija | 16 806 | 16 806 | 16 368 | 97.4% | 97.4% | 1 492 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 14 258 | 14 258 | 13 821 | 96.9% | 96.9% | 1 232 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 548 | 2 548 | 2 547 | 100.0% | 100.0% | 260 | |||||||||
Valsts zemes dienests | 13 854 | 13 854 | 13 513 | 97.5% | 97.5% | 1 535 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 12 328 | 12 328 | 12 075 | 97.9% | 97.9% | 1 405 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 526 | 1 526 | 1 438 | 94.2% | 94.2% | 130 | |||||||||
Valsts kontrole | 1 255 | 1 254 | 1 197 | 95.4% | 95.5% | 156 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 213 | 1 212 | 1 155 | 95.2% | 95.3% | 155 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 42 | 42 | 42 | 100.0% | 100.0% | 1 | |||||||||
Augstākā tiesa | 741 | 741 | 741 | 100.0% | 100.0% | 64 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 737 | 737 | 737 | 100.0% | 100.0% | 64 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 | 4 | 4 | 100.0% | 100.0% | 0 | |||||||||
Satversmes tiesa | 349 | 349 | 346 | 99.1% | 99.1% | 35 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 305 | 305 | 303 | 99.3% | 99.3% | 35 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 44 | 44 | 43 | 97.7% | 97.7% | 0 | |||||||||
Prokuratūra | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 100.0% | 100.0% | 533 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 5 920 | 5 920 | 5 920 | 100.0% | 100.0% | 470 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 533 | 533 | 533 | 100.0% | 100.0% | 63 | |||||||||
Centrālā vēlēšanu komisija | 899 | 899 | 837 | 93.1% | 93.1% | 43 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 896 | 896 | 835 | 93.2% | 93.2% | 44 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 | 3 | 2 | 66.7% | 66.7% | - 1 | |||||||||
Centrālā zemes komisija | 51 | 51 | 51 | 100.0% | 100.0% | 7 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 51 | 51 | 51 | 100.0% | 100.0% | 7 | |||||||||
Satversmes aizsardzības birojs | 782 | 782 | 781 | 99.9% | 99.9% | 65 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 782 | 782 | 781 | 99.9% | 99.9% | 65 | |||||||||
Radio un televīzija | 6 486 | 6 487 | 6 487 | 100.0% | 100.0% | 554 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 6 481 | 6 481 | 6 481 | 100.0% | 100.0% | 553 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 | 6 | 6 | 120.0% | 100.0% | 1 | |||||||||
Valsts cilvēktiesību birojs | 98 | 91 | 91 | 92.9% | 100.0% | 8 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 98 | 91 | 91 | 92.9% | 100.0% | 8 | |||||||||
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai | |||||||||||||||
ar starptautiskajām finansu | |||||||||||||||
institūcijām sekretariāts | 616 | 616 | 616 | 100.0% | 100.0% | 71 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 608 | 608 | 608 | 100.0% | 100.0% | 71 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 | 8 | 8 | 100.0% | 100.0% | 0 | |||||||||
Īpašu uzdevumu ministra valsts | |||||||||||||||
pārvaldes un pašvaldību reformas | |||||||||||||||
jautājumos sekretariāts | 536 | 536 | 531 | 99.1% | 99.1% | 169 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 502 | 502 | 497 | 99.0% | 99.0% | 156 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 34 | 34 | 34 | 100.0% | 100.0% | 13 | |||||||||
Mērķdotācijas pašvaldībām | 92 888 | 92 888 | 92 800 | 99.9% | 99.9% | 7 229 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 83 765 | 83 765 | 83 677 | 99.9% | 99.9% | 7 030 | |||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 9 123 | 9 123 | 9 123 | 100.0% | 100.0% | 199 | |||||||||
Dotācija pašvaldībām | 9 123 | 9 123 | 8 193 | 89.8% | 89.8% | - 367 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 9 123 | 9 123 | 8 193 | 89.8% | 89.8% | - 367 | |||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
4.tabula | |||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums | |||||||||||||||
pēc ekonomiskās klasifikācijas | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Decembra | |||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
1. Ieņēmumi - kopā | 703 581 | 703 574 | 697 061 | 99.1% | 99.1% | 55 932 | |||||||||
Dotācija no vispārējiem | |||||||||||||||
ieņēmumiem | 635 128 | 635 121 | 635 121 | 100.0% | 100.0% | 49 232 | |||||||||
Dotācija īpašiem mērķiem | 1 092 | 1 092 | 241 | 22.1% | 22.1% | 93 | |||||||||
Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
pašu ieņēmumi | 67 361 | 67 361 | 61 699 | 91.6% | 91.6% | 6 607 | |||||||||
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 704 861 | 704 855 | 692 016 | 98.2% | 98.2% | 70 408 | |||||||||
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 640 294 | 640 287 | 627 904 | 98.1% | 98.1% | 58 215 | |||||||||
Kārtējie izdevumi | 320 315 | 320 308 | 312 773 | 97.6% | 97.6% | 34 040 | |||||||||
atalgojumi | 150 033 | 150 026 | 149 105 | 99.4% | 99.4% | 16 201 | |||||||||
valsts sociālās apdrošināšanas | |||||||||||||||
obligātās iemaksas | x | x | 39 510 | x | x | 4 177 | |||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | x | x | 123 969 | x | x | 13 644 | |||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | x | x | 112 924 | x | x | 13 460 | |||||||||
pārējie izdevumi | x | x | 11 045 | x | x | 184 | |||||||||
aizņēmumu atmaksa | x | x | 189 | x | x | 18 | |||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem | |||||||||||||||
un kredītiem | 28 871 | 28 871 | 25 306 | 87.7% | 87.7% | 90 | |||||||||
procentu nomaksa par iekšējiem | |||||||||||||||
aizņēmumiem | x | x | 13 715 | x | x | 233 | |||||||||
procentu nomaksa ārvalstu institūcijām | x | x | 11 460 | x | x | - 148 | |||||||||
Finansu ministrijas maksājumi | |||||||||||||||
par valsts parāda apkalpošanu | x | x | 131 | x | x | 5 | |||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 291 107 | 291 107 | 289 828 | 99.6% | 99.6% | 24 085 | |||||||||
subsīdijas | x | x | 19 307 | x | x | 1 957 | |||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 83 677 | x | x | 7 030 | |||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 8 193 | x | x | - 367 | |||||||||
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | x | 97 474 | x | x | 7 658 | |||||||||
t.sk. speciālajam budžetam | x | x | 62 928 | x | x | 5 760 | |||||||||
pārējiem | x | x | 34 546 | x | x | 1 898 | |||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | x | x | 77 541 | x | x | 7 454 | |||||||||
t.sk. pensijas | x | x | 3 899 | x | x | 404 | |||||||||
pabalsti | x | x | 60 904 | x | x | 5 505 | |||||||||
stipendijas | x | x | 7 162 | x | x | 997 | |||||||||
pārējie | x | x | 5 576 | x | x | 548 | |||||||||
iemaksas starptautiskajās | |||||||||||||||
organizācijās | 4 487 | 4 487 | 3 636 | 81.0% | 81.0% | 353 | |||||||||
2.2.Izdevumi | |||||||||||||||
kapitālieguldījumiem | 64 567 | 64 568 | 64 112 | 99.3% | 99.3% | 12 193 | |||||||||
Kapitālie izdevumi | 14 643 | 14 643 | 14 340 | 97.9% | 97.9% | 2 774 | |||||||||
Investīcijas | 49 924 | 49 925 | 49 772 | 99.7% | 99.7% | 9 419 | |||||||||
3. Valsts budžeta tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (3.1.-3.2.) | x | x | 71 420 | x | x | 2 463 | |||||||||
3.1.Valsts budžeta aizdevumi | x | 126 492 | x | x | 21 123 | ||||||||||
3.2.Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | x | 55 072 | x | x | 18 660 | ||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
5.tabula | |||||||||||||||
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
pa ministrijām | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Decembra | ||||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | izpilde | |||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | ||||||||||||
gada plāns | plānu (4/2) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Ieņēmumi - kopā * | 732 871 | 732 871 | 703 898 | 96.0% | 73 983 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 824 567 | 824 567 | 790 301 | 95.8% | 76 641 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi * | 775 773 | 775 773 | 743 738 | 95.9% | 73 404 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 48 794 | 48 794 | 46 563 | 95.4% | 3 237 | ||||||||||
Valsts budžeta aizdevumi | 3 756 | 3 175 | 84.5% | 618 | |||||||||||
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 5 | 0.0% | |||||||||||||
Fiskālā bilance | -95 447 | -91 696 | -89 578 | 93.9% | -3 276 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 78 216 | 60 089 | 76.8% | -5 274 | |||||||||||
Ekonomikas ministrija | |||||||||||||||
Valsts īpašuma privatizācijas fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 11 112 | 11 112 | 6 213 | 55.9% | 675 | ||||||||||
Izdevumi | 11 774 | 11 774 | 6 799 | 57.7% | 2 312 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 11 774 | 11 774 | 6 799 | 57.7% | 2 312 | ||||||||||
t.sk. iemaksas valsts pamatbudžetā | 4 636 | 4 636 | 100.0% | 1 000 | |||||||||||
Centrālā dzīvojamo māju | |||||||||||||||
privatizācijas komisija | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 3 308 | 3 308 | 2 639 | 79.8% | 221 | ||||||||||
Izdevumi | 2 608 | 2 608 | 2 539 | 97.4% | 293 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 522 | 2 522 | 2 472 | 98.0% | 281 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 86 | 86 | 67 | 77.9% | 12 | ||||||||||
Finansu ministrija | |||||||||||||||
Transportlīdzekļu īpašnieku | |||||||||||||||
apdrošināšanas garantijas fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 764 | 1 764 | 2 601 | 147.4% | 168 | ||||||||||
Atskaitījumi no obligātās | |||||||||||||||
apdrošināšanas prēmijām | 1 550 | 2 257 | 145.6% | 123 | |||||||||||
Pārējie maksājumi | 214 | 344 | 160.7% | 45 | |||||||||||
Izdevumi | 764 | 764 | 728 | 95.3% | 63 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 764 | 764 | 728 | 95.3% | 63 | ||||||||||
Transportlīdzekļu īpašnieku | |||||||||||||||
apdrošināšanas apdrošinājuma | |||||||||||||||
ņēmēju interešu aizsardzības fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 147 | 147 | 220 | 149.7% | |||||||||||
Atskaitījumi no obligātās | |||||||||||||||
apdrošināšanas prēmijām | 147 | 220 | 149.7% | ||||||||||||
Pārējie maksājumi | |||||||||||||||
Izdevumi | |||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | |||||||||||||||
Ceļu satiksmes negadījumu | |||||||||||||||
novēršana un profilakse | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 88 | 88 | 122 | 138.6% | |||||||||||
Atskaitījumi no obligātās | |||||||||||||||
apdrošināšanas prēmijām | 88 | 122 | 138.6% | ||||||||||||
Izdevumi | 180 | 180 | 179 | 99.4% | 35 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 180 | 180 | 179 | 99.4% | 35 | ||||||||||
Noguldījumu garantiju fonda | |||||||||||||||
veidošana, pārvaldīšana un izlietošana | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 300 | 1 300 | 1 293 | 99.5% | 3 | ||||||||||
Vienreizēja iemaksa saskaņā | |||||||||||||||
ar 1999.gada valsts budžetu | 500 | 500 | 100.0% | ||||||||||||
Atskaitījumi no komercbankām | 800 | 793 | 99.1% | 3 | |||||||||||
Izdevumi | 80 | 80 | 63 | 78.8% | 4 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 68 | 68 | 56 | 82.4% | 4 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 | 12 | 7 | 58.3% | |||||||||||
Izglītības un zinātnes ministrija | |||||||||||||||
Speciālais budžets sporta vajadzībām | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 2 032 | 2 032 | 2 108 | 103.7% | 418 | ||||||||||
Ienākumi no izložu un azartspēļu | |||||||||||||||
nodevas un nodokļa maksājumiem | 2 032 | 2 108 | 103.7% | 418 | |||||||||||
Izdevumi | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 100.0% | 280 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 100.0% | 276 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 641 | 641 | 641 | 100.0% | 4 | ||||||||||
Studējošo un studiju kreditēšana | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 257 | 257 | 257 | 100.0% | 40 | ||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 257 | 257 | 100.0% | 40 | |||||||||||
Izdevumi | 262 | 262 | 94 | 35.9% | 6 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 260 | 260 | 92 | 35.4% | 6 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 | 2 | 2 | 100.0% | |||||||||||
Valsts budžeta aizdevumi | 3 756 | 3 175 | 84.5% | 618 | |||||||||||
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 5 | 0.0% | |||||||||||||
Fiskālā bilance | -3 756 | -5 | -3 012 | 80.2% | -584 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 3 756 | 3 175 | 84.5% | 618 | |||||||||||
Zemkopības ministrija | |||||||||||||||
Zivju fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 785 | 785 | 516 | 65.7% | 18 | ||||||||||
Maksa par rūpnieciskās zvejas | |||||||||||||||
tiesību nomu un izmantošanu | 510 | 282 | 55.3% | 10 | |||||||||||
Pārējie maksājumi | 275 | 234 | 85.1% | 8 | |||||||||||
Izdevumi | 785 | 785 | 693 | 88.3% | 88 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 701 | 701 | 614 | 87.6% | 88 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 84 | 84 | 79 | 94.0% | |||||||||||
Mežsaimniecības attīstības fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 24 000 | 24 000 | 19 495 | 81.2% | 2 205 | ||||||||||
Ieņēmumi no meža resursu realizācijas | 18 919 | 17 362 | 91.8% | 1 993 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
pašu ieņēmumi | 5 081 | 2 133 | 42.0% | 212 | |||||||||||
Izdevumi | 23 000 | 23 000 | 22 889 | 99.5% | 4 381 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 21 164 | 21 164 | 21 055 | 99.5% | 4 078 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 836 | 1 836 | 1 834 | 99.9% | 303 | ||||||||||
Satiksmes ministrija | |||||||||||||||
Valsts autoceļu fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 61 799 | 61 799 | 57 318 | 92.7% | 6 100 | ||||||||||
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva | 7 800 | 8 004 | 102.6% | 412 | |||||||||||
60% akcīzes nodoklis par naftas | |||||||||||||||
produktiem | 53 949 | 49 285 | 91.4% | 5 684 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu | |||||||||||||||
ieņēmumi | 50 | 29 | 58.0% | 4 | |||||||||||
Izdevumi | 81 513 | 81 513 | 77 741 | 95.4% | 3 892 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 52 743 | 52 743 | 48 985 | 92.9% | 3 998 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldļjumiem | 28 770 | 28 770 | 28 756 | 100.0% | -106 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -19 714 | -19 714 | -20 423 | 103.6% | 2 208 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 15 750 | 15 739 | 99.9% | -2 634 | |||||||||||
Dzelzceļa infrastruktūras fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 21 878 | 21 878 | 6 029 | 27.6% | 2 341 | ||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu | |||||||||||||||
ieņēmumi | 19 278 | 4 554 | 23.6% | 2 369 | |||||||||||
Dotācija no Valsts autoceļu fonda | 2 600 | 1 475 | 56.7% | -28 | |||||||||||
Izdevumi | 21 878 | 21 878 | 6 001 | 27.4% | 2 739 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 21 860 | 21 860 | 5 983 | 27.4% | 2 730 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 18 | 18 | 18 | 100.0% | 9 | ||||||||||
Ostu attīstības fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 840 | 840 | 755 | 89.9% | 61 | ||||||||||
Ostas un kuģošanas nodeva | 840 | 751 | 89.4% | 61 | |||||||||||
Pārējie maksājumi | 4 | ||||||||||||||
Izdevumi | 840 | 840 | 791 | 94.2% | 144 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 488 | 488 | 439 | 90.0% | 44 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 352 | 352 | 352 | 100.0% | 100 | ||||||||||
Lidostu nodeva | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 882 | 1 882 | 1 954 | 103.8% | 36 | ||||||||||
Izdevumi | 3 611 | 3 611 | 3 587 | 99.3% | 22 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 611 | 3 611 | 3 587 | 99.3% | 22 | ||||||||||
Labklājības ministrija | |||||||||||||||
Sociālā apdrošināšana | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 453 825 | 453 825 | 460 202 | 101.4% | 48 505 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 445 682 | 452 622 | 101.6% | 47 910 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 5 817 | 5 817 | 100.0% | 519 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti | |||||||||||||||
ieņēmumi | 2 326 | 1 763 | 75.8% | 76 | |||||||||||
Izdevumi ** | 523 313 | 523 313 | 517 755 | 98.9% | 46 502 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 519 657 | 519 657 | 515 311 | 99.2% | 46 075 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 656 | 3 656 | 2 444 | 66.8% | 427 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -69 488 | -69 488 | -57 553 | 82.8% | 2 002 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 54 460 | 37 323 | 68.5% | -4 365 | |||||||||||
Valsts pensiju speciālais budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 359 524 | 359 524 | 365 323 | 101.6% | 38 712 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 336 991 | 342 230 | 101.6% | 36 246 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 3 354 | 3 354 | 100.0% | 341 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 19 179 | 19 739 | 102.9% | 2 125 | |||||||||||
Izdevumi | 405 137 | 405 137 | 403 763 | 99.7% | 36 877 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 405 137 | 405 137 | 403 763 | 99.7% | 36 877 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -45 613 | -45 613 | -38 440 | 84.3% | 1 835 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 40 211 | 30 885 | 76.8% | -1 878 | |||||||||||
Nodarbinātības speciālais budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 32 520 | 32 520 | 32 864 | 101.1% | 1 872 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 28 197 | 28 631 | 101.5% | 1 621 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 373 | 372 | 99.7% | ||||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 3 950 | 3 861 | 97.7% | 251 | |||||||||||
Izdevumi | 43 020 | 43 020 | 42 949 | 99.8% | 2 495 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 43 005 | 43 005 | 42 934 | 99.8% | 2 495 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 15 | 15 | 15 | 100.0% | |||||||||||
Fiskālā bilance | -10 500 | -10 500 | -10 085 | 96.0% | -623 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 1 249 | ||||||||||||||
Darba negadījumu speciālais budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 073 | 1 072 | 1 080 | 100.7% | 110 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 1 025 | 1 061 | 103.5% | 110 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 48 | 19 | 39.6% | ||||||||||||
Izdevumi | 1 184 | 1 184 | 618 | 52.2% | 72 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 184 | 1 184 | 618 | 52.2% | 72 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -111 | -112 | 462 | -416.2% | 38 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 47 | 0.0% | |||||||||||||
Invaliditātes, maternitātes un | |||||||||||||||
slimības speciālais budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 81 672 | 81 672 | 82 916 | 101.5% | 9 389 | ||||||||||
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 79 470 | 80 700 | 101.5% | 9 933 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 2 202 | 2 216 | 100.6% | -544 | |||||||||||
Izdevumi | 91 407 | 91 407 | 90 510 | 99.0% | 8 216 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 91 407 | 91 407 | 90 510 | 99.0% | 8 216 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -9 735 | -9 735 | -7 594 | 78.0% | 1 173 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 9 511 | 6 438 | 67.7% | -1 175 | |||||||||||
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 9 907 | 9 907 | 9 907 | 100.0% | 700 | ||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 2 090 | 2 090 | 100.0% | 177 | |||||||||||
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 7 817 | 7 817 | 100.0% | 523 | |||||||||||
Izdevumi | 13 434 | 13 434 | 11 802 | 87.9% | 1 120 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 9 793 | 9 793 | 9 573 | 97.8% | 893 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 641 | 3 641 | 2 229 | 61.2% | 227 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -3 527 | -3 527 | -1 895 | 53.7% | -420 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 3 441 | 2 029 | 59.0% | 717 | |||||||||||
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 137 593 | 137 593 | 132 027 | 96.0% | 11 545 | ||||||||||
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 71 126 | 68 695 | 96.6% | 7 287 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 55 986 | 55 986 | 100.0% | 4 125 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
pašu ieņēmumi | 10 481 | 7 346 | 70.1% | 133 | |||||||||||
Izdevumi | 142 291 | 142 291 | 138 145 | 97.1% | 14 334 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 135 856 | 135 856 | 132 235 | 97.3% | 12 491 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 435 | 6 435 | 5 910 | 91.8% | 1 843 | ||||||||||
Fiskālā bilance | -4 698 | -4 698 | -6 118 | 130.2% | -2 789 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 4 198 | 3 852 | 1 107 | ||||||||||||
Vides aizsardzības un reģionālās | |||||||||||||||
attīstības ministrija | |||||||||||||||
Vides aizsardzības fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 8 837 | 8 837 | 7 532 | 85.2% | 1 184 | ||||||||||
Dabas resursu nodoklis | 8 245 | 7 068 | 85.7% | 1 114 | |||||||||||
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem | |||||||||||||||
naftas produktiem | 300 | 235 | 78.3% | 54 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 292 | 229 | 78.4% | 16 | |||||||||||
Izdevumi | 7 808 | 7 808 | 7 400 | 94.8% | 1 277 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 5 934 | 5 934 | 5 934 | 100.0% | 676 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 874 | 1 874 | 1 466 | 78.2% | 601 | ||||||||||
Skrundas RLS zemes nomas | |||||||||||||||
maksas līdzekļi | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 1 450 | 1 450 | 1 463 | 100.9% | |||||||||||
Izdevumi | 1 450 | 1 450 | 1 432 | 98.8% | 21 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 45 | 45 | 40 | 88.9% | 1 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 405 | 1 405 | 1 392 | 99.1% | 20 | ||||||||||
Kultūras ministrija | |||||||||||||||
Kultūrkapitāla fonds | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 2 400 | 2 400 | 2 475 | 103.1% | 432 | ||||||||||
Ienākumi no izložu un azartspēļu | |||||||||||||||
nodevas un nodokļa maksājumiem | 2 032 | 2 107 | 103.7% | 432 | |||||||||||
Valsts pamatbudžeta dotācija | 368 | 368 | 100.0% | ||||||||||||
Izdevumi | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 100.0% | 200 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 100.0% | 200 | ||||||||||
Radio un televīzija | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 105 | 105 | 94 | 89.5% | 3 | ||||||||||
Ieņēmumi no izsniegtajām licencēm | 101 | 94 | 93.1% | 19 | |||||||||||
Ieņēmumi no kancelejas nodevām | 4 | 0.0% | -16 | ||||||||||||
Izdevumi | 105 | 105 | 105 | 100.0% | 5 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 102 | 102 | 102 | 100.0% | 3 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | ||||||||||
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai | |||||||||||||||
ar starptautiskajām finansu | |||||||||||||||
institūcijām sekretariāts | |||||||||||||||
Ieņēmumi | 70 | 70 | 59 | 84.3% | |||||||||||
Ieņēmumi no finansu institūcijām | |||||||||||||||
sniegtajiem pakalpojumiem | 70 | 59 | 84.3% | ||||||||||||
Izdevumi | 122 | 122 | 53 | 43.4% | 15 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 114 | 114 | 48 | 42.1% | 15 | ||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 | 8 | 5 | 62.5% | |||||||||||
Fiskālā bilance | -52 | -52 | 6 | -11.5% | -15 | ||||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 52 | ||||||||||||||
Konsolidācijas pozīcijas: | |||||||||||||||
* Valsts autoceļu fonda pārskaitījums Dzelzceļa infrastruktūras fondā 1475 Ls | |||||||||||||||
** konsolidēts par sociālās apdrošināšanas iekšējiem pārskaitījumiem 31887 Ls | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
6.tabula | |||||||||||||||
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums | |||||||||||||||
pēc ekonomiskās klasifikācijas | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Decembra | |||||||||
apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1.Ieņēmumi - kopā | 732 871 | 732 871 | 703 898 | 96.0% | 96.0% | 73 983 | |||||||||
Īpašiem mērķiem iezīmēti | |||||||||||||||
ieņēmumi | 698 124 | 698 124 | 680 695 | 97.5% | 97.5% | 62 396 | |||||||||
Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
pašu ieņēmumi | 34 747 | 34 747 | 23 203 | 66.8% | 66.8% | 11 587 | |||||||||
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 824 567 | 824 567 | 790 300 | 95.8% | 95.8% | 76 640 | |||||||||
2.1.Uzturēšanas izdevumi | 775 773 | 775 773 | 743 737 | 95.9% | 95.9% | 73 403 | |||||||||
Kārtējie izdevumi | 84 729 | 84 729 | 65 040 | 76.8% | 76.8% | 9 992 | |||||||||
atalgojumi | 13 936 | 13 936 | 12 998 | 93.3% | 93.3% | 1 687 | |||||||||
valsts sociālās apdrošināšanas | |||||||||||||||
obligātās iemaksas | x | x | 3 507 | x | x | 498 | |||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | x | x | 46 935 | x | x | 7 807 | |||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | x | x | 46 375 | x | x | 7 888 | |||||||||
iemaksas valsts pamatbudžetā | x | x | |||||||||||||
pārējie izdevumi | x | x | 560 | x | x | -81 | |||||||||
aizņēmumu atmaksa | x | x | 1 600 | x | x | ||||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem | |||||||||||||||
un kredītiem | 2 968 | 2 968 | 2 796 | 94.2% | 94.2% | 996 | |||||||||
procentu nomaksa par iekšējiem | |||||||||||||||
aizņēmumiem | x | x | 1 423 | x | x | 934 | |||||||||
procentu nomaksa par ārvalstu | |||||||||||||||
aizņēmumiem | x | x | 1 373 | x | x | 62 | |||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 688 078 | 688 077 | 675 901 | 98.2% | 98.2% | 62 415 | |||||||||
subsīdijas | x | x | 1 950 | x | x | -171 | |||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 20 015 | x | x | 1 533 | |||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | x | x | |||||||||||
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | x | 154 018 | x | x | 16 677 | |||||||||
iemaksas valsts pamatbudžetā | 12 140 | x | 11 960 | 98.5% | x | 1 100 | |||||||||
izdevumi saskaņā ar likumu | |||||||||||||||
"Par valsts un pašvaldību īpašuma | |||||||||||||||
privatizācijas fondiem | 7 138 | x | 2 163 | 30.3% | x | 1 312 | |||||||||
pārējiem | x | x | 139 895 | x | x | 14 265 | |||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | x | x | 499 834 | x | x | 44 376 | |||||||||
t.sk. pensijas | x | x | 454 897 | x | x | 41 072 | |||||||||
pabalsti | x | x | 43 941 | x | x | 3 595 | |||||||||
stipendijas | x | x | 843 | x | x | -160 | |||||||||
pārējie | x | x | 153 | x | x | -131 | |||||||||
iemaksas starptautiskajās organizācijās | 84 | 84 | 84 | 100.0% | 100.0% | ||||||||||
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 48 794 | 48 794 | 46 563 | 95.4% | 95.4% | 3 237 | |||||||||
Kapitālie izdevumi | 16 280 | 16 280 | 16 905 | 103.8% | 103.8% | -490 | |||||||||
Investīcijas | 32 514 | 32 514 | 29 658 | 91.2% | 91.2% | 3 727 | |||||||||
3.Valsts budžeta tīrie | |||||||||||||||
aizdevumi (3.1.-3.2.) | 3 751 | x | 3 175 | x | x | 618 | |||||||||
3.1.Valsts budžeta aizdevumi | x | 3 756 | 3 175 | 84.5% | 618 | ||||||||||
3.2.Valsts budžeta aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas | x | 5 | 0.0% | ||||||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -95 446 | x | -89 577 | 93.9% | x | -3 275 | |||||||||
Finansēšana | 95 446 | x | 89 577 | 93.9% | x | 3 275 | |||||||||
Aizņēmums no pamatbudžeta | 78 216 | x | 60 089 | 76.8% | x | -5 274 | |||||||||
Valsts speciālā budžeta naudas | |||||||||||||||
līdzekļu atlikumu izmaiņas | |||||||||||||||
palielinājums (-) vai | |||||||||||||||
samazinājums (+) | 17 229 | x | 29 488 | 171.2% | x | 8 549 | |||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
7.tabula | |||||||||||||||
Valsts speciālā budžeta (dāvinājumi un ziedojumi) | |||||||||||||||
ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Finansē- | Izpilde | Izpilde | Decembra | |||||||||||
šanas plāns | no gada | % pret | izpilde | ||||||||||||
pārskata | sākuma | finan- | |||||||||||||
periodam * | sēšanas | ||||||||||||||
plānu (3/2) | |||||||||||||||
1.Saņemtie dāvinājumi un ziedojumi - kopā | 0 | 14 070 | 2142 | ||||||||||||
no iekšzemes juridiskajām un | |||||||||||||||
fiziskajām personām | x | 6826 | 638 | ||||||||||||
no ārvalstu juridiskajām un | |||||||||||||||
fiziskajām personām | x | 7244 | 1504 | ||||||||||||
2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 0 | 11 863 | 811 | ||||||||||||
2.1.Uzturēšanas izdevumi | 0 | 8 627 | 728 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 0 | 8 252 | 913 | ||||||||||||
atalgojumi | 0 | 628 | 101 | ||||||||||||
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | x | 172 | x | 28 | |||||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | x | 7 451 | x | 784 | |||||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | x | 6614 | x | 778 | |||||||||||
pārējie izdevumi | x | 837 | x | 6 | |||||||||||
aizņēmumu atmaksa | x | 1 | x | 0 | |||||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 182 | 7 | |||||||||||||
procentu nomaksa par iekšējiem | |||||||||||||||
aizņēmumiem | x | 182 | x | 7 | |||||||||||
procentu nomaksa par ārvalstu aizņēmumiem | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 193 | - 192 | |||||||||||||
subsīdijas | x | 41 | x | -226 | |||||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | 12 | x | 0 | |||||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
dotācijas iestādēm un organizācijām | x | 66 | x | 24 | |||||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | x | 74 | x | 10 | |||||||||||
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 3 236 | 83 | ||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 3006 | -43 | ||||||||||||
Investīcijas | 0 | 230 | 126 | ||||||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.) | 2 207 | x | x | ||||||||||||
Finansēšana | -2 207 | x | x | ||||||||||||
Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas | |||||||||||||||
palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -2207 | x | x | ||||||||||||
* - nav informācijas | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
8.tabula | |||||||||||||||
Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde | |||||||||||
funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | ||||||||||||
kods | tais gada | sākuma | gada | ||||||||||||
plāns | plānu (3/2) | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 794 174 | 763 439 | 96.13% | ||||||||||||
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 82 274 | 79 350 | 96.45% | |||||||||||
Aizsardzība | 02.000 | 32 978 | 32 254 | 97.80% | |||||||||||
Sabiedriskā kārtība un drošība, | |||||||||||||||
tiesību aizsardzība | 03.000 | 111 364 | 110 261 | 99.01% | |||||||||||
Izglītība | 04.000 | 80 295 | 78 870 | 98.23% | |||||||||||
Veselības aprūpe | 05.000 | 70 104 | 70 051 | 99.92% | |||||||||||
Sociālā apdrošināšana un sociālā | |||||||||||||||
nodrošināšana | 06.000 | 82 973 | 82 901 | 99.91% | |||||||||||
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | |||||||||||||||
vides aizsardzība | 07.000 | 4 289 | 4 199 | 97.90% | |||||||||||
Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija | 08.000 | 21 075 | 20 648 | 97.97% | |||||||||||
Kurināmā un enerģētikas dienesti | |||||||||||||||
un pasākumi | 09.000 | 169 | 169 | 100.00% | |||||||||||
Lauksaimniecība (zemkopība), | |||||||||||||||
mežkopība un zvejniecība | 10.000 | 56 216 | 55 341 | 98.44% | |||||||||||
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | |||||||||||||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 11.000 | 856 | 776 | 90.65% | |||||||||||
Transports, sakari | 12.000 | 8 096 | 8 085 | 99.86% | |||||||||||
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 13.000 | 20 399 | 20 207 | 99.06% | |||||||||||
Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti | |||||||||||||||
pamatgrupās* | 14.000 | 223 086 | 200 327 | 89.80% | |||||||||||
* ieskaitot aizdevumus un atmaksas | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
9.tabula | |||||||||||||||
Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde | Izdevumi | ||||||||||
funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | no ziedoju- | |||||||||||
kods | tais gada | sākuma | gada | miem un | |||||||||||
plāns | plānu (3/2) | dāvinā- | |||||||||||||
jumiem | |||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 828 318 | 793 477 | 95.8% | 11 863 | |||||||||||
Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 123 | 53 | 43.1% | 6 443 | ||||||||||
Aizsardzība | 02.000 | 204 | |||||||||||||
Sabiedriskā kārtība un drošība, | |||||||||||||||
tiesību aizsardzība | 03.000 | 315 | |||||||||||||
Izglītība * | 04.000 | 4 013 | 3 270 | 81.5% | 1 964 | ||||||||||
Veselības aprūpe | 05.000 | 142 291 | 138 145 | 97.1% | 281 | ||||||||||
Sociālā apdrošināšana un | |||||||||||||||
sociālā nodrošināšana | 06.000 | 523 313 | 517 755 | 98.9% | 465 | ||||||||||
Dzīvokļu un komunālā | |||||||||||||||
saimniecība, vides aizsardzība | 07.000 | 9 103 | 8 832 | 97.0% | 115 | ||||||||||
Brīvais laiks, sports,kultūra | |||||||||||||||
un reliģija | 08.000 | 5 044 | 4 887 | 96.9% | 540 | ||||||||||
Kurināmā un enerģētikas | |||||||||||||||
dienesti un pasākumi | 09.000 | ||||||||||||||
Lauksaimniecība (zemkopība), | |||||||||||||||
mežkopība un zvejniecība | 10.000 | 23 784 | 23 581 | 99.1% | 422 | ||||||||||
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | |||||||||||||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 11.000 | ||||||||||||||
Transports, sakari | 12.000 | 105 242 | 86 646 | 82.3% | 1 081 | ||||||||||
Pārējā ekonomiskā darbība | |||||||||||||||
un dienesti | 13.000 | 15 405 | 10 308 | 66.9% | 18 | ||||||||||
Pārējie izdevumi, kas nav | |||||||||||||||
atspoguļoti pamatgrupās | 14.000 | 15 | |||||||||||||
* - ieskaitot tīros aizdevumus | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
10. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Decembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) | 413 804 | 412 396 | 99.66 | 40 190 | |||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (bruto) | 397 365 | 397 151 | 99.95 | 37 666 | |||||||||||
Nodokļu ieņēmumi | 220 712 | 219 841 | 99.61 | 19 924 | |||||||||||
Nenodokļu ieņēmumi | 18 858 | 18 304 | 97.06 | 2 146 | |||||||||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu | |||||||||||||||
ieņēmumi | 26 518 | 25 926 | 97.77 | 2 457 | |||||||||||
Saņemtie maksājumi | 131 277 | 133 080 | 101.37 | 13 139 | |||||||||||
mīnus saņemtie maksājumi | |||||||||||||||
savstarpējo norēķinu kārtībā | 6 625 | 6 399 | 96.59 | 1 051 | |||||||||||
mīnus saņemtie maksājumi no Pašvaldību | |||||||||||||||
finansu izlīdzināšanas fonda, ko iemaksā | |||||||||||||||
citas pašvaldības | 24 051 | 24 051 | 100.00 | 2 100 | |||||||||||
B.1. Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (neto) | 366 689 | 366 701 | 100.00 | 34 515 | |||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (bruto) | 47 115 | 45 695 | 96.99 | 5 675 | |||||||||||
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | |||||||||||||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 40 585 | 39 486 | 97.29 | 5 063 | |||||||||||
Ieņēmumi no ziedojumiem un | |||||||||||||||
dāvinājumiem | 6 530 | 6 209 | 95.08 | 612 | |||||||||||
C.1. Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
ieņēmumi (neto) | 47 115 | 45 695 | 96.99 | 5 675 | |||||||||||
A.2. Kopējie pašvaldību budžeta | |||||||||||||||
izdevumi (A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) | 415 950 | 424 386 | 102.03 | 48 818 | |||||||||||
A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas | |||||||||||||||
izdevumi (B.2.1.+ C.2.1.) | 363 448 | 349 647 | 96.20 | 39 622 | |||||||||||
A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie | |||||||||||||||
izdevumi (B.2.2.+ C.2.2.) | 34 068 | 31 575 | 92.68 | 3 864 | |||||||||||
A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi | |||||||||||||||
investīcijām (B.2.3.+ C.2.3.) | 18 434 | 43 164 | 234.15 | 5 332 | |||||||||||
A.3.Pašvaldību budžeta finansālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (A.1.-A.2.) | -2 146 | -11 990 | -8 628 | ||||||||||||
A.4. Kopējie pašvaldību budžeta | |||||||||||||||
tīrie aizdevumi (B.4.+ C.4.) | 1 391 | 2 394 | - 811 | ||||||||||||
Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi, | |||||||||||||||
ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+ A.4.) | 417 341 | 426 780 | 102.26 | 48 007 | |||||||||||
A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (A.3.-A.4.) | -3 537 | -14 384 | -7 817 | ||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
izdevumi (bruto) | 392 319 | 407 791 | 103.94 | 46 897 | |||||||||||
mīnus savstarpējo norēķinu | |||||||||||||||
kārtībā veiktie maksājumi | 30 676 | 30 450 | 99.26 | 3 151 | |||||||||||
B.2. Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
izdevumi (neto) | 361 643 | 377 341 | 104.34 | 43 746 | |||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (bruto) | 354 006 | 345 680 | 97.65 | 39 058 | |||||||||||
mīnus savstarpējo norēķinu | |||||||||||||||
kārtībā veiktie maksājumi | 30 676 | 30 450 | 99.26 | 3 151 | |||||||||||
B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi (neto) | 323 330 | 315 230 | 97.49 | 35 907 | |||||||||||
B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi | 21 846 | 20 840 | 95.40 | 2 698 | |||||||||||
B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta investīcijas | 16 467 | 41 271 | 250.63 | 5 141 | |||||||||||
B.3.Pašvaldību pamatbudžeta finansiālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) | 5 046 | -10 640 | -9 231 | ||||||||||||
B.4.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
tīrie aizdevumi | - 162 | 864 | - 190 | ||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi | 611 | 1 707 | - 30 | ||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumu | |||||||||||||||
atmaksas | 773 | 843 | 160 | ||||||||||||
B.5.Pašvaldību pamatbudžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) | 5 208 | -11 504 | -9 041 | ||||||||||||
C.2. Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi | 54 307 | 47 045 | 86.63 | 5 072 | |||||||||||
C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
uzturēšanas izdevumi | 40 118 | 34 417 | 85.79 | 3 715 | |||||||||||
C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
kapitālie izdevumi | 12 222 | 10 735 | 87.83 | 1 166 | |||||||||||
C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta investīcijas | 1 967 | 1 893 | 96.24 | 191 | |||||||||||
C.3.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
finansiālais deficīts (-), | |||||||||||||||
pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) | -7 192 | -1 350 | 603 | ||||||||||||
C.4.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
tīrie aizdevumi (neto) | 1 553 | 1 530 | - 621 | ||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
aizdevumi (neto) | 3 842 | 3 843 | -1 649 | ||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
aizdevumu atmaksas (neto) | 2 289 | 2 313 | -1 028 | ||||||||||||
C.5.Pašvaldību speciālā budžeta fiskālais | |||||||||||||||
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) | -8 745 | -2 880 | 1 224 | ||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
11. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Decembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 397 365 | 397 151 | 99.95 | 37 666 | |||||||||||
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | |||||||||||||||
(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) | 266 088 | 264 071 | 99.24 | 24 527 | |||||||||||
1.1.1. Nodokļu ieņēmumi | 220 712 | 219 841 | 99.61 | 19 924 | |||||||||||
Tiešie nodokļi | 219 731 | 218 753 | 99.55 | 19 824 | |||||||||||
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis * | 174 026 | 172 153 | 98.92 | 15 477 | |||||||||||
Nekustamā īpašuma nodoklis | 20 583 | 20 296 | 98.61 | 1 409 | |||||||||||
Īpašuma nodoklis | 23 133 | 24 461 | 105.74 | 2 768 | |||||||||||
Zemes nodokļa parādu maksājumi | 1 989 | 1 843 | 92.66 | 170 | |||||||||||
Netiešie nodokļi | 981 | 1 088 | 110.91 | 100 | |||||||||||
Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 981 | 1 088 | 110.91 | 100 | |||||||||||
1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 18 858 | 18 304 | 97.06 | 2 146 | |||||||||||
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 331 | 347 | 104.83 | 26 | |||||||||||
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi | 3 582 | 3 694 | 103.13 | 439 | |||||||||||
Sodi un sankcijas | 271 | 279 | 102.95 | 24 | |||||||||||
Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 14 007 | 13 375 | 95.49 | 1 618 | |||||||||||
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) | |||||||||||||||
nekustamā īpašuma pārdošanas | 583 | 527 | 90.39 | 28 | |||||||||||
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 84 | 82 | 97.62 | 11 | |||||||||||
1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu | |||||||||||||||
sniegtajiem maksas pakalpojumiem | |||||||||||||||
un citi pašu ieņēmumi | 26 518 | 25 926 | 97.77 | 2 457 | |||||||||||
1.2. Saņemtie maksājumi | 131 277 | 133 080 | 101.37 | 13 139 | |||||||||||
Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 6 625 | 6 399 | 96.59 | 1 051 | |||||||||||
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības | |||||||||||||||
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 5 315 | 5 094 | 95.84 | 883 | |||||||||||
Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās | |||||||||||||||
palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 273 | 265 | 97.07 | 32 | |||||||||||
Pārējie norēķini | 1 037 | 1 040 | 100.29 | 136 | |||||||||||
Maksājumi no valsts budžeta | 93 405 | 95 384 | 102.12 | 9 520 | |||||||||||
Dotācijas | 245 | 254 | 103.67 | 83 | |||||||||||
Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām | 65 | 67 | 103.08 | 24 | |||||||||||
Mērķdotācijas | 93 160 | 93 203 | 100.05 | 7 510 | |||||||||||
Valsts budžeta dotācija iedzīvotāju ienākuma | |||||||||||||||
nodokļa ieņēmumu prognozes | |||||||||||||||
neizpildes kompensācijai | 1 927 | 1 927 | |||||||||||||
Maksājumi no pašvaldību finansu | |||||||||||||||
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem | 30 154 | 30 154 | 100.00 | 2 511 | |||||||||||
Dotācijas | 30 154 | 30 154 | 100.00 | 2 511 | |||||||||||
Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija | |||||||||||||||
Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu | |||||||||||||||
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem | |||||||||||||||
Maksājumi no citiem budžetiem | 1 093 | 1 143 | 104.57 | 57 | |||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
12. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Decembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) * | 392 157 | 408 655 | 104.21 | 46 707 | |||||||||||
1.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām | 361 159 | 378 041 | 104.67 | 43 589 | |||||||||||
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 46 839 | 45 849 | 97.89 | 6 502 | |||||||||||
Aizsardzība | 160 | 145 | 90.63 | 9 | |||||||||||
Sabiedriskā kārtība un drošība, | |||||||||||||||
tiesību aizsardzība | 6 064 | 5 875 | 96.88 | 572 | |||||||||||
Izglītība | 182 302 | 182 848 | 100.30 | 19 902 | |||||||||||
Veselības aprūpe | 4 630 | 6 727 | 145.29 | 523 | |||||||||||
Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana | 32 212 | 32 391 | 100.56 | 3 711 | |||||||||||
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | |||||||||||||||
vides aizsardzība | 50 243 | 62 070 | 123.54 | 6 999 | |||||||||||
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija | 21 856 | 23 064 | 105.53 | 2 623 | |||||||||||
Kurināmā un enerģētikas dienesti | |||||||||||||||
un pasākumi | 2 964 | 2 397 | 80.87 | 272 | |||||||||||
Lauksaimniecība (zemkopība), mežkopība | |||||||||||||||
un zvejniecība | 426 | 410 | 96.24 | 46 | |||||||||||
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | |||||||||||||||
celtniecība, derīgie izrakteņi | 392 | 392 | 100.00 | ||||||||||||
Transports,sakari | 7 606 | 11 423 | 150.18 | 2 221 | |||||||||||
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 917 | 867 | 94.55 | 54 | |||||||||||
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa | 2 037 | 1 510 | 74.13 | -225 | |||||||||||
Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa | 280 | 262 | 93.57 | 18 | |||||||||||
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem | 392 | 19 | 4.85 | 4 | |||||||||||
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās | |||||||||||||||
pamatfunkcijās | 1 839 | 1 792 | 97.44 | 358 | |||||||||||
1.2. Norēķini | 30 998 | 30 614 | 98.76 | 3 118 | |||||||||||
Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 6 947 | 6 563 | 94.47 | 1 018 | |||||||||||
Norēķini par citu pašvaldību izglītības | |||||||||||||||
iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 5 958 | 5 584 | 93.72 | 892 | |||||||||||
Norēķini par citu pašvaldību sociālās | |||||||||||||||
palīdzības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 357 | 347 | 97.20 | 40 | |||||||||||
Pārējie norēķini | 632 | 632 | 100.00 | 86 | |||||||||||
Maksājumi pašvaldību finansu | |||||||||||||||
izlīdzināšanas fondam | 24 051 | 24 051 | 100.00 | 2 100 | |||||||||||
Pašvaldību pārskata gada maksājumi | 24 051 | 24 051 | 100.00 | 2 100 | |||||||||||
Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi | |||||||||||||||
* - ieskaitot tīros aizdevumus 864 tūkst.latu | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
13. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumu atšifrējums | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Decembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi - kopā | 397 365 | 397 151 | 99.95 | 37 666 | |||||||||||
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 392 319 | 407 791 | 103.94 | 46 897 | |||||||||||
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 354 006 | 345 680 | 97.65 | 39 058 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 290 496 | 283 878 | 97.72 | 32 678 | |||||||||||
atalgojumi | 140 193 | 139 081 | 99.21 | 16 453 | |||||||||||
valsts sociālāis apdrošināšanas | |||||||||||||||
obligātās iemaksas | 39 201 | 38 504 | 98.22 | 4 733 | |||||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | 111 102 | 106 293 | 95.67 | 11 492 | |||||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | 105 573 | 101 643 | 96.28 | 12 527 | |||||||||||
pārējie izdevumi | 5 529 | 4 650 | 84.10 | 327 | |||||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 2 358 | 1 809 | 76.72 | -207 | |||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 61 152 | 59 993 | 98.10 | 6 587 | |||||||||||
subsīdijas | 618 | 600 | 97.09 | 19 | |||||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 4 368 | 4 354 | 99.68 | 400 | |||||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | 24 372 | 24 322 | 99.79 | 2 258 | |||||||||||
dotācijas iestādēm, organizācijām | |||||||||||||||
un uzņēmumiem | 15 996 | 15 364 | 96.00 | 1 187 | |||||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | 15 798 | 15 353 | 97.00 | 2 723 | |||||||||||
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 38 313 | 62 111 | 162.00 | 7 839 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 21 846 | 20 840 | 95.00 | 2 698 | |||||||||||
Investīcijas | 16 467 | 41 271 | 251.00 | 5 141 | |||||||||||
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | -162 | 864 | -533.00 | -190 | |||||||||||
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 611 | 1 707 | 279.00 | -30 | |||||||||||
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 773 | 843 | 109.00 | 160 | |||||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | 5 208 | -11 504 | -220.89 | -9 041 | |||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veis | |||||||||||||||
14. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Septembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 47 115 | 45 695 | 96.99 | 5 675 | |||||||||||
1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | |||||||||||||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 40 585 | 39 486 | 97.29 | 5 063 | |||||||||||
Privatizācijas fonds | 6 420 | 8 768 | 136.57 | 2 361 | |||||||||||
Dabas resursu nodoklis | 2 635 | 2 412 | 91.54 | 197 | |||||||||||
Autoceļu (ielu) fonds | 15 912 | 12 857 | 80.80 | 779 | |||||||||||
Pārējie ieņēmumi | 15 618 | 15 449 | 98.92 | 1 726 | |||||||||||
1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem un | |||||||||||||||
dāvinājumiem | 6 530 | 6 209 | 95.08 | 612 | |||||||||||
2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) * | 55 860 | 48 575 | 86.96 | 4 451 | |||||||||||
2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem | |||||||||||||||
iezīmētu līdzekļu avotiem | 48 758 | 42 391 | 86.94 | 3 809 | |||||||||||
Privatizācijas fonds | 8 705 | 8 017 | 92.10 | 986 | |||||||||||
Dabas resursu nodoklis | 3 106 | 2 503 | 80.59 | 314 | |||||||||||
Autoceļu (ielu) fonds | 19 985 | 15 757 | 78.84 | 1 185 | |||||||||||
Pārējie ieņēmumi | 16 962 | 16 114 | 95.00 | 1 324 | |||||||||||
2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu | |||||||||||||||
un dāvinājumu līdzekļiem | 7 102 | 6 184 | 87.07 | 642 | |||||||||||
* - ieskaitot tīros aizdevumus 1 530 tūkst.latu | |||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veis | |||||||||||||||
15. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta izdevumu atšifrējums | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Decembra | |||||||||||
plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. Ieņēmumi - kopā | 47 115 | 45 695 | 96.99 | 5 675 | |||||||||||
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 54 307 | 47 045 | 86.63 | 5 072 | |||||||||||
2.1. Uzturēšanas izdevumi | 40 118 | 34 417 | 85.79 | 3 715 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 30 349 | 25 225 | 83.12 | 2 938 | |||||||||||
atalgojumi | 2 951 | 2 708 | 91.77 | 408 | |||||||||||
valsts sociālāis apdrošināšanas | |||||||||||||||
obligātās iemaksas | 811 | 687 | 84.71 | 100 | |||||||||||
pārējie kārtējie izdevumi | 26 587 | 21 830 | 82.11 | 2 430 | |||||||||||
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | 25 839 | 21 523 | 83.30 | 2 398 | |||||||||||
pārējie izdevumi | 748 | 307 | 41.04 | 32 | |||||||||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 36 | 35 | 97.22 | 4 | |||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 9 733 | 9 157 | 94.08 | 773 | |||||||||||
subsīdijas | 142 | 130 | 91.55 | ||||||||||||
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 103 | 94 | 91.26 | 18 | |||||||||||
dotācijas pašvaldību budžetiem | 498 | 489 | 98.19 | -332 | |||||||||||
dotācijas iestādēm, organizācijām | |||||||||||||||
un uzņēmumiem | 6 469 | 5 935 | 91.75 | 751 | |||||||||||
dotācijas iedzīvotājiem | 2 521 | 2 509 | 99.52 | 336 | |||||||||||
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 14 189 | 12 628 | 89.00 | 1 357 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 12 222 | 10 735 | 87.83 | 1 166 | |||||||||||
Investīcijas | 1 967 | 1 893 | 96.24 | 191 | |||||||||||
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | 1 553 | 1 530 | 98.52 | -621 | |||||||||||
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 3 842 | 3 843 | 100.03 | -1 649 | |||||||||||
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 2 289 | 2 313 | 101.05 | -1 028 | |||||||||||
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -8 745 | -2 880 | 32.93 | 1 224 | |||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
18. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi | |||||||||||||||
(1999.gada janvāris - decembris) | (latos) | ||||||||||||||
Rādītāji | Izpilde | ||||||||||||||
1. Ieņēmumi - kopā | 30 163 686 | ||||||||||||||
Atlikums uz 1999.gada 1. janvāri | 9 182 | ||||||||||||||
Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija - | |||||||||||||||
aizdevums no valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta | 6 103 010 | ||||||||||||||
Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām | 24 051 494 | ||||||||||||||
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa | |||||||||||||||
2. Izdevumi - kopā | 30 154 504 | ||||||||||||||
Dotācijas pašvaldību budžetiem | 30 154 504 | ||||||||||||||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | |||||||||||||||
3. Atlikums uz 2000.gada 1. janvāri (1.- 2.) | 9 182 | ||||||||||||||
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
16. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - decembris) | (tūkst. latu) | ||||||||||||||
Ieņēmumi Izdevumi* . | Iekšējā finansēšana . | ||||||||||||||
tai skaitā . | |||||||||||||||
Pilsētas, | Nodokļu | Sa- | Ieņē- | Izde- | Norē- | Izde- | Fiskālais | Finan- | No citām | Budžeta | Līdzekļu | Līdzekļu | No ko- | Pārējā | Ārējā |
rajona | un neno- | ņemtie | mumi | vumi | ķini | vumi | deficīts (-) | sēšana | valsts | līdzekļu | atli- | atli- | merc- | iekšējā | finan- |
nosaukums | dokļu | maksā- | kopā | pēc | kopā | pārpali- | -(4-7) | pārval- | izmai- | kums | kums | ban- | finan- | sēšana | |
ieņē- | jumi | (2+3) | valdības | (5+6) | kums(+) | des struk- | ņas | gada | perioda | kām | sēšana | ||||
mumi* | funkcijām | (4-7) | tūrām | (12-13) | sākumā | beigās | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
PILSĒTAS | |||||||||||||||
RĪGA | 115 396 | 21 671 | 137 067 | 127 019 | 17 251 | 144 270 | -7 203 | 7 203 | 3 000 | -277 | 6 214 | 6 491 | 7 300 | -3 829 | 1 009 |
DAUGAVPILS | 9 799 | 3 985 | 13 784 | 14 400 | 24 | 14 424 | -640 | 640 | 288 | 391 | 462 | 71 | -40 | ||
JELGAVA | 6 170 | 3 059 | 9 229 | 8 943 | 209 | 9 152 | 77 | -77 | -1 039 | 20 | 64 | 44 | 227 | 715 | |
JŪRMALA | 6 088 | 1 633 | 7 721 | 8 804 | 134 | 8 938 | -1 216 | 1 216 | 1 077 | 139 | 205 | 66 | |||
LIEPĀJA | 9 322 | 3 502 | 12 824 | 12 490 | 300 | 12 790 | 34 | -34 | -27 | -8 | 408 | 416 | |||
RĒZEKNE | 3 591 | 1 630 | 5 220 | 5 133 | 10 | 5 143 | 77 | -77 | -65 | -12 | 79 | 91 | |||
VENTSPILS | 11 841 | 1 564 | 13 405 | 10 398 | 2 665 | 13 063 | 342 | -342 | -342 | 631 | 973 | ||||
KOPĀ PILSĒTĀS | 162 207 | 37 043 | 199 251 | 187 187 | 20 594 | 207 780 | -8 530 | 8 530 | 3 234 | -88 | 8 064 | 8 151 | 7 260 | -3 602 | 1 724 |
RAJONI | |||||||||||||||
AIZKRAUKLES RAJONS | 3 670 | 3 551 | 7 221 | 6 605 | 425 | 7 031 | 190 | -190 | -67 | -262 | 256 | 518 | 4 | 139 | -4 |
ALŪKSNES RAJONS | 1 807 | 2 465 | 4 272 | 4 313 | 91 | 4 404 | -132 | 132 | 137 | 81 | 81 | -3 | -2 | ||
BALVU RAJONS | 1 820 | 2 998 | 4 818 | 4 815 | 154 | 4 970 | -152 | 152 | 135 | 19 | 117 | 98 | -2 | ||
BAUSKAS RAJONS | 3 866 | 4 030 | 7 895 | 7 464 | 452 | 7 916 | -21 | 21 | 69 | -65 | 168 | 234 | 6 | 22 | -11 |
CĒSU RAJONS | 5 584 | 5 218 | 10 802 | 10 595 | 337 | 10 933 | -130 | 130 | 4 | 93 | 278 | 185 | 51 | -18 | |
DAUGAVPILS RAJONS | 3 097 | 3 503 | 6 600 | 6 438 | 365 | 6 803 | -203 | 203 | 209 | -37 | 183 | 220 | 20 | 24 | -13 |
DOBELES RAJONS | 3 148 | 2 856 | 6 004 | 5 700 | 310 | 6 011 | -7 | 7 | -17 | 29 | 191 | 162 | -6 | ||
GULBENES RAJONS | 2 165 | 2 194 | 4 359 | 3 950 | 136 | 4 086 | 273 | -273 | -6 | -239 | 47 | 286 | -27 | ||
JELGAVAS RAJONS | 2 695 | 2 784 | 5 479 | 5 221 | 319 | 5 540 | -61 | 61 | -57 | 4 | 84 | 80 | 112 | 3 | |
JĒKABPILS RAJONS | 3 504 | 4 556 | 8 060 | 8 425 | 208 | 8 633 | -573 | 573 | 849 | -312 | 207 | 519 | 10 | 26 | |
KRĀSLAVAS RAJONS | 2 015 | 3 020 | 5 035 | 5 172 | 169 | 5 341 | -306 | 306 | 246 | 56 | 135 | 79 | 4 | ||
KULDĪGAS RAJONS | 3 486 | 4 511 | 7 997 | 7 617 | 191 | 7 808 | 189 | -189 | 24 | -168 | 126 | 294 | -46 | ||
LIEPĀJAS RAJONS | 3 352 | 3 807 | 7 159 | 7 159 | 176 | 7 336 | -177 | 177 | 130 | -77 | 86 | 163 | 95 | 29 | |
LIMBAŽU RAJONS | 3 499 | 3 636 | 7 136 | 7 057 | 508 | 7 565 | -429 | 429 | 442 | -12 | 266 | 278 | -1 | ||
LUDZAS RAJONS | 1 944 | 3 109 | 5 052 | 5 152 | 229 | 5 382 | -329 | 329 | 331 | -34 | 233 | 268 | 18 | 15 | |
MADONAS RAJONS | 3 493 | 3 842 | 7 335 | 7 046 | 325 | 7 371 | -35 | 35 | 19 | 0 | 214 | 214 | -3 | 19 | |
OGRES RAJONS | 5 268 | 3 731 | 8 998 | 8 413 | 373 | 8 785 | 213 | -213 | -229 | 27 | 373 | 346 | -8 | 5 | -7 |
PREIĻU RAJONS | 1 726 | 4 193 | 5 918 | 6 017 | 155 | 6 172 | -253 | 253 | 14 | 37 | 171 | 133 | -2 | 136 | 68 |
RĒZEKNES RAJONS | 1 911 | 4 017 | 5 928 | 5 709 | 260 | 5 969 | -41 | 41 | 66 | -22 | 131 | 153 | -2 | ||
RĪGAS RAJONS | 18 439 | 7 465 | 25 905 | 22 982 | 3 120 | 26 102 | -197 | 197 | 66 | -44 | 1 178 | 1 223 | -53 | -26 | 253 |
SALDUS RAJONS | 3 389 | 3 476 | 6 865 | 6 630 | 174 | 6 804 | 61 | -61 | 35 | 8 | 185 | 177 | -104 | ||
TALSU RAJONS | 4 317 | 3 974 | 8 291 | 8 073 | 302 | 8 375 | -84 | 84 | -35 | 4 | 373 | 370 | 1 | 144 | -31 |
TUKUMA RAJONS | 4 862 | 4 620 | 9 481 | 10 318 | 224 | 10 542 | -1 061 | 1 061 | 840 | 64 | 444 | 381 | -6 | -3 | 165 |
VALKAS RAJONS | 2 951 | 2 727 | 5 678 | 5 504 | 251 | 5 754 | -76 | 76 | 103 | 10 | 140 | 130 | 28 | 6 | -71 |
VALMIERAS RAJONS | 8 380 | 4 799 | 13 180 | 12 161 | 637 | 12 797 | 382 | -382 | -692 | 78 | 275 | 197 | 302 | 51 | -123 |
VENTSPILS RAJONS | 1 477 | 956 | 2 432 | 2 317 | 129 | 2 446 | -14 | 14 | -10 | 23 | 85 | 62 | |||
KOPĀ RAJONOS | 101 864 | 96 037 | 197 900 | 190 854 | 10 020 | 200 875 | -2 974 | 2 974 | 2 609 | -822 | 6 027 | 6 850 | 450 | 645 | 94 |
KOPĀ | 264 071 | 133 080 | 397 151 | 378 041 | 30 614 | 408 655 | -11 504 | 11 504 | 5 843 | -910 | 14 091 | 15 001 | 7 710 | -2 957 | 1 818 |
* - ieskaitot tīros aizdevumus | Valsts kases pārvaldnieks A. Veis | ||||||||||||||
17. tabula | |||||||||||||||
Pašvaldību speciālā budžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - decembris) | (tūkst. latu) | ||||||||||||||
Iekšējā finansēšana . | |||||||||||||||
tai skaitā . | |||||||||||||||
Rajona, | Ieņē- | Izde- | Fiskalais | Finan- | No citām | Budžeta | Līdzekļu | Līdzekļu | No komerc- | Pārējā | Ārējā | ||||
pilsētas | mumi | vumi* | deficīts (-) | sēšana | valsts | līdzekļu | atlikums | atlikums | bankām | iekšējā | finan- | ||||
nosaukums | kopā | kopā | pārpalikums(+) | -(2-3) | pārvaldes | izmaiņas | gada | perioda | finan- | sēšana | |||||
(2-3) | struktūrām | (8-9) | sākumā | beigās | sēšana | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
RĪGA | 10 383 | 9 762 | 621 | -621 | -621 | 3 600 | 4 221 | ||||||||
DAUGAVPILS | 1 763 | 1 726 | 38 | -38 | -38 | 37 | 74 | ||||||||
JELGAVA | 1 047 | 1 203 | -156 | 156 | 156 | 264 | 108 | ||||||||
JŪRMALA | 2 244 | 2 440 | -196 | 196 | 196 | 345 | 149 | ||||||||
LIEPĀJA | 1 365 | 1 204 | 161 | -161 | -161 | 151 | 312 | ||||||||
RĒZEKNE | 356 | 338 | 18 | -18 | -18 | 39 | 57 | ||||||||
VENTSPILS | 6 855 | 7 445 | -590 | 590 | 590 | 2 269 | 1 679 | ||||||||
KOPĀ PILSĒTĀS | 24 013 | 24 117 | -104 | 104 | 104 | 6 704 | 6 599 | ||||||||
AIZKRAUKLES RAJONS | 484 | 548 | -64 | 64 | 64 | 178 | 114 | ||||||||
ALŪKSNES RAJONS | 521 | 599 | -78 | 78 | 58 | 208 | 150 | 20 | |||||||
BALVU RAJONS | 554 | 689 | -136 | 136 | 136 | 207 | 72 | ||||||||
BAUSKAS RAJONS | 554 | 669 | -114 | 114 | 114 | 214 | 100 | ||||||||
CĒSU RAJONS | 914 | 1 090 | -176 | 176 | 1 | 175 | 301 | 126 | |||||||
DAUGAVPILS RAJONS | 815 | 909 | -94 | 94 | 94 | 173 | 79 | ||||||||
DOBELES RAJONS | 544 | 734 | -190 | 190 | 190 | 250 | 60 | ||||||||
GULBENES RAJONS | 445 | 493 | -48 | 48 | 2 | 47 | 116 | 69 | |||||||
JELGAVAS RAJONS | 897 | 939 | -43 | 43 | -1 | 90 | 200 | 110 | -46 | ||||||
JĒKABPILS RAJONS | 838 | 908 | -69 | 69 | 69 | 171 | 101 | ||||||||
KRĀSLAVAS RAJONS | 797 | 958 | -161 | 161 | 5 | 156 | 256 | 100 | |||||||
KULDĪGAS RAJONS | 1 286 | 1 398 | -112 | 112 | -24 | 136 | 273 | 137 | |||||||
LIEPĀJAS RAJONS | 1 054 | 1 132 | -78 | 78 | 82 | 230 | 148 | -3 | |||||||
LIMBAŽU RAJONS | 822 | 1 005 | -184 | 184 | -1 | 185 | 311 | 126 | |||||||
LUDZAS RAJONS | 569 | 737 | -168 | 168 | 13 | 154 | 308 | 154 | |||||||
MADONAS RAJONS | 709 | 801 | -92 | 92 | -10 | 101 | 251 | 150 | |||||||
OGRES RAJONS | 944 | 1 075 | -131 | 131 | 135 | 326 | 191 | -4 | |||||||
PREIĻU RAJONS | 1 059 | 1 151 | -93 | 93 | 93 | 168 | 75 | ||||||||
RĒZEKNES RAJONS | 438 | 509 | -71 | 71 | 71 | 194 | 123 | ||||||||
RĪGAS RAJONS | 2 628 | 2 852 | -225 | 225 | 225 | 589 | 364 | ||||||||
SALDUS RAJONS | 532 | 633 | -101 | 101 | 1 | 100 | 294 | 194 | |||||||
TALSU RAJONS | 1 379 | 1 467 | -87 | 87 | 88 | 268 | 181 | ||||||||
TUKUMA RAJONS | 1 099 | 996 | 103 | -103 | 21 | -124 | 205 | 329 | |||||||
VALKAS RAJONS | 486 | 535 | -50 | 50 | 50 | 143 | 94 | ||||||||
VALMIERAS RAJONS | 753 | 883 | -130 | 130 | 130 | 289 | 159 | ||||||||
VENTSPILS RAJONS | 560 | 747 | -187 | 187 | 187 | 320 | 134 | ||||||||
KOPĀ RAJONOS | 21 682 | 24 458 | -2 776 | 2 776 | 7 | 2 802 | 6 441 | 3 640 | -46 | 13 | |||||
KOPĀ | 45 695 | 48 575 | -2 880 | 2 880 | 7 | 2 906 | 13 145 | 10 239 | -46 | 13 | |||||
* - ieskaitot tīros aizdevumus | Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | ||||||||||||||
19. tabula | |||||||||||||||
No valsts budžeta pārskaitītās mērķdotācijas pašvaldībām (1999. gada janvāris - decembris) | (latos) | ||||||||||||||
Rajona vai pilsētas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Pārējās | Mērķdotācijas | Mērķdotā | |||||||
nosaukums | investīcijām | specializētiem | pašvaldību | izglītības | kristīgās | mērķdotā- | teritoriāl- | cijas kopā | |||||||
(8.pielikums) | izglītības | pašdarbības | pasākumiem | mācības | cijas | plānošanai | (2+3+4+5+6 | ||||||||
pasākumiem | kolektīviem | (10.-14.pie- | un ētikas | +7+8+9) | |||||||||||
(6.pielikums) | (7.pielikums) | likums) | programmai | 1998.g. | 1999.g. | ||||||||||
(15.pielikums) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Rīgas pilsēta | 450 000 | 3 575 026 | 44 721 | 17 480 262 | 11 257 | 7 500 | 21 568 766 | ||||||||
Daugavpils pilsēta | 461 000 | 459 323 | 4 392 | 2 781 934 | 9 719 | 3 716 368 | |||||||||
Jelgavas pilsēta | 600 000 | 393 400 | 12 444 | 1 748 200 | 4 193 | 2 758 237 | |||||||||
Jūrmalas pilsēta | 113 267 | 780 | 1 365 272 | 1 178 | 1 480 497 | ||||||||||
Liepājas pilsēta | 470 000 | 577 187 | 4 392 | 2 138 911 | 4 278 | 3 194 768 | |||||||||
Rēzeknes pilsēta | 415 625 | 3 660 | 1047 311 | 4 517 | 7 500 | 1 478 613 | |||||||||
Ventspils pilsēta | 396 000 | 42 183 | 2 928 | 1 087 497 | 120 | 1 528 728 | |||||||||
Aizkraukles rajons | 497 000 | 388 924 | 2 928 | 1 491 546 | 2 562 | 21 000 | 2 403 960 | ||||||||
Alūksnes rajons | 75 000 | 443 700 | 3 660 | 901 973 | 2 348 | 12 754 | 16 275 | 1 455 710 | |||||||
Balvu rajons | 148 000 | 365 113 | 5 856 | 1014 450 | 3 758 | 10 188 | 11 625 | 1 558 990 | |||||||
Bauskas rajons | 100 000 | 608 084 | 5 124 | 1 719 927 | 2 332 | 8 500 | 15 750 | 2 459 717 | |||||||
Cēsu rajons | 150 000 | 1 082 978 | 5 856 | 2 075 292 | 3 280 | 9 000 | 3 326 406 | ||||||||
Daugavpils rajons | 160 000 | 325 736 | 2 196 | 1 246 496 | 3 245 | 8 900 | 31 275 | 1 777 848 | |||||||
Dobeles rajons | 65 000 | 143 660 | 3 660 | 1 466 578 | 718 | 15 067 | 1 694 683 | ||||||||
Gulbenes rajons | 350 000 | 139 798 | 2 196 | 940 197 | 240 | 2 000 | 1 434 431 | ||||||||
Jelgavas rajons | 279 867 | 2 928 | 1 243 217 | 4 142 | 10 257 | 1 540 411 | |||||||||
Jēkabpils rajons | 346 000 | 483 470 | 3 660 | 1 704 436 | 6 738 | 25 822 | 13 800 | 2 583 926 | |||||||
Krāslavas rajons | 100 000 | 144 704 | 2 328 | 1 250 753 | 3 928 | 9 715 | 1 511 428 | ||||||||
Kuldīgas rajons | 1255 000 | 467 825 | 3 660 | 1 505 005 | 1 110 | 19 169 | 5 250 | 3 257 019 | |||||||
Liepājas rajons | 90 000 | 544 423 | 3 660 | 1 647 833 | 1 085 | 36 926 | 35 625 | 2 359 552 | |||||||
Limbažu rajons | 633 000 | 166 633 | 3 660 | 1 338 421 | 1 392 | 10 658 | 3 750 | 2 157 514 | |||||||
Ludzas rajons | 71 000 | 149 457 | 3 660 | 1 130 274 | 4 970 | 17 065 | 31 500 | 1 407 926 | |||||||
Madonas rajons | 315 000 | 285 442 | 6 588 | 1 506 315 | 2 143 | 13 281 | 5 250 | 2 134 019 | |||||||
Ogres rajons | 146 000 | 288 213 | 5 856 | 1 956 718 | 1 512 | 8 188 | 2 406 487 | ||||||||
Preiļu rajons | 165 000 | 408 155 | 5 856 | 1 404 493 | 3 792 | 27 287 | 7 875 | 2 022 458 | |||||||
Rēzeknes rajons | 622 511 | 3 660 | 1 303 575 | 6 345 | 33 066 | 5 250 | 1 974 407 | ||||||||
Rīgas rajons | 655 000 | 565 210 | 11 712 | 3 707 351 | 2 827 | 38 038 | 10 500 | 4 990 638 | |||||||
Saldus rajons | 255 000 | 629 838 | 3 660 | 1 334 476 | 1 453 | 2 224 427 | |||||||||
Talsu rajons | 605 000 | 268 889 | 5 124 | 1 729 780 | 2 315 | 7 876 | 26 100 | 2 645 084 | |||||||
Tukuma rajons | 203 000 | 823 058 | 3 660 | 1 769 316 | 1 717 | 12 370 | 3 525 | 2 816 646 | |||||||
Valkas rajons | 360 000 | 198 560 | 5 856 | 1 152 916 | 248 | 14 632 | 10 500 | 1 742 712 | |||||||
Valmieras rajons | 741 141 | 6 588 | 2 103 479 | 298 | 21 465 | 13 726 | 2 886 697 | ||||||||
Ventspils rajons | 2 000 | 192 287 | 2 796 | 497 778 | 240 | 4 543 | 4 725 | 704 369 | |||||||
Kopā | 9 123 000 | 16 333 687 | 189 705 | 66 791 982 | 100 000 | 403 767 | 261 301 | 93 203 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veisssss