• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par valsts un pašvaldību budžetiem. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.07.2000., Nr. 263/265 https://www.vestnesis.lv/ta/id/9082

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saeimas priekšsēdētājs: - atvadoties no Nīderlandes Karalistes vēstnieka

Vēl šajā numurā

19.07.2000., Nr. 263/265

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valsts kase

Veids: konvencija

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Par valsts un pašvaldību budžetiem:

2000.gada janvāris - jūnijs

Valsts kases oficiālais mēneša pārskats

par valsts kopbudžeta izpildi

(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Konsolidētais Konsolidētais Konsolidētais Jūnija
valsts pašvaldību kopbudžets izpilde
budžets* budžets
1. Ieņēmumi (bruto) 651 475 226 755 878 230 155 341
mīnus transferts no valsts
pamatbudžeta pašvaldību
budžetos x x 56 099 15 889
mīnus transferts no valsts
speciālā budžeta pašvaldību
budžetos x x 8 595 1 929
1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) x x 813 536 137 523
2. Izdevumi (bruto) 698 685 219 356 918 041 179 368
mīnus valsts pamatbudžeta
dotācijas, mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem x x 56 099 15 889
mīnus valsts speciālā budžeta
dotācijas, mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem x x 8 595 1 929
2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) x x 853 347 161 550
3. Finansiālais deficīts(-) \
vai pārpalikums(+) -47 210 7 399 -39 811 -24 027
4. Budžeta aizdevumi un atmaksas 401 1 680 1 937 745
Budžeta aizdevumi (bruto) 14 042 2 618 16 660 6 193
mīnus valsts pamatbudžeta
aizdevumi pašvaldību budžetiem x x 9 199 3 750
Budžeta aizdevumi (neto) x x 7 461 2 443
Budžeta aizdevumu atmaksa (bruto) 13 641 938 14 579 1 801
mīnus pašvaldību aizdevumu
atmaksas valsts pamatbudžetam x x 9 055 103
Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) x x 5 524 1 698
5. Fiskālais deficīts(-) vai
pārpalikums(+) -47 611 5 719 -41 748 -24 772
6. Finansēšana 47 611 -5 719 41 748 24 772
6.1.Iekšējā finansēšana 55 237 -5 719 49 374 27 503
No citām valsts pārvaldes struktūrām 0 1 319 1 175 229
no citām tā paša līmeņa valsts
pārvaldes struktūrām 1 175 1 175 229
no citiem valsts pārvaldes
līmeņiem (bruto) 144 144 3 647
mīnus pašvaldību finansēšana
no valsts pamatbudžeta x x 144 -3 359
no citiem valsts pārvaldes l
īmeņiem (neto) x x
No Latvijas Bankas 47 155 0 47 155 9 467
Depozītu apjoma izmaiņas -29 249 -29 249 -3 839
Norēķinu kontu atlikumu izmaiņas -10 947 -10 947 15 322
Valsts iekšējā aizņēmuma
vērtspapīri 87 351 87 351 -2 016
No komercbankām -11 276 -12 805 -24 081 18 630
Tīrais aizņēmumu apjoms 0 -4 409 -4 409 - 41
Depozītu apjoma izmaiņas -13 096 -13 096 13 615
Norēķinu kontu atlikumu izmaiņas 1 820 -8 396 -6 576 5 056
Pārējā iekšējā finansēšana 19 358 5 767 25 125 - 823
6.2. Ārējā finansēšana -7 626 -7 626 -2 731
* ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus, dāvinājumus un pārējo ārvalstu finansu palīdzību
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
1.tabula
Valsts konsolidētā budžeta izpilde
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Izpilde Izpilde Jūnija
apstiprinātais no gada % pret gada izpilde
gada plāns sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+C.1.) 1 373 743 636 429 46,3% 110 976
Valsts pamatbudžeta
ieņēmumi (bruto) 737 531 335 758 45,5% 58 439
Nodokļu ieņēmumi 587 500 277 928 47,3% 48 474
- Tiešie nodokļi 95 100 48 078 50,6% 7 320
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 95 100 48 078 50,6% 7 320
- Netiešie nodokļi 492 400 226 425 46,0% 40 403
Pievienotās vērtības nodoklis 346 096 163 316 47,2% 28 831
Akcīzes nodoklis 133 504 55 903 41,9% 10 324
Muitas nodoklis 12 800 7 206 56,3% 1 248
- Citiem budžetiem
sadalāmie nodokļi 3 425 751
Nenodokļu ieņēmumi 59 128 29 791 50,4% 5 371
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 59 260 26 176 44,2% 3 914
Ārvalstu finansu palīdzība 31 643 1 863 5,9% 680
mīnus transferts no valsts
speciālā budžeta 1 201 601 50,0% 100
B.1. Valsts pamatbudžeta
ieņēmumi (neto) 736 330 335 157 45,5% 58 339
Valsts speciālā budžeta
ieņēmumi (bruto) 699 762 334 169 47,8% 57 817
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 699 762 334 169 47,8% 57 817
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 473 581 227 454 48,0% 40 246
Akcīzes nodoklis 56 546 21 880 38,7% 4 056
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 74 152 35 036 47,2% 6 031
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 280 8,3%
Pārējie 92 112 49 519 53,8% 7 484
mīnus transferts no valsts
pamatbudžeta 62 349 32 897 52,8% 5 180
C.1. Valsts speciālā budžeta
ieņēmumi (neto) 637 413 301 272 47,3% 52 637
A.2. Kopējie valsts budžeta izdevumi
(A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) 1 439 743 691 058 48,0% 128 300
A.2.1. Kopējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.) 1 338 260 657 081 49,1% 119 992
A.2.2. Kopējie valsts budžeta
kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) 34 787 11 949 34,3% 3 654
A.2.3. Kopējie valsts budžeta
izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.) 66 696 22 028 33,0% 4 654
A.3. Valsts budžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.1.-A.2.) -66 000 -54 629 82,8% -17 324
A.4. Kopējie valsts budžeta tīrie
aizdevumi (B.4.+C.4.) 14 499 401 2,8% 3 721
Kopējie valsts budžeta izdevumi,
ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.) 1 454 242 691 459 47,5% 132 021
A.5. Valsts budžeta fiskālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (A.3.-A.4.) -80 499 -55 030 68,4% -21 045
Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto) 759 847 361 199 47,5% 69 492
mīnus transferts valsts speciālajam
budžetam 62 349 32 897 52,8% 5 180
B.2. Valsts pamatbudžeta
izdevumi (neto) 697 498 328 302 47,1% 64 312
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas
izdevumi (bruto) 694 317 339 043 48,8% 63 744
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 60 907 31 901 52,4% 4 997
B.2.1. Valsts pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 633 410 307 142 48,5% 58 747
Valsts pamatbudžeta kapitālie
izdevumi (bruto) 24 237 6 338 26,2% 2 492
B.2.2. Valsts pamatbudžeta
kapitālie izdevumi (neto) 24 237 6 338 26,2% 2 492
Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto) 41 293 15 818 38,3% 3 256
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 1 442 996 69,1% 183
B.2.3. Valsts pamatbudžeta
investīcijas (neto) 39 851 14 822 37,2% 3 073
B.3. Valsts pamatbudžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+) -22 316 -25 441 114,0% -11 053
B.4. Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi 7 759 -2 047 -26,4% 3 388
B.4.1. Valsts pamatbudžeta tīrie
aizdevumi (bruto) 55 988 34 688 62,0% 9 729
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 48 229 36 735 76,2% 6 341
Valsts pamatbudžeta tīrie
aizdevumi (neto) 7 759 -2 047 -26,4% 3 388
B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(B.3.- B.4.1) -78 304 -60 129 76,8% -20 782
Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto) 743 446 363 357 48,9% 64 088
mīnus transferts valsts pamatbudžetam 1 201 601 50,0% 100
C.2. Valsts speciālā budžeta
izdevumi (neto) 742 245 362 756 48,9% 63 988
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas
izdevumi (bruto) 706 051 350 540 49,6% 61 345
mīnus transferts valsts pamatbudžetam 1 201 601 50,0% 100
C.2.1. Valsts speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 704 850 349 939 49,6% 61 245
Valsts speciālā budžeta kapitālie
izdevumi (bruto) 10 550 5 611 53,2% 1 162
C.2.2. Valsts speciālā budžeta
kapitālie izdevumi (neto) 10 550 5 611 53,2% 1 162
Valsts speciālā budžeta
investīcijas (bruto) 26 845 7 206 26,8% 1 581
C.2.3. Valsts speciālā budžeta
investīcijas (neto) 26 845 7 206 26,8% 1 581
C.3. Valsts speciālā budžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+) -43 684 -29 188 66,8% -6 271
C.4. Valsts speciālā budžeta
tīrie aizdevumi 6 740 2 448 36,3% 333
Valsts speciālā budžeta aizdevumi (bruto) 6 740 2 448 36,3% 333
Valsts speciālā budžeta aizdevumi (neto) 6 740 2 448 36,3% 333
C.5. Valsts speciālā budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3.- C.4.) -50 424 -31 636 62,7% -6 604
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
2.tabula
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Gada Izpilde Izpilde Jūnija
apstipri- sagai- no gada % pret izpilde
nātais dāmā sākuma gada
gada plāns izpilde % plānu 4/2)
1.Ieņēmumi - kopā
(1.1.+1.2.+1.3.+1.4) 737 531 98,10% 335 758 46% 58 439
1.1. Nodokļu ieņēmumi 587 499 98% 277 928 47% 48 474
Tiešie nodokļi 95 100 100% 48 078 51% 7 320
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 95 100 100% 48 078 51% 7 320
Netiešie nodokļi 492 399 0% 226 425 46% 40 403
Pievienotās vērtības nodoklis 346 095 99% 163 316 47% 28 831
Akcīzes nodoklis 133 504 92% 55 903 42% 10 324
Muitas nodoklis 12 800 105% 7 206 56% 1 248
Citiem budžetiem sadalāmie nodokļi * 3 425 751
1.2. Nenodokļu ieņēmumi 59 129 99,61% 29 791 50% 5 371
Maksājumi par valsts kapitāla
izmantošanu 2 000 100% 443 22% 19
Procentu maksājumi par kredītiem 13 291 103% 5 454 59% 428
Valsts nodevas par juridiskajiem un
citiem pakalpojumiem 16 082 100% 7 792 3% 1 746
Valsts nodeva par licenču izsniegšanu
atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai 706 100% 420 59% 68
Speciāliem mērķiem paredzētās nodevas 3 166 100% 2 317 329
Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas 600 100% 181 30% 13
Sodi un sankcijas 8 064 100% 4 331 54% 706
Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** 14 992 100% 8 627 58% 2 062
pārskaitījums valsts pamatbudžetā
sociālās apdrošināšanas iemaksu
administrēšanai un sporta nodarbību
un brīvā laika pasākumiem 1 201 100% 601 50% 100
pārējie nenodokļu ieņēmumi 13 791 0% 8 025 58% 1 961
Citas iemaksas par nekustamo īpašumu 228 99% 226 99% 0
t.sk. Ieņēmumi no Skrundas lokatora
nomas maksas 50% apmērā 228
1.3.Pašu ieņēmumi 59 260 100% 26 176 44% 3 914
Budžeta iestāžu ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem 59 260 100% 26 176 44% 3 914
1.4. Ārvalstu finansu palīdzība *** 31 643 98% 1 863 6% 680
* - ieskaitot nodokli no īpašuma - 886 tūkst. latu
** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 1 935 tūkst. latu
*** - izmaiņas uzskaites metodoloģijā
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
3.tabula
Valsts pamatbudžeta izdevumi pa ministrijām un pasākumiem
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
kopā ar ārvalstu finansu palīdzību
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Jūnija
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
Izdevumi - kopā 759 847 384 872 361 199 47,5% 93,8% 69 492
Uzturēšanas izdevumi 694 318 353 760 339 043 49% 96% 63 744
Izdevumi kapitālieguldījumiem 65 529 31 112 22 156 33,8% 71% 5 748
Valsts prezidenta kanceleja 872 480 472 54,1% 98,3% 98
Uzturēšanas izdevumi 816 434 430 52,7% 99,1% 68
Izdevumi kapitālieguldījumiem 56 46 42 75,0% 91,3% 30
Saeima 6 668 3 295 3 100 46,5% 94,1% 699
Uzturēšanas izdevumi 5 554 2 699 2 579 46,4% 95,6% 556
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 114 596 521 46,8% 87,4% 143
Ministru Kabinets 3 229 1 662 1 471 45,6% 88,5% 259
Uzturēšanas izdevumi 3 093 1 594 1 447 46,8% 90,8% 258
Izdevumi kapitālieguldījumiem 136 68 24 17,6% 35,3% 1
Aizsardzības ministrija 43 048 19 438 18 301 42,5% 94,2% 3 121
Uzturēšanas izdevumi 38 658 18 322 17 682 45,7% 96,5% 2 957
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 390 1 116 619 14,1% 55,5% 164
Ārlietu ministrija 10 927 5 310 5 075 46,4% 95,6% 881
Uzturēšanas izdevumi 10 620 5 077 4 884 46,0% 96,2% 864
Izdevumi kapitālieguldījumiem 307 233 191 62,2% 82,0% 17
Ekonomikas ministrija 8 645 5 565 2 735 31,6% 49,1% 388
Uzturēšanas izdevumi 6 805 3 845 2 656 39,0% 69,1% 362
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 840 1 720 79 4,3% 4,6% 26
Finansu ministrija 94 171 52 883 50 028 53,1% 94,6% 6 751
Uzturēšanas izdevumi 85 270 47 197 45 350 53,2% 96,1% 6 150
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 901 5 686 4 678 52,6% 82,3% 601
Iekšlietu ministrija 80 356 40 708 39 365 49,0% 96,7% 6 565
Uzturēšanas izdevumi 71 471 36 636 35 866 50,2% 97,9% 6 023
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 885 4 072 3 499 39,4% 85,9% 542
Izglītības un zinātnes ministrija 76 848 36 596 31 605 41,1% 86,4% 5 827
Uzturēšanas izdevumi 71 672 34 400 30 153 42,1% 87,7% 5 328
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 176 2 196 1 452 28,1% 66,1% 499
Zemkopības ministrija 71 482 26 899 24 344 34,1% 90,5% 4 854
Uzturēšanas izdevumi 66 763 24 317 22 887 34,3% 94,1% 4 449
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 719 2 582 1 457 30,9% 56,4% 405
Satiksmes ministrija 13 890 5 045 5 004 36,0% 99,2% 1 843
Uzturēšanas izdevumi 6 910 3 510 3 441 49,8% 98,0% 604
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 980 1 535 1 563 22,4% 101,8% 1 239
Labklājības ministrija 157 534 80 280 79 086 50,2% 98,5% 13 436
Uzturēšanas izdevumi 153 189 77 863 77 053 50,3% 99,0% 12 992
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 345 2 417 2 033 46,8% 84,1% 444
Tieslietu ministrija 28 718 14 622 13 601 47,4% 93,0% 2 644
Uzturēšanas izdevumi 25 357 12 743 12 255 48,3% 96,2% 2 351
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 361 1 879 1 346 40,0% 71,6% 293
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija 8 868 4 211 3 736 42,1% 88,7% 726
Uzturēšanas izdevumi 7 581 3 620 3 262 43,0% 90,1% 635
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 287 591 474 36,8% 80,2% 91
Kultūras ministrija 16 430 8 937 8 669 52,8% 97,0% 1 643
Uzturēšanas izdevumi 14 802 8 039 7 833 52,9% 1469
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 628 898 836 51,4% 93,1% 174
Valsts zemes dienests 14 847 7 393 6 622 44,6% 89,6% 1 334
Uzturēšanas izdevumi 13 565 6 665 6 112 45,1% 91,7% 1 180
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 282 728 510 39,8% 70,1% 154
Valsts kontrole 1 167 589 554 47,5% 94,1% 128
Uzturēšanas izdevumi 1 151 573 547 47,5% 95,5% 128
Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 16 7 43,8% 43,8% 0
Augstākā tiesa 743 365 356 47,9% 97,5% 67
Uzturēšanas izdevumi 743 365 356 47,9% 97,5% 67
Satversmes tiesa 338 161 153 45,3% 95,0% 41
Uzturēšanas izdevumi 312 148 140 44,9% 94,6% 30
Izdevumi kapitālieguldījumiem 26 13 13 50,0% 100,0% 11
Prokuratūra 6 262 3 094 3 045 48,6% 98,4% 553
Uzturēšanas izdevumi 6 185 3 046 3 006 48,6% 98,7% 538
Izdevumi kapitālieguldījumiem 77 48 39 50,6% 81,3% 15
Centrālā vēlēšanu komisija 77 38 33 42,9% 86,8% 4
Uzturēšanas izdevumi 75 36 32 42,7% 88,9% 4
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 2 1 50,0% 50,0% 0
Centrālā zemes komisija 52 26 25 48,1% 96,2% 6
Uzturēšanas izdevumi 52 26 25 48,1% 96,2% 6
Satversmes aizsardzības birojs 784 385 385 49,1% 100,0% 69
Uzturēšanas izdevumi 784 385 385 49,1% 100,0% 69
Radio un televīzija 6 783 3 440 3 431 50,6% 99,7% 558
Uzturēšanas izdevumi 6 576 3 281 3 273 49,8% 99,8% 557
Izdevumi kapitālieguldījumiem 207 159 158 76,3% 99,4% 1
Valsts cilvēktiesību birojs 97 50 50 51,5% 100,0% 8
Uzturēšanas izdevumi 97 50 50 51,5% 100,0% 8
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu
institūcijām sekretariāts 2 266 1 115 673 29,7% 60,4% 130
Uzturēšanas izdevumi 2 262 1 111 671 29,7% 60,4% 130
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 4 2 50,0% 50,0% 0
Īpašu uzdevumu ministra valsts
pārvaldes un pašvaldību reformas
jautājumos sekretariāts 2 791 1 486 579 20,7% 39,0% 73
Uzturēšanas izdevumi 2 765 1 467 569 20,6% 38,8% 72
Izdevumi kapitālieguldījumiem 26 19 10 38,5% 52,6% 1
Mērķdotācijas pašvaldībām 94 494 56 915 55 029 58,2% 96,7% 16 189
Uzturēšanas izdevumi 83 729 52 427 52 427 62,6% 100,0% 15 291
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 765 4 488 2 602 24,2% 58,0% 898
Dotācija pašvaldībām 7 463 3 884 3 672 49,2% 94,5% 598
Uzturēšanas izdevumi 7 463 3 884 3 672 49,2% 94,5% 598
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
4.tabula
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
pēc ekonomiskās klasifikācijas
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Jūnija
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1. Ieņēmumi - kopā 737 531 335 758 46% 58 439
Resursi izdevumu segšanai 759894 384 871 371 701 49% 97% 66 723
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem 667 558 343 662 343 662 51% 100% 62 129
Dotācija īpašiem mērķiem 1 433 451 0 % % 0
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 59 260 31 217 26 176 44% 84% 3 914
Ārvalstu finansu palīdzība 31 643 9 542 1 863 6% 20% 680
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 759 847 384 871 361 199 48% 94% 69 492
2.1. Uzturēšanas izdevumi 694 318 353 759 339 043 49% 96% 63 744
Kārtējie izdevumi 354 645 174 756 163 396 46% 93% 29 509
atalgojumi 165 669 80 328 77 684 47% 97% 14 875
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x x 20 494 x x 3 347
pārējie kārtējie izdevumi x 94 428 65 218 x x 11 287
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 39 335 22 235 22 105 56% 99% 1 472
procentu nomaksa par iekšējiem
aizņēmumiem x x 8 263 x x 682
procentu nomaksa ārvalstu institūcijām x x 13 553 x x 783
Finansu ministrijas maksājumi
par valsts parāda apkalpošanu x x 289 x x 7
Subsīdijas un dotācijas 300 338 156 768 153 542 51% 98% 32 763
subsīdijas x x 8 789 x x 1 666
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x 52 427 x x 15 291
dotācijas pašvaldību budžetiem x x 3 672 x x 598
dotācijas iestādēm un organizācijām x 18 396 49 712 x x 8 293
t.sk.speciālajam budžetam x x 31 901 x x 4 997
pārējiem x x 17 811 x x 3 297
dotācijas iedzīvotājiem x 37 243 36 838 x x 6 512
t.sk. pensijas x x 638 x x 137
pabalsti x x 26 872 x x 4 420
stipendijas x x 3 924 x x 940
pārējie x x 5 404 x x 1 015
iemaksas starptautiskajās organizācijās 5 151 3 426 2 104 41% 61% 403
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem 65 529 31 112 22 156 34% 71% 5 748
Kapitālie izdevumi 24 237 12 075 6 338 26% 52% 2 492
Investīcijas 41 292 19 037 15 818 38% 83% 3 256
t.sk. speciālajam budžetam x x 996 x x 183
t.sk. pašvaldību budžetam x x 2 602 x x 898
3. Valsts budžeta tīrie
aizdevumi (3.1.-3.2.) 55 987 x 34 688 x x 9 729
3.1.Valsts budžeta aizdevumi x 50 930 x x 11 524
t.sk.speciālajam budžetam x 39 354 x x 6 465
3.2.Valsts budžeta aizdevumu atmaksas x 16 242 x x 1 795
t.sk. no speciālā budžeta 2 619 124
Fiskālā bilance -78 303 x -60 129 x x -20 782
Finansēšana 78 303 x 60 129 x x 20 782
ieņēmumi no valsts īpašuma
privatizācijas 30 350 x 1 616 x x 1 432
ieņēmumi no valsts īpašuma
pārdošanas 500 x 234 x x 42
citi finansēšanas avoti 47 453 x 58 279 x x 19 308
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
5.tabula
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
pa ministrijām
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Jūnija
apstipri- sēšanas no gada % pret izpilde
nātais plāns sākuma gada
gada plāns plānu (4/2)
1 2 3 4 5 6
Ieņēmumi - kopā 699 762 339 077 334 169 47,8% 57 817
Izdevumi - kopā 743 447 391 481 363 357 48,9% 64 088
Uzturēšanas izdevumi 706 051 371 245 350 540 49,6% 61 345
Izdevumi kapitālieguldījumiem 37 396 20 236 12 817 34,3% 2 743
Valsts budžeta aizdevumi 6 756 3 344 2 466 36,5% 336
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 16 6 18 112,5% 3
Fiskālā bilance -50 425 -55 742 -31 636 62,7% -6 604
Aizņēmums no pamatbudžeta 52 218 54 045 36 735 70,3% 6 341
Ekonomikas ministrija
Centrālā dzīvojamo māju
privatizācijas komisija
Ieņēmumi 2 101 1 277 1 140 54,3% 204
Atskaitījumi no valsts īpašuma
privatizācijas 2 101 1 277 1 140 54,3% 204
Izdevumi 2 101 1 277 1 244 59,2% 220
Uzturēšanas izdevumi 2 015 1 233 1 231 61,1% 216
Izdevumi kapitālieguldījumiem 86 44 13 15,1% 4
Finansu ministrija
Transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas sistēma
Ieņēmumi 2 065 1 004 1 528 74,0% 152
Atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām 1 755 1 145 65,2% 143
Pārējie maksājumi 310 383 123,5% 9
Izdevumi 1 320 669 307 23,3% 51
Uzturēšanas izdevumi 1 320 669 307 23,3% 51
Noguldījumu garantiju fonda
veidošana, pārvaldīšana un izlietošana
Ieņēmumi 750 376 499 66,5% 0
Atskaitījumi no komercbankām 750 376 499 66,5%
Izdevumi 53 30 19 35,8% 3
Uzturēšanas izdevumi 53 30 19 35,8% 3
Izglītības un zinātnes ministrija
Augstas klases sasniegumu sports
Ieņēmumi 1 550 1 116 1 116 72,0% 54
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 550 1 116 1 116 72,0% 54
Izdevumi 1 550 1 116 1 065 68,7% 52
Uzturēšanas izdevumi 1 292 858 847 65,6% 52
t.sk. aizņēmumu atmaksa 300 300 100,0%
Izdevumi kapitālieguldījumiem 258 258 218 84,5%
Studējošo un studiju kreditēšana
Ieņēmumi 1 182 422 422 35,7% 6
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 182 422 422 35,7% 6
Izdevumi 1 198 428 233 19,4% 2
Uzturēšanas izdevumi 1 194 424 233 19,5% 2
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 4 0,0%
Valsts budžeta aizdevumi 6 756 3 344 2 466 36,5% 336
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 16 6 18 112,5% 3
Fiskālā bilance -6 756 -3 344 -2 259 33,4% -329
Aizņēmums no pamatbudžeta 6 756 3 344 2 466 36,5% 336
Zemkopības ministrija
Zivju fonds
Ieņēmumi 500 331 423 84,6% 45
Maksa par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un izmantošanu 300 237 79,0% 36
Pārējie maksājumi 200 186 93,0% 9
Izdevumi 500 331 239 47,8% 45
Uzturēšanas izdevumi 406 270 225 55,4% 42
Izdevumi kapitālieguldījumiem 94 61 14 14,9% 3
Satiksmes ministrija
Valsts autoceļu fonds
Ieņēmumi 65 221 31 233 25 705 39,4% 4 685
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 7 800 4 625 59,3% 775
50% akcīzes nodoklis par naftas
produktiem 54 000 20 787 38,5% 3 910
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 50 13 26,0%
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 280 8,3%
Izdevumi 70 621 35 518 29 964 42,4% 5 086
Uzturēšanas izdevumi 50 450 26 932 23 206 46,0% 3 681
Izdevumi kapitālieguldļjumiem 20 171 8 586 6 758 33,5% 1 405
Fiskālā bilance -5 400 -4 285 -4 259 78,9% -401
Aizņēmums no pamatbudžeta 5 400 4 285 3 529 65,4% 329
Ostu attīstības fonds
Ieņēmumi 500 334 374 74,8% 49
Ostas un kuģošanas nodeva 500 370 74,0% 50
Pārējie maksājumi 4 -1
Izdevumi 500 334 224 44,8% 36
Uzturēšanas izdevumi 350 229 208 59,4% 36
Izdevumi kapitālieguldījumiem 150 105 16 10,7%
Izlidošanas nodeva
Ieņēmumi 2 000 1 886 1 073 53,7% 179
Izdevumi 2 000 1 886 1 732 86,6% 76
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000 1 886 1 732 86,6% 76
Aizņēmums no pamatbudžeta 750 -125
Labklājības ministrija
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets
Ieņēmumi 131 491 66 310 64 815 49,3% 10 888
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 74 152 35 036 47,2% 6 031
Valsts pamatbudžeta dotācija 53 377 28 361 53,1% 4 616
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 3 962 1 418 35,8% 241
Izdevumi 135 681 70 777 65 032 47,9% 11 694
Uzturēšanas izdevumi 130 203 66 676 63 253 48,6% 10 834
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 478 4 101 1 779 32,5% 860
Fiskālā bilance -4 190 -4 467 -217 5,2% -806
Aizņēmums no pamatbudžeta 4 189 3 270 766 18,3% 524
Sociālā apdrošināšana
Ieņēmumi 481 062 229 844 231 533 48,1% 40 833
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 473 580 227 454 48,0% 40 246
Valsts pamatbudžeta dotācija 6 037 2 998 49,7% 504
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 1 445 1 081 74,8% 83
Izdevumi * 516 531 272 959 258 636 50,1% 45 952
Uzturēšanas izdevumi 512 300 270 481 257 949 50,4% 45 943
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 231 2 478 687 16,2% 9
Fiskālā bilance -35 469 -43 115 -27 103 76,4% -5 119
Aizņēmums no pamatbudžeta 35 816 43 114 29 495 82,4% 5 274
Valsts pensiju speciālais budžets
Ieņēmumi 377 996 181 203 180 578 47,8% 31 741
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 355 769 170 865 48,0% 30 233
Valsts pamatbudžeta dotācija 3 398 1 611 47,4% 281
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 18 829 8 102 43,0% 1 227
Izdevumi 399 580 211 417 205 405 51,4% 36 930
Uzturēšanas izdevumi 399 580 211 417 205 405 51,4% 36 930
Fiskālā bilance -21 584 -30 214 -24 827 115,0% -5 189
Aizņēmums no pamatbudžeta 21 585 30 214 24 833 115,0% 5 163
Nodarbinātības speciālais budžets
Ieņēmumi 36 515 19 335 19 034 52,1% 2 811
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 32 186 15 460 48,0% 2 735
Valsts pamatbudžeta dotācija 469 219 46,7% 38
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 860 3 355 86,9% 38
Izdevumi 36 169 19 336 17 377 48,0% 2 653
Uzturēšanas izdevumi 36 169 19 336 17 377 48,0% 2 653
Fiskālā bilance 346 -1 1 657 158
Darba negadījumu speciālais budžets
Ieņēmumi 1 058 506 500 47,3% 78
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 041 500 48,0% 88
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 17 0,0% -10
Izdevumi 1 193 416 391 32,8% 71
Uzturēšanas izdevumi 1 193 416 391 32,8% 71
Fiskālā bilance -135 90 109 7
Aizņēmums no pamatbudžeta 135 -90 0,0%
Invaliditātes, maternitātes un
slimības speciālais budžets
Ieņēmumi 84 878 40 535 40 902 48,2% 7 223
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 84 584 40 629 48,0% 7 189
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 294 273 92,9% 34
Izdevumi 95 024 51 287 44 930 47,3% 7 326
Uzturēšanas izdevumi 95 024 51 287 44 930 47,3% 7 326
Fiskālā bilance -10 146 -10 752 -4 028 39,7% -103
Aizņēmums no pamatbudžeta 10 145 10 752 4 028 39,7% 103
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Ieņēmumi 10 125 5 301 5 301 52,4% 816
Valsts pamatbudžeta dotācija 2 170 1 168 53,8% 185
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 7 955 4 133 52,0% 631
Izdevumi 14 076 7 539 5 328 37,9% 823
Uzturēšanas izdevumi 9 845 5 061 4 641 47,1% 814
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 231 2 478 687 16,2% 9
Fiskālā bilance -3 951 -2 238 -27 0,7% -7
Aizņēmums no pamatbudžeta 3 951 2 238 634 16,0% 8
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Vides aizsardzības fonds
Ieņēmumi 8 568 4 644 4 148 48,4% 545
Dabas resursu nodoklis 8 000 3 908 48,9% 544
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem
naftas produktiem 350 197 56,3% -7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 218 43 19,7% 8
Izdevumi 8 563 4 639 3 205 37,4% 584
Uzturēšanas izdevumi 3 815 2 230 1 860 48,8% 280
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 748 2 409 1 345 28,3% 304
Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi
Ieņēmumi 228 228 444 194,7%
Izdevumi 228 356 300 131,6% 82
Uzturēšanas izdevumi 64 64 55 85,9% 1
Izdevumi kapitālieguldījumiem 164 292 245 149,4% 81
Kultūras ministrija
Kultūrkapitāla fonds
Ieņēmumi 2 400 896 37,3% 153
Ienākumi no akcīzes nodokļa par
alkoholiskajiem dzērieniem 1 578 629 39,9% 94
Ienākumi no akcīzes nodokļa par
tabakas izstrādājumiem 618 267 43,2% 59
Valsts pamatbudžeta dotācija 204 0,0%
Izdevumi 2 400 1 057 1 057 44,0% 187
Uzturēšanas izdevumi 2 400 1 057 1 057 44,0% 187
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu
institūcijām sekretariāts
Ieņēmumi 144 72 53 36,8% 24
Ieņēmumi no finansu institūcijām
sniegtajiem pakalpojumiem 144 53 36,8% 24
Izdevumi 201 104 100 49,8% 18
Uzturēšanas izdevumi 189 92 90 47,6% 17
Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 12 10 83,3% 1
Fiskālā bilance -57 -32 -47 82,5% 6
Aizņēmums no pamatbudžeta 57 32 29 50,9% 3
* konsolidēts par sociālās apdrošināšanas iekšējiem pārskaitījumiem 14 794 (tūkst.latu)
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
6.tabula
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
pēc ekonomiskās klasifikācijas
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Jūnija
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1.Ieņēmumi - kopā 699 762 340 134 334 169 47,8% 98,2% 57 817
Īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 692 166 335 807 332 362 48,0% 99,0% 57 544
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 4 225 2 575 1 527 36,1% 59,3% 273
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 1 752 280 8,3% 16,0%
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 743 447 391 480 363 357 48,9% 92,8% 64 088
2.1.Uzturēšanas izdevumi 706 051 371 245 350 540 49,6% 94,4% 61 345
Kārtējie izdevumi 29 000 16 900 14 403 49,7% 85,2% 2 155
atalgojumi 1 541 808 600 38,9% 74,3% 92
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x x 176 x x 25
pārējie kārtējie izdevumi x x 11 676 x x 2 038
aizņēmumu atmaksa x x 1 951 x x
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 8 446 4 431 2 273 26,9% 51,3% 2
procentu nomaksa par
iekšējiem aizņēmumiem x x 1 565 x x 2
procentu nomaksa par
ārvalstu aizņēmumiem x x 708 x x
Subsīdijas un dotācijas 668 604 349 914 333 864 49,9% 95,4% 59 188
subsīdijas x x 1 080 x x 218
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x 8 595 x x 1 929
dotācijas pašvaldību budžetiem x x x x
dotācijas iestādēm un organizācijām x x 73 022 x x 12 164
dotācijas iedzīvotājiem x x 250 555 x x 44777
t.sk. pensijas x x 228 921 x x 41 433
pabalsti x x 21 078 x x 3 237
stipendijas x x 349 x x 68
pārējie x x 207 x x 39
iemaksas starptautiskajās organizācijās 66 47 11 16,7% 23,4%
dotācija valsts pamatbudžetam sociālās
apdrošināšanas iemaksu
administrēšanai 1 201 x 601 50,0% x 100
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem 37 396 20 235 12 817 34,3% 63,3% 2 743
Kapitālie izdevumi 10 551 6 260 5 611 53,2% 89,6% 1 162
Investīcijas 26 845 13 975 7 206 26,8% 51,6% 1 581
3.Valsts budžeta tīrie aizdevumi
(3.1.-3.2.) 6 740 x 2 448 36,3% x 333
3.1.Valsts budžeta aizdevumi 6 756 3 344 2 466 36,5% 73,7% 336
3.2.Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 16 6 18 112,5% x 3
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) -50 424 x -31 636 62,7% x -6 604
Finansēšana 50 424 x 31 636 62,7% x 6 604
Aizņēmums no pamatbudžeta 52 218 x 36 735 70,3% x 6 341
Valsts speciālā budžeta naudas
līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai
samazinājums (+) -1 793 x -5 099 x 263
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
7.tabula
Valsts speciālā budžeta (dāvinājumi un ziedojumi)
ieņēmumi un izdevumi
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Finansē- Izpilde Izpilde Jūnija
šanas plāns no gada % pret izpilde
pārskata sākuma finan-
periodam * sēšanas
plānu (3/2)
1.Saņemtie dāvinājumi un ziedojumi - kopā x 15 046 603
no iekšzemes juridiskajām un fiziskajām personām x 1731 232
no ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām * x 13315 371
2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) ** 9 943 7 627 76,7% 1 426
2.1.Uzturēšanas izdevumi 6 661 5 241 78,7% 974
Kārtējie izdevumi 6394 5 062 79,2% 947
atalgojumi 374 208 55,6% 39
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas x 45 x 16
pārējie kārtējie izdevumi x 4 809 x 892
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi x 4571 x 837
pārējie izdevumi x 238 x 55
aizņēmumu atmaksa x 0 x 0
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem x 0 0
procentu nomaksa par iekšējiem aizņēmumiem x 0 x 0
procentu nomaksa par ārvalstu aizņēmumiem x 0 x 0
Subsīdijas un dotācijas 267 179 67,0% 27
subsīdijas x 10 x 0
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x 0 x 0
dotācijas pašvaldību budžetiem x 0 x 0
dotācijas iestādēm un organizācijām x 49 x 12
dotācijas iedzīvotājiem x 120 x 15
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 282 2 386 72,7% 452
Kapitālie izdevumi 3224 2365 73,4% 452
Investīcijas 58 21 36,2% 0
Fiskālā bilance (1.-2.) 7 419 x x
Finansēšana -7 419 x x
Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) -7419 x x
* t.sk .budžetā neiekļautā ārvalstu finansu palīdzība 12 383 tūkst.latu
** t.sk. budžetā neiekļautā ārvalstu palīdzība 4 588 tūkst. latu
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
8.tabula
Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Valdības Likumā Izpilde Izpilde
funkcijas apstiprinā- no gada % pret
kods tais gada sākuma gada
plāns plānu (3/2)
Izdevumi - kopā 759 847 395 887 52%
Vispārējie valdības dienesti 01,000 81 345 36 513 45%
Aizsardzība 02,000 42 056 17 624 42%
Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība 03,000 107 517 52 324 49%
Izglītība 04,000 94 107 40 631 43%
Veselības aprūpe 05,000 68 611 34 947 51%
Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 06,000 80 413 40 690 51%
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
vides aizsardzība 07,000 5 236 2 067 39%
Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija 08,000 23 322 12 129 52%
Kurināmā un enerģētikas dienesti un pasākumi 09,000 156 76 49%
Lauksaimniecība (zemkopība), mežkopība
un zvejniecība 10,000 75 575 26 825 35%
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, celtniecība,
derīgie izrakteņi 11,000 827 354 43%
Transports, sakari 12,000 13 810 4 948 36%
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 13,000 25 015 11 194 45%
Pārējie izdevumi, kas nav
atspoguļoti pamatgrupās * 14,000 141 857 115 565 81%
* ieskaitot aizdevumus un atmaksas
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
 
9.tabula
Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Valdības Likumā Izpilde Izpilde Izdevumi
funkcijas apstiprinā- no gada % pret no ziedoju-
kods tais gada sākuma gada miem un
plāns plānu (3/2) dāvinā-
jumiem
Izdevumi - kopā 750 186 365 805 48,8% 7 627
Vispārējie valdības dienesti 01,000 201 100 49,8% 317
Aizsardzība 02,000 58
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 03,000 346
Izglītība * 04,000 7 938 2 681 33,8% 839
Veselības aprūpe 05,000 135 681 65 032 47,9% 258
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana 06,000 516 531 258 636 50,1% 14
Dzīvokļu un komunālā
saimniecība, vides aizsardzība 07,000 8 601 3 506 40,8% 1 724
Brīvais laiks, sports,kultūra
un reliģija 08,000 4 140 2 122 51,3% 358
Kurināmā un enerģētikas
dienesti un pasākumi 09,000
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 10,000 499 239 47,9% 89
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 11,000
Transports, sakari 12,000 73 121 31 920 43,7% 2 128
Pārējā ekonomiskā darbība
un dienesti 13,000 3 474 1 569 45,2% 1 496
Pārējie izdevumi, kas nav
atspoguļoti pamatgrupās 14,000
* - ieskaitot tīros aizdevumus
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
10. tabula
Ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta
līdzdalības maksājumi
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Jūnija
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1. Ārvalstu finansu palīdzība un
valsts pamatbudžeta līdzdalības
maksājumi kopā 39 782 10 828 2 891 7,3% 26,7% 797
Ārvalstu finansu palīdzība 31 643 9 541 1 863 5,9% 19,5% 680
Uzturēšanas izdevumi 24 234 5 561 1 441 5,9% 25,9% 258
Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 409 3 980 422 5,7% 10,6% 422
Valsts pamatbudžets 8 139 1 287 1 028 12,6% 79,9% 117
Uzturēšanas izdevumi 5 519 702 574 10,4% 81,8% 67
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 620 585 454 17,3% 77,6% 50
Ministru Kabinets 158 125 84 53,2% 67,2% 17
Ārvalstu finansu palīdzība 147 119 78 53,1% 65,5% 16
Uzturēšanas izdevumi 147 119 78 53,1% 65,5% 16
Valsts pamatbudžets 11 6 6 54,5% 100,0% 1
Uzturēšanas izdevumi 11 6 6 54,5% 100,0% 1
Ekonomikas ministrija 3 204 2 477 79 2,5% 3,2% 7
Ārvalstu finansu palīdzība 3 144 2 453 60 1,9% 2,4% 3
Uzturēšanas izdevumi 1 532 841 60 3,9% 7,1% 3
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 612 1 612 0 0,0% 0
Valsts pamatbudžets 60 24 19 31,7% 79,2% 4
Uzturēšanas izdevumi 60 24 19 31,7% 79,2% 4
Finansu ministrija 2 478 1 064 179 7,2% 16,8% 22
Ārvalstu finansu palīdzība 2 259 1 045 179 7,9% 17,1% 22
Uzturēšanas izdevumi 1 202 447 179 14,9% 40,0% 22
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 057 598 0 0,0% 0
Valsts pamatbudžets 219 19 0 0,0% 0
Uzturēšanas izdevumi 39 19 0 0,0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 180 0 0 0,0% 0
Iekšlietu ministrija 2 944 597 203 6,9% 34,0% 119
Ārvalstu finansu palīdzība 2 422 572 181 7,5% 31,6% 112
Uzturēšanas izdevumi 513 322 181 35,3% 56,2% 112
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 909 250 0 0,0% 0
Valsts pamatbudžets 522 25 22 4,2% 88,0% 7
Uzturēšanas izdevumi 45 25 22 48,9% 88,0% 7
Izdevumi kapitālieguldījumiem 477 0 0 0,0% 0
Izglītības un zinātnes ministrija 1 822 1 328 546 30,0% 41,1% 12
Ārvalstu finansu palīdzība 1 327 876 141 10,6% 16,1% 5
Uzturēšanas izdevumi 1 327 876 141 10,6% 16,1% 5
Valsts pamatbudžets 495 452 405 81,8% 89,6% 7
Uzturēšanas izdevumi 495 452 405 81,8% 89,6% 7
Zemkopības ministrija 20 231 1 496 284 1,4% 19,0% - 5
Ārvalstu finansu palīdzība 15 652 1 352 176 1,1% 13,0% 0
Uzturēšanas izdevumi 14 120 516 176 1,2% 34,1% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 532 836 0 0,0% 0
Valsts pamatbudžets 4 579 144 108 2,4% 75,0% - 5
Uzturēšanas izdevumi 4 475 40 19 0,4% 47,5% 1
Izdevumi kapitālieguldījumiem 104 104 89 85,6% 85,6% - 6
Satiksmes ministrija 1 222 349 677 55,4% 194,0% 464
Ārvalstu finansu palīdzība 222 0 422 190,1% 422
Izdevumi kapitālieguldījumiem 222 0 422 190,1% 422
Valsts pamatbudžets 1 000 349 255 25,5% 73,1% 42
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000 349 255 25,5% 73,1% 42
Labklājības ministrija 1 900 550 49 2,6% 8,9% 34
Ārvalstu finansu palīdzība 1 605 460 0 0,0% 0
Uzturēšanas izdevumi 1 131 326 0 0,0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 474 134 0 0,0% 0
Valsts pamatbudžets 295 90 49 16,6% 54,4% 34
Uzturēšanas izdevumi 186 57 32 17,2% 56,1% 25
Izdevumi kapitālieguldījumiem 109 33 17 15,6% 51,5% 9
Tieslietu ministrija 1 064 713 123 11,6% 17,3% 22
Ārvalstu finansu palīdzība 683 598 14 2,0% 2,3% 14
Uzturēšanas izdevumi 186 101 14 7,5% 13,9% 14
Izdevumi kapitālieguldījumiem 497 497 0 0,0% 0
Valsts pamatbudžets 381 115 109 28,6% 94,8% 8
Uzturēšanas izdevumi 31 16 16 51,6% 100,0% 3
Izdevumi kapitālieguldījumiem 350 99 93 26,6% 93,9% 5
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija 1 446 382 199 13,8% 52,1% 41
Ārvalstu finansu palīdzība 997 382 199 20,0% 52,1% 41
Uzturēšanas izdevumi 891 329 199 22,3% 60,5% 41
Izdevumi kapitālieguldījumiem 106 53 0 0,0% 0
Valsts pamatbudžets 449 0 0 0,0% 0
Uzturēšanas izdevumi 49 0 0 0,0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 400 0 0 0,0% 0
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu
institūcijām sekretariāts 1 485 735 301 20,3% 41,0% 64
Ārvalstu finansu palīdzība 1 357 672 246 18,1% 36,6% 45
Uzturēšanas izdevumi 1 357 672 246 18,1% 36,6% 45
Valsts pamatbudžets 128 63 55 43,0% 87,3% 19
Uzturēšanas izdevumi 128 63 55 43,0% 87,3% 19
Īpašu uzdevumu ministra valsts
pārvaldes un pašvaldību reformas
jautājumos sekretariāts 1 828 1 012 167 9,1% 16,5% 0
Ārvalstu finansu palīdzība 1 828 1 012 167 9,1% 16,5% 0
Uzturēšanas izdevumi 1 828 1 012 167 9,1% 16,5% 0
2. Ārvalstu finansu palīdzība un
valsts speciālā budžeta
līdzdalības maksājumi kopā 7 654 2 434 751 9,8% 30,9% 276
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 1 752 280 8,3% 16,0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 371 1752 280 8,3% 16,0% 0
Valsts speciālais budžets 4 283 682 471 11,0% 69,1% 276
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 283 682 471 11,0% 69,1% 276
Satiksmes ministrija 7 654 2 434 751 9,8% 30,9% 276
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 1 752 280 8,3% 16,0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 371 1 752 280 8,3% 16,0% 0
Valsts speciālais budžets 4 283 682 471 11,0% 69,1% 276
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 283 682 471 11,0% 69,1% 276
3. Pārējā ārvalstu finansu palīdzība X X 4 588 X X 806
Uzturēšanas izdevumi X X 2 649 X X 452
Izdevumi kapitālieguldījumiem X X 1 939 X X 354
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
11. tabula
Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Jūnija
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) 421 959 226 755 53,74 43 784
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) 404 722 214 431 52,98 42 473
Nodokļu ieņēmumi 223 445 115 093 51,51 18 778
Nenodokļu ieņēmumi 18 086 9 010 49,82 1 440
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 24 759 12 974 52,40 1 865
Saņemtie maksājumi 138 432 77 354 55,88 20 390
mīnus saņemtie maksājumi
savstarpējo norēķinu kārtībā 8 637 3 997 46,28 800
mīnus saņemtie maksājumi no
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas
fonda, ko iemaksā citas pašvaldības 24 575 12 179 49,56 2 050
B.1. Pašvaldību pamatbudžeta
ieņēmumi (neto) 371 510 198 255 53,36 39 623
Pašvaldību speciālā budžeta
ieņēmumi (bruto) 50 449 28 500 56,49 4 161
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 46 658 25 743 55,17 3 685
Ieņēmumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem 3 791 2 757 72,72 476
C.1. Pašvaldību speciālā budžeta
ieņēmumi (neto) 50 449 28 500 56,49 4 161
A.2. Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi
(A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) 428 664 219 356 51,17 49 664
A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas
izdevumi (B.2.1.+ C.2.1.) 376 729 187 546 49,78 40 918
A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie
izdevumi (B.2.2.+ C.2.2.) 34 007 14 995 44,09 4 817
A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi
investīcijām (B.2.3.+ C.2.3.) 17 928 16 815 93,79 3 929
A.3.Pašvaldību budžeta finansālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (A.1.-A.2.) -6 705 7 399 -110,35 -5 880
A.4. Kopējie pašvaldību budžeta tīrie
aizdevumi (B.4.+ C.4.) -3 139 1 680 -53,52 671
Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi,
ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+ A.4.) 425 525 221 036 51,94 50 335
A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (A.3.-A.4.) -3 566 5 719 -160,38 -6 551
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi (bruto) 400 063 211 922 52,97 45 756
mīnus savstarpējo norēķinu
kārtībā veiktie maksājumi 33 212 16 176 48,71 2 850
B.2. Pašvaldību pamatbudžeta
izdevumi (neto) 366 851 195 746 53,36 42 906
Pašvaldību pamatbudžeta uzturēšanas
izdevumi (bruto) 365 373 186 946 51,17 39 955
mīnus savstarpējo norēķinu
kārtībā veiktie maksājumi 33 212 16 176 48,71 2 850
B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta uzturēšanas
izdevumi (neto) 332 161 170 770 51,41 37 105
B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta
kapitālie izdevumi 18 375 8 511 46,32 1 995
B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta investīcijas 16 315 16 465 100,92 3 806
B.3.Pašvaldību pamatbudžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) 4 659 2 509 53,85 -3 283
B.4.Pašvaldību pamatbudžeta
tīrie aizdevumi (neto) - 526 - 119 22,62 - 37
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi (neto) 47 197 419,15 21
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumu
atmaksas (neto) 573 316 55,15 58
B.5.Pašvaldību pamatbudžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) 5 185 2 628 50,68 -3 246
C.2. Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi 61 813 23 610 38,20 6 758
C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi 44 568 16 776 37,64 3 813
C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta
kapitālie izdevumi 15 632 6 484 41,48 2 822
C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta investīcijas 1 613 350 21,70 123
C.3.Pašvaldību speciālā budžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) -11 364 4 890 -43,03 -2 597
C.4.Pašvaldību speciālā budžeta
tīrie aizdevumi (neto) -2 613 1 799 -68,85 708
Pašvaldību speciālā budžeta aizdevumi (neto) 3 601 2 421 67,23 777
Pašvaldību speciālā budžeta aizdevumu
atmaksas (neto) 6 214 622 10,01 69
C.5.Pašvaldību speciālā budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) -8 751 3 091 -35,32 -3 305
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
12. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Jūnija
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) 404 722 214 431 52,98 42 473
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) 266 290 137 077 51,48 22 083
1.1.1. Nodokļu ieņēmumi 223 445 115 093 51,51 18 778
Tiešie nodokļi 222 450 114 512 51,48 18 679
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis* 186 614 91 607 49,09 16 152
Nekustamā īpašuma nodoklis 30 524 17 568 57,55 2 081
Īpašuma nodokļa maksājumi 4 431 4 682 105,66 348
Zemes nodokļa parādu maksājumi 881 655 74,35 98
Netiešie nodokļi 995 581 58,39 99
Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm 995 581 58,39 99
1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi 18 086 9 010 49,82 1 440
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 379 179 47,23 7
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 3 306 1 703 51,51 358
Sodi un sankcijas 244 121 49,59 18
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 13 552 6 801 50,18 1 043
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
nekustamā īpašuma pārdošanas 468 191 40,81 12
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 137 15 10,95 2
1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi 24 759 12 974 52,40 1 865
1.2. Saņemtie maksājumi 138 432 77 354 55,88 20 390
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 8 189 4 054 49,51 879
Norēķini ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 6 506 3 092 47,53 661
Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās
palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 338 160 47,34 28
Pārējie norēķini 1 345 802 59,63 190
Maksājumi no valsts budžeta 97 915 56 929 58,14 16 721
Dotācijas 13
Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām
Mērķdotācijas 97 915 56 916 58,13 16 721
Valsts budžeta dotācija iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes
neizpildes kompensācijai
Maksājumi no pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem 31 478 15 739 50,00 2 623
Dotācijas 31 478 15 739 50,00 2 623
Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija
Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem
Maksājumi no citiem budžetiem 850 632 74,35 167
* nesadalītais atlikums 2 032 tūkst.latu
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
13. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Jūnija
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) * 399 537 211 803 53,01 45 719
1.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām 366 325 195 627 53,40 42 869
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 42 281 20 909 49,45 3 967
Aizsardzība 130 61 46,92 9
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 5 942 2 917 49,09 556
Izglītība 189 080 102 423 54,17 25 116
Veselības aprūpe 4 779 2 626 54,95 524
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana 33 583 16 392 48,81 2 669
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
vides aizsardzība 51 241 27 403 53,48 5 695
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 23 184 15 035 64,85 2 352
Kurināmā un enerģētikas dienesti
un pasākumi 1 297 591 45,57 310
Lauksaimniecība (zemkopība), mežkopība
un zvejniecība 1 531 654 42,72 148
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 27 27 100,00
Transports,sakari 4 569 4 085 89,41 1 196
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 1 093 507 46,39 98
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa 3 119 1 589 50,95 181
Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa 637 121 19,00 12
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 3 155 5 0,16 3
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti
citās pamatfunkcijās 677 282 41,65 33
1.2. Norēķini 33 212 16 176 48,71 2 850
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 8 637 3 997 46,28 800
Norēķini par citu pašvaldību izglītības
iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 7 482 3 464 46,30 706
Norēķini par citu pašvaldību sociālās
palīdzības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 562 226 40,21 44
Pārējie norēķini 593 307 51,77 50
Maksājumi pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fondam 24 575 12 179 49,56 2 050
Pašvaldību pārskata gada maksājumi 24 575 12 179 49,56 2 050
Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi
* - ieskaitot tīros aizdevumus -119 tūkst.latu
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
14. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumu atšifrējums
pēc ekonomiskās klasifikācijas
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Jūnija
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
1. Ieņēmumi - kopā 404 722 214 431 52,98 42 473
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) 400 063 211 922 52,97 45 756
2.1. Uzturēšanas izdevumi 365 373 186 946 51,17 39 955
Kārtējie izdevumi 296 765 152 773 51,48 34 257
atalgojumi 146 198 79 355 54,28 21 271
valsts sociālāis apdrošināšanas
obligātās iemaksas 39 882 19 238 48,24 3 998
pārējie kārtējie izdevumi 110 685 54 180 48,95 8 988
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi 107 230 52 761 49,20 8 651
pārējie izdevumi 3 455 1 419 41,07 337
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 3 867 1 748 45,20 190
Subsīdijas un dotācijas 64 741 32 425 50,08 5 508
subsīdijas 549 278 50,64 38
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 4 916 2 706 55,04 791
dotācijas pašvaldību budžetiem 26 100 12 735 48,79 2 215
dotācijas iestādēm, organizācijām
un uzņēmumiem 17 184 8 646 50,31 1 323
dotācijas iedzīvotājiem 15 992 8 060 50,40 1 141
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 34 690 24 976 72,00 5 801
Kapitālie izdevumi 18 375 8 511 46,32 1 995
Investīcijas 16 315 16 465 100,92 3 806
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi -526 -119 22,62 -37
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi 47 197 419,15 21
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas 573 316 55,15 58
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) 5 185 2 628 50,68 -3 246
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
15. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
(2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Jūnija
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) 50 449 28 500 56,49 4 161
1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 46 658 25 743 55,17 3 685
Privatizācijas fonds 13 530 10 278 75,96 598
Dabas resursu nodoklis 2 146 1 125 52,42 61
Autoceļu (ielu) fonds 14 956 5 831 38,99 1 365
Pārējie ieņēmumi 16 026 8 509 53,09 1 661
1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem 3 791 2 757 72,72 476
2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) * 59 200 25 409 42,92 7 466
2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 54 740 21 933 40,07 6 525
Privatizācijas fonds 18 169 5 596 30,80 2 107
Dabas resursu nodoklis 2 582 773 29,94 188
Autoceļu (ielu) fonds 16 483 6 107 37,05 2 316
Pārējie ieņēmumi 17 506 9 457 54,02 1 914
2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu
un dāvinājumu līdzekļiem 4 460 3 476 77,94 941
* - ieskaitot tīros aizdevumus +1 799 tūkst.latu
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
16. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta izdevumu atšifrējums
pēc ekonomiskās klasifikācijas (2000.gada janvāris - jūnijs) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Jūnija
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi - kopā 50 449 28 500 56,49 4 161
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) 61 813 23 610 38,20 6 758
2.1. Uzturēšanas izdevumi 44 568 16 776 37,64 3 813
Kārtējie izdevumi 26 648 11 890 44,62 2 098
atalgojumi 2 939 1 411 48,01 292
valsts sociālāis apdrošināšanas
obligātās iemaksas 783 343 43,81 71
pārējie kārtējie izdevumi 22 926 10 136 44,21 1 735
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi 22 578 10 003 44,30 1 695
pārējie izdevumi 348 133 38,22 40
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 37 20 54,05 3
Subsīdijas un dotācijas 17 883 4 866 27,21 1 712
subsīdijas 120 75 62,50 13
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 260 15 5,77
dotācijas pašvaldību budžetiem 305 159 52,13 57
dotācijas iestādēm, organizācijām
un uzņēmumiem 14 648 3 420 23,35 1 434
dotācijas iedzīvotājiem 2 550 1 197 46,94 208
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 17 245 6 834 39,63 2 945
Kapitālie izdevumi 15 632 6 484 41,48 2 822
Investīcijas 1 613 350 21,70 123
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi -2 613 1 799 -68,85 708
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi 3 601 2 421 67,23 777
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas 6 214 622 10,01 69
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) -8 751 3 091 -35,32 -3 305
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
19. tabula
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi
(2000.gada janvāris - jūnijs) (latos)
Rādītāji Izpilde
1. Ieņēmumi - kopā 15 846 629
Atlikums uz 2000.gada 1. janvāri 9 182
Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija -
aizdevums no valsts pamatbudžeta
Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta 3 658 600
Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām 12 178 847
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa
2. Izdevumi - kopā 15 739 083
Dotācijas pašvaldību budžetiem 15 739 083
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
3. Atlikums uz 2000.gada 1. jūliju (1.- 2.) 107 546
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
17. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (2000. gada janvāris - jūnijs) (tūkst. latu)
Ieņēmumi Izdevumi* . Iekšējā finansēšana .
tai skaitā .
Pilsētas, Nodokļu Sa- Ieņē- Izde- Norē- Izde- Fiskālais Finan- No citām Budžeta Līdzekļu Līdzekļu No ko- Pārējā Ārējā
rajona un neno- ņemtie mumi vumi ķini vumi deficīts (-) sēšana valsts līdzekļu atli- atli- merc- iekšējā finan-
nosaukums dokļu maksā- kopā pēc kopā pārpali- -(4-7) pārval- izmai- kums kums ban- finan- sēšana
ieņē- jumi (2+3) valdības (5+6) kums(+) des struk- ņas gada perioda kām sēšana
mumi* funkcijām (4-7) tūrām (12-13) sākumā beigās
PILSĒTAS
RĪGA 59 060 13 473 72 534 64 609 8 912 73 522 -988 988 -1 500 1 810 5 650 3 840 -4 300 5 255 -277
DAUGAVPILS 4 944 2 321 7 266 8 022 5 8 027 -761 761 400 -52 71 123 -13 426
JELGAVA 3 219 1 764 4 984 4 490 38 4 529 455 -455 -490 -130 44 174 37 127
JŪRMALA 3 705 1 004 4 709 4 450 161 4 611 98 -98 1 -99 51 150
LIEPĀJA 4 752 2 125 6 877 6 590 158 6 747 130 -130 -130 416 545
RĒZEKNE 1 687 960 2 647 2 728 4 2 732 -85 85 85 91 5
VENTSPILS 5 427 767 6 194 4 518 1 299 5 817 377 -377 -377 973 1 349
KOPĀ PILSĒTĀS 82 795 22 415 105 209 95 407 10 578 105 985 -776 776 -1 589 1 109 7 295 6 186 -4 313 5 718 -150
RAJONI
AIZKRAUKLES RAJONS 1 875 1 967 3 841 3 663 202 3 865 -24 24 20 -86 518 604 -12 -7 108
ALŪKSNES RAJONS 971 1 423 2 394 2 186 59 2 245 150 -150 53 -198 81 279 -3 -1
BALVU RAJONS 876 1 728 2 604 2 432 59 2 491 113 -113 -8 -103 98 201 -2
BAUSKAS RAJONS 1 944 2 447 4 391 4 080 253 4 333 58 -58 13 -97 242 339 37 -1 -11
CĒSU RAJONS 2 988 3 044 6 032 5 741 253 5 993 38 -38 171 -194 185 379 0 -15
DAUGAVPILS RAJONS 1 445 2 302 3 747 3 324 194 3 518 229 -229 148 -368 220 589 -1 -7
DOBELES RAJONS 1 630 1 792 3 423 3 136 205 3 341 82 -82 12 -91 162 252 -3
GULBENES RAJONS 1 104 1 332 2 436 2 240 57 2 297 139 -139 12 -94 286 380 -57
JELGAVAS RAJONS 1 415 1 570 2 986 2 816 155 2 971 15 -15 229 -126 80 206 -119 0
JĒKABPILS RAJONS 1 901 2 502 4 403 4 281 104 4 385 18 -18 -82 58 519 461 7 -1
KRĀSLAVAS RAJONS 975 1 780 2 754 2 459 99 2 559 196 -196 -42 -152 79 231 -2
KULDĪGAS RAJONS 1 796 2 107 3 903 3 552 115 3 667 236 -236 -7 -206 294 499 -23
LIEPĀJAS RAJONS 1 698 2 139 3 837 3 785 83 3 868 -31 31 26 17 163 146 -8 -5
LIMBAŽU RAJONS 1 758 1 718 3 476 3 493 231 3 724 -248 248 489 -232 278 510 -7 -1
LUDZAS RAJONS 972 1 587 2 560 2 370 91 2 461 99 -99 188 -290 266 557 5 -1
MADONAS RAJONS 1 702 2 223 3 925 3 738 187 3 925 0 91 -87 214 301 2 -6
OGRES RAJONS 3 033 2 072 5 105 4 839 306 5 145 -40 40 -49 118 346 229 -4 -13 -12
PREIĻU RAJONS 1 157 2 218 3 376 3 105 76 3 182 194 -194 24 -232 132 363 -13 30 -3
RĒZEKNES RAJONS 999 2 360 3 359 3 256 128 3 384 -25 25 -15 17 155 138 -2 25
RĪGAS RAJONS 9 083 4 255 13 338 12 271 1 468 13 739 -401 401 188 -86 1 223 1 309 76 223
SALDUS RAJONS 1 859 1 950 3 809 3 571 153 3 725 84 -84 109 -143 177 320 -50
TALSU RAJONS 2 028 2 365 4 394 4 202 102 4 304 89 -89 -11 -47 370 417 -7 -6 -18
TUKUMA RAJONS 2 423 3 278 5 700 5 193 468 5 660 40 -40 276 -313 381 693 -3 1
VALKAS RAJONS 1 562 1 378 2 941 2 573 158 2 731 209 -209 -15 -140 130 270 -1 -1 -52
VALMIERAS RAJONS 4 335 2 808 7 143 6 645 341 6 986 157 -157 56 -199 198 397 -24 43 -34
VENTSPILS RAJONS 720 593 1 313 1 270 48 1 318 -5 5 115 -110 62 172
KOPĀ RAJONOS 52 250 54 939 107 190 100 220 5 598 105 818 1 372 -1 372 1 991 -3 385 6 858 10 243 -75 35 63
KOPĀ 135 045 77 354 212 399 195 627 16 176 211 803 596 -596 402 -2 276 14 153 16 429 -4 388 5 753 -87
* - neieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu sadales kontā
** - ieskaitot tīros aizdevumus Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
18. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta izpildes rādītāji (2000. gada janvāris - jūnijs) (tūkst. latu)
Iekšējā finansēšana .
tai skaitā .
Rajona, Ieņē- Izde- Fiskalais Finan- No citām Budžeta Līdzekļu Līdzekļu No komerc- Pārējā Ārējā
pilsētas mumi vumi* deficīts (-) sēšana valsts līdzekļu atlikums atlikums bankām iekšējā finan-
nosaukums kopā kopā pārpalikums(+) -(2-3) pārvaldes izmaiņas gada perioda finan- sēšana
(2-3) struktūrām (8-9) sākumā beigās sēšana
RĪGA 11 698 7 912 3 787 -3 787 -3 787 5 081 8 868
DAUGAVPILS 744 730 14 -14 -25 11 74 63
JELGAVA 434 331 103 -103 -103 104 207
JŪRMALA 1 089 1 079 9 -9 -9 149 158
LIEPĀJA 761 574 187 -187 -187 312 499
RĒZEKNE 151 130 21 -21 -21 57 77
VENTSPILS 3 889 5 511 -1 622 1 622 1 020 602 1 679 1 077
KOPĀ PILSĒTĀS 18 766 16 267 2 499 -2 499 995 -3 494 7 456 10 950
AIZKRAUKLES RAJONS 202 191 11 -11 2 -13 114 127
ALŪKSNES RAJONS 257 265 -8 8 -6 14 150 136
BALVU RAJONS 226 211 15 -15 -1 -14 72 85
BAUSKAS RAJONS 385 322 63 -63 -63 100 163
CĒSU RAJONS 456 425 32 -32 -2 -30 126 156
DAUGAVPILS RAJONS 348 349 -2 2 2 79 78
DOBELES RAJONS 504 460 44 -44 -44 60 104
GULBENES RAJONS 215 196 19 -19 1 -20 69 89
JELGAVAS RAJONS 343 288 54 -54 -33 111 144 -21
JĒKABPILS RAJONS 492 411 81 -81 1 -82 101 183
KRĀSLAVAS RAJONS 359 317 42 -42 19 -61 100 161
KULDĪGAS RAJONS 653 577 75 -75 -75 138 214
LIEPĀJAS RAJONS 575 543 32 -32 1 -34 148 182 2
LIMBAŽU RAJONS 345 321 24 -24 -24 126 150
LUDZAS RAJONS 257 250 7 -7 0 -8 151 159
MADONAS RAJONS 340 328 12 -12 -1 -11 150 161
OGRES RAJONS 412 393 19 -19 -32 191 223 13
PREIĻU RAJONS 485 451 33 -33 -1 -32 75 107
RĒZEKNES RAJONS 177 178 -1 1 1 126 125
RĪGAS RAJONS 988 888 100 -100 -100 364 464
SALDUS RAJONS 214 257 -43 43 -2 46 194 148
TALSU RAJONS 293 299 -6 6 6 181 174
TUKUMA RAJONS 394 444 -50 50 51 329 278 -1
VALKAS RAJONS 217 202 15 -15 -1 -14 94 108
VALMIERAS RAJONS 380 346 34 -34 -34 159 193
VENTSPILS RAJONS 220 229 -8 8 8 142 134
KOPĀ RAJONOS 9 734 9 142 592 -592 9 -594 3 650 4 244 -21 14
KOPĀ 28 500 25 409 3 091 -3 091 1 004 -4 088 11 106 15 194 -21 14
* - ieskaitot tīros aizdevumus
* - ieskaitot tīros aizdevumus Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
20. tabula
No valsts budžeta pārskaitītās mērķdotācijas pašvaldībām (2000. gada janvāris - jūnijs) (latos)
Rajona vai pilsētas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Pārējās Mērķdotācijas Mērķdotā
nosaukums investīcijām specializētiem pašvaldību izglītības mērķdotā- teritoriāl- cijas kopā
(13.pielikums) izglītības pašdarbības pasākumiem cijas plānošanai (2+3+4+5+6
pasākumiem kolektīviem (6.-10.pie- +7+8)
(11.pielikums) (12.pielikums) likums) 1999.g. 2000.g.
RĪGA 190 000 2 042 187 22 174 11 218 821 13 473 182
DAUGAVPILS 168 000 274 069 2 180 1 794 698 2 238 947
JELGAVA 160 000 223 656 6 174 1 125 978 1 515 808
JŪRMALA 19 000 64 755 388 872 794 956 937
LIEPĀJA 369 000 327 456 2 180 1 346 965 2 045 601
RĒZEKNE 237 301 1 816 662 108 901 225
VENTSPILS 23 788 1 452 730 082 11 250 766 572
AIZKRAUKLES RAJONS 214 000 222 589 1 452 975 803 10 500 1 424 344
ALŪKSNES RAJONS 75 000 252 133 1 816 577 673 906 622
BALVU RAJONS 116 000 207 392 2 906 667 084 993 382
BAUSKAS RAJONS 112 000 347 799 2 542 1 106 864 9 750 1 578 955
CĒSU RAJONS 144 900 613 697 2 906 1 301 652 19 838 2 082 993
DAUGAVPILS RAJONS 391 000 186 211 1 090 785 612 26 250 1 390 163
DOBELES RAJONS 103 950 82 252 1 816 925 459 10 425 1 123 902
GULBENES RAJONS 215 000 79 747 1 090 605 836 901 673
JELGAVAS RAJONS 159 777 1 452 776 382 937 611
JĒKABPILS RAJONS 144 900 276 405 1 816 1 090 308 15 169 1 528 598
KRĀSLAVAS RAJONS 77 160 82 892 1 156 815 013 5 250 981 471
KULDĪGAS RAJONS 243 000 268 251 1 816 940 799 1 453 866
LIEPĀJAS RAJONS 22 500 306 536 1 816 1 032 315 21 000 1 384 167
LIMBAŽU RAJONS 100 000 95 468 1 816 842 545 1 250 4 950 1 046 029
LUDZAS RAJONS 85 849 1 816 740 710 30 135 858 510
MADONAS RAJONS 179 000 162 054 3 268 950 480 4 425 1 299 227
OGRES RAJONS 53 000 163 683 2 906 1 232 976 1 452 565
PREIĻU RAJONS 136 500 263 321 2 906 909 936 1 312 663
RĒZEKNES RAJONS 34 000 363 420 1 816 861 434 26 250 1 286 920
RĪGAS RAJONS 406 000 322 603 5 810 2 343 686 12 000 3 090 099
SALDUS RAJONS 92 000 350 931 1 816 838 877 1 283 624
TALSU RAJONS 425 000 154 064 2 542 1 088 938 5 250 1 675 794
TUKUMA RAJONS 217 000 455 514 1 816 1 124 742 12 389 1 811 461
VALKAS RAJONS 20 000 113 003 2 906 730 849 19 350 886 108
VALMIERAS RAJONS 50 000 465 641 3 268 1 365 272 1 884 181
VENTSPILS RAJONS 10 000 109 280 1 388 310 848 11 625 443 141
KOPĀ 4 487 910 9 383 724 94 112 42 693 539 0 1 250 255
806

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

56 916 341

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!