A/s "VEF banka'',
reģ.Nr.000306378,
bilance 30.06.2000., LVL
1. Aktīvi | Tūkst. latu |
1.1. Kase un korespondējošais konts Latvijas Bankā | 1640 |
1.2. Prasības pret kredītiestādēm | 7054 |
1.3. Kredīti - tīrā vērtība | 3455 |
1.4. Pārējie aktīvi - tīrā vērtība | 1786 |
1.5. Aktīvi pārvaldīšanā | 4150 |
Kopā aktīvi | 18 085 |
2. Pasīvi | |
2.1. Saistības pret kredītiestādēm | |
2.2. Noguldījumi, | 6723 |
tajā skaitā privātpersonu | 1579 |
2.3. Pārējās saistības - tīrā vērtība | 3472 |
2.4. Pasīvi pārvaldīšanā | 4150 |
2.5. Kapitāls un rezerves | 3740 |
Kopā pasīvi | 18 085 |
Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā. | |
Padomes priekšsēdētājs A.Roze | |
Valdes priekšsēdētājs E.Korneliuss | |
Peļņas/zaudējumu aprēķins | |
30.06.2000., LVL | |
Tūkst.latu | |
1. Ienākumi | |
1.1. Tīrie procentu un komisijas ienākumi | 562 |
1.2. Peļņa no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu no vērtspapīriem | 68 |
1.3. Pārējie ienākumi no pamatdarbības | 162 |
Tīrie ienākumi | 792 |
2. Izdevumi | |
2.1. Administratīvie izdevumi | (366) |
2.2. Nolietojums | (82) |
2.3. Pārējie izdevumi | (162) |
2.4. Nodokļi | (43) |
Peļņa | 139 |
Padomes priekšsēdētājs A.Roze | |
Valdes priekšsēdētājs E.Korneliuss | |
SIA "Aeronavigācijas serviss", | |
reģ.Nr.000318923, | |
saīsinātā bilance , Ls | |
Aktīvs | 31.12.1999. |
Nemateriālie ieguldījumi | 28 557 |
Pamatlīdzekļi | 530 552 |
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi | 85 468 |
Krājumi | 6497 |
Debitori | 312 972 |
Naudas līdzekļi | 451 388 |
Aktīvu kopsumma | 1 415 434 |
Pasīvs | |
Pamatkapitāls | 15 000 |
Rezerves | 39 819 |
Pārskata gada nesadalītā peļņa | 777 077 |
Atliktie nodokļi | 66 813 |
Īstermiņa kreditori | 516 725 |
Pasīvu kopsumma | 1 415 434 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 1999.gadu , Ls | |
Neto apgrozījums | 3 818 965 |
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2 126 046 |
Bruto peļņa | 1 692 919 |
Administrācijas izmaksas | 630 346 |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 3389 |
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 38 907 |
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas asociēto | |
uzņēmumu kapitālos | 60 065 |
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 6120 |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 27 659 |
Peļņa pirms nodokļiem | 1 065 581 |
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 220 067 |
Atliktais nodoklis | 66 813 |
Pārējie nodokļi | 1624 |
Pārskata gada peļņa | 777 077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neatkarīgo auditoru atzinums sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aeronavigācijas serviss" dalībniekiem Mēs esam veikuši sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aeronavigācijas serviss" ("Uzņēmums") klāt pievienotās 1999.gada 31.decembra bilances, kā arī peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 1999.gada 31.decembrī, auditu. Uzņēmuma finansu pārskatus par gadu, kas noslēdzās 1998.gada 31.decembrī, auditēja cits zvērināts revidents, kurš 1999.gada 26.aprīlī par šiem finansu pārskatiem sniedza savu atzinumu ar piezīmēm attiecībā par to, ka netika veikta inventarizācija un nav saņemti visi salīdzināšanas akti no debitoriem un kreditoriem. 2000.gada 20.aprīlī mēs sniedzām savu atzinumu par šiem finansu pārskatiem ar piezīmi attiecībā uz uzkrājumu atliktajiem nodokļu maksājumiem 66,813 LVL apmērā. Uzkrājumu daļa 52, 713 LVL apmērā attiecas uz iepriekšējiem periodiem, tādēļ pašu kapitāla sākuma bilance jāsamazina un tekošā gada peļņa jāpalielina par minēto summu. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, balstoties uz veikto auditu, izsakām par šiem finansu pārskatiem. Mūsuprāt, informācija, kas atspoguļota pievienotajās saīsinātajās bilancēs uz 1999.gada 31.decembri, kā arī peļņas vai zaudējumu aprēķinos, izņemot labojumu, kas aprakstīts iepriekš, visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Uzņēmuma finansu pārskatu, balstoties uz kuru tas tika sastādīts. Deloitte&Touche Irina Saksaganska , Rīga, Latvija 2000.gada 20.aprīlī zvērināta revidente, sertifikāts Nr.41
SIA "Aeronavigācijas serviss", reģ.Nr.000318923, saīsinātā konsolidētā bilance , Ls
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pārskata gada peļņa | 777 077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neatkarīgo auditoru atzinums sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aeronavigācijas serviss" dalībniekiem Mēs esam veikuši sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aeronavigācijas serviss" ("Uzņēmums") klāt pievienotās 1999.gada 31.decembra konsolidētās bilances, kā arī konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina, konsolidēto naudas plūsmas un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 1999.gada 31.decembrī, auditu. 2000.gada 30.maijā mēs sniedzām savu atzinumu par šiem finansu pārskatiem ar piezīmi attiecībā uz uzkrājumu atliktajiem nodokļu maksājumiem 95,262 LVL apmērā. Uzkrājumu daļa 80,664 LVL apmērā attiecas uz iepriekšējiem periodiem, tādēļ pašu kapitāla sākuma bilance jāsamazina un tekošā gada peļņa jāpalielina par minēto summu. Par šiem saīsinātajiem konsolidētajiem finansu pārskatiem ir atbildīga Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, balstoties uz veikto auditu, izsakām par šiem finansu pārskatiem. Mūsuprāt, informācija, kas atspoguļota pievienotajās saīsinātajās konsolidētajās bilancēs uz 1999.gada 31.decembri, kā arī saīsinātā konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina, izņemot labojumu, kas aprakstīts iepriekš, visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Uzņēmuma konsolidēto finansu pārskatu, balstoties uz kuru tas tika sastādīts.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikāts Nr.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirdzniecības bankas, reģ.Nr.000304323, bilance 2000.gada 30.jūnijā
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilance | 13 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pārskata gada nesadalītā peļņa (zaudējumi) 44 Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā J.Osokins , bankas padomes priekšsēdētājs I.Priedītis , bankas prezidents Māras banka Reģ.Nr.000331681, Rīgā, Lāčplēša ielā 75 Bilance 2000.gada 30.jūnijā
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.gada 6. mēnešu nesadalītā peļņa | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankai Padomes priekšsēdētājs V.Vītols Valdes priekšsēdētājs N.S.Bulmanis P.Šmidres individuālā uzņēmuma "Alīna" (reģ.Nr.010200757) koncerna peļņas vai zaudējumu aprēķins par 1999.gadu (LVL) (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasīvs kopā | 25 648 965 | 23 740 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/u "Alīna" ģenerāldirektors Pēteris Šmidre Piezīme: publicēts tiek saīsināts gada pārskats, pilns gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā
Revidenta ziņojums koncerna "Alīna" dalībniekiem Es, zvērināts revidents Māris Bergmanis, esmu veicis koncerna "Alīna" (Koncerns) 1999.gada pārskata auditu. Gada pārskatā ietilpst bilance 1999.gada 31.decembrī, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats par 1999.gadu, pielikums, pašu kapitāla izmaiņu pārskats un vadības ziņojums. Koncerna vadība ir atbildīga par šo gada pārskatu. Mans pienākums ir sniegt atzinumu par šo gada pārskatu, balstoties uz veikto auditu.
Pamatojums atzinumam Audits tika veikts ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka gada pārskats nesatur nekādas būtiskas kļūdas. Audits ietver gada pārskatā norādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Audits ietver lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu Koncerna vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vispārējās gada pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Es neesmu piedalījies gada pārskatā uzrādīto materiālo vērtību inventarizācijā. Koncerna pārstāvji ir snieguši pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.
Atzinums Es uzskatu, ka Koncerna 1999.gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Koncerna līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu un zaudējumiem un naudas plūsmām pārskata gadā. Gada pārskats atbilst likumu prasībām.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikāts Nr.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akciju sabiedrība "Druva", reģ.Nr. LR UR 000300708, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV-40003007087, Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 31, LV-1045, tālr. 7332506 Pamatdarbības veids: maizes un miltu izstrādājumu ražošana un tirdzniecība Mēra vienība - Ls Bilance
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pēc nodokļiem | -149 511 | 53 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/s "Druva" ģenerāldirektors A.K.Dambergs
Revidenta atzinums Pamatojoties uz 2000.gada līgumu Nr.2000/8, mēs esam revidējuši klāt pielikto uzņēmuma finansu pārskatu par 1999.gadu (gada bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu). Par šīs finansu atskaites datu pareizību atbild uzņēmums. Mūsu uzdevums ir revidēt finansu pārskatu un sniegt par to revidenta atzinumu. Revīziju esam veikuši saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, kuri nosaka, ka revīzija jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finansu pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzijai nepieciešamo informāciju esam pārbaudījuši izlases veidā. Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatojumu atzinumam. Inventarizācijas neesam novērojuši. Uzskatām, ka gada pārskats dod patiesu un skaidru priekšstatu par gada rezultātiem, naudas plūsmām un uzņēmuma finansu stāvokli pārskata gada beigās. 2000.gada 30.aprīlī SIA "Ilva - audits" direktore, zvērināta revidente, sertif. Nr.37, Dr.ekon. Valda Baleviča
|