• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par valsts un pašvaldību budžetiem. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.01.2000., Nr. 16/17 https://www.vestnesis.lv/ta/id/400

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts prezidente: - darba vizītē Līvānos 18. janvārī - darba vizītē Latgalē, Līvānos Jura Krūmiņa fotoskatījumā - "Latvijas Vēstnesim"

Vēl šajā numurā

20.01.2000., Nr. 16/17

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Par valsts un pašvaldību budžetiem:

1999.gads janvāris - decembris

Valsts kases oficiālais mēneša pārskats

par valsts kopbudžeta izpildi

(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)

Rādītāji Konsolidētais Konsolidētais Konsolidētais Decembra
valsts pašvaldību kopbudžets izpilde
budžets* budžets
1. Ieņēmumi (bruto) 1291 176 412 396 1703 572 165 317
mīnus transferts no valsts
pamatbudžeta pašvaldību budžetos x x 100 993 6 862
mīnus transferts no valsts
speciālā budžeta pašvaldību
budžetos x x 20 016 1 534
1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) x x 1582 563 156 921
2. Izdevumi (bruto) 1419 293 424 386 1843 679 190 069
mīnus valsts pamatbudžeta
dotācijas, mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem x x 100 993 6 862
mīnus valsts speciālā budžeta
dotācijas, mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem x x 20 016 1 534
2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) x x 1722 670 181 673
3. Finansiālais deficīts(-) vai
pārpalikums(+) -128 117 -11 990 -140 107 -24 752
4. Budžeta aizdevumi un atmaksas 12 032 2 394 6 931 -1 799
Budžeta aizdevumi (bruto) 37 089 5 550 42 639 22 436
mīnus valsts pamatbudžeta
aizdevumi pašvaldību budžetiem x x 15 646 6 579
Budžeta aizdevumi (neto) x x 26 993 15 857
Budžeta aizdevumu
atmaksa (bruto) 25 057 3 156 28 213 18 164
mīnus pašvaldību aizdevumu
atmaksas valsts pamatbudžetam x x 8 151 508
Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) x x 20 062 17 656
5. Fiskālais deficīts(-) vai
pārpalikums(+) -140 149 -14 384 -147 038 -22 953
6. Finansēšana 140 149 14 384 147 038 22 953
6.1.Iekšējā finansēšana 13 277 14 384 20 166 24 695
No citām valsts pārvaldes struktūrām 2 641 7 668 2 814 -13 994
no citām tā paša līmeņa valsts
pārvaldes struktūrām 2 641 173 2 814 -13 994
no citiem valsts pārvaldes
līmeņiem (bruto) 7 495 7 495 6 071
mīnus pašvaldību finansēšana
no valsts pamatbudžeta x x -7 495 -6 071
no citiem valsts pārvaldes
līmeņiem (neto) x x 0
No Latvijas Bankas 6 356 0 6 356 49 303
Tīrais aizņēmumu apjoms 0 0
Depozītu apjoma izmaiņas 18 483 18 483 56 503
Skaidras naudas līdzekļu
apjoma izmaiņas -30 199 -30 199 -20 054
Valsts iekšējā aizņēmuma
vērtspapīri 18 072 18 072 12 854
No komercbankām 16 280 9 660 25 940 -6 551
Tīrais aizņēmumu apjoms 7 664 7 664 2 336
Depozītu apjoma izmaiņas 9 532 9 532 -10 159
Skaidras naudas līdzekļu
apjoma izmaiņas 6 748 1 996 8 744 1 272
Pārējā iekšējā finansēšana -12 000 -2 944 -14 944 -4 063
6.2. Ārējā finansēšana 126 872 126 872 -1 742
* ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus un dāvinājumus
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
1.tabula
Valsts konsolidētā budžeta izpilde
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Izpilde Izpilde Decembra
apstiprinātais no gada % pret gada izpilde
gada plāns sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+C.1.) 1 289 991 1 277 106 99.0% 124 247
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
(bruto) 632 187 648 095 102.5% 55 226
Nodokļu ieņēmumi 515 298 532 086 103.3% 43 150
- Tiešie nodokļi 85 300 92 211 108.1% 8 202
Uzņēmumu ienākuma
nodoklis 85 300 92 211 108.1% 8 202
- Netiešie nodokļi 429 998 437 862 101.8% 39 211
Pievienotās vērtības nodoklis 307 332 316 206 102.9% 30 139
Akcīzes nodoklis 107 751 105 583 98.0% 7 308
Muitas nodoklis 14 915 16 073 107.8% 1 764
- Citiem budžetiem sadalāmie
nodokļi 2 013 -4 263
Nenodokļu ieņēmumi 49 528 54 310 109.7% 5 469
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 67 361 61 699 91.6% 6 607
mīnus transferts no valsts
speciālā budžeta 12 140 11 960 98.5% 1 100
B.1. Valsts pamatbudžeta
ieņēmumi (neto) 620 047 636 135 102.6% 54 126
Valsts speciālā budžeta
ieņēmumi (bruto) 732 872 703 899 96.0% 73 984
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 732 872 703 899 96.0% 73 984
Sociālās apdrošināšanas
iemaksas 445 682 452 622 101.6% 47 910
Akcīzes nodoklis 54 249 49 520 91.3% 5 738
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 71 126 68 695 96.6% 7 287
Pārējie 161 815 133 062 82.2% 13 049
mīnus transferts no
valsts pamatbudžeta 62 928 62 928 100.0% 3 863
C.1. Valsts speciālā budžeta
ieņēmumi (neto) 669 944 640 971 95.7% 70 121
A.2. Kopējie valsts budžeta izdevumi
(A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) 1 454 359 1 407 430 96.8% 142 084
A.2.1. Kopējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumi
(B.2.1.+C.2.1.) 1 342 936 1 298 693 96.7% 126 694
A.2.2. Kopējie valsts budžeta
kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) 30 923 31 245 101.0% 2 284
A.2.3. Kopējie valsts budžeta
izdevumi investīcijām
(B.2.3.+C.2.3.) 80 500 77 492 96.3% 13 106
A.3. Valsts budžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.1.-A.2.) -164 368 -130 324 79.3% -17 837
A.4. Kopējie valsts budžeta tīrie
aizdevumi (B.4.+C.4.) 16 098 12 032 74.7% 3 846
Kopējie valsts budžeta izdevumi,
ieskaitot tīros aizdevumus
(A.2.+A.4.) 1 470 457 1 419 462 96.5% 145 930
A.5. Valsts budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.3.-A.4.) -180 466 -142 356 78.9% -21 683
Valsts pamatbudžeta izdevumi
(bruto) 704 861 692 017 98.2% 70 405
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 62 928 62 928 100.0% 3 862
B.2. Valsts pamatbudžeta
izdevumi (neto) 641 933 629 089 98.0% 66 543
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas
izdevumi (bruto) 640 293 627 905 98.1% 58 212
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 60 990 60 990 100.0% 3 822
B.2.1. Valsts pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 579 303 566 915 97.9% 54 390
Valsts pamatbudžeta kapitālie
izdevumi (bruto) 14 643 14 340 97.9% 2 774
B.2.2. Valsts pamatbudžeta
kapitālie izdevumi (neto) 14 643 14 340 97.9% 2 774
Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto) 49 925 49 772 99.7% 9 419
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 1 938 1 938 100.0% 40
B.2.3. Valsts pamatbudžeta
investīcijas (neto) 47 987 47 834 99.7% 9 379
B.3. Valsts pamatbudžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+) -72 674 -43 922 60.4% -15 179
Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi 12 347 8 857 71.7% 3 228
B.4. Valsts pamatbudžeta tīrie
aizdevumi (bruto) 89 314 71 420 80.0% 2 463
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 76 966 62 563 81.3% -765
Valsts pamatbudžeta tīrie
aizdevumi (neto) 12 347 8 857 71.7% 3 228
Valsts pamatbudžeta
aizdevumi (bruto) 128 709 126 492 98.3% *
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 93 366 92 578 99.2% *
Valsts pamatbudžeta
aizdevumi (neto) 35 343 33 914 96.0% -2 498
Valsts pamatbudžeta
aizdevumu atmaksas (bruto) 39 395 55 072 139.8% *
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 16 399 30 015 183.0% *
Valsts pamatbudžeta
aizdevumu atmaksas (neto) 22 996 25 057 109.0% 5 029
B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(B.3.- B.4.) -161 988 -115 342 71.2% -17 642
Valsts speciālā budžeta
izdevumi (bruto) 824 566 790 301 95.8% 76 641
mīnus transferts valsts
pamatbudžetam 12 140 11 960 98.5% 1 100
C.2. Valsts speciālā budžeta
izdevumi (neto) 812 426 778 341 95.8% 75 541
Valsts speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi (bruto) 775 773 743 738 95.9% 73 404
mīnus transferts valsts
pamatbudžetam 12 140 11 960 98.5% 1 100
C.2.1. Valsts speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 763 633 731 778 95.8% 72 304
Valsts speciālā budžeta
kapitālie izdevumi (bruto) 16 280 16 905 103.8% -490
C.2.2. Valsts speciālā budžeta
kapitālie izdevumi (neto) 16 280 16 905 103.8% -490
Valsts speciālā budžeta
investīcijas (bruto) 32 513 29 658 91.2% 3 727
C.2.3. Valsts speciālā budžeta
investīcijas (neto) 32 513 29 658 91.2% 3 727
C.3. Valsts speciālā budžeta
finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+) -91 694 -86 402 94.2% -2 657
C.4. Valsts speciālā budžeta
tīrie aizdevumi 3 751 3 175 84.6% 618
Valsts speciālā budžeta aizdevumi (bruto) 3 751 3 175 84.6% 618
Valsts speciālā budžeta aizdevumi (neto) 3 751 3 175 84.6% 618
Valsts speciālā budžeta aizdevumu atmaksas (bruto)
Valsts speciālā budžeta aizdevumu atmaksas (neto)
C.5. Valsts speciālā budžeta
fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+),
(C.3.- C.4.) -95 445 -89 577 93.9% -3 275
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
2.tabula
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Gada Izpilde Izpilde Decembra
apstipri- sagai- no gada % pret izpilde
nātais dāmā sākuma gada
gada plāns izpilde % plānu 4/2)
1.Ieņēmumi - kopā (1.1.+1.2.+1.3.) 632 187 103.0% 648 095 102.5% 55 225
1.1. Nodokļu ieņēmumi 515 297 103.4% 532 086 103.3% 43 150
Tiešie nodokļi 85 300 107.8% 92 211 108.1% 8 202
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 85 300 107.8% 92 211 108.1% 8 202
Netiešie nodokļi 429 997 101.2% 437 862 101.8% 39 211
Pievienotās vērtības nodoklis 307 331 102.6% 316 206 102.9% 30 139
Akcīzes nodoklis 107 751 97.5% 105 583 98.0% 7 308
Muitas nodoklis 14 915 103.4% 16 073 107.8% 1 764
Citiem budžetiem sadalāmie nodokļi * 0 0.0% 2 013 -4 263
1.2. Nenodokļu ieņēmumi 49 529 110.5% 54 310 109.7% 5 468
Maksājumi par valsts kapitāla
izmantošanu 3 464 121.9% 4 240 122.4% 20
Procentu maksājumi par kredītiem 8 220 123.0% 9 243 112.4% 1 028
Valsts nodevas par juridiskajiem
un citiem pakalpojumiem 10 860 95.6% 10 371 95.5% 1 057
Valsts nodeva par licenču
izsniegšanu atsevišķu uzņēmēj-
darbības veidu veikšanai 450 138.9% 779 173.1% 166
Ieņēmumi no valsts īpašuma
iznomāšanas 702 120.2% 894 127.4% 52
Sodi un sankcijas 4 250 131.7% 5 677 133.6% 564
Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** 12 497 110.5% 14 155 113.3% 423
t.sk. pārskaitījums valsts
pamatbudžetā no Valsts
autoceļu fonda 6 000 97.0% 5 820 97.0% 0
pārskaitījums valsts pamatbudžetā
sociālās apdrošināšanas iemaksu
administrēšanai un sporta nodarbību
un brīvā laika pasākumiem 1 504 100.0% 1 504 100.0% 100
pārējie nenodokļu ieņēmumi 4 993 110.5% 6 831 136.8% 324
Valsts privatizācijas fonda iemaksas 4 636 100.0% 4 636 100.0% 1 000
t.sk. iemaksas no Ekonomikas
ministrijas speciālā budžeta 4 636 100.0% 4 636 100.0% 1 000
Citas iemaksas par nekustamo īpašumu 4 450 101.5% 4 314 96.9% 1 158
t.sk. Ieņēmumi no Skrundas lokatora
nomas maksas 50% apmērā 1 450 131.5% 1 906 131.4% 0
Valsts nekustamā īpašuma aģentūras
iemaksas no valsts nekustamā
īpašuma pārdošanas 3 000 87.0% 2 117 70.6% 867
1.3.Pašu ieņēmumi 67 361 94.4% 61 699 91.6% 6 607
Budžeta iestāžu ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem 67 361 94.4% 61 699 91.6% 6 607
* - ieskaitot nodokli no īpašuma - 701 912 latu
** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 3 480 634 latu
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
3.tabula
Valsts pamatbudžeta izdevumi pa ministrijām un pasākumiem
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Decembra
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
Izdevumi - kopā 704 860 704 852 692 017 98.2% 98.2% 70 405
Uzturēšanas izdevumi 640 293 640 284 627 905 98.1% 98.1% 58 212
Izdevumi kapitālieguldījumiem 64 567 64 568 64 112 99.3% 99.3% 12 193
Valsts prezidenta kanceleja 904 904 904 100.0% 100.0% 68
Uzturēšanas izdevumi 860 860 860 100.0% 100.0% 57
Izdevumi kapitālieguldījumiem 44 44 44 100.0% 100.0% 11
Saeima 6 091 6 091 5 954 97.8% 97.8% 822
Uzturēšanas izdevumi 4 992 4 992 4 882 97.8% 97.8% 628
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 099 1 099 1 072 97.5% 97.5% 194
Ministru Kabinets 3 473 3 473 3 451 99.4% 99.4% 296
Uzturēšanas izdevumi 3 266 3 266 3 246 99.4% 99.4% 274
Izdevumi kapitālieguldījumiem 207 207 205 99.0% 99.0% 22
Aizsardzības ministrija 33 135 33 135 32 676 98.6% 98.6% 5 281
Uzturēšanas izdevumi 29 134 29 134 28 697 98.5% 98.5% 3 694
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 001 4 001 3 979 99.5% 99.5% 1 587
Ārlietu ministrija 12 786 12 786 12 153 95.0% 95.0% 2 494
Uzturēšanas izdevumi 10 520 10 520 9 876 93.9% 93.9% 543
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 266 2 266 2 277 100.5% 100.5% 1 951
Ekonomikas ministrija 4 477 4 477 4 451 99.4% 99.4% 493
Uzturēšanas izdevumi 4 199 4 199 4 172 99.4% 99.4% 413
Izdevumi kapitālieguldījumiem 278 278 279 100.4% 100.4% 80
Finansu ministrija 95 695 95 694 90 100 94.2% 94.2% 8 702
Uzturēšanas izdevumi 85 527 85 526 79 824 93.3% 93.3% 6 723
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 168 10 168 10 276 101.1% 101.1% 1 979
Iekšlietu ministrija 97 841 97 841 96 732 98.9% 98.9% 11 054
Uzturēšanas izdevumi 84 005 84 005 82 968 98.8% 98.8% 7 217
Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 836 13 836 13 764 99.5% 99.5% 3 837
Izglītības un zinātnes ministrija 61 645 61 645 60 200 97.7% 97.7% 7 529
Uzturēšanas izdevumi 56 665 56 665 55 264 97.5% 97.5% 6 764
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 980 4 980 4 936 99.1% 99.1% 765
Zemkopības ministrija 47 976 47 976 46 991 97.9% 97.9% 4 580
Uzturēšanas izdevumi 44 561 44 561 43 833 98.4% 98.4% 4 440
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 415 3 415 3 158 92.5% 92.5% 140
Satiksmes ministrija 8 176 8 176 8 164 99.9% 99.9% 780
Uzturēšanas izdevumi 4 920 4 920 4 914 99.9% 99.9% 483
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 256 3 256 3 250 99.8% 99.8% 297
Labklājības ministrija 159 539 159 539 159 415 99.9% 99.9% 13 652
Uzturēšanas izdevumi 154 692 154 692 154 609 99.9% 99.9% 13 299
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 847 4 847 4 806 99.2% 99.2% 353
Tieslietu ministrija 14 110 14 110 13 925 98.7% 98.7% 2 160
Uzturēšanas izdevumi 13 047 13 047 12 869 98.6% 98.6% 1 959
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 063 1 063 1 056 99.3% 99.3% 201
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija 8 075 8 075 7 896 97.8% 97.8% 900
Uzturēšanas izdevumi 6 838 6 838 6 666 97.5% 97.5% 790
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 237 1 237 1 230 99.4% 99.4% 110
Kultūras ministrija 16 806 16 806 16 368 97.4% 97.4% 1 492
Uzturēšanas izdevumi 14 258 14 258 13 821 96.9% 96.9% 1 232
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 548 2 548 2 547 100.0% 100.0% 260
Valsts zemes dienests 13 854 13 854 13 513 97.5% 97.5% 1 535
Uzturēšanas izdevumi 12 328 12 328 12 075 97.9% 97.9% 1 405
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 526 1 526 1 438 94.2% 94.2% 130
Valsts kontrole 1 255 1 254 1 197 95.4% 95.5% 156
Uzturēšanas izdevumi 1 213 1 212 1 155 95.2% 95.3% 155
Izdevumi kapitālieguldījumiem 42 42 42 100.0% 100.0% 1
Augstākā tiesa 741 741 741 100.0% 100.0% 64
Uzturēšanas izdevumi 737 737 737 100.0% 100.0% 64
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 4 4 100.0% 100.0% 0
Satversmes tiesa 349 349 346 99.1% 99.1% 35
Uzturēšanas izdevumi 305 305 303 99.3% 99.3% 35
Izdevumi kapitālieguldījumiem 44 44 43 97.7% 97.7% 0
Prokuratūra 6 453 6 453 6 453 100.0% 100.0% 533
Uzturēšanas izdevumi 5 920 5 920 5 920 100.0% 100.0% 470
Izdevumi kapitālieguldījumiem 533 533 533 100.0% 100.0% 63
Centrālā vēlēšanu komisija 899 899 837 93.1% 93.1% 43
Uzturēšanas izdevumi 896 896 835 93.2% 93.2% 44
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 3 2 66.7% 66.7% - 1
Centrālā zemes komisija 51 51 51 100.0% 100.0% 7
Uzturēšanas izdevumi 51 51 51 100.0% 100.0% 7
Satversmes aizsardzības birojs 782 782 781 99.9% 99.9% 65
Uzturēšanas izdevumi 782 782 781 99.9% 99.9% 65
Radio un televīzija 6 486 6 487 6 487 100.0% 100.0% 554
Uzturēšanas izdevumi 6 481 6 481 6 481 100.0% 100.0% 553
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 6 6 120.0% 100.0% 1
Valsts cilvēktiesību birojs 98 91 91 92.9% 100.0% 8
Uzturēšanas izdevumi 98 91 91 92.9% 100.0% 8
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu
institūcijām sekretariāts 616 616 616 100.0% 100.0% 71
Uzturēšanas izdevumi 608 608 608 100.0% 100.0% 71
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 8 8 100.0% 100.0% 0
Īpašu uzdevumu ministra valsts
pārvaldes un pašvaldību reformas
jautājumos sekretariāts 536 536 531 99.1% 99.1% 169
Uzturēšanas izdevumi 502 502 497 99.0% 99.0% 156
Izdevumi kapitālieguldījumiem 34 34 34 100.0% 100.0% 13
Mērķdotācijas pašvaldībām 92 888 92 888 92 800 99.9% 99.9% 7 229
Uzturēšanas izdevumi 83 765 83 765 83 677 99.9% 99.9% 7 030
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 123 9 123 9 123 100.0% 100.0% 199
Dotācija pašvaldībām 9 123 9 123 8 193 89.8% 89.8% - 367
Uzturēšanas izdevumi 9 123 9 123 8 193 89.8% 89.8% - 367
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
4.tabula
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums
pēc ekonomiskās klasifikācijas
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Decembra
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1. Ieņēmumi - kopā 703 581 703 574 697 061 99.1% 99.1% 55 932
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem 635 128 635 121 635 121 100.0% 100.0% 49 232
Dotācija īpašiem mērķiem 1 092 1 092 241 22.1% 22.1% 93
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 67 361 67 361 61 699 91.6% 91.6% 6 607
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 704 861 704 855 692 016 98.2% 98.2% 70 408
2.1. Uzturēšanas izdevumi 640 294 640 287 627 904 98.1% 98.1% 58 215
Kārtējie izdevumi 320 315 320 308 312 773 97.6% 97.6% 34 040
atalgojumi 150 033 150 026 149 105 99.4% 99.4% 16 201
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x x 39 510 x x 4 177
pārējie kārtējie izdevumi x x 123 969 x x 13 644
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi x x 112 924 x x 13 460
pārējie izdevumi x x 11 045 x x 184
aizņēmumu atmaksa x x 189 x x 18
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 28 871 28 871 25 306 87.7% 87.7% 90
procentu nomaksa par iekšējiem
aizņēmumiem x x 13 715 x x 233
procentu nomaksa ārvalstu institūcijām x x 11 460 x x - 148
Finansu ministrijas maksājumi
par valsts parāda apkalpošanu x x 131 x x 5
Subsīdijas un dotācijas 291 107 291 107 289 828 99.6% 99.6% 24 085
subsīdijas x x 19 307 x x 1 957
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x 83 677 x x 7 030
dotācijas pašvaldību budžetiem x x 8 193 x x - 367
dotācijas iestādēm un organizācijām x x 97 474 x x 7 658
t.sk. speciālajam budžetam x x 62 928 x x 5 760
pārējiem x x 34 546 x x 1 898
dotācijas iedzīvotājiem x x 77 541 x x 7 454
t.sk. pensijas x x 3 899 x x 404
pabalsti x x 60 904 x x 5 505
stipendijas x x 7 162 x x 997
pārējie x x 5 576 x x 548
iemaksas starptautiskajās
organizācijās 4 487 4 487 3 636 81.0% 81.0% 353
2.2.Izdevumi
kapitālieguldījumiem 64 567 64 568 64 112 99.3% 99.3% 12 193
Kapitālie izdevumi 14 643 14 643 14 340 97.9% 97.9% 2 774
Investīcijas 49 924 49 925 49 772 99.7% 99.7% 9 419
3. Valsts budžeta tīrie
aizdevumi (3.1.-3.2.) x x 71 420 x x 2 463
3.1.Valsts budžeta aizdevumi x 126 492 x x 21 123
3.2.Valsts budžeta aizdevumu atmaksas x 55 072 x x 18 660
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
5.tabula
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
pa ministrijām
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Decembra
apstipri- sēšanas no gada % pret izpilde
nātais plāns sākuma gada
gada plāns plānu (4/2)
1 2 3 4 5 6
Ieņēmumi - kopā * 732 871 732 871 703 898 96.0% 73 983
Izdevumi - kopā 824 567 824 567 790 301 95.8% 76 641
Uzturēšanas izdevumi * 775 773 775 773 743 738 95.9% 73 404
Izdevumi kapitālieguldījumiem 48 794 48 794 46 563 95.4% 3 237
Valsts budžeta aizdevumi 3 756 3 175 84.5% 618
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 5 0.0%
Fiskālā bilance -95 447 -91 696 -89 578 93.9% -3 276
Aizņēmums no pamatbudžeta 78 216 60 089 76.8% -5 274
Ekonomikas ministrija
Valsts īpašuma privatizācijas fonds
Ieņēmumi 11 112 11 112 6 213 55.9% 675
Izdevumi 11 774 11 774 6 799 57.7% 2 312
Uzturēšanas izdevumi 11 774 11 774 6 799 57.7% 2 312
t.sk. iemaksas valsts pamatbudžetā 4 636 4 636 100.0% 1 000
Centrālā dzīvojamo māju
privatizācijas komisija
Ieņēmumi 3 308 3 308 2 639 79.8% 221
Izdevumi 2 608 2 608 2 539 97.4% 293
Uzturēšanas izdevumi 2 522 2 522 2 472 98.0% 281
Izdevumi kapitālieguldījumiem 86 86 67 77.9% 12
Finansu ministrija
Transportlīdzekļu īpašnieku
apdrošināšanas garantijas fonds
Ieņēmumi 1 764 1 764 2 601 147.4% 168
Atskaitījumi no obligātās
apdrošināšanas prēmijām 1 550 2 257 145.6% 123
Pārējie maksājumi 214 344 160.7% 45
Izdevumi 764 764 728 95.3% 63
Uzturēšanas izdevumi 764 764 728 95.3% 63
Transportlīdzekļu īpašnieku
apdrošināšanas apdrošinājuma
ņēmēju interešu aizsardzības fonds
Ieņēmumi 147 147 220 149.7%
Atskaitījumi no obligātās
apdrošināšanas prēmijām 147 220 149.7%
Pārējie maksājumi
Izdevumi
Uzturēšanas izdevumi
Ceļu satiksmes negadījumu
novēršana un profilakse
Ieņēmumi 88 88 122 138.6%
Atskaitījumi no obligātās
apdrošināšanas prēmijām 88 122 138.6%
Izdevumi 180 180 179 99.4% 35
Uzturēšanas izdevumi 180 180 179 99.4% 35
Noguldījumu garantiju fonda
veidošana, pārvaldīšana un izlietošana
Ieņēmumi 1 300 1 300 1 293 99.5% 3
Vienreizēja iemaksa saskaņā
ar 1999.gada valsts budžetu 500 500 100.0%
Atskaitījumi no komercbankām 800 793 99.1% 3
Izdevumi 80 80 63 78.8% 4
Uzturēšanas izdevumi 68 68 56 82.4% 4
Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 12 7 58.3%
Izglītības un zinātnes ministrija
Speciālais budžets sporta vajadzībām
Ieņēmumi 2 032 2 032 2 108 103.7% 418
Ienākumi no izložu un azartspēļu
nodevas un nodokļa maksājumiem 2 032 2 108 103.7% 418
Izdevumi 2 032 2 032 2 032 100.0% 280
Uzturēšanas izdevumi 1 391 1 391 1 391 100.0% 276
Izdevumi kapitālieguldījumiem 641 641 641 100.0% 4
Studējošo un studiju kreditēšana
Ieņēmumi 257 257 257 100.0% 40
Valsts pamatbudžeta dotācija 257 257 100.0% 40
Izdevumi 262 262 94 35.9% 6
Uzturēšanas izdevumi 260 260 92 35.4% 6
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 2 2 100.0%
Valsts budžeta aizdevumi 3 756 3 175 84.5% 618
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 5 0.0%
Fiskālā bilance -3 756 -5 -3 012 80.2% -584
Aizņēmums no pamatbudžeta 3 756 3 175 84.5% 618
Zemkopības ministrija
Zivju fonds
Ieņēmumi 785 785 516 65.7% 18
Maksa par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un izmantošanu 510 282 55.3% 10
Pārējie maksājumi 275 234 85.1% 8
Izdevumi 785 785 693 88.3% 88
Uzturēšanas izdevumi 701 701 614 87.6% 88
Izdevumi kapitālieguldījumiem 84 84 79 94.0%
Mežsaimniecības attīstības fonds
Ieņēmumi 24 000 24 000 19 495 81.2% 2 205
Ieņēmumi no meža resursu realizācijas 18 919 17 362 91.8% 1 993
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 5 081 2 133 42.0% 212
Izdevumi 23 000 23 000 22 889 99.5% 4 381
Uzturēšanas izdevumi 21 164 21 164 21 055 99.5% 4 078
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 836 1 836 1 834 99.9% 303
Satiksmes ministrija
Valsts autoceļu fonds
Ieņēmumi 61 799 61 799 57 318 92.7% 6 100
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 7 800 8 004 102.6% 412
60% akcīzes nodoklis par naftas
produktiem 53 949 49 285 91.4% 5 684
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 50 29 58.0% 4
Izdevumi 81 513 81 513 77 741 95.4% 3 892
Uzturēšanas izdevumi 52 743 52 743 48 985 92.9% 3 998
Izdevumi kapitālieguldļjumiem 28 770 28 770 28 756 100.0% -106
Fiskālā bilance -19 714 -19 714 -20 423 103.6% 2 208
Aizņēmums no pamatbudžeta 15 750 15 739 99.9% -2 634
Dzelzceļa infrastruktūras fonds
Ieņēmumi 21 878 21 878 6 029 27.6% 2 341
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 19 278 4 554 23.6% 2 369
Dotācija no Valsts autoceļu fonda 2 600 1 475 56.7% -28
Izdevumi 21 878 21 878 6 001 27.4% 2 739
Uzturēšanas izdevumi 21 860 21 860 5 983 27.4% 2 730
Izdevumi kapitālieguldījumiem 18 18 18 100.0% 9
Ostu attīstības fonds
Ieņēmumi 840 840 755 89.9% 61
Ostas un kuģošanas nodeva 840 751 89.4% 61
Pārējie maksājumi 4
Izdevumi 840 840 791 94.2% 144
Uzturēšanas izdevumi 488 488 439 90.0% 44
Izdevumi kapitālieguldījumiem 352 352 352 100.0% 100
Lidostu nodeva
Ieņēmumi 1 882 1 882 1 954 103.8% 36
Izdevumi 3 611 3 611 3 587 99.3% 22
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 611 3 611 3 587 99.3% 22
Labklājības ministrija
Sociālā apdrošināšana
Ieņēmumi 453 825 453 825 460 202 101.4% 48 505
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 445 682 452 622 101.6% 47 910
Valsts pamatbudžeta dotācija 5 817 5 817 100.0% 519
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 2 326 1 763 75.8% 76
Izdevumi ** 523 313 523 313 517 755 98.9% 46 502
Uzturēšanas izdevumi 519 657 519 657 515 311 99.2% 46 075
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 656 3 656 2 444 66.8% 427
Fiskālā bilance -69 488 -69 488 -57 553 82.8% 2 002
Aizņēmums no pamatbudžeta 54 460 37 323 68.5% -4 365
Valsts pensiju speciālais budžets
Ieņēmumi 359 524 359 524 365 323 101.6% 38 712
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 336 991 342 230 101.6% 36 246
Valsts pamatbudžeta dotācija 3 354 3 354 100.0% 341
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 19 179 19 739 102.9% 2 125
Izdevumi 405 137 405 137 403 763 99.7% 36 877
Uzturēšanas izdevumi 405 137 405 137 403 763 99.7% 36 877
Fiskālā bilance -45 613 -45 613 -38 440 84.3% 1 835
Aizņēmums no pamatbudžeta 40 211 30 885 76.8% -1 878
Nodarbinātības speciālais budžets
Ieņēmumi 32 520 32 520 32 864 101.1% 1 872
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 28 197 28 631 101.5% 1 621
Valsts pamatbudžeta dotācija 373 372 99.7%
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 950 3 861 97.7% 251
Izdevumi 43 020 43 020 42 949 99.8% 2 495
Uzturēšanas izdevumi 43 005 43 005 42 934 99.8% 2 495
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 15 15 100.0%
Fiskālā bilance -10 500 -10 500 -10 085 96.0% -623
Aizņēmums no pamatbudžeta 1 249
Darba negadījumu speciālais budžets
Ieņēmumi 1 073 1 072 1 080 100.7% 110
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 025 1 061 103.5% 110
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 48 19 39.6%
Izdevumi 1 184 1 184 618 52.2% 72
Uzturēšanas izdevumi 1 184 1 184 618 52.2% 72
Fiskālā bilance -111 -112 462 -416.2% 38
Aizņēmums no pamatbudžeta 47 0.0%
Invaliditātes, maternitātes un
slimības speciālais budžets
Ieņēmumi 81 672 81 672 82 916 101.5% 9 389
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 79 470 80 700 101.5% 9 933
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 2 202 2 216 100.6% -544
Izdevumi 91 407 91 407 90 510 99.0% 8 216
Uzturēšanas izdevumi 91 407 91 407 90 510 99.0% 8 216
Fiskālā bilance -9 735 -9 735 -7 594 78.0% 1 173
Aizņēmums no pamatbudžeta 9 511 6 438 67.7% -1 175
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Ieņēmumi 9 907 9 907 9 907 100.0% 700
Valsts pamatbudžeta dotācija 2 090 2 090 100.0% 177
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 7 817 7 817 100.0% 523
Izdevumi 13 434 13 434 11 802 87.9% 1 120
Uzturēšanas izdevumi 9 793 9 793 9 573 97.8% 893
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 641 3 641 2 229 61.2% 227
Fiskālā bilance -3 527 -3 527 -1 895 53.7% -420
Aizņēmums no pamatbudžeta 3 441 2 029 59.0% 717
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets
Ieņēmumi 137 593 137 593 132 027 96.0% 11 545
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 71 126 68 695 96.6% 7 287
Valsts pamatbudžeta dotācija 55 986 55 986 100.0% 4 125
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 10 481 7 346 70.1% 133
Izdevumi 142 291 142 291 138 145 97.1% 14 334
Uzturēšanas izdevumi 135 856 135 856 132 235 97.3% 12 491
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 435 6 435 5 910 91.8% 1 843
Fiskālā bilance -4 698 -4 698 -6 118 130.2% -2 789
Aizņēmums no pamatbudžeta 4 198 3 852 1 107
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Vides aizsardzības fonds
Ieņēmumi 8 837 8 837 7 532 85.2% 1 184
Dabas resursu nodoklis 8 245 7 068 85.7% 1 114
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem
naftas produktiem 300 235 78.3% 54
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 292 229 78.4% 16
Izdevumi 7 808 7 808 7 400 94.8% 1 277
Uzturēšanas izdevumi 5 934 5 934 5 934 100.0% 676
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 874 1 874 1 466 78.2% 601
Skrundas RLS zemes nomas
maksas līdzekļi
Ieņēmumi 1 450 1 450 1 463 100.9%
Izdevumi 1 450 1 450 1 432 98.8% 21
Uzturēšanas izdevumi 45 45 40 88.9% 1
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 405 1 405 1 392 99.1% 20
Kultūras ministrija
Kultūrkapitāla fonds
Ieņēmumi 2 400 2 400 2 475 103.1% 432
Ienākumi no izložu un azartspēļu
nodevas un nodokļa maksājumiem 2 032 2 107 103.7% 432
Valsts pamatbudžeta dotācija 368 368 100.0%
Izdevumi 2 750 2 750 2 750 100.0% 200
Uzturēšanas izdevumi 2 750 2 750 2 750 100.0% 200
Radio un televīzija
Ieņēmumi 105 105 94 89.5% 3
Ieņēmumi no izsniegtajām licencēm 101 94 93.1% 19
Ieņēmumi no kancelejas nodevām 4 0.0% -16
Izdevumi 105 105 105 100.0% 5
Uzturēšanas izdevumi 102 102 102 100.0% 3
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 3 3 100.0% 2
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu
institūcijām sekretariāts
Ieņēmumi 70 70 59 84.3%
Ieņēmumi no finansu institūcijām
sniegtajiem pakalpojumiem 70 59 84.3%
Izdevumi 122 122 53 43.4% 15
Uzturēšanas izdevumi 114 114 48 42.1% 15
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 8 5 62.5%
Fiskālā bilance -52 -52 6 -11.5% -15
Aizņēmums no pamatbudžeta 52
Konsolidācijas pozīcijas:
* Valsts autoceļu fonda pārskaitījums Dzelzceļa infrastruktūras fondā 1475 Ls
** konsolidēts par sociālās apdrošināšanas iekšējiem pārskaitījumiem 31887 Ls
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
6.tabula
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums
pēc ekonomiskās klasifikācijas
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Decembra
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1.Ieņēmumi - kopā 732 871 732 871 703 898 96.0% 96.0% 73 983
Īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 698 124 698 124 680 695 97.5% 97.5% 62 396
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 34 747 34 747 23 203 66.8% 66.8% 11 587
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 824 567 824 567 790 300 95.8% 95.8% 76 640
2.1.Uzturēšanas izdevumi 775 773 775 773 743 737 95.9% 95.9% 73 403
Kārtējie izdevumi 84 729 84 729 65 040 76.8% 76.8% 9 992
atalgojumi 13 936 13 936 12 998 93.3% 93.3% 1 687
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x x 3 507 x x 498
pārējie kārtējie izdevumi x x 46 935 x x 7 807
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi x x 46 375 x x 7 888
iemaksas valsts pamatbudžetā x x
pārējie izdevumi x x 560 x x -81
aizņēmumu atmaksa x x 1 600 x x
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 2 968 2 968 2 796 94.2% 94.2% 996
procentu nomaksa par iekšējiem
aizņēmumiem x x 1 423 x x 934
procentu nomaksa par ārvalstu
aizņēmumiem x x 1 373 x x 62
Subsīdijas un dotācijas 688 078 688 077 675 901 98.2% 98.2% 62 415
subsīdijas x x 1 950 x x -171
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x 20 015 x x 1 533
dotācijas pašvaldību budžetiem x x x x
dotācijas iestādēm un organizācijām x x 154 018 x x 16 677
iemaksas valsts pamatbudžetā 12 140 x 11 960 98.5% x 1 100
izdevumi saskaņā ar likumu
"Par valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas fondiem 7 138 x 2 163 30.3% x 1 312
pārējiem x x 139 895 x x 14 265
dotācijas iedzīvotājiem x x 499 834 x x 44 376
t.sk. pensijas x x 454 897 x x 41 072
pabalsti x x 43 941 x x 3 595
stipendijas x x 843 x x -160
pārējie x x 153 x x -131
iemaksas starptautiskajās organizācijās 84 84 84 100.0% 100.0%
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem 48 794 48 794 46 563 95.4% 95.4% 3 237
Kapitālie izdevumi 16 280 16 280 16 905 103.8% 103.8% -490
Investīcijas 32 514 32 514 29 658 91.2% 91.2% 3 727
3.Valsts budžeta tīrie
aizdevumi (3.1.-3.2.) 3 751 x 3 175 x x 618
3.1.Valsts budžeta aizdevumi x 3 756 3 175 84.5% 618
3.2.Valsts budžeta aizdevumu
atmaksas x 5 0.0%
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) -95 446 x -89 577 93.9% x -3 275
Finansēšana 95 446 x 89 577 93.9% x 3 275
Aizņēmums no pamatbudžeta 78 216 x 60 089 76.8% x -5 274
Valsts speciālā budžeta naudas
līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai
samazinājums (+) 17 229 x 29 488 171.2% x 8 549
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
7.tabula
Valsts speciālā budžeta (dāvinājumi un ziedojumi)
ieņēmumi un izdevumi
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Finansē- Izpilde Izpilde Decembra
šanas plāns no gada % pret izpilde
pārskata sākuma finan-
periodam * sēšanas
plānu (3/2)
1.Saņemtie dāvinājumi un ziedojumi - kopā 0 14 070 2142
no iekšzemes juridiskajām un
fiziskajām personām x 6826 638
no ārvalstu juridiskajām un
fiziskajām personām x 7244 1504
2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 0 11 863 811
2.1.Uzturēšanas izdevumi 0 8 627 728
Kārtējie izdevumi 0 8 252 913
atalgojumi 0 628 101
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas x 172 x 28
pārējie kārtējie izdevumi x 7 451 x 784
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi x 6614 x 778
pārējie izdevumi x 837 x 6
aizņēmumu atmaksa x 1 x 0
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 182 7
procentu nomaksa par iekšējiem
aizņēmumiem x 182 x 7
procentu nomaksa par ārvalstu aizņēmumiem x 0 x 0
Subsīdijas un dotācijas 193 - 192
subsīdijas x 41 x -226
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x 12 x 0
dotācijas pašvaldību budžetiem x 0 x 0
dotācijas iestādēm un organizācijām x 66 x 24
dotācijas iedzīvotājiem x 74 x 10
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 3 236 83
Kapitālie izdevumi 0 3006 -43
Investīcijas 0 230 126
Fiskālā bilance (1.-2.) 2 207 x x
Finansēšana -2 207 x x
Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) -2207 x x
* - nav informācijas
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
8.tabula
Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Valdības Likumā Izpilde Izpilde
funkcijas apstiprinā- no gada % pret
kods tais gada sākuma gada
plāns plānu (3/2)
Izdevumi - kopā 794 174 763 439 96.13%
Vispārējie valdības dienesti 01.000 82 274 79 350 96.45%
Aizsardzība 02.000 32 978 32 254 97.80%
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 03.000 111 364 110 261 99.01%
Izglītība 04.000 80 295 78 870 98.23%
Veselības aprūpe 05.000 70 104 70 051 99.92%
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana 06.000 82 973 82 901 99.91%
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
vides aizsardzība 07.000 4 289 4 199 97.90%
Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija 08.000 21 075 20 648 97.97%
Kurināmā un enerģētikas dienesti
un pasākumi 09.000 169 169 100.00%
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 10.000 56 216 55 341 98.44%
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 11.000 856 776 90.65%
Transports, sakari 12.000 8 096 8 085 99.86%
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 13.000 20 399 20 207 99.06%
Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti
pamatgrupās* 14.000 223 086 200 327 89.80%
* ieskaitot aizdevumus un atmaksas
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
9.tabula
Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Valdības Likumā Izpilde Izpilde Izdevumi
funkcijas apstiprinā- no gada % pret no ziedoju-
kods tais gada sākuma gada miem un
plāns plānu (3/2) dāvinā-
jumiem
Izdevumi - kopā 828 318 793 477 95.8% 11 863
Vispārējie valdības dienesti 01.000 123 53 43.1% 6 443
Aizsardzība 02.000 204
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 03.000 315
Izglītība * 04.000 4 013 3 270 81.5% 1 964
Veselības aprūpe 05.000 142 291 138 145 97.1% 281
Sociālā apdrošināšana un
sociālā nodrošināšana 06.000 523 313 517 755 98.9% 465
Dzīvokļu un komunālā
saimniecība, vides aizsardzība 07.000 9 103 8 832 97.0% 115
Brīvais laiks, sports,kultūra
un reliģija 08.000 5 044 4 887 96.9% 540
Kurināmā un enerģētikas
dienesti un pasākumi 09.000
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 10.000 23 784 23 581 99.1% 422
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 11.000
Transports, sakari 12.000 105 242 86 646 82.3% 1 081
Pārējā ekonomiskā darbība
un dienesti 13.000 15 405 10 308 66.9% 18
Pārējie izdevumi, kas nav
atspoguļoti pamatgrupās 14.000 15
* - ieskaitot tīros aizdevumus
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
10. tabula
Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Decembra
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) 413 804 412 396 99.66 40 190
Pašvaldību pamatbudžeta
ieņēmumi (bruto) 397 365 397 151 99.95 37 666
Nodokļu ieņēmumi 220 712 219 841 99.61 19 924
Nenodokļu ieņēmumi 18 858 18 304 97.06 2 146
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 26 518 25 926 97.77 2 457
Saņemtie maksājumi 131 277 133 080 101.37 13 139
mīnus saņemtie maksājumi
savstarpējo norēķinu kārtībā 6 625 6 399 96.59 1 051
mīnus saņemtie maksājumi no Pašvaldību
finansu izlīdzināšanas fonda, ko iemaksā
citas pašvaldības 24 051 24 051 100.00 2 100
B.1. Pašvaldību pamatbudžeta
ieņēmumi (neto) 366 689 366 701 100.00 34 515
Pašvaldību speciālā budžeta
ieņēmumi (bruto) 47 115 45 695 96.99 5 675
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 40 585 39 486 97.29 5 063
Ieņēmumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem 6 530 6 209 95.08 612
C.1. Pašvaldību speciālā budžeta
ieņēmumi (neto) 47 115 45 695 96.99 5 675
A.2. Kopējie pašvaldību budžeta
izdevumi (A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) 415 950 424 386 102.03 48 818
A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas
izdevumi (B.2.1.+ C.2.1.) 363 448 349 647 96.20 39 622
A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie
izdevumi (B.2.2.+ C.2.2.) 34 068 31 575 92.68 3 864
A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi
investīcijām (B.2.3.+ C.2.3.) 18 434 43 164 234.15 5 332
A.3.Pašvaldību budžeta finansālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (A.1.-A.2.) -2 146 -11 990 -8 628
A.4. Kopējie pašvaldību budžeta
tīrie aizdevumi (B.4.+ C.4.) 1 391 2 394 - 811
Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi,
ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+ A.4.) 417 341 426 780 102.26 48 007
A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (A.3.-A.4.) -3 537 -14 384 -7 817
Pašvaldību pamatbudžeta
izdevumi (bruto) 392 319 407 791 103.94 46 897
mīnus savstarpējo norēķinu
kārtībā veiktie maksājumi 30 676 30 450 99.26 3 151
B.2. Pašvaldību pamatbudžeta
izdevumi (neto) 361 643 377 341 104.34 43 746
Pašvaldību pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (bruto) 354 006 345 680 97.65 39 058
mīnus savstarpējo norēķinu
kārtībā veiktie maksājumi 30 676 30 450 99.26 3 151
B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 323 330 315 230 97.49 35 907
B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta
kapitālie izdevumi 21 846 20 840 95.40 2 698
B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta investīcijas 16 467 41 271 250.63 5 141
B.3.Pašvaldību pamatbudžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) 5 046 -10 640 -9 231
B.4.Pašvaldību pamatbudžeta
tīrie aizdevumi - 162 864 - 190
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi 611 1 707 - 30
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumu
atmaksas 773 843 160
B.5.Pašvaldību pamatbudžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) 5 208 -11 504 -9 041
C.2. Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi 54 307 47 045 86.63 5 072
C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi 40 118 34 417 85.79 3 715
C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta
kapitālie izdevumi 12 222 10 735 87.83 1 166
C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta investīcijas 1 967 1 893 96.24 191
C.3.Pašvaldību speciālā budžeta
finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) -7 192 -1 350 603
C.4.Pašvaldību speciālā budžeta
tīrie aizdevumi (neto) 1 553 1 530 - 621
Pašvaldību speciālā budžeta
aizdevumi (neto) 3 842 3 843 -1 649
Pašvaldību speciālā budžeta
aizdevumu atmaksas (neto) 2 289 2 313 -1 028
C.5.Pašvaldību speciālā budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) -8 745 -2 880 1 224
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
11. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Decembra
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) 397 365 397 151 99.95 37 666
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) 266 088 264 071 99.24 24 527
1.1.1. Nodokļu ieņēmumi 220 712 219 841 99.61 19 924
Tiešie nodokļi 219 731 218 753 99.55 19 824
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis * 174 026 172 153 98.92 15 477
Nekustamā īpašuma nodoklis 20 583 20 296 98.61 1 409
Īpašuma nodoklis 23 133 24 461 105.74 2 768
Zemes nodokļa parādu maksājumi 1 989 1 843 92.66 170
Netiešie nodokļi 981 1 088 110.91 100
Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm 981 1 088 110.91 100
1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi 18 858 18 304 97.06 2 146
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 331 347 104.83 26
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 3 582 3 694 103.13 439
Sodi un sankcijas 271 279 102.95 24
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 14 007 13 375 95.49 1 618
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
nekustamā īpašuma pārdošanas 583 527 90.39 28
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 84 82 97.62 11
1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi 26 518 25 926 97.77 2 457
1.2. Saņemtie maksājumi 131 277 133 080 101.37 13 139
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 6 625 6 399 96.59 1 051
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 5 315 5 094 95.84 883
Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās
palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 273 265 97.07 32
Pārējie norēķini 1 037 1 040 100.29 136
Maksājumi no valsts budžeta 93 405 95 384 102.12 9 520
Dotācijas 245 254 103.67 83
Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām 65 67 103.08 24
Mērķdotācijas 93 160 93 203 100.05 7 510
Valsts budžeta dotācija iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumu prognozes
neizpildes kompensācijai 1 927 1 927
Maksājumi no pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem 30 154 30 154 100.00 2 511
Dotācijas 30 154 30 154 100.00 2 511
Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija
Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem
Maksājumi no citiem budžetiem 1 093 1 143 104.57 57
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
12. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Decembra
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) * 392 157 408 655 104.21 46 707
1.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām 361 159 378 041 104.67 43 589
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 46 839 45 849 97.89 6 502
Aizsardzība 160 145 90.63 9
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 6 064 5 875 96.88 572
Izglītība 182 302 182 848 100.30 19 902
Veselības aprūpe 4 630 6 727 145.29 523
Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 32 212 32 391 100.56 3 711
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
vides aizsardzība 50 243 62 070 123.54 6 999
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 21 856 23 064 105.53 2 623
Kurināmā un enerģētikas dienesti
un pasākumi 2 964 2 397 80.87 272
Lauksaimniecība (zemkopība), mežkopība
un zvejniecība 426 410 96.24 46
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 392 392 100.00
Transports,sakari 7 606 11 423 150.18 2 221
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 917 867 94.55 54
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa 2 037 1 510 74.13 -225
Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa 280 262 93.57 18
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 392 19 4.85 4
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās
pamatfunkcijās 1 839 1 792 97.44 358
1.2. Norēķini 30 998 30 614 98.76 3 118
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 6 947 6 563 94.47 1 018
Norēķini par citu pašvaldību izglītības
iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 5 958 5 584 93.72 892
Norēķini par citu pašvaldību sociālās
palīdzības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 357 347 97.20 40
Pārējie norēķini 632 632 100.00 86
Maksājumi pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fondam 24 051 24 051 100.00 2 100
Pašvaldību pārskata gada maksājumi 24 051 24 051 100.00 2 100
Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi
* - ieskaitot tīros aizdevumus 864 tūkst.latu
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
13. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumu atšifrējums
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Decembra
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi - kopā 397 365 397 151 99.95 37 666
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) 392 319 407 791 103.94 46 897
2.1. Uzturēšanas izdevumi 354 006 345 680 97.65 39 058
Kārtējie izdevumi 290 496 283 878 97.72 32 678
atalgojumi 140 193 139 081 99.21 16 453
valsts sociālāis apdrošināšanas
obligātās iemaksas 39 201 38 504 98.22 4 733
pārējie kārtējie izdevumi 111 102 106 293 95.67 11 492
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi 105 573 101 643 96.28 12 527
pārējie izdevumi 5 529 4 650 84.10 327
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2 358 1 809 76.72 -207
Subsīdijas un dotācijas 61 152 59 993 98.10 6 587
subsīdijas 618 600 97.09 19
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 4 368 4 354 99.68 400
dotācijas pašvaldību budžetiem 24 372 24 322 99.79 2 258
dotācijas iestādēm, organizācijām
un uzņēmumiem 15 996 15 364 96.00 1 187
dotācijas iedzīvotājiem 15 798 15 353 97.00 2 723
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 38 313 62 111 162.00 7 839
Kapitālie izdevumi 21 846 20 840 95.00 2 698
Investīcijas 16 467 41 271 251.00 5 141
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi -162 864 -533.00 -190
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi 611 1 707 279.00 -30
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas 773 843 109.00 160
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) 5 208 -11 504 -220.89 -9 041
Valsts kases pārvaldnieks A. Veis
14. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Septembra
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) 47 115 45 695 96.99 5 675
1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 40 585 39 486 97.29 5 063
Privatizācijas fonds 6 420 8 768 136.57 2 361
Dabas resursu nodoklis 2 635 2 412 91.54 197
Autoceļu (ielu) fonds 15 912 12 857 80.80 779
Pārējie ieņēmumi 15 618 15 449 98.92 1 726
1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem 6 530 6 209 95.08 612
2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) * 55 860 48 575 86.96 4 451
2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 48 758 42 391 86.94 3 809
Privatizācijas fonds 8 705 8 017 92.10 986
Dabas resursu nodoklis 3 106 2 503 80.59 314
Autoceļu (ielu) fonds 19 985 15 757 78.84 1 185
Pārējie ieņēmumi 16 962 16 114 95.00 1 324
2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu
un dāvinājumu līdzekļiem 7 102 6 184 87.07 642
* - ieskaitot tīros aizdevumus 1 530 tūkst.latu
Valsts kases pārvaldnieks A. Veis
15. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta izdevumu atšifrējums
(1999.gada janvāris - decembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Decembra
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
1. Ieņēmumi - kopā 47 115 45 695 96.99 5 675
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) 54 307 47 045 86.63 5 072
2.1. Uzturēšanas izdevumi 40 118 34 417 85.79 3 715
Kārtējie izdevumi 30 349 25 225 83.12 2 938
atalgojumi 2 951 2 708 91.77 408
valsts sociālāis apdrošināšanas
obligātās iemaksas 811 687 84.71 100
pārējie kārtējie izdevumi 26 587 21 830 82.11 2 430
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi 25 839 21 523 83.30 2 398
pārējie izdevumi 748 307 41.04 32
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 36 35 97.22 4
Subsīdijas un dotācijas 9 733 9 157 94.08 773
subsīdijas 142 130 91.55
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 103 94 91.26 18
dotācijas pašvaldību budžetiem 498 489 98.19 -332
dotācijas iestādēm, organizācijām
un uzņēmumiem 6 469 5 935 91.75 751
dotācijas iedzīvotājiem 2 521 2 509 99.52 336
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 14 189 12 628 89.00 1 357
Kapitālie izdevumi 12 222 10 735 87.83 1 166
Investīcijas 1 967 1 893 96.24 191
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi 1 553 1 530 98.52 -621
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi 3 842 3 843 100.03 -1 649
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas 2 289 2 313 101.05 -1 028
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) -8 745 -2 880 32.93 1 224
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
18. tabula
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi
(1999.gada janvāris - decembris) (latos)
Rādītāji Izpilde
1. Ieņēmumi - kopā 30 163 686
Atlikums uz 1999.gada 1. janvāri 9 182
Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija -
aizdevums no valsts pamatbudžeta
Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta 6 103 010
Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām 24 051 494
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa
2. Izdevumi - kopā 30 154 504
Dotācijas pašvaldību budžetiem 30 154 504
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
3. Atlikums uz 2000.gada 1. janvāri (1.- 2.) 9 182
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
16. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - decembris) (tūkst. latu)
Ieņēmumi Izdevumi* . Iekšējā finansēšana .
tai skaitā .
Pilsētas, Nodokļu Sa- Ieņē- Izde- Norē- Izde- Fiskālais Finan- No citām Budžeta Līdzekļu Līdzekļu No ko- Pārējā Ārējā
rajona un neno- ņemtie mumi vumi ķini vumi deficīts (-) sēšana valsts līdzekļu atli- atli- merc- iekšējā finan-
nosaukums dokļu maksā- kopā pēc kopā pārpali- -(4-7) pārval- izmai- kums kums ban- finan- sēšana
ieņē- jumi (2+3) valdības (5+6) kums(+) des struk- ņas gada perioda kām sēšana
mumi* funkcijām (4-7) tūrām (12-13) sākumā beigās
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PILSĒTAS
RĪGA 115 396 21 671 137 067 127 019 17 251 144 270 -7 203 7 203 3 000 -277 6 214 6 491 7 300 -3 829 1 009
DAUGAVPILS 9 799 3 985 13 784 14 400 24 14 424 -640 640 288 391 462 71 -40
JELGAVA 6 170 3 059 9 229 8 943 209 9 152 77 -77 -1 039 20 64 44 227 715
JŪRMALA 6 088 1 633 7 721 8 804 134 8 938 -1 216 1 216 1 077 139 205 66
LIEPĀJA 9 322 3 502 12 824 12 490 300 12 790 34 -34 -27 -8 408 416
RĒZEKNE 3 591 1 630 5 220 5 133 10 5 143 77 -77 -65 -12 79 91
VENTSPILS 11 841 1 564 13 405 10 398 2 665 13 063 342 -342 -342 631 973
KOPĀ PILSĒTĀS 162 207 37 043 199 251 187 187 20 594 207 780 -8 530 8 530 3 234 -88 8 064 8 151 7 260 -3 602 1 724
RAJONI
AIZKRAUKLES RAJONS 3 670 3 551 7 221 6 605 425 7 031 190 -190 -67 -262 256 518 4 139 -4
ALŪKSNES RAJONS 1 807 2 465 4 272 4 313 91 4 404 -132 132 137 81 81 -3 -2
BALVU RAJONS 1 820 2 998 4 818 4 815 154 4 970 -152 152 135 19 117 98 -2
BAUSKAS RAJONS 3 866 4 030 7 895 7 464 452 7 916 -21 21 69 -65 168 234 6 22 -11
CĒSU RAJONS 5 584 5 218 10 802 10 595 337 10 933 -130 130 4 93 278 185 51 -18
DAUGAVPILS RAJONS 3 097 3 503 6 600 6 438 365 6 803 -203 203 209 -37 183 220 20 24 -13
DOBELES RAJONS 3 148 2 856 6 004 5 700 310 6 011 -7 7 -17 29 191 162 -6
GULBENES RAJONS 2 165 2 194 4 359 3 950 136 4 086 273 -273 -6 -239 47 286 -27
JELGAVAS RAJONS 2 695 2 784 5 479 5 221 319 5 540 -61 61 -57 4 84 80 112 3
JĒKABPILS RAJONS 3 504 4 556 8 060 8 425 208 8 633 -573 573 849 -312 207 519 10 26
KRĀSLAVAS RAJONS 2 015 3 020 5 035 5 172 169 5 341 -306 306 246 56 135 79 4
KULDĪGAS RAJONS 3 486 4 511 7 997 7 617 191 7 808 189 -189 24 -168 126 294 -46
LIEPĀJAS RAJONS 3 352 3 807 7 159 7 159 176 7 336 -177 177 130 -77 86 163 95 29
LIMBAŽU RAJONS 3 499 3 636 7 136 7 057 508 7 565 -429 429 442 -12 266 278 -1
LUDZAS RAJONS 1 944 3 109 5 052 5 152 229 5 382 -329 329 331 -34 233 268 18 15
MADONAS RAJONS 3 493 3 842 7 335 7 046 325 7 371 -35 35 19 0 214 214 -3 19
OGRES RAJONS 5 268 3 731 8 998 8 413 373 8 785 213 -213 -229 27 373 346 -8 5 -7
PREIĻU RAJONS 1 726 4 193 5 918 6 017 155 6 172 -253 253 14 37 171 133 -2 136 68
RĒZEKNES RAJONS 1 911 4 017 5 928 5 709 260 5 969 -41 41 66 -22 131 153 -2
RĪGAS RAJONS 18 439 7 465 25 905 22 982 3 120 26 102 -197 197 66 -44 1 178 1 223 -53 -26 253
SALDUS RAJONS 3 389 3 476 6 865 6 630 174 6 804 61 -61 35 8 185 177 -104
TALSU RAJONS 4 317 3 974 8 291 8 073 302 8 375 -84 84 -35 4 373 370 1 144 -31
TUKUMA RAJONS 4 862 4 620 9 481 10 318 224 10 542 -1 061 1 061 840 64 444 381 -6 -3 165
VALKAS RAJONS 2 951 2 727 5 678 5 504 251 5 754 -76 76 103 10 140 130 28 6 -71
VALMIERAS RAJONS 8 380 4 799 13 180 12 161 637 12 797 382 -382 -692 78 275 197 302 51 -123
VENTSPILS RAJONS 1 477 956 2 432 2 317 129 2 446 -14 14 -10 23 85 62
KOPĀ RAJONOS 101 864 96 037 197 900 190 854 10 020 200 875 -2 974 2 974 2 609 -822 6 027 6 850 450 645 94
KOPĀ 264 071 133 080 397 151 378 041 30 614 408 655 -11 504 11 504 5 843 -910 14 091 15 001 7 710 -2 957 1 818
* - ieskaitot tīros aizdevumus Valsts kases pārvaldnieks A. Veis
17. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - decembris) (tūkst. latu)
Iekšējā finansēšana .
tai skaitā .
Rajona, Ieņē- Izde- Fiskalais Finan- No citām Budžeta Līdzekļu Līdzekļu No komerc- Pārējā Ārējā
pilsētas mumi vumi* deficīts (-) sēšana valsts līdzekļu atlikums atlikums bankām iekšējā finan-
nosaukums kopā kopā pārpalikums(+) -(2-3) pārvaldes izmaiņas gada perioda finan- sēšana
(2-3) struktūrām (8-9) sākumā beigās sēšana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RĪGA 10 383 9 762 621 -621 -621 3 600 4 221
DAUGAVPILS 1 763 1 726 38 -38 -38 37 74
JELGAVA 1 047 1 203 -156 156 156 264 108
JŪRMALA 2 244 2 440 -196 196 196 345 149
LIEPĀJA 1 365 1 204 161 -161 -161 151 312
RĒZEKNE 356 338 18 -18 -18 39 57
VENTSPILS 6 855 7 445 -590 590 590 2 269 1 679
KOPĀ PILSĒTĀS 24 013 24 117 -104 104 104 6 704 6 599
AIZKRAUKLES RAJONS 484 548 -64 64 64 178 114
ALŪKSNES RAJONS 521 599 -78 78 58 208 150 20
BALVU RAJONS 554 689 -136 136 136 207 72
BAUSKAS RAJONS 554 669 -114 114 114 214 100
CĒSU RAJONS 914 1 090 -176 176 1 175 301 126
DAUGAVPILS RAJONS 815 909 -94 94 94 173 79
DOBELES RAJONS 544 734 -190 190 190 250 60
GULBENES RAJONS 445 493 -48 48 2 47 116 69
JELGAVAS RAJONS 897 939 -43 43 -1 90 200 110 -46
JĒKABPILS RAJONS 838 908 -69 69 69 171 101
KRĀSLAVAS RAJONS 797 958 -161 161 5 156 256 100
KULDĪGAS RAJONS 1 286 1 398 -112 112 -24 136 273 137
LIEPĀJAS RAJONS 1 054 1 132 -78 78 82 230 148 -3
LIMBAŽU RAJONS 822 1 005 -184 184 -1 185 311 126
LUDZAS RAJONS 569 737 -168 168 13 154 308 154
MADONAS RAJONS 709 801 -92 92 -10 101 251 150
OGRES RAJONS 944 1 075 -131 131 135 326 191 -4
PREIĻU RAJONS 1 059 1 151 -93 93 93 168 75
RĒZEKNES RAJONS 438 509 -71 71 71 194 123
RĪGAS RAJONS 2 628 2 852 -225 225 225 589 364
SALDUS RAJONS 532 633 -101 101 1 100 294 194
TALSU RAJONS 1 379 1 467 -87 87 88 268 181
TUKUMA RAJONS 1 099 996 103 -103 21 -124 205 329
VALKAS RAJONS 486 535 -50 50 50 143 94
VALMIERAS RAJONS 753 883 -130 130 130 289 159
VENTSPILS RAJONS 560 747 -187 187 187 320 134
KOPĀ RAJONOS 21 682 24 458 -2 776 2 776 7 2 802 6 441 3 640 -46 13
KOPĀ 45 695 48 575 -2 880 2 880 7 2 906 13 145 10 239 -46 13
* - ieskaitot tīros aizdevumus Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
19. tabula
No valsts budžeta pārskaitītās mērķdotācijas pašvaldībām (1999. gada janvāris - decembris) (latos)
Rajona vai pilsētas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Pārējās Mērķdotācijas Mērķdotā
nosaukums investīcijām specializētiem pašvaldību izglītības kristīgās mērķdotā- teritoriāl- cijas kopā
(8.pielikums) izglītības pašdarbības pasākumiem mācības cijas plānošanai (2+3+4+5+6
pasākumiem kolektīviem (10.-14.pie- un ētikas +7+8+9)
(6.pielikums) (7.pielikums) likums) programmai 1998.g. 1999.g.
(15.pielikums)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rīgas pilsēta 450 000 3 575 026 44 721 17 480 262 11 257 7 500 21 568 766
Daugavpils pilsēta 461 000 459 323 4 392 2 781 934 9 719 3 716 368
Jelgavas pilsēta 600 000 393 400 12 444 1 748 200 4 193 2 758 237
Jūrmalas pilsēta 113 267 780 1 365 272 1 178 1 480 497
Liepājas pilsēta 470 000 577 187 4 392 2 138 911 4 278 3 194 768
Rēzeknes pilsēta 415 625 3 660 1047 311 4 517 7 500 1 478 613
Ventspils pilsēta 396 000 42 183 2 928 1 087 497 120 1 528 728
Aizkraukles rajons 497 000 388 924 2 928 1 491 546 2 562 21 000 2 403 960
Alūksnes rajons 75 000 443 700 3 660 901 973 2 348 12 754 16 275 1 455 710
Balvu rajons 148 000 365 113 5 856 1014 450 3 758 10 188 11 625 1 558 990
Bauskas rajons 100 000 608 084 5 124 1 719 927 2 332 8 500 15 750 2 459 717
Cēsu rajons 150 000 1 082 978 5 856 2 075 292 3 280 9 000 3 326 406
Daugavpils rajons 160 000 325 736 2 196 1 246 496 3 245 8 900 31 275 1 777 848
Dobeles rajons 65 000 143 660 3 660 1 466 578 718 15 067 1 694 683
Gulbenes rajons 350 000 139 798 2 196 940 197 240 2 000 1 434 431
Jelgavas rajons 279 867 2 928 1 243 217 4 142 10 257 1 540 411
Jēkabpils rajons 346 000 483 470 3 660 1 704 436 6 738 25 822 13 800 2 583 926
Krāslavas rajons 100 000 144 704 2 328 1 250 753 3 928 9 715 1 511 428
Kuldīgas rajons 1255 000 467 825 3 660 1 505 005 1 110 19 169 5 250 3 257 019
Liepājas rajons 90 000 544 423 3 660 1 647 833 1 085 36 926 35 625 2 359 552
Limbažu rajons 633 000 166 633 3 660 1 338 421 1 392 10 658 3 750 2 157 514
Ludzas rajons 71 000 149 457 3 660 1 130 274 4 970 17 065 31 500 1 407 926
Madonas rajons 315 000 285 442 6 588 1 506 315 2 143 13 281 5 250 2 134 019
Ogres rajons 146 000 288 213 5 856 1 956 718 1 512 8 188 2 406 487
Preiļu rajons 165 000 408 155 5 856 1 404 493 3 792 27 287 7 875 2 022 458
Rēzeknes rajons 622 511 3 660 1 303 575 6 345 33 066 5 250 1 974 407
Rīgas rajons 655 000 565 210 11 712 3 707 351 2 827 38 038 10 500 4 990 638
Saldus rajons 255 000 629 838 3 660 1 334 476 1 453 2 224 427
Talsu rajons 605 000 268 889 5 124 1 729 780 2 315 7 876 26 100 2 645 084
Tukuma rajons 203 000 823 058 3 660 1 769 316 1 717 12 370 3 525 2 816 646
Valkas rajons 360 000 198 560 5 856 1 152 916 248 14 632 10 500 1 742 712
Valmieras rajons 741 141 6 588 2 103 479 298 21 465 13 726 2 886 697
Ventspils rajons 2 000 192 287 2 796 497 778 240 4 543 4 725 704 369
Kopā 9 123 000 16 333 687 189 705 66 791 982 100 000 403 767 261 301 93 203
442

Valsts kases pārvaldnieks A. Veisssss

 

 

 

 

 

 

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!